Procedimiento para Acciones Correctivas 1. Propósito 2. Alcance 3

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Procedimiento para Acciones Correctivas 1. Propósito 2. Alcance 3
Procedimiento para Acciones Correctivas
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2
Código:ITMORELIA-CA-PG-005
Revisión: 0
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1. Propósito
Establecer los lineamientos para tomar acciones para eliminar la causa de No Conformidades con objeto
de prevenir que vuelva a ocurrir.
2. Alcance
Aplica para el Instituto Tecnológico de Morelia
3. Políticas de operación.
3.1 Las Acciones Correctivas pueden surgir a partir del análisis de las causas que originan las No
Conformidades encontradas que provengan de:
3.1.1 Auditorías Internas.
3.1.2 Auditorías Externas.
3.1.3 Análisis de Datos.
3.1.4 Análisis de la Eficacia de los Procesos.
3.1.5 Seguimiento a la Revisión del SGC por parte de la Alta Dirección.
3.1.6 Análisis de Quejas y/o Sugerencias de los clientes.
3.1.7 Identificación de Producto No Conforme
3.1.8 Auditorías de Servicio.
3.1.9 Análisis de Ambiente de Trabajo
3.2. El RD debe estar informado en todo momento acerca de las No Conformidades detectadas y de las
Acciones Correctivas implementadas para eliminarlas.
3.3 El análisis de la Causa Raíz de las No Conformidades debe ser realizado por los responsables del
proceso al que pertenece ésta, en el seno de la alta direccion y/o Comité Académico según sea
necesario y determinar la acción correctiva o corrección de la misma.
3.4 Es responsabilidad de los Subdirectores dueños del proceso al que impacta la No conformidad verificar
la efectividad de las Acciones Correctivas o correcciones implementadas.
3.5 Las Acciones Correctivas son consideradas como concluidas una vez que hayan sido verificadas y
evaluadas por los responsables, así como al eliminar las causas que dieron origen a las No
conformidades.
3.6 El RD es el responsable de Informar al Director sobre el estado que guardan las Acciones Correctivas.
ELABORÓ
CONTROL DE EMISIÓN
REVISÓ
Alejandro Domínguez C
RD
Firma:
04 septiembre 2009
AUTORIZÓ
Ing. Ignacio López Valdovinos
Subdirector de Planeacion
Firma:
11 septiembre 2009
Director
Firma:
18 septiembre 2009
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
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4. Diagrama del procedimiento
Área
Responsable
Subdirectores/
Responsables de
area
Director/RD
Inicio
1
Revisa No
Conformidades.
2
3
Evalúa necesidad de
implantar acciones.
Realiza análisis de
causa y requisita
RAC
4
Implanta acciones
correctivas.
5
Evalúa eficacia de
las acciones
correctivas.
Revisa efectividad
de las acciones
tomadas.
6
NO
¿Elimina la
Causa de
la NC?
7
Registra y cierra
RAC y elabora
informe
SI
8
5. Descripción del procedimiento
Recibe informe.
Término
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5. Descripción del procedimiento
Secuencia
Actividad
Responsable
1.1 Revisa No Conformidades detectada derivada de las
fuentes declaradas en la política 3.1 e informa al
Comité
Área Responsable.
de etapas
1. Revisa No
Conformidades.
2. Evalúa necesidad de 2.1 Analiza la No Conformidad detectada y se determina la
implantar acciones
necesidad de llevar a cabo una corrección o una
acción correctiva.
2.2 Si se llevará a cabo una corrección se informará al RD
para su control y liberación.
2.3 En caso de llevar a cabo una acción correctiva se
selecciona la técnica estadística a utilizar para realizar
el análisis de la causa raíz.
3. Realiza análisis de
3.1 Identifica la causa raíz que dio origen a la No
causa y requisita
Conformidad y solicita al área responsable evalúe la
necesidad de abrir un RAC, si es necesario
RAC
3.2 Elabora Requisición de Acción Correctiva ITMORELIACA-PG-005-01 y definen las acciones correctivas a
implantar.
4. Implanta acciones
4.1 Implanta acciones con el fin de prevenir que las No
correctivas.
Conformidades vuelvan a ocurrir.
4.2 Para las Correcciones se llevarán a cabo sin Acciones
preventivas evalúa la necesidad de actuar para
prevenir la ocurrencia de No Conformidades.
4.3 Implementa las Acciones necesarias (las acciones
correctivas estas deben ser apropiadas a los efectos
de las No Conformidades).
4.4 Da Seguimiento a las Acciones implementas y
supervisa que las acciones determinadas se hayan
implementado.
4.5 Registra resultados de las acciones tomadas en el
Informa de manera periódica al RD acerca de los
resultados de las acciones tomadas para eliminar la No
Conformidad o prevenir su ocurrencia.
5. Evalúa eficacia de
acciones
correctivas.
5.1 Recibe el informe de resultados de las acciones y
requisita Formato Electrónico para Estado de Acciones
Correctivas y/o Preventivas (pantalla de captura) para
ITMORELIA-CA-FE-03 con el fin de llevar un control
del estado que guardan las acciones implantadas.
Área responsable
Subdirectores/Areas
Responsables
Área Responsable.
Subdirectores/Areas
responsables
5.2 Solicita a los miembros del Comité que revisen dicha
efectividad.
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6. Revisa Efectividad 6.1 Revisa la efectividad de las Acciones Correctivas
de las Acciones
implantadas, informa al RD.
SI son efectivas informa al RD para que registre el avance
Tomadas.
y/o cierre el RAC.
NO son efectivas regresa a etapa 2.
7. Registra y cierra
RAC y elabora
informe.
7.1 Registra el avance de las acciones implementadas y
cuando hayan alcanzado el 100% cierra RAC y anota la
fecha de cierre en formato ITMORELIA-CA-PG-005-01
y Formato Electrónico para Estado de Acciones
Correctivas y/o Preventivas(pantalla de captura)
ITMORELIA-CA-FE-03.
7.2 Informa al Director y RD acerca del estado de las
Acciones Correctivas.
Subdirectores/Areas
responsables
RD
NOTA: Esta información sirve de entrada para la Revisión
por la Dirección. (Ver programa de Rev. por la
Dirección)
8
Recibe
Información
8.1 Recibe el informe sobre el estado que guardan las
Acciones Correctivas para proponer y establecer
acciones de mejora al sistema.
8.2 Término.
Director/ RD
6. Documentos de referencia
Documentos
Identificación, Registro y Control del Producto No Conforme.
Informe de Resultados de las Auditorias de Servicio.
Informes de Auditorias.
Manual de Calidad.
Planes de Calidad.
Procedimiento del SGC para la Atención de Quejas y Sugerencias.
Resultados de la encuesta para la determinación y gestión del ambiente de trabajo.
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7. Registros
Registros
Tiempo de
Retención
Responsable de
conservarlo
Código de
registro
Formato Electrónico para Estado
Acciones Correctivas y/o Preventivas
de
1 año
RD
ITMORELIA-CA-FE-03
Requisición de Acciones Correctivas
Correcciones
y/o
1 año
Jefe de Área
ITMORELIA-CA-PG-005-01
8. Glosario
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación
indeseable en la operación del SGC.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situación
indeseable en la operación del SGC.
Corrección: Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada.
9. Anexos
9.1 Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.
ITMORELIA-CA-PG-005-01
10. Cambios de esta versión
Número de
revisión.
0
6
Fecha de
actualización.
04 septiembre 2009
22 de marzo de 2007
Descripción del cambio.
Revision total
Se anexa el punto 3.1.9 Análisis de Ambiente de Trabajo.
Se modifica la política 3.3 anexando el uso de la corrección.
Se modifica el diagrama del procedimiento y su descripción, en el
caso de las etapas 2 y 3 se reordenan.
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

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