CI-GPI/GPI/CAF/003/2013 - Secretaría de la Transparencia y

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Como resultado de la auditoria ~;~~~~ada a Gua~~ju'irt~-- uert~~terior
SA de C.v., para evaluar que las
erogaciones destinadas a la adquisición de biene servicios y otros gastos, sean acorde a la normativa aplicable, de
acuerdo a la operación y funcionamiento, así como verificar la aplicación de los recursos provenientes de ingresos
propios por el periodo de enero a diciembre de 2012 al amparo del oficio de inicio de auditoría ON/CI-GPII003/2013
del 14 de mayo de 2013 y notificado el informe de resultados de auditoria mediante oficio NIICI-GPII003/2013 el 20 de
diciembre del mismo año, le informo que una vez analizada la documentación recibida y luego de concluir las etapas
del procedimiento de auditoría gubernamental y por instrucciones de la Titular de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas se determina el cierre anexando el informe correspondiente.
La presente auditoría se realizó con base a un examen sistemático de las evidencias que soportan las actividades,
operaciones y procedimientos administrativos llevados a cabo durante el periodo auditado, aplicando pruebas
selectivas de conformidad con las normas y procedimientos de auditoría a la información que nos fue proporcionada
con la finalidad de evaluar que la ejecución de las acciones se apeguen al marco legal y normativo aplicable.
Lo señalado en el presente, no exime al ente auditado de las responsabilidades a que hubiere lugar con motivo de
procedimientos diversos y no involucra los posibles hechos que pudieran generarse posteriormente por causas de
una denuncia o queja.
Así mismo en los términos del artículo 25 del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, I informo que el expediente de auditoría se turnará a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Secretarí , p ra su análisis y determinación correspondiente, y en
cumplimiento con lo establecido en el artículo 8, fracción Vid
citado Reglamento se le hace saber que cuenta con
el recurso de reconsideración en los términos establecidos n lo artículos 26 y 28 del mismo ordenamiento.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en los artíc los
9 fracción VII y XIII del Reglamento Interior de la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, 1 13 24 del Reglamento de Procedimientos de Auditoría
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reciba un cordial saludo.
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C.c.p.
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Lic. Ma. Isabel Tlnoco Torres, Secretaria de la Transparenci!IY Rendición de Cuentas
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TRC). Para su conocimiento.
c . MiguelAn/iil~T.Ñl\,llél"'!,
Subsecretariode EvaluaciónGubemamentalde a STRC.Para su conocimiento.
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.P.JaimeLópezFrá';~. OA-W~Of!af:'~iÓII/l')cpg
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Al: ~d~inistración Pública '. Para su conocimiento y efectos.
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