ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTL EXPOST

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTL EXPOST
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y
ABANDONO DE HOTEL QUITO
Preparado para:
Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de
Quito
Por: Ing. Gilda Rivera Llivisaca, MSc.
Quito-Ecuador
Febrero, 2016
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Dirección del hospital: Av. Interoceánica Km 12.5 y Av. Florencia. Telf.:
Email: [email protected]
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
CONTENIDO
1.
FICHA TÉCNICA ...................................................................................................................................8
2.
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................9
2.1.
ANTEDECENTES .........................................................................................................................9
2.2.
JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................... 10
2.3.
OBJETIVOS ................................................................................................................................. 11
2.3.1.
OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................... 11
2.3.2.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................... 11
2.4.
3.
4.
ALCANCE ................................................................................................................................... 11
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL .................................................................................................. 12
3.1.
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL ..................................................................................... 12
3.2.
ORDENANZAS Y REGULACIONES LOCALES ........................................................................ 19
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIO AMBIENTAL ................................................................ 23
4.1.
COMPONENTE FÍSICO ............................................................................................................. 23
4.1.1.
CLIMATOLOGÍA .................................................................................................................. 23
4.1.2.
FACTOR SUELO ................................................................................................................. 29
4.1.3.
FACTOR AIRE..................................................................................................................... 32
4.1.4.
FACTOR AGUA ................................................................................................................... 37
4.2.
COMPONENTE BIÓTICO .......................................................................................................... 38
4.2.1.
4.3.
HÁBITATS Y ECOSISTEMAS ............................................................................................. 38
COMPONENTE SOCIAL ............................................................................................................ 39
4.3.1.
SUPERFICIE ........................................................................................................... 39
4.3.2.
POBLACIÓN ............................................................................................................ 40
4.3.3.
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) ................................................ 40
4.3.4.
ACTIVIDADES ECONOMICAS ............................................................................... 40
4.3.5.
INFRAESTRUCTURA .............................................................................................. 41
4.3.6.
EMPRESAS ALEDAÑAS AL PROYECTO ............................................................... 42
4.3.7.
PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA ....................................................................... 42
4.4.
MONITOREO AMBIENTAL ...................................................................................... 43
4.4.1.
AGUAS RESIDUALES ............................................................................................. 43
4.4.2.
EMISIONES AL AIRE DE FUENTES FIJAS ............................................................ 44
4.4.3.
RUIDO AMBIENTAL ................................................................................................ 46
4.4.4.
GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS ........................................................................ 46
4.5.
PASIVOS AMBIENTALES.......................................................................................................... 47
5. DeTERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA Y ÁREAS SENSIBLES Y
ÁREA SOCIAL ............................................................................................................................................ 47
5.1.
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) ................................................................................... 48
5.2.
ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) ................................................................................. 49
5.3.
ÁREAS SENSIBLES .................................................................................................................. 50
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5.4.
5.4.1.
UNIDADES INDIVIDUALES ................................................................................................ 50
5.4.2.
ORGANIZACIONES SOCIALES ......................................................................................... 51
5.5.
RESULTADOS DE ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN ............................................................... 55
5.5.1.
ASPECTOS GENERALES .................................................................................................. 55
5.5.2.
PERCEPCIÓN SOCIAL ....................................................................................................... 56
5.5.3.
ASPECTOS AMBIENTALES ............................................................................................... 57
5.6.
6.
ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA...................................................................................... 50
ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL INDIRECTA ........................................................................... 57
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADES .............................................................................................. 58
6.1.
UBICACIÓN ................................................................................................................................ 58
6.2.
REQUISITOS OPERACIONALES.............................................................................................. 59
6.2.1.
RECURSO HUMANO .......................................................................................................... 59
6.2.2.
EQUIPAMIENTO ................................................................................................................. 59
6.2.3.
ABASTECIMIENTOS Y CONSUMOS ................................................................................. 62
6.2.4.
INSUMOS ............................................................................................................................ 62
6.2.5.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ........................................................................................... 70
6.3.
ÁREAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EL HOTEL ..................... 75
6.3.1.
BODEGA DE MANTENIMIENTO ........................................................................................ 75
6.3.2.
BODEGA DE LIMPIEZA ...................................................................................................... 75
6.3.3.
BODEGA DE PINTURAS .................................................................................................... 75
6.3.4.
BODEGA DE PAPELERIA .................................................................................................. 76
6.3.5.
BODEGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ............................................................................ 76
6.3.6.
TALLER DE CARPINTERÍA ................................................................................................ 76
6.3.7.
BODEGA DE UNIFORMES ................................................................................................. 77
6.3.8.
BODEGA DE MANTELERÍA ............................................................................................... 77
6.3.9.
BODEGA DE VIVERES ....................................................................................................... 77
6.3.10.
COCINA ............................................................................................................................... 78
6.3.11.
COMEDOR PARA LOS TRABAJADORES DEL HOTEL.................................................... 78
6.3.12.
LAVANDERÍA ...................................................................................................................... 78
6.3.13.
ÁREA DE JARDINERÍA ...................................................................................................... 79
6.3.14.
PISOS DEL HOTEL ............................................................................................................. 79
6.3.15.
CASA DE MÁQUINAS PISCINA ........................................................................................ 79
6.3.16.
CUARTO DE CALDEROS ................................................................................................... 80
6.3.17.
CUARTO DE GENERADORES .......................................................................................... 81
6.3.18.
ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL ...................................................................... 81
6.3.19.
ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE GLP ............................................................................ 82
6.3.20.
SEPARACIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS ........................................................... 82
6.3.21.
SEPARACION DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES ...................................... 83
6.3.22.
SEPARACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS ............................................... 84
6.3.23.
CLUB LA PLAYA ................................................................................................................. 84
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6.3.24.
HABITACIONES .................................................................................................................. 85
6.3.25.
SERVICIO DE RESTAURANTES ....................................................................................... 85
6.3.26.
SERVICIO DE EVENTOS Y BANQUETES ........................................................................ 86
6.4.
FASES DE OPERACIÓN ................................................................................................................. 86
6.5.
FASE DE MANTENIMIENTO ..................................................................................................... 88
6.6.
FASE DE CIERRE ...................................................................................................................... 88
6.6.1.
6.7.
7.
RIESGOS NATURALES ............................................................................................................. 89
7.1.1.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS RIESGOS DEL DMQ ............................................ 89
7.1.2.
RIESGOS SÍSMICOS .......................................................................................................... 90
7.1.3.
RIESGOS VOLCÁNICOS .................................................................................................... 91
7.1.4.
RIESGOS POR INUNDACIONES ....................................................................................... 91
7.2.
9.
ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS POR ACTIVIDAD ............................................ 89
DESCRIPCIÓN DE RIESGOS ........................................................................................................... 89
7.1.
8.
RETIRO DE EQUIPOS Y/O PASIVOS AMBIENTALES ..................................................... 88
RIESGOS DE LA ACTIVIDAD AL AMBIENTE.......................................................................... 92
7.2.1.
INCENDIOS ......................................................................................................................... 92
7.2.2.
FUGAS Y DERRAMES ....................................................................................................... 92
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES ......................... 92
8.1.
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SU AFECTACIÓN AL AMBIENTE ....... 92
8.2.
METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ........................... 95
8.3.
METODOLOGÍA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES .................. 96
8.4.
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ........................................................................ 96
8.5.
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL IMPACTO....................................................................... 101
8.5.1.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS .................................................................................... 101
8.5.2.
EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS ................................................................................ 101
8.5.3.
AFECTACIONES SIGNIFICATIVAS A CADA UNO DE LOS FACTORES AMBIENTALES103
8.5.4.
CONCLUSIONES .............................................................................................................. 104
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL ............................... 105
9.1.
ETAPA DE PRE-AUDITORÍA................................................................................................... 105
9.2.
AUDITORÍA EN CAMPO .......................................................................................................... 105
9.2.1.
OBSERVACIÓN DIRECTA ............................................................................................... 105
9.2.2.
ENTREVISTAS .................................................................................................................. 105
9.2.3.
REGISTRO FOTOGRÁFICO ............................................................................................ 105
9.3.
POST-AUDITORÍA ................................................................................................................... 111
9.4.
HALLAZGOS ............................................................................................................................ 111
9.5.
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL ....................... 111
9.6.
SÍNTESIS DE NO CONFORMIDADES .................................................................................... 130
9.7.
PLAN DE ACCIÓN ................................................................................................................... 133
10. ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS .................................................................................... 134
10.1.
METODOLOGÍA ....................................................................................................................... 134
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11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ..................................................................................................... 137
12. CRONOGRAMA DEL PLAN DE NANEJO AMBIENTAL ANUAL VALORADO Y PRESUPUESTO 137
12.1.
CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ......................................................... 138
12.2.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL VALORADO Y PRESUPUESTO TOTAL ........................... 153
13. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................. 160
14. ANEXOS ........................................................................................................................................... 161
ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1. NORMATIVA AMBIENTE NACIONAL ......................................................................................................12
TABLA 2. ORDENANZAS Y REGULARIZACIONES LOCALES ............................................................................20
TABLA 3. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA IÑAQUITO ........................................................23
TABLA 4. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) ................................................................................................24
TABLA 5. PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (MM) .............................................................................................25
TABLA 6. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) .......................................................................................26
TABLA 7. EVAPORACIÓN MEDIA MENSUAL (MM) ...............................................................................................27
TABLA 8. NUBOSIDAD MEDIA MENSUAL (OCTAS) .............................................................................................28
TABLA 9. VELOCIDAD DEL VIENTO (KM/H) ...........................................................................................................29
TABLA 10. NORMAS GENERALES PARA CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES CRITERIO
EN EL AIRE AMBIENTE .......................................................................................................................................33
TABLA 11. RESULTADOS PROMEDIOS DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE EN LA
ESTACIÓN BELISARIO A TRAVÉS DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ..................................34
TABLA 12. RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE EN LA ESTACIÓN
JIPIJAPA A TRAVÉS DE LA RED DE MONITOREO PASIVO .......................................................................37
TABLA 13. SERVICIOS BÁSICOS EN LA PARROQUIA MARISCAL SUCRE .............................................. 41
TABLA 14. SERVICIOS BÁSICOS EN EL BARRIO LA FLORESTA .....................................................................41
TABLA 15. PARTICIPACION SOCIO-POLÍTICA ......................................................................................................43
TABLA 16. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE DESCARGA .......................................................................43
TABLA 17. RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE DESCARGAS LÍQUIDAS .........................................43
TABLA 18. PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LAVADO Y LIMPIEZA, INCLUIDA LA LIMPIEZA EN SECO,
DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE PIEL...........................................................................................................44
TABLA 19. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN .............................................................44
TABLA 20. RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES DE LOS GASES DE LOS
CALDEROS .............................................................................................................................................................45
TABLA 21. RESULTADOS DE CRACTERIZACIÓN DE EMISIONES DE LOS GASES DE LOS
GENERADORES....................................................................................................................................................45
TABLA 22. CARACTERIZACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS SEGÚN EL LISTADO NACIONAL ..........46
TABLA 23. DESECHOS ESPECIALES SEGÚN LISTADO NACIONAL ...............................................................46
TABLA 24. CARACTERIZACIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS ................................................................47
TABLA 25. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA ............52
TABLA 26. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA ........58
TABLA 27. COORDENADAS GEOGRAFÍCAS DE HOTEL QUITO ......................................................................58
TABLA 28. LINDEROS DE HOTEL QUITO ...............................................................................................................59
TABLA 29. PERSONAL DE LA EMPRESA ..............................................................................................................59
TABLA 30. HORARIOS DE TRABAJA EN EL HOTEL ............................................................................................59
TABLA 31. DATOS DE INFRAESTRUCTURA ..........................................................................................................59
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TABLA 32. ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA ......................................................................................62
TABLA 33. ABANTECIMIENTO Y CONSUMO DE ENERGÍA ................................................................................62
TABLA 34. CONSUMO DE COMBUSTIBLE .............................................................................................................62
TABLA 35. INSUMOS....................................................................................................................................................62
TABLA 36. PRODUCTOS QUÍMICOS........................................................................................................................70
TABLA 37. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ................................................................................................................70
TABLA 38. ALMACENAMIENTO DE DIESEL ...........................................................................................................81
TABLA 39. ALMACENAMIENTO DE GLP .................................................................................................................82
TABLA 40. GESTORES DE DESECHOS NO PELIGROSOS ................................................................................82
TABLA 41. GESTORES DE DESECHOS ..................................................................................................................83
TABLA 42. NÚMERO DE INTERACCIONES IDENTIFICADAS .............................................................................92
TABLA 43. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: FASES DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y CIERRE .....93
TABLA 44. CRITERIO DE MAGNITUD ......................................................................................................................95
TABLA 45. CRITERIO PARA LA VALORACIÓN DE LA INTENSIDAD ................................................................95
TABLA 46. CRITERIO DE IMPORTANCIA ................................................................................................................96
TABLA 47. NATURALEZA TIPO DE IMPACTO ........................................................................................................96
TABLA 48. CATEGORIZACIÓN ..................................................................................................................................96
TABLA 49. FACTORES DE PONDERACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA INTENSIDAD ................................96
TABLA 50. VALORACIÓN DE IMPACTOS................................................................................................................97
TABLA 51. CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES .........................................................................99
TABLA 52. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR FACTORES AMBIENTALES ..........101
TABLA 53. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDADES ..................................102
TABLA 54. SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS................................................................................................ 102
TABLA 55. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL 112
TABLA 56. REPORTE DE NO CONFORMIDADES ..................................................................................... 130
TABLA 57. PLAN DE ACCIÓN ...................................................................................................................... 133
TABLA 58. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD ........................................................ 135
TABLA 59. CRITERIOS PARA ANÁLISIS DE LA CONSECUENCIA ........................................................... 135
TABLA 60. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ...................................................................... 136
TABLA 61. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CRONOGRAMA ................................................................ 138
TABLA 62. CRONOGRAMA VALORADO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ........................................ 153
ÍNDICE DE GRÁFICAS
GRÁFICA 1. TEMPERATURA ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS ............................................... 24
GRÁFICA 2. PRECIPITACIÓN ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS .............................................. 25
GRÁFICA 3. HUMEDAD RELATIVA ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS ..................................... 26
GRÁFICA 4. EVAPORACIÓN ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS ................................................ 27
GRÁFICA 5. NUBOSIDAD ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS ..................................................... 28
GRÁFICA 6. VELOCIDAD DEL VIENTO ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS ............................... 29
GRÁFICA 7. COMPARACIÓN DE VALORES DE PM 2,5 CON LOS LÍMITES PERMISIBLES .................... 34
GRÁFICA 8. COMPARACIÓN DE VALORES DE SO2 CON LOS LÍMITES PERMISIBLES ......................... 35
GRÁFICA 9. COMPARACIÓN DE VALORES DE CO CON LOS LÍMITES PERMISIBLES .......................... 35
GRÁFICA 10. COMPARACIÓN DE VALORES DE O3 CON LOS LÍMITES PERMISIBLES ......................... 36
GRÁFICA 11. COMPARACIÓN DE VALORES DE NO2 CON LOS LÍMITES PERMISIBLES ....................... 36
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GRÁFICA 12. SECTORES ECONÓMICOS EN LA PARROQUIA MARISCAL SUCRE ................................ 40
GRÁFICA 13. SECTORES ECONÓMICOS DEL BARRIO LA FLORESTA ................................................... 41
GRÁFICA 14. PORCENTAJE DE IMPACTOS AMBIENTALES ................................................................... 103
GRÁFICA 15. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL EN HOTEL QUITO .............. 130
ÍNDICE DE IMÁGENES
IMÁGEN 1. ÁREAS DE INFLUENCIA DE INSTALACIONES DE HOTEL QUITO ..............................................49
IMÁGEN 2. UBICACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN EL ÀREA DE INFLUENCIA DIRECTA .....................55
IMÁGEN 3. CROQUIS DE UBICACIÓN DE HOTEL QUITO ..................................................................................58
IMÁGEN 4. DIAGRAMA DEL PROCESOS ................................................................................................................87
IMÁGEN 5. MATRIZ DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS ...................................................135
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1. FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CIERRE Y ABANDONO DE HOTEL QUITO
Provincia:
Pichincha
Cantón:
Quito
Parroquia:
Mariscal Sucre
Predio:
98963
Sector:
Dirección:
Coordenadas UTM
UBICACIÓN CARTOGRÁFICA Datum WGS 84:
ZONA 17S
Actividad:
La Floresta
Administración
Zonal:
Eugenio Espejo
Av. González Suarez N27-142 y Av. Orellana
X
780578
780479
780409
780414
780479
780506
780584
780595
Y
9977487
9977488
9977583
9977600
9977640
9977778
9977669
9977644
Actividades de operación Hotelera
2
Área del terreno:
CIIU:
ACTIVIDAD ECONÓMICA
H5510.04
Categorización
según SUIA:
Categoría III: Construcción y/u operación de hoteles y moteles
(mayor a 50 habitaciones)
Clave catastral:
10407 04 001 000 000 000
Uso principal del
suelo:
Compatibilidad de
suelo:
R3 Residencial alta densidad
M (Múltiple)
Permitido
Razón social:
QUITO LINDO S.A.
Representante
legal:
Ing. Washington Muñoz
Ruc:
Dirección:
DATOS DE PROPONENTE
Área total del terreno: 22105,60 m , área ocupada por las
2
actividades: 18821,07 m y frente de 601,16 m
Teléfonos/fax:
Personal de
contacto:
Correo electrónico:
1791437195001
Av. González Suarez N27-142 y Orellana
2 3964998 / 23964998
Ing. Andrés Garzón
[email protected]
Representante
legal:
Ing. MSc. Gilda Rivera
Nº de registro:
MAE: Tipo A No 695 CI
DATOS DE LA CONSULTORA Dirección:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Juan Díaz N36-17 y Rodrigo Muriel
3310391 / 0987061794
[email protected]
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COMPOSICIÓN DEL EQUIPO CONSULTOR
FIRMA DE RESPONSABLIDAD
Ing. Gilda Rivera Llivisaca, MSc.
Ingeniera Química- Máster en Gestión y Auditorías Ambientales.
Directora del Estudio, Auditoría de Cumplimiento y PMA.
Ing. Milton Cevallos, Mgs.
Ingeniero Industrial.
Levantamiento de procesos, diagnóstico ambiental.
Ing. Liliana Chalco.
Ingeniera Ambiental
Evaluación de Impactos y riesgos ambientales, redacción del Estudio.
Lcdo. Edwin Rivera
Licenciado en Ciencias Sociales.
Componente Social.
Sr. Diego Nasimba.
Egresado de Ingeniero Civil.
Cartografía.
2. INTRODUCCIÓN
Este documento muestra la responsabilidad ambiental que adquiere HOTEL QUITO, para realizar sus
actividades de operación, mantenimiento y cierre. Con el propósito de cumplir con el compromiso ambiental
realizo el presente Estudio de Impacto Ambiental Expost de acuerdo a los lineamientos establecidos en la
normativa ambiental nacional y local vigente, se determina todas las medidas necesarias para prevenir,
controlar, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales que proyecto pueda generar en la zona
circundante.
HOTEL QUITO, consciente de la importancia de la conservación medio ambiente y con el afán de cumplir
con la legislación ambiental vigente, ha tomado todas las correspondientes medidas de prevención y
mitigación para disminuir la generación de los aspectos ambientales identificados.
El presente EsIA considerará el levantamiento de información en campo de las actividades inherentes de la
empresa su área de influencia, reuniones con personal clave y revisión de la documentación de respaldo de
la misma empresa así como bibliografía externa.
2.1.
ANTEDECENTES
HOTEL QUITO, uno de los íconos de la ciudad de Quito, por su historia, ubicación, accesibilidad y paisaje,
fue construido en 1960 y está situado en una de las partes altas de la ciudad, en una tranquila zona
residencial, la cual ofrece la mejor vista sobre la ciudad de Quito y sobre hermosos valles y nevados. El
Hotel se encuentra cerca de muchas áreas urbanas importantes: 15 minutos del Centro Histórico, 5 minutos
de la zona turística de La Mariscal y a 10 minutos de la zona financiera y comercial. En el restaurante Techo
del Mundo podrá disfrutar de una vista panorámica de 360 grados de la ciudad y una amplia variedad de
comida nacional e internacional.
HOTEL QUITO, es una empresa Hotelera que se dedica a la atención de los huéspedes, tanto nacionales
como extranjeros, además brinda el servicio de eventos, restaurantes y Club La Playa, ofreciendo una gran
variedad de productos y servicios propios al territorio ecuatoriano en el campo del turismo, utilizando
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estrategias que contribuyan a maximizar la lealtad del cliente, frente a nuestra Empresa, la comunidad y
finalmente al país.
HOTEL QUITO, dispone de 215 habitaciones con baño privado, televisión, teléfono y todas las
comodidades de un hotel de 4 estrellas. El hotel cuenta una piscina exterior, gimnasio, hidromasajes, sauna,
turco, servicio de masajes, amplios jardines, salas para conferencias o eventos, internet wi-fi disponible en
todo el hotel peluquería, tienda de habanos artesanías y joyería. Ideal para relajarse después de un
ajetreado día de turismo o de negocios
HOTEL QUITO, se ha caracterizado siempre por la innovación y remodelación de sus habitaciones y
servicios; con el paso de los años ha tratado de mantener el estándar de excelencia en el servicio, llegando
a ser uno de los mejores hoteles de 4 estrellas de la ciudad.
2.2.
JUSTIFICACIÓN
El artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental (R. O. 245, Julio 30 de 1999), establece que: “Las obras
públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos
ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control,
conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio”.
Artículo 20 establece que un proyecto que suponga riesgo ambiental, deberá contar con su respectiva
licencia, otorgada por el ministerio del ramo.
En el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), el cual incluye el
1
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental Para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental . El
citado reglamento contiene normas técnicas, definidas como Anexos al Libro VI De La Calidad Ambiental,
donde se establecen límites permisibles de descargas, emisiones, vertidos, etc., así como requerimientos
de carácter ambiental que debe cumplir todo proyecto a nivel nacional.
Art. 36 y Art. 37 del Acuerdo Ministerial 068, establecen como objetivo general la categorización ambiental
nacional, para unificar el proceso de regularización ambiental de los proyectos, obras o actividades que se
desarrollan en el país. A través del catálogo de categorización ambiental nacional.
Que,
en virtud de la acreditación conferida, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en su
calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación
responsable, está facultado para evaluar y aprobar
estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, emitir licencias ambientales y realizar
el seguimiento a actividades o proyectos dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción
territorial, de conformidad con el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente, siempre que tales proyectos no se encuentren total o parcialmente
dentro del Patrimonio
nacional de Áreas Naturales y del Patrimonio forestal, Bosques y
Vegetación Protectores del Estado, ni estén comprendidos en lo establecido en el artículo 12 del citado
2
cuerpo legal.
HOTEL QUITO, presenta el Estudio de Impacto Ambiental Expost que se desarrolla a fin de evaluar el
cumplimiento del marco legal ambiental nacional y local vigente, los potenciales impactos ambientales
negativos y positivos que tiene actualmente sobre su entorno, así como también, para establecer medidas
para mitigar, minimizar o compensar los impactos negativos identificados, y potenciar los impactos positivos.
Cumpliendo así a lo establecido en la normativa ambiental vigente y obtener su Licencia Ambiental.
1
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), D. E. 3399, R. O. 725, Diciembre 16, 2002 & D. E. 3516 R. O.
Edición Especial N° 2, Marzo 31, 2003 & R.O. 41, Marzo 14, 2007.
2
Ordenanza metropolitana 0404.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
2.3. OBJETIVOS
2.3.1. OBJETIVO GENERAL
Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales que podría generar al área de influencia directa e
indirecta en el desarrollo de la actividad “OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE
HOTEL QUITO”, así como la definición de las medidas preventivas, de compensación y mitigación de
impactos a través de la estructuración del Plan de Manejo Ambiental, tomando en consideración los criterios
pertinentes de la población ubicada en el área de influencia directa, que sean técnico y económicamente
viables, que a través de su aplicación, permita cumplir con la normativa ambiental vigente aplicable a las
actividades de la empresa.
2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar criterios y observaciones de la población del área de influencia directa a través de la aplicación
de adecuados mecanismos de participación ciudadana, acorde a la normativa ambiental vigente,
dirigido a los representantes de la población, a organismos gubernamentales, organizaciones sociales y
ciudadanía en general, localizados en el área de influencia directa, considerados para el desarrollo de
las actividades de la empresa.
 Analizar, determinar y proponer medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos
ambientales en la forma de un Plan de Manejo Ambiental definidas para cada una de las fases o etapas
de operación de la actividad, tomando en cuenta los criterios recopilados durante la consulta ciudadana
respecto a la operación de la empresa, a fin de prevenir, minimizar, mitigar y/o compensar los impactos
adversos o para maximizar aquellos impactos positivos que se podrían presentar durante la operación y
con el abandono o culminación definitiva de la actividad, cuyo resultado permita cumplir con las
disposiciones y normas ambientales vigentes.
 Definir la estructura para la aplicación del Plan de Manejo Ambiental a través de un cronograma,
indicadores de seguimiento, responsables que aseguren el cumplimiento oportuno y adecuado de cada
una de las medidas propuestas.
 Difundir el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental a la comunidad, así como
autoridades localizados en el área de influencia directa de la empresa.
2.4. ALCANCE
El Estudio de impacto ambiental Expost ha sido realizado a las instalaciones de HOTEL QUITO, ubicado en
la ciudad de Quito en la Av. González Suarez N27-142 y Av. Orellana, se ha identificado y evaluando los
impactos ambientales significativos que la operación, mantenimiento, cierre y abandono, pudiesen producir
en el medio.
El alcance del estudio comprende el empleo de métodos y técnicas dirigidos a la caracterización del
entorno, la identificación y evaluación de impactos ambientales, para las variables relevantes de los
diferentes aspectos ambientales: medio físico, medio biótico y medio socio-cultural. Estos aspectos han
sido evaluados principalmente en función de las actividades identificadas, la información (primaria y
secundaria) recabada y disponible sobre el entorno, y la existencia de normas aplicables a las operaciones.
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3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
En la tabla 1, se presenta un resumen de las leyes ambientales nacionales y locales vigentes con respecto
a protección ambiental aplicables para las operaciones de HOTEL QUITO.
3.1. NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
TABLA 1. NORMATIVA AMBIENTE NACIONAL
MARCO LEGAL
DOCUMENTO
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Constitución de la
República del
Ecuador
Suplemento R.O.
No. 449 –
Octubre 20, 2008
Art. 14.- Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los
espacios naturales degradados.
Constitución de la
República del
Ecuador
Suplemento R.O.
No. 449 –
Octubre 20, 2008
Art. 66 numeral 27.- Determina que se reconoce y garantizará a las personas
el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de
contaminación y en armonía con la naturaleza.
Constitución de la
República del
Ecuador
Suplemento R.O.
No. 449 –
Octubre 20, 2008
Art. 73.- Como uno de los derechos de la naturaleza, determina que el Estado
aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan
conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la
alteración permanente de los ciclos naturales.
Constitución de la
República del
Ecuador
Constitución de la
República del
Ecuador
Ley Reformatoria
al Código Penal
Legislación Ambiental
Secundaria del MAE
Legislación Ambiental
Secundaria del MAE
Reforma del Texto
Unificado de
Legislación Secundaria
del Libro VI, Título I del
Sistema único de
Manejo Ambiental
(SUMA)
Suplemento R.O.
No. 449 –
Octubre 20, 2008
Suplemento R.O.
No. 449 –
Octubre 20, 2008
Art. 83 numeral 6.- Establece que son deberes y responsabilidades de las
ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la
Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y
sostenible.
Art. 395 numeral 1.- Reconoce como principio ambiental que el Estado
garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
R.O. 2 - Enero 24,
2000
Tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio Ambiente y
las Contravenciones Ambientales; además de sus respectivas sanciones, todo
esto en la forma de varios artículos que se incluyen al Libro II del Código Penal.
R. O. 725 – 16
Diciembre, 2002
Art. 10.- Señala que las instituciones del Estado con competencia ambiental
forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se
someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo
Nacional de Desarrollo Sustentable. Este Sistema constituye el mecanismo de
coordinación transitoria, integración y cooperación entre los distintos ámbitos
de gestión ambiental y manejo de recursos naturales; subordinado a las
disposiciones técnicas de la autoridad ambiental.
R. O. 725 – 16
Diciembre, 2002
La aplicación de la LGA se ve fortalecida con la expedición de la Legislación
Secundaria Ambiental, mediante Decreto Ejecutivo 3399 R. O. 725 del 16 de
Diciembre del 2002. El Texto unificado contempla el siguiente contenido: Título
Preliminar: De las Políticas Ambientales del Ecuador Libro I: De la Autoridad
Ambiental Libro II: De la Gestión Ambiental.
Art. 19.- De la competencia.- El Ministerio del Ambiente, es competente para
gestionar todos los procesos relacionados con la prevención, control y
Acuerdo Ministerial 068,
seguimiento de la contaminación ambiental, de todos los proyectos obras o
publicado en el Suplemento del actividades a desarrollarse en el país; ésta facultad puede ser delegada a los
Registro Oficial No. 33 del 31 de gobiernos autónomos descentralizados provinciales y/o municipales, u
julio de 2013
organismo sectorial, que conforme a la ley están facultados para acreditar su
subsistema de manejo ambiental a través del proceso previsto para la
acreditación.
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Legislación Ambiental
Secundaria del MAE
DOCUMENTO
R. O. 725 – 16
Diciembre, 2002
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
La aplicación de la LGA se ve fortalecida con la expedición de la Legislación
Secundaria Ambiental, mediante Decreto Ejecutivo 3399 R. O. 725 del 16 de
Diciembre del 2002.
El Texto unificado contempla el siguiente contenido:
Título Preliminar: De las Políticas Ambientales del Ecuador
Libro I: De la Autoridad Ambiental
Libro II: De la Gestión Ambiental
Libro III: Del Régimen Forestal
Libro IV: De la Biodiversidad
Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros
Libro VI: De la Calidad Ambiental
Libro VII: Del Régimen Especial Galápagos
Libro VIII: Del Instituto para el Eco desarrollo
Regional Amazónico – ECORAE
Libro IX: Del Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que Presta el
Ministerio del ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes Nacionales
que se Encuentren Bajo su Cargo y Protección.
Ley de prevención y
control de la
Contaminación
Ambiental
Art. 1.- Prohíbe expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a
las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a
Registro Oficial Suplemento 418
juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de
de 10-sep-2004
competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los
recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia.
Reforma del Texto
Unificado de
Legislación Secundaria
del Libro VI, Título I del
Sistema único de
Manejo Ambiental
(SUMA)
Art. 20.- De la competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional.- La
Autoridad Ambiental Nacional, tiene competencia para regular ambientalmente
todos los proyectos, obras o actividades que se desarrollan a nivel nacional y
conocerá
de
manera
exclusiva
los
siguientes:
1. Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por
el Presidente de la República; así como proyectos de gran impacto o riesgo
ambiental, declarados expresamente por la autoridad ambiental nacional. 2.
Acuerdo Ministerial 068,
Proyectos o actividades ubicadas dentro Sistema Nacional de Áreas
publicado en el Suplemento del Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado,
Registro Oficial No. 33 del 31 de zonas intangibles con su respectiva zona de amortiguamiento. 3. Aquellos
julio de 2013
correspondientes a los sectores estratégicos establecidos en la Constitución de
la República del Ecuador. 4. Proyectos, obras o actividades promovidos por el
Gobierno autónomo descentralizado Provincial. 5. En todos los casos en los
que no exista una autoridad ambiental de aplicación responsable; La gestión
ambiental de proyectos, obras o actividades que pertenezcan a éstos sectores
para la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental podrá
ser delegado a las autoridades ambientales acreditadas y en casos
específicos, mediante resolución de la autoridad ambiental nacional.
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
secundaria del MAE
Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
de abril de 2014
Reforma del Texto
Unificado de
Legislación Secundaria
del Libro VI, Título I del
Sistema único de
Manejo Ambiental
Acuerdo Ministerial 068,
Art. 26.- Del registro del proyecto, obra o actividad.- Todos los proyectos, obras
publicado en el Suplemento del
o actividades, que generen impactos y riesgos ambientales, deberán
Registro Oficial No. 33 del 31 de
regularizarse mediante el SUIA.
julio de 2013
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
secundaria del MAE
Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
de abril de 2014
Art. 10.- Agréguese el siguiente artículo a continuación del artículo 31 del
capítulos IV del Título I, del libro VI del Texto Unificado de Legislación
Ambiental secundaria "Art…Procedimientos y guías. La autoridad ambiental
nacional publicará en la página Web del Ministerio del Ambiente, los requisitos
y procedimientos, guías de buenas prácticas y demás instrumentos que
faciliten los procesos de regularización ambiental, así como de control y
seguimiento ambiental.
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
secundaria del MAE
Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
de abril de 2014
Art. 12 y Art. 13.- Sustitúyase el artículo 34 y 35 respetivamente, “De la
incorporación de actividades complementarias. “De la falta de licencias
ambientales.
Art. 9.- Sustitúyase el artículo 28 del capítulo IV del Título I del libro VI del
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario por el siguiente: "Del
certificado de intersección. El certificado de intersección es un documento
electrónico generador por el SUIA.
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DOCUMENTO
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Reforma del Texto
Unificado de
Legislación Secundaria
del Libro VI, Título I del
Sistema único de
Manejo Ambiental
Art. 32 y Art. 33.- Del pago por servicios administrativos.- Los pagos por
servicios administrativos son valores que debe pagar el promotor de un
Acuerdo Ministerial 068,
proyecto, obra o actividad a la autoridad ambiental competente.
publicado en el Suplemento del
Todo proyecto, obra o actividad que cuente con una autorización administrativa
Registro Oficial No. 33 del 31 de
ambiental, y que vaya a realizar alguna Modificación o ampliación a su
julio de 2013
actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso de regularización
ambiental.
Reforma del Texto
Unificado de
Legislación Secundaria
del Libro VI, Título I del
Sistema único de
Manejo Ambiental
(SUMA)
Art. 36 y Art. 37.- Objetivo general de la Categorización Ambiental Nacional.El objetivo general de la categorización ambiental nacional, es unificar el
Acuerdo Ministerial 068,
proceso de regularización ambiental de los proyectos, obras o actividades que
publicado en el Suplemento del
se desarrollan en el país. Del catálogo de categorización ambiental nacional.Registro Oficial No. 33 del 31 de
Es un listado de los diferentes proyectos, obras o actividades existentes en el
julio de 2013
país, divididos en cuatro (4) categorías, cómo resultado de un proceso de
depuración. Art. 40.- De la categoría III (Licencia Ambiental Categoría III).
Reforma del Texto
Unificado de
Legislación Secundaria
del Libro VI, Título I del
Sistema único de
Manejo Ambiental
(SUMA)
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Registro Oficial No. 128 del 29
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Art. 48 y Art. 49.- Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios
ambientales se realizarán bajo responsabilidad del promotor del proyecto, obra
o actividad. Los términos de referencia para la realización de un estudio
ambiental serán presentados por el promotor del proyecto, obra o actividad
para la revisión y aprobación de la Autoridad Ambiental de Aplicación
responsable.
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
secundaria del MAE
Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
de abril de 2014
Art. 18.- Sustitúyase el párrafo 1 artículo 49 del capítulo VI del Título I del libro
VI del Texto unificado de Legislación Ambiental Secundaria por el siguiente: "
De los Términos de referencia.
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
secundaria del MAE
Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
de abril de 2014
Art. 19.- Agréguese a continuación del penúltimo párrafo del artículo 49 del
Capítulo VI del Título I del libro VI del Testo Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria el siguiente texto: " los proyectos, obras o actividades que cuenten
con una normativa Ambiental específica, se regirán bajo la norma que los
regula".
Reforma del Texto
Unificado de
Legislación Secundaria
del Libro VI, Título I del
Sistema único de
Manejo Ambiental
(SUMA)
Acuerdo Ministerial 068,
publicado en el Suplemento del
Registro Oficial No. 33 del 31 de
julio de 2013
Art. 52.- Del establecimiento de la cobertura de riesgos ambientales.- La
regularización ambiental para las categorías III y IV comprenderá, entre otras
condiciones el establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del
plan de manejo ambiental, equivalente al 100% del costo del mismo.
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
secundaria del MAE
Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
de abril de 2014
Art. 20.- suprímase y sustitúyase el contenido de los artículos 62, 63, 64 y 65
del Título I del Libro VI del Texto Unificado de legislación Ambiental
Secundaria, por el siguiente: " De la participación ciudadana”.
Reforma del Texto
Unificado de
Legislación Secundaria
del Libro VI, Título I del
Sistema único de
Manejo Ambiental
(SUMA)
Acuerdo Ministerial 068,
publicado en el Suplemento del Art. 54, 55 y 57.- Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales,
Registro Oficial No. 33 del 31 de emisión de las licencias ambientales.
julio de 2013
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
secundaria del MAE
Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
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Art. 21.- Sustitúyase el artículo 64 del Capítulo VII del Título I del Libro VI del
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria por el siguiente:
"Recepción y recolección de criterios y observaciones. - Los mecanismos para
la recolección de criterios y observaciones serán entre otros.
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
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Art. 23.- Sustitúyase la denominación del Capítulo VIII "Del Seguimiento
Ambiental "por "DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL"
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ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
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Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
de abril de 2014
Art. 22.- Sustitúyase el artículo 65 del Capítulo VII del Título I del Libro VI del
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria por el siguiente: " Si en
las diferentes categorías se identifican posibles problemas de conflictividad
social, la Autoridad Ambiental podrá designar la intervención de uno o más
facilitadores con la finalidad de fortalecer los procesos de participación Social".
Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
de abril de 2014
Art. 24.- Sustitúyase el artículo 66 del Capítulo VIII del Título 1 del libro VI del
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente:
"El Control y Seguimiento Ambiental de un proyecto, obra o actividad tiene por
objeto asegurar que las variables ambientales relevantes y el cumplimiento
de los planes de manejo ambiental, se lleven en la forma en que fueron
aprobados, y evolucionen según lo establecido en la documentación que
forma parte de dicho estudio ambiental. Además, el seguimiento ambiental
de un proyecto, obra o actividad, proporciona información para evaluar el
adecuado manejo ambiental conforme lo establecido en la legislación
ambiental aplicable".
Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
de abril de 2014
Art... Objeto de los Monitoreos.- El objeto de la actividad de monitoreo
es el seguimiento sistemático y permanente mediante reportes conforme lo
establecido en la normativa o autorización ambiental, que contengan, los
registros, observaciones visuales, recolección, análisis y evaluación de los
resultados de los muestreos de los recursos, en cuanto a la calidad y/o
alteraciones en los medios físico, biótico y/o socio - cultural y cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental.
Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
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Art.... Tipos de Monitoreo.- Los monitoreos ambientales que requiera una
determinada actividad se los deberán detallar en los Planes de Manejo
Ambiental respectivos, entre los tipos de monitoreo están: monitoreos de la
Calidad Ambiental de los recursos naturales y monitoreos a la gestión de
los Planes de Manejo Ambiental, según sea el caso se podrán
contemplar: monitoreos de descargas o vertidos líquidos, monitoreos de
calidad de agua del cuerpo receptor, monitoreos de emisiones
a la
atmósfera, monitoreos de ruidos, vibraciones, monitoreo de calidad de
aire, monitoreos de componentes
bióticos, monitoreos de suelos,
monitoreos de sedimentos, monitoreos específicos para cada sector y los
que requiera la Autoridad ambiental competente.
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
secundaria del MAE
Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
de abril de 2014
Art. 27.- Inclúyase el siguiente artículo enumerado en el Capítulo VIII del
Título 1 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria,
por lo siguiente:"Suspensión de la actividad específica.- En el caso de existir no
conformidades menores (NC-) u observaciones identificadas en el plan de
manejo ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas
mediante los mecanismos de control y seguimiento,
la Autoridad
ambiental competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo
correspondiente, suspenderá motivadamente la actividad o conjunto de
actividades específicas
que generaron el incumplimiento, hasta que los
hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el sujeto de control
en un término no mayor a 10 días.
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
secundaria del MAE
Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
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Art... Obligatoriedad y periodicidad de reportes de monitoreo.
Art....
Análisis y Evaluación de datos de monitoreo; Art... Auditoría Ambiental;
Art.... Auditoría Ambiental de Cumplimiento;
Art.... Periodicidad
de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento;
Art... Hallazgos.
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
secundaria del MAE
Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
de abril de 2014
Art.... Análisis y Evaluación de datos de monitoreo.- Los sujetos de
control deberán llevar registros de los resultados de los monitoreos, de
forma permanente mientras dure la actividad, ejecutar análisis estadísticos
apropiados y crear bases de datos que sirvan para el control y
seguimiento a lo largo del tiempo.
RLGAPCCA, Art.
92
El permiso de descargas, emisiones y vertidos es el instrumento administrativo
que faculta a la actividad del regulado a realizar sus descargas al ambiente,
siempre que éstas se encuentren dentro de los parámetros establecidos en las
normas técnicas ambientales nacionales o las que se dictaren en el cantón y
provincia en el que se encuentran esas actividades. El permiso de descarga,
emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de agua, sistemas de
alcantarillado, al aire y al suelo (Art. 92).
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
secundaria del MAE
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
secundaria del MAE
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
secundaria del MAE
Permiso de
Descarga,
Emisiones y
Vertidos
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MARCO LEGAL
Reforma del Título I y
IV del Texto Unificado
de Legislación
secundaria del MAE
Instrumentos para
la Prevención y
Control de la
Contaminación
Tasa por Vertidos
Reporte Anual de
Monitoreo
Ambiental
Información de
Situaciones de
emergencia.
Reglamento de
Aplicación de los
Mecanismos de
participación Social
establecidos en la Ley
de Gestión Ambiental,
del 22 de abril de 2008
DOCUMENTO
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Acuerdo Ministerial 006,
Registro Oficial No. 128 del 29
de abril de 2014
Art. 28.- Sustitúyase el artículo 68 del Capítulo VIII del Título 1
del libro VI
del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, por lo siguiente:
Suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de existir no conformidades
mayores (NC+) que impliquen el incumplimiento al plan de manejo ambiental
y/o de la normativa ambiental vigente, que han sido observadas en más de
dos ocasiones por la Autoridad ambiental competente, y no hubieren sido
mitigadas ni subsanadas por el promotor del proyecto, obra u actividad;
comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento.
La autoridad ambiental competente suspenderá mediante
resolución
motivada, la licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la
suspensión sean subsanados. La suspensión de la Licencia Ambiental
interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad
del propio promotor o ejecutor, durante el mismo tiempo.
RLGAPCCA, Cap.
3, Sección II
El RLGAPCCA establece como instrumentos para la prevención y control de la
contaminación a los estudios ambientales, tales como: Estudios de Impacto
(previo a la construcción), Auditorías Ambientales (durante la vida útil del
proyecto) y Plan de Manejo Ambiental. El plan de manejo ambiental incluirá
entre otros un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado.
Este programa establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros
de la organización a ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, y la
frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad ambiental de
control. El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán
el mismo efecto legal para la actividad que las normas técnicas dictadas bajo el
amparo del presente Libro VI de la Calidad Ambiental.
RLGAPCCA,
artículo 123
Es el pago del regulado al estado ecuatoriano por el servicio ambiental del uso
de los recursos agua, aire y suelo, como sumidero o receptor de las descargas,
emisiones, vertidos y desechos de su actividad. La tasa por vertidos al
ambiente será fijada por las municipalidades o consejos provinciales mediante
ordenanza, independientemente de que sea descentralizada en su favor la
atribución de entidad ambiental de control.
Para la fijación del monto de esta tasa, el Ministerio de Ambiente proporcionará
asistencia técnica a las municipalidades del país, si lo necesitaren, en
concordancia y sujeción a los lineamientos de la norma técnica que este
Ministerio expedirá para dicho fin. El incumplimiento de pago de la tasa por
vertidos al ambiente significará la suspensión del otorgamiento de permisos y
autorizaciones que la entidad ambiental de control deba efectuar en favor de
los regulados.
RLGAPCCA, Art.
81 y 82
Es deber del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo
menos una vez al año, los resultados de los monitoreos correspondientes a sus
descargas, emisiones y vertidos, de acuerdo a lo establecido en su Plan de
Manejo Ambiental aprobado.
Estos reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar que el
regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento con normas técnicas,
así como del plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de
control. Solamente una vez reportadas las descargas, emisiones y vertidos, se
podrá obtener el permiso de la entidad ambiental de control, para efectuar las
mismas en el siguiente año.
RLGAPCCA, Art.
87
El regulado está obligado a informar a la entidad ambiental de control cuando
se presenten situaciones de emergencia, accidentes o incidentes por razones
de fuerza mayor, que puedan generar cambios a sus descargas. Así, reportará
de manera inmediata, en un plazo no mayor a 24 horas, emergencias,
incidentes o accidentes que impliquen cambios sustanciales en la calidad,
cantidad o nivel de los vertidos; y, cuando los vertidos contengan cantidades o
concentraciones de sustancias consideradas peligrosas.
Decreto Ejecutivo No. 1040
Art. 9.- “Alcance de la Participación Social.- La participación social es un
elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia,
se integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto
propuesto, especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de
impacto ambiental […]”. Art. 11: “Sin perjuicio de las disposiciones previstas en
este reglamento, las instituciones del Estado del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental, dentro del ámbito de sus competencias,
pueden incorporar particularidades a los mecanismos de participación social
para la gestión ambiental, con el objeto de permitir su aplicabilidad”.
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DOCUMENTO
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Como anexos del Título IV del Libro VI, De la Calidad Ambiental, se presentan
las siguientes normas técnicas ambientales:
Normas Técnicas
Ambientales
Norma de Calidad
Ambiental y de
Descarga de
Efluentes: Recurso
Agua
Anexos del título
IV del Libro VI,
De la Calidad
Ambiental
R. O. 725 – 16
Diciembre, 2002
Legislación
Ambiental
Secundaria Libro
VI (Anexo 1)
Norma de Calidad
Ambiental del
Recurso Suelo y
Criterios de
Remediación para
Suelos
Contaminados
R. O. 725 – 16
Diciembre, 2002
Legislación
Ambiental Secundaria Libro
VI (Anexo 2)
Límites Máximos
Permisibles de Niveles
de Ruido
Ambiente para
Fuentes Fijas y
para Vibraciones
R. O. 725 – 16
Diciembre, 2002 Legislación
Ambiental
Secundaria Libro
VI (Anexo 5)
Norma de Calidad Aire
Ambiente
R. O. 725 – 16 Diciembre,
2002LegislaciónAmbientalSecu
ndaria LibroVI (Anexo 4)
Instructivo al
Reglamento de
Aplicación de los
Mecanismos de
Participación Social
establecidos en el
Decreto Ejecutivo No.
1040
Acuerdo Ministerial 066,
publicado en el Registro Oficial
No. 36 del 15 de julio de 2013
1.- Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua.
2.- Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación
de Suelos Contaminados.
3.- Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión.
4.- Norma de Calidad del Aire Ambiente.
5.- Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y
Fuentes Móviles, y para Vibraciones.
6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de
Desechos Sólidos No- Peligrosos.
Como Anexo 1 del Título IV del Libro VI de la Legislación Ambiental Secundaria
del Ministerio del Ambiente (RLGAPCCA), la presente norma técnica ambiental
es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a
la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación
obligatoria y rige en todo el territorio nacional.
La presente norma técnica determina o establece: Los límites permisibles,
disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas o
sistemas de alcantarillados. Los criterios de calidad de las aguas para sus
distintos usos; y Métodos y procedimientos para determinar la presencia de
Contaminantes en el agua.
La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental, en lo relativo al recurso suelo. El objetivo principal es preservar o
conservar la calidad del recurso suelo para salvaguardar y preservar la
integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del
ambiente en general. Las acciones tendientes a preservar, conservar o
recuperar la calidad del recurso suelo deberán realizarse en los términos de la
presente Norma Técnica Ambiental. La presente norma técnica determina o
establece: Normas de aplicación general, Prevención de la contaminación al
recurso suelo, De las actividades que degradan la calidad del suelo, suelos
contaminados, Criterios de calidad de suelo y criterios de remediación, Normas
técnicas de evaluación agrológica del suelo.
La norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas,
y del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos
permisibles de ruido. La norma establece además los métodos y
procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el
ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la prevención y
control de ruidos. La norma establece la presente clasificación: Límites
máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas Niveles
máximos permisibles de ruido Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos.
Consideraciones generales de la medición de niveles de ruido producidos por
una fuente fija. Consideraciones para generadores de electricidad de
emergencias Ruidos producidos por vehículos Automotores De las vibraciones
en edificaciones.
La norma tiene como objetivo principal el preservar la salud de las personas, la
calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en
general. Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo.
La norma también provee los métodos y procedimientos destinados a la
determinación de las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente.
Esta norma establece los límites máximos permisibles de concentraciones de
contaminantes comunes, a nivel del suelo, en el aire ambiente. La norma
establece la presente clasificación: Norma de calidad de aire ambiente.
Contaminantes del aire ambiente. Normas generales para concentraciones de
contaminantes comunes en el aire ambiente. Planes de alerta, alarma y
emergencia de la calidad del aire. Métodos de medición de concentración de
contaminantes comunes del aire ambiente. De las molestias o peligros
inducidos por otros contaminantes del aire.
Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación
Social establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro
Oficial No. 36 del 15 de julio de 2013. Art. 2- El Proceso de Participación Social
(PPS) se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades
que requieran de Licencia Ambiental tipo II, III y IV. Proceso de Participación
Social para Proyectos Categoría IV sobre el facilitador socio ambiental […]
Proceso de Participación Social para Proyectos Categoría II […]. Proceso de
Participación Social para Proyectos Categoría III […].
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DOCUMENTO
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Procedimientos para:
Registro de
generadores de
desechos peligrosos,
Gestión de desechos
peligrosos previo al
licenciamiento
ambiental, y para el
transporte de
materiales peligrosos
Acuerdo Ministerial 026,
Registro Oficial 334, del 12 de
mayo de 2008
Este procedimiento describe la forma en que se deberá llevar a cabo la gestión
al interior del MAE o en las instituciones integrantes del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental para el registro de generadores de
desechos peligrosos. Incluye los requisitos para evaluar las solicitudes de
registro, los criterios para el registro como generador de desechos peligrosos.
Reforma del Libro VI
del Texto Unificado de
Legislación secundaria
del MAE
Acuerdo Ministerial 161,
publicado en el Registro Oficial
No. 631 del 01 de febrero de.
2012
Art.1.- Sustitúyanse los Títulos V y VI del libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente por el siguiente: TÍTULO V
REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN
POR
SUSTANCIAS
QUÍMICAS
PELIGROSAS,
DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES.
NTE INEN 2 266:2013
Esta norma establece los requisitos y precauciones que deben considerarse
para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos
peligrosos. La norma guarda relación con las actividades de producción,
comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de sustancias
químicas peligrosas. La norma técnica INEN 2266 es de uso obligatorio.
Acuerdo Ministerial 161,
publicado en el Registro Oficial
No. 631 del 01 de febrero de.
2012
Art. 152.- El presente Reglamento regula las fases de gestión y los
mecanismos de prevención y control de la contaminación por sustancias
químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales en el territorio nacional
al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en las leyes de
Gestión Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,
en sus respectivos reglamentos y en los convenios internacionales
relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el Estado. En este
marco y reconociendo las especificidades de la gestión de las sustancias
químicas peligrosas, por una parte, y de los desechos peligrosos y especiales,
el presente cuerpo normativo regula de forma diferenciada, las fases de la
gestión integral y parámetros correspondientes a cada uno de ellos.
Acuerdo Ministerial 142,
Registro Oficial Nº 856 -Viernes
21 de diciembre del 2012 - 3
Acuerda: EXPEDIR LOS LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
Art. 1. Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en
el Anexo A del presente acuerdo. Art. 2.- Serán considerados desechos
peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente acuerdo. Art. 3.- Serán
considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del
presente acuerdo.
NTE INEN 2 288:2000
Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos
químicos peligrosos, como se define en ella, usados bajo condiciones
ocupacionales de la industria. Recomienda solamente el lenguaje de
advertencia, más no cuando o donde deben ser adheridas a un recipiente.
Símbolos gráficos,
colores de seguridad y
señales de seguridad
NTE INEN-ISO
3864-1:2013
Esta norma establece los lineamientos con respecto a los símbolos y señales
de seguridad que deben implementarse en las distintas áreas de una empresa,
en el objetivo de llamar la atención rápidamente a los objetos y situaciones que
afecten a la seguridad y salud y para lograr la compensación rápida de un
mensaje específico. Esta señalética deberá ser instalada solamente para
instrucciones que estén relacionadas con la seguridad y salud de las personas.
Reglamento de
Seguridad y Salud de
los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo
Código del trabajo, Decreto
Ejecutivo 2393, publicado en el
R. O. 565 del 17 de noviembre
de 1986
Se establecen las disposiciones aplicables a toda actividad laboral en todo
centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o
eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente del
trabajo.
NTE INEN 2841
2014-03
Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y
almacenamiento temporal de desechos sólidos con el fin de fomentar la
separación en la fuente de generación y la recolección selectiva. 5.2
Recipientes: Los recipientes deben cumplir con los requisitos establecidos en
esta norma, dependiendo de su ubicación y tipo de desechos. 6.1 Clasificación
general: Para la separación general de desechos, utilizan únicamente los
colores detallados en la norma.
Transporte,
Almacenamiento y
Manejo de Productos
Químicos
Peligrosos
Reforma del Libro VI
del Texto Unificado de
Legislación secundaria
del MAE
Listado Nacional de
Sustancias Químicas
peligrosas, desechos
peligrosos y especiales
Productos químicos
industriales peligrosos,
etiquetado de
precaución. Requisitos
Gestión Ambiental,
Estandarización de
colores para recipientes
de depósito y
almacenamiento
temporal de desechos
sólidos. Requisitos
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ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Símbolos gráficos,
colores de seguridad y
señales de seguridad
NTE INEN-ISO
3864-1:2013
Esta norma establece los lineamientos con respecto a los símbolos y señales
de seguridad que deben implementarse en las distintas áreas de una empresa,
en el objetivo de llamar la atención rápidamente a los objetos y situaciones que
afecten a la seguridad y salud y para lograr la compensación rápida de un
mensaje específico. Esta señalética deberá ser instalada solamente para
instrucciones que estén relacionadas con la seguridad y salud de las personas.
Reglamento de
Seguridad y Salud de
los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo
Código del trabajo, Decreto
Ejecutivo 2393, publicado en el
R. O. 565 del 17 de noviembre
de 1986
Se establecen las disposiciones aplicables a toda actividad laboral en todo
centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o
eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente del
trabajo.
Reglamento Sustitutivo
del Reglamento
Ambiental para las
Operaciones
Hidrocarburíferas en el
Ecuador
Registro Oficial No. 265,
13.02.2001
Art. 1.- Ámbito.- El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Técnicas
Ambientales incorporadas se aplicarán a todas las operaciones
hidrocarburíferas y afines que se llevan a efecto en el país. El presente
Reglamento tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de
exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte,
industrialización y comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo,
gas natural y afines, susceptibles de producir impactos ambientales en el área
de influencia directa, definida en cada caso por el Estudio Ambiental
respectivo.
Ley de defensa contra
incendios
Registro Oficial No. 815 del 19
de abril de 1979
Ley especial de la materia que se encuentre vigente en todo aquello que no
pugna con el ordenamiento jurídico superior o expedido con posterioridad.
Reglamento Sustitutivo
del Reglamento
Ambiental para las
Operaciones
Hidrocarburíferas en el
Ecuador
Registro Oficial No. 265,
13.02.2001
d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento,
tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna
estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas,
deben ser conectados a tierra.
Reglamento Sustitutivo
del Reglamento
Ambiental para las
Operaciones
Hidrocarburíferas en el
Ecuador
Registro Oficial No. 265,
13.02.2001
Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.- Se deberá
disponer de equipos y materiales para control de derrames así como equipos
contra incendio y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo
como correctivo, especificados en el Plan de Manejo Ambiental.
Reglamento
Interministerial para la
Gestión Integral de
desechos sanitarios
Registro Oficial No. 379, 20 de
Noviembre de 2014
Art.1.- El presente Reglamento tiene por objeto normar la gestión integral de
los desechos sanitarios desde su generación, almacenamiento, recolección,
transporte, hasta su tratamiento y disposición final, para prevenir, mitigar y
reducir los riesgos de la salud de toda la población y el ambiente.
3.2. ORDENANZAS Y REGULACIONES LOCALES
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con ordenanzas específicas para la gestión
ambiental, en la tabla 2, se citan las ordenanzas vigentes:
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TABLA 2. ORDENANZAS Y REGULARIZACIONES LOCALES
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DOCUMENTO
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Ley De Régimen Para El Distrito
Metropolitano De Quito
Art. 2 literales 3 y 4.- Que declaran como finalidades del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito: Prevenir y controlar cualquier tipo de contaminación
ambiental y propiciar la integración y participación ciudadana dentro de su gestión.
Art. 8 numeral 2.- Mediante el cual se establece al Concejo Metropolitano,
competencia exclusiva y privativa dentro del Distrito, para establecer, mediante
Ordenanzas, normas generales para la prevención y el control de la
contaminación ambiental.
Ordenanza Metropolitana reformatoria
de la Ordenanza Metropolitana No. 213,
Sustitutiva del Título V, " Del Medio
Ambiente del Libro Segundo del Código
Municipal
Art. 1.- Sustituye los Capítulos IV, " De la evaluación de impacto ambiental"; V "
Del sistema de auditorías ambientales y guías de prácticas ambientales.
Art. II.380.1. El subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales y control
Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito se ajusta a s ambientales emitidas
por el MAE. El subsistema se fundamenta en la identificación y evaluación de
impactos y riesgos ambientales, así como el cumplimiento de la normativa
ambiental vigente, como requerimiento para determinar la viabilidad ambiental de
obras, infraestructura, proyectos y actividades de cualquier naturaleza; y en
general, de cualquier acción que suponga genere impactos y riesgos ambientales.
Procedimiento de transición para la
aplicación de la Ordenanza
Metropolitana No. 404
OM. 0404,
Sancionada el 04
de Junio de 2013
La aplicación del presente procedimiento abarca a todos los trámites de
regulación ambiental iniciados, en proceso y culminados en el marco de la
Resolución
Ordenanza
Metropolitana
No.
213,
que
comprenden:
administrativa No. * Licencias Ambientales a partir de Estudios de Impacto Ambiental.
001-2014
* Certificados Ambientales de las actividades, obras y proyectos cuya regulación
partió de la aprobación de: Auditorías Ambientales iniciales, Estudios de Impacto
Ambiental y Declaraciones Ambientales.
Normas Técnicas para la aplicación de
las Ordenanzas Metropolitanas
sustitutiva del Título V, "Del Medio
Ambiente" Del libro segundo del código
municipal
Resolución 002SA-2014
6.3.- Los resultados de laboratorio se deberán obtener del análisis de
muestras compuestas. En todos los casos los valores de las concentraciones
de los parámetros corresponden a valores medios diarios.
Normas Técnicas para la aplicación de
las Ordenanzas Metropolitanas
sustitutiva del Título V, "Del Medio
Ambiente" Del libro segundo del código
municipal
Resolución 002SA-2014
3.2.- Se prohíbe el uso de aceites lubricantes usados como combustible en
calderas, hornos u otros equipos de combustión.
Resolución 002SA-2014
3.4.- Los responsables de las fuentes fijas deberán comunicar a la
Autoridad Ambiental Distrital cualquier situación anómala, no típica, que se
presente en la operación normal de la fuente, y en la que se verificaren
emisiones de contaminantes superiores a los valores máximos establecidos en
la presente Norma Técnica.
Resolución 002SA-2014
3.5.- Los responsables de las fuentes fijas deberán llevar una bitácora de
operación y mantenimiento de los equipos de combustión ya sea en formato
impreso o electrónico. Debe tener como mínimo: Nombre, marca y capacidad,
tiempo de operación de la fuente, consumo y tipo de combustible y cualquier otro
dato que se considere necesario. Los registros deben ser llevados de manera
mensual.
Normas Técnicas para la aplicación de
las Ordenanzas Metropolitanas
sustitutiva del Título V, "Del Medio
Ambiente" Del libro segundo del código
municipal
Resolución 002SA-2014
3.8.- Todos los regulados que dispongan de fuentes fijas significativas
deberán realizar programas propios de control interno de emisiones al aire de
fuentes fijas de combustión. Los resultados serán reportados a la Autoridad
Ambiental Distrital o su delegado, con toda la información requerida en los
formatos establecidos por la Autoridad Ambiental Distrital. La frecuencia del
auto- monitoreos será semestral, teniendo que reportarse los resultados a la AAD
de acuerdo al Instructivo de Aplicación de la Ordenanza 404.
Normas Técnicas para la aplicación de
las Ordenanzas Metropolitanas
sustitutiva del Título V, "Del Medio
Ambiente" Del libro segundo del código
municipal
Resolución 002SA-2014
3.11.- El monitoreo y caracterización físico - química de las emisiones de fuentes
fijas de combustión será realizado única y exclusivamente por los Laboratorios
Ambientales que se encuentren acreditados por el OAE y registrados por la
Autoridad Ambiental Distrital.
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Ambiente" Del libro segundo del código
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las Ordenanzas Metropolitanas
sustitutiva del Título V, "Del Medio
Ambiente" Del libro segundo del código
municipal
DOCUMENTO
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Resolución 002SA-2014
3.9.- El control de las horas de operación de los grupos electrógenos de
uso emergente se realizará mediante horómetros que cumplan con un plan
de mantenimiento y verificación periódicos. El responsable llevará un registro de
las lecturas del horómetro con el cual se obtendrá el tiempo de funcionamiento del
equipo, este registro permitirá dar seguimiento al plan anteriormente
mencionado. Los registros deberán ser mantenidos en sus archivos por un
período de dos años y estarán a disposición de la Autoridad Ambiental Distrital
cuando así se requiera.
Resolución 002SA-2014
3.10.- Todos los regulados que dispongan de fuentes fijas significativas
están obligados a presentar los resultados de las caracterizaciones físico químicas semestrales de las emisiones a la atmósfera, ante la Autoridad
Ambiental Distrital o su delegado. Para esto, emplearán los formularios
establecidos por la Autoridad Ambiental Distrital de acuerdo al Instructivo de
Aplicación de la Ordenanza 404.
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Resolución 002SA-2014
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Resolución 002SA-2014
5. REQUISITOS a.- Las fuentes fijas de combustión deberán cumplir con
los requisitos
técnicos mínimos que permitan
la
ejecución
de las
mediciones,
según
el Anexo
1: Condiciones de Seguridad para la
Realización de Mediciones en Chimeneas.
b. Toda fuente fija que funcione dentro del Distrito Metropolitano de Quito no
podrá emitir al aire cantidades superiores a las indicadas en la Tabla No.1
Emisiones fuentes fijas de combustión, combustible.
Procedimiento de transición para la
aplicación de la Ordenanza
Metropolitana No. 404
5.1.- Niveles de Ruido de Emisión para Fuentes Fijas: El Nivel Sonoro
Resolución
Corregido (NPSf) obtenido en la evaluación de ruido de fuentes fijas según
administrativa No.
el apartado 7.12, no podrá exceder los niveles máximos permisibles de
001-2014
emisión expresados en dB(A), que se fijan en la Tabla No.1.
Instructivo de aplicación de la
Ordenanza Metropolitana No. 404
El Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 404, es el
instrumento administrativo que establecerá las disposiciones explicativas de
aplicación de la antes referida Ordenanza, y será emitido bajo Resolución
Administrativa por parte de la Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito
Resolución
Metropolitano de Quito.
administrativa No. El Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 404 está dirigido a
024-2013
todos los Sujetos de control, Regulados, Entidades de Seguimiento, Laboratorios
Ambientales, Gestores Ambientales de desechos, y personal del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito y de la Autoridad Ambiental Nacional, que
participan directa o indirectamente en el marco del Subsistema de Manejo
Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito.
Normas Técnicas para la aplicación de
las Ordenanzas Metropolitanas
sustitutiva del Título V, "Del Medio
Ambiente" Del libro segundo del código
municipal
Resolución 002SA-2014
Normas Técnicas para la aplicación de las Ordenanzas Metropolitanas sustitutiva
del Título V, "Del Medio Ambiente" Del libro segundo del código municipal.
Art. 5.- norma Técnica para emisiones a la atmósfera de fuentes fijas. Art. 6.Norma Técnica para el control de descargas líquidas.
Art. 7.Norma Técnica para el control de la contaminación por ruido.
Art. 9,Norma Técnica de suelo Art. 10.- Norma Técnica desechos sólidos peligrosos.
Instructivo de aplicación de la
Ordenanza Metropolitana No. 404
Numeral 5.6.3 literal c.- Capacitar al personal encargado el empaque,
Resolución
almacenamiento y embalaje del residuo peligroso dentro de sus instalaciones y
administrativa No. además debe brindar el equipo para el manejo adecuado de estos y la protección
024-2013
personal necesaria para ello (numeral 7 del Artículo 33 de las reglas técnicas de la
OM 332).
Instructivo de aplicación de la
Ordenanza Metropolitana No. 404
Resolución
Numeral 5.6.3 literal p.- Verificar el alcance de la autorización, delegación o
administrativa No.
acreditación del gestor al que entrega sus desechos peligrosos y/o especiales.
024-2013
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Instructivo de aplicación de la
Ordenanza Metropolitana No. 404
Instructivo de aplicación de la
Ordenanza Metropolitana No. 404
Catálogo de Categorización Ambiental
Nacional (CCAN)
DOCUMENTO
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Numeral 5.6.1 b.- Diferenciar y clasificar los desechos (Artículo 17 de la OM 332)
y depositarlos en recipientes individuales impermeables cerrados que cuenten con
Resolución
identificación o señalética (numeral 5 del Artículo 8 de las reglas técnicas de la
administrativa No. OM 332). El regulado debe contar con el número de recipientes respectivos y los
024-2013
recipientes deben contar las dimensiones adecuadas, para depositar todos los
desechos sin desbordar (numeral 9 del Artículo 10 de las reglas técnicas de la OM
332).
Resolución
administrativa No.
024-2013
Resolución
Administrativa
No. 020-2013 del
04 de noviembre
de 2013
Numeral 5.6.1 c.- Identificar con el código de colores definido los recipientes y/o
contenedores utilizados para depositar desechos (Artículo 17 de la OM 332 y
Artículo 7 de las reglas técnicas de la OM 332), acorde a lo referido en el numeral
5 del literal a del Artículo 98 de la OM 332:
-
Para papel, cartón, y plástico, vidrio, color azul
Para desechos no aprovechables, color negro
Para desechos peligrosos u hospitalarios, color rojo
Para desechos orgánicos, color verde
Art. 1.- Aprobar y disponer la incorporación del Catálogo de Categorización
Ambiental Nacional (CCAN) y las actualizaciones que sean emitidas por el
Ministerio del Ambiente, al Anexo II de la Ordenanza Metropolitana No. 404, con la
finalidad de mantener concordancia con el Acuerdo Ministerial No. 068, publicado
en Edición Especial del Registro Oficial No. 33 del 31 julio del 2013.
Art. 2.- Acoger la categorización ambiental nacional a través del Sistema Único de
Información Ambiental (SUIA) del Ministerio de Ambiente, para definir la
categorización ambiental de los proyectos, obras o actividades que se realizan o
planifican realizarse en el Distrito Metropolitano de Quito, en concordancia con el
artículo II.380.1 de la Ordenanza Metropolitana No. 404, que establece que el
Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales y Control Ambiental del
Distrito Metropolitano de Quito se ajusta a las s ambientales nacionales emitidas
por el Ministerio de Ambiente, como ente rector en cuanto a categorización de
actividades.
Ordenanza Metropolitana de Gestión
integral de desechos sólidos del Distrito
Metropolitano de Quito
OM. 332
Establece y regula el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de los
desechos sólidos del DMQ, fija las normas, principios y procedimientos por los
que se rige el sistema. Establece los derechos, deberes, obligaciones y
responsabilidades de los ciudadelanos y empresas.
Resolución administrativa
No. 036 del
cuerpo de
Bomberos del
DMQ 2009
Art. 2.- Los jefes zonales del cuerpo de bomberos del DMQ tendrán bajo su
responsabilidad, la revisión y supervisión de cumplimiento del formato para la
elaboración de planes de emergencia antes de otorgar el respectivo permiso de
funcionamiento.
Ordenanza Metropolitana por la que se
incorporan las reglas Técnicas en
materia de prevención de incendios en
el ordenamiento Metropolitano
OM. 0470
Art. 1.- Reglas técnicas. - Las reglas técnicas en materia de prevención de
incendios que regirán las actuaciones de los administradores y de la
administración del Distrito Metropolitano de Quito, en el ejercicio de sus
competencias, serán aquellas contenidas en los anexos 1, 2, 3, 4, 5,6 y 7 de la
presente ordenanza, ajustando su empleo a las normas de aplicación que en
razón del tiempo se determinan en los artículos siguientes.
Ordenanza Metropolitana que establece
el Régimen Administrativo de las
Licencias Metropolitanas
OM 308,
Sancionada el 31
de marzo de
2010.
Ordenanza Metropolitana que establece el Régimen Administrativo de las
Licencias Metropolitanas y, en particular, de la Licencia Metropolitana única para
el ejercicio de las actividades económicas en el Distrito Metropolitano de Quito y
sus anexos, 16.04.2010.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIO AMBIENTAL
Esta sección se presenta una descripción del entorno ambiental y social donde se desarrollan las
actividades del hotel. El levantamiento del diagnóstico ambiental determinará la calidad ambiental existente.
Este diagnóstico de la unidad territorial en donde se encuentra el hotel y su área de influencia directa e
indirecta, se realizó para determinar la situación actual del componente físico, biótico y socioeconómico. Se
realizó una descripción detallada de los componentes del sector aledaño al hotel, así como sus afectaciones
provocadas, es decir se determinaron los impactos provocados por otras actividades que se realizan en el
sector.
La información de la línea base de los componentes físico, biótico y socioeconómico permite establecer
zonas de sensibilidad ambiental e incorporar esta información en mapas temáticos que permitan la
implementación efectiva de las medidas ambientales.
4.1. COMPONENTE FÍSICO
4.1.1. CLIMATOLOGÍA
El clima de la zona a ser intervenida está determinado por los valores estadísticos de las variables del
tiempo atmosférico, durante un periodo dado, esto es temperatura, humedad, presión, viento y
precipitaciones. Con este propósito se ha tomado la información de la Estación Meteorológica Iñaquito del
INAMHI, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología que corresponde a la fuente de información
meteorológica más cercana al sitio de implantación de la empresa (ver tabla 3).
TABLA 3. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA IÑAQUITO
ESTACIÓN
LATITUD
LONGITUD
ELEVACIÓN (msnm)
IÑAQUITO
0° 10’ 0’’ S
78° 29’ 0’’ W
2812
Fuente: Anuario meteorológico del INAMHI (2013)
Los datos fueron tomados de los Anuarios Meteorológicos del INAMHI, desde el 2004 al 2014, y se
analizaron las variables de temperatura, precipitación, humedad, nubosidad y velocidad del viento.
4.1.1.1.
TEMPERATURA
En la tabla 4 y gráfica 1, se presenta el promedio anual de temperaturas entre los años 2004 a 2014 es de
15,2°C, con un máximo de 17°C y un mínimo de 13,6°C.
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TABLA 4. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C)
AÑO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Prom
Máx
Mín
ENE
15,1
15,2
14,6
16,0
14,6
14,5
16,5
14,6
14,1
16,4
15,3
15,2
16,5
14,1
FEB
15,0
15,5
15,1
15,4
13,6
14,5
17,0
14,3
14,1
14,8
15,4
15,0
17,0
13,6
MAR
15,9
15,0
14,5
15,0
13,7
14,8
16,8
13,9
15,5
15,8
14,8
15,1
16,8
13,7
ABR
15,0
15,8
14,7
14,8
14,3
15,2
15,7
13,9
14,2
15,7
16,0
15,0
16,0
13,9
MAY
15,5
15,7
15,5
15,3
14,2
15,3
15,0
15,5
15,3
14,9
15,1
15,2
15,7
14,2
JUN
15,9
16,0
15,1
15,3
14,9
15,5
14,6
15,3
15,9
16,1
15,8
15,5
16,1
14,6
JUL
15,1
16,2
16,1
15,6
14,8
16,0
15,0
14,9
16,6
15,8
16,6
15,7
16,6
14,8
AGO
16,2
16,1
16,2
15,2
14,6
16,3
15,1
15,4
16,2
15,8
15,9
15,7
16,3
14,6
SEP
15,5
16,4
16,0
16,1
15,5
17,0
15,2
15,5
16,6
16,3
15,6
16,0
17,0
15,2
OCT
14,9
14,6
15,3
14,5
14,5
16,0
13,6
14,4
15,2
15,2
15,3
14,9
16,0
13,6
NOV
15,0
14,7
14,5
14,9
14,3
15,9
14,0
14,6
14,8
14,8
15,2
14,8
15,9
14,0
DIC
14,8
13,9
14,9
14,0
14,4
15,9
ANUAL
14,6
15,1
15,3
15,3
14,8
15,9
13,9
Prom
15,3
15,4
15,2
15,2
14,5
15,6
15,3
14,7
15,3
15,6
15,5
15,2
15,6
14,5
Máx
16,2
16,4
16,2
16,1
15,5
17,0
17,0
15,5
16,6
16,4
16,6
16,3
17,0
15,5
Mín
14,8
13,9
14,5
14,0
13,6
14,5
13,6
13,9
14,1
14,8
14,8
14,2
14,8
13,6
Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2004 al 2014)
GRÁFICA 1. TEMPERATURA ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
TEMPERATURA ANUAL
TEMPERATURA (°C)
18
17
16
Prom
15
Máx
Mín
14
13
12
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
4.1.1.2.
PRECIPITACIÓN
En la tabla 5 y gráfica 2, se presenta el promedio anual de precipitaciones entre los años 2004 a 2014 es de
90,9 mm, con un máximo de 372,9 mm y un mínimo de 0,1 mm. Puede observarse que durante el año se
tiene una época de lluvia y una seca. La época seca, se presenta entre los meses de junio a septiembre,
mientras que la lluviosa es de marzo a mayo.
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TABLA 5. PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm)
AÑO
2004
ENE
56,0
FEB
34,4
MAR
75,2
ABR
156,3
MAY
2005
2006
2007
2008
2009
37,9
52,3
66,2
156,5
165,8
150,6
105,2
67,5
217,9
141,5
134,3
202,5
177,2
188,8
173,8
84,2
209,5
188,1
203,8
161,3
113,8
37,7
113,6
101,0
171,3
62,7
JUN
11,0
31,8
50,2
22,2
56,5
35,0
JUL
6,7
53,4
3,1
12,5
12,3
AGO
0,6
26,8
3,5
33,4
SEP
97,6
35,6
35,6
OCT
98,8
116,0
NOV
125,5
DIC
94,8
2010
2011
2012
2013
2014
Prom
Máx
4,6
82,4
46,0
182,5
158,9
43,0
125,3
196,4
26,5
145,8
220,4
372,9
143,8
203,4
55,2
40,2
34,5
28,5
2,6
93,6
37,0
1,0
3,0
58,7
109,5
160,1
235,3
58,4
182,4
194,7
115,1
183,0
Mín
138,0
87,4
165,8
4,6
60,6
120,7
217,9
34,4
83,1
213,6
142,2
213,6
26,5
111,0
46,2
177,9
372,9
46,2
115,4
219,2
100,0
171,3
37,7
21,4
0,3
10,9
27,5
56,5
0,3
117,2
1,8
0,1
0,1
27,6
117,2
0,1
59,4
48,9
2,6
18,2
1,7
21,2
59,4
0,6
7,4
87,8
73,3
12,5
31,8
85,3
48,1
97,6
3,0
69,4
51,8
54,8
133,8
141,7
144,6
119,6
235,3
51,8
72,4
71,3
167,6
65,7
177,0
48,0
79,2
112,9
194,7
48,0
121,2
120,0
181,7
107,0
60,8
46,6
22,7
105,3
183,0
22,7
ANUAL
Prom
72,6
73,5
104,2
93,3
127,6
84,3
88,5
111,2
90,1
69,6
85,2
90,9
127,6
69,6
Máx
156,3
150,6
209,5
194,7
235,3
173,8
220,4
372,9
203,4
196,4
219,2
212,0
372,9
150,6
Min
0,6
26,8
3,1
3,0
12,3
1,0
4,6
28,5
1,8
0,1
0,1
7,4
28,5
0,1
Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2004 al 2014)
GRÁFICA 2. PRECIPITACIÓN ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
PRECIPITACIÓN ANUAL
400
PRECIPITACIÓN (mm)
350
300
250
Prom
200
Máx
150
Mín
100
50
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
Este tipo de clima es el clima característico de la zona interandina, con temperaturas que oscilan entre 12 y
20˚C; las temperaturas mínimas pueden caer ocasionalmente hasta menos de 0˚C, mientras que las
máximas pueden superar los 30˚C. La precipitación fluctúa entre 1000 y 2000 mm que se reparten en 2
periodos lluviosos: el primero, entre los meses de febrero a mayo y el segundo, de octubre a noviembre.
La primera estación seca (junio-septiembre) es bien marcada, mientras que la segunda se presenta, por lo
general, en diciembre. Analizando el mapa de Tipos de Clima, se ha determinado que el 21% de la superficie
del Distrito tiene clima Ecuatorial Mesotérmico Húmedo.
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4.1.1.3.
HUMEDAD RELATIVA
En la tabla 6 y gráfica 3, se presenta el promedio anual de humedades relativas entre los años 2004 a 2014
es de 71%, con un máximo de 86% y un mínimo de 51%.
TABLA 6. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)
AÑO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Prom
Máx
Mín
ENE
69,0
70,0
74,0
70,0
76,0
75,0
63,0
78,0
81,0
73,0
78,0
73,4
81,0
63,0
FEB
67,0
74,0
75,0
67,0
78,0
74,0
66,0
83,0
79,0
78,0
83,0
74,9
83,0
66,0
MAR
68,0
77,0
76,0
76,0
76,0
76,0
66,0
82,0
78,0
74,0
80,0
75,4
82,0
66,0
ABR
73,0
72,0
76,0
80,0
75,0
72,0
77,0
84,0
86,0
72,0
73,0
76,4
86,0
72,0
MAY
71,0
68,0
70,0
77,0
76,0
69,0
77,0
79,0
78,0
78,0
71,8
77,0
68,0
JUN
57,0
66,0
68,0
69,0
69,0
67,0
72,0
72,0
72,0
65,0
66,0
67,5
72,0
57,0
JUL
61,0
58,0
57,0
64,0
64,0
59,0
74,0
71,0
68,0
62,0
56,0
63,1
74,0
56,0
AGO
51,0
59,0
57,0
65,0
66,0
61,0
68,0
66,0
63,0
66,0
58,0
61,8
68,0
51,0
SEP
61,0
59,0
60,0
59,0
64,0
54,0
70,0
67,0
62,0
65,0
65,0
62,4
70,0
54,0
OCT
73,0
73,0
69,0
77,0
70,0
67,0
73,0
74,0
73,0
75,0
73,0
72,5
77,0
67,0
NOV
74,0
71,0
78,0
74,0
74,0
68,0
83,0
72,0
79,0
77,0
77,0
75,2
83,0
68,0
DIC
73,0
77,0
75,0
77,0
76,0
72,0
82,0
77,0
ANUAL
76,0
76,0
75,0
76,0
82,0
72,0
Prom
66,5
68,7
69,6
71,3
72,0
67,8
72,2
75,3
74,7
71,8
71,8
71,0
75,3
66,5
Máx
74,0
77,0
78,0
80,0
78,0
76,0
83,0
84,0
86,0
78,0
83,0
79,7
86,0
74,0
Mín
51,0
58,0
57,0
59,0
64,0
54,0
63,0
66,0
62,0
62,0
56,0
59,3
66,0
51,0
Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2004 al 2014)
GRÁFICA 3. HUMEDAD RELATIVA ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
HUMEDAD RELATIVA ANUAL
HUMEDAD RELATIVA (%)
90
85
80
75
Prom
70
Máx
65
Mín
60
55
50
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
4.1.1.4.
EVAPORACIÓN
En la tabla 7 y gráfica 4, se presenta el promedio anual de evaporaciones entre los años 2004 a 2014 es de
107,8 mm, con un máximo de 172,7 mm y un mínimo de 59,6 mm.
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TABLA 7. EVAPORACIÓN MEDIA MENSUAL (mm)
AÑO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Prom
Máx
Mín
ENE
131,2 125,7
91,5
119,6 101,6
81,8
140,0 108,7
92,5
120,0
95,6
109,8
140,0
81,8
FEB
MAR
103,2 101,1
107,9 88,4
91,7
59,6
120,6
99,8
72,1
78,5
82,5 114,7
109,2 99,8
83,0
83,3
71,5
98,6
66,6
93,2
95,2
76,4
91,1
90,4
120,6
109,2
66,6
59,6
ABR
100,9
93,1
86,1
92,0
102,1
68,5
75,0
84,9
105,1
89,0
105,1
68,5
MAY
103,0 116,2 113,1
113,3
80,8
104,8
111,2 100,2
82,4
103,4
105,2
116,2
80,8
JUN
138,6 104,2 110,9
104,6
98,0
102,4
84,0
104,8 118,4 140,4 110,4
110,6
140,4
84,0
JUL
123,5 139,6 148,5
138,6 110,2 124,2
87,5
109,5 145,7 141,1 130,2
127,1
148,5
87,5
AGO
172,7 151,6 156,0
130,8
145,2 105,6 135,1 143,9 132,9 148,7
137,6
172,7
91,3
SEP
130,1 145,3 134,3
128,0 109,7 165,9 109,1 125,3 152,2 118,9 114,6
130,3
165,9
109,1
OCT
109,2 105,1 125,8
125,1
90,0
127,8 113,7 107,7 107,3 103,4 103,8
110,8
127,8
90,0
NOV
95,9
96,4
86,4
112,5
82,9
116,6
67,6
DIC
110,9
71,3
89,7
90,9
120,9
88,1
95,4
ANUAL
91,5
115,3
99,1
91,2
91,3
80,2
109,0
92,6
89,2
95,2
116,6
67,6
101,6 101,6
98,3
97,7
96,8
120,9
71,3
Prom
118,9 111,3 108,4
116,3
103,5 108,8 106,5 105,9
107,8
118,9
91,5
Máx
172,7 151,6 156,0
138,6 110,2 165,9 140,0 135,1 152,2 141,1 148,7
146,6
172,7
110,2
Mín
95,9
86,1
74,3
95,9
59,6
71,3
59,6
72,1
81,8
67,6
68,5
71,5
66,6
76,4
Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2004 al 2014)
GRÁFICA 4. EVAPORACIÓN ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
EVAPORACIÓN ANUAL
190
EVAPORACIÓN (mm)
170
150
Prom
130
Máx
110
Mín
90
70
50
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
4.1.1.5.
NUBOSIDAD
En la tabla 8 y gráfica 5, se presenta el promedio anual de nubosidades entre los años 2004 a 2014 es de
5,7 octas, con un máximo de 8,0 octas y un mínimo de 3 octas. Esta variable es bastante estable durante el
año, sin embargo los meses con nubosidad más baja son julio, agosto y septiembre coinciden con los
meses menos lluviosos.
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TABLA 8. NUBOSIDAD MEDIA MENSUAL (OCTAS)
AÑO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ENE
5
6
7
5
7
FEB
5
6
7
5
7
MAR
5
7
7
7
ABR
6
6
7
MAY
5
5
JUN
4
JUL
2010
2011
2012
2013
2014
Prom
Máx
Mín
7
7
5
6
6,1
7
5
7
7
7
7
6,4
7
5
8
7
6
6
7
6,7
8
5
7
7
6
7
6
6
6,4
7
6
6
6
6
5
6
6
6
5,7
6
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5,2
6
4
5
4
4
4
6
5
5
4
4
4,6
6
4
AGO
3
4
5
5
6
5
5
5
5
4,8
6
3
SEP
6
4
5
5
6
4
4
5
5
4,9
6
4
OCT
6
6
5
7
7
6
6
6
6
6,1
7
5
NOV
6
5
6
6
7
5
6
6
6
5,9
7
5
DIC
6
6
6
6
6
6
5
5
5,8
6
5
ANUAL
Prom
5,2
5,3
5,8
5,7
6,6
5,8
5,8
5,5
5,7
5,7
6,6
5,2
Máx
6
7
7
7
8
7
7
7
7
7
8
6
Mín
3
4
4
4
6
4
4
4
4
4
6
3
Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2004 al 2014)
GRÁFICA 5. NUBOSIDAD ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
NUBOSIDAD ANUAL
9
NUBOSIDAD (octos)
8
7
Máx
6
Mín
Prom
5
4
3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
4.1.1.6.
VIENTOS
En la tabla 9 y gráfica 6, se presenta el promedio anual de velocidades del viento entre los años 2004 a
2014 es de 3 Km/h con un máximo de 5,8 Km/h y un mínimo de 1,6 Km/h.
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TABLA 9. VELOCIDAD DEL VIENTO (Km/h)
AÑO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Prom
Máx
Mín
ENE
3,2
3,2
2,3
1,8
2,3
2,2
3,2
4,1
2,4
2,8
3,5
2,8
4,1
1,8
FEB
2,7
2,1
2,8
2,8
2,4
1,9
3,8
2,2
2,7
2,2
4,8
2,8
4,8
1,9
MAR
2,7
2,9
2,8
2,2
1,8
2,2
3,0
2,0
2,9
2,3
3,8
2,6
3,8
1,8
ABR
2,8
3,1
2,7
2,4
1,7
1,8
2,8
1,7
2,6
2,8
4,0
2,6
4,0
1,7
MAY
2,9
2,3
2,5
1,9
2,1
2,2
3,5
2,3
3,5
3,3
3,1
2,7
2,9
1,9
JUN
3,4
3,5
2,5
2,2
2,0
3,0
2,8
2,6
3,4
4,5
3,2
3,0
4,5
2,0
JUL
2,8
4,2
2,8
2,5
2,2
3,9
2,5
2,4
3,5
5,3
5,8
3,4
5,8
2,2
AGO
4,4
4,4
3,5
2,8
1,6
4,5
4,8
3,1
3,4
5,4
5,3
3,9
5,4
1,6
SEP
3,4
3,7
1,8
5,3
2,1
4,7
3,3
3,0
5,3
3,9
3,9
3,7
5,3
1,8
OCT
2,5
2,7
2,3
2,3
2,1
2,9
3,4
2,3
2,5
4,3
4,0
2,8
4,3
2,1
NOV
2,2
4,0
2,7
2,8
2,2
2,6
3,7
2,2
2,1
4,2
3,6
2,9
4,2
2,1
DIC
3,0
2,8
2,3
2,0
3,2
3,3
2,1
2,4
3,5
3,3
2,8
3,5
2,0
ANUAL
Prom
3,0
3,2
2,6
2,6
2,0
2,9
3,3
2,5
3,1
3,7
4,0
3,0
4,0
2,0
Máx
4,4
4,4
3,5
5,3
2,4
4,7
4,8
4,1
5,3
5,4
5,8
4,6
5,8
2,4
Mín
2,2
2,1
1,8
1,8
1,6
1,8
2,5
1,7
2,1
2,2
3,1
2,1
3,1
1,6
Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2004 al 2014)
GRÁFICA 6. VELOCIDAD DEL VIENTO ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
VELOCIDAD DEL VIENTO ANUAL
7
VELOCIDAD (km/h)
6
5
Prom
4
Máx
Mín
3
2
1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
4.1.2. FACTOR SUELO
4.1.2.1.
GEOMORFOLOGÍA
La metodología aplicada para la descripción geomorfológica y de suelos de este estudio se basó en la
recolección de información secundaria y la revisión del Mapa de Suelos de Quito, Mapa de Uso del Suelo y
formaciones vegetales de Quito así como de la información descrita en el Atlas Ambiental del Distrito
Metropolitano de Quito 2008.
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“Su relieve es notablemente heterogéneo: está formado por una amplia gama de variaciones que van desde
planicies y terrenos con ondulaciones leves hasta vertientes con pendientes pronunciadas; los relieves
3
glaciáricos también son comunes en las partes más altas del DMQ” .
La ciudad de Quito se encuentra a una altura entre los 2400 y 3200 msnm, en el piedemonte y vertiente
oriental de los volcanes Pichincha y Atacazo, que forman parte de la cordillera Occidental de los Andes. La
estructura territorial de la ciudad de Quito, está fuertemente condicionada por sus condiciones
geomorfológicas y geológicas, que han incidido históricamente en la formación de la ciudad y de sus
barrios.
La geomorfología de la ciudad de Quito conjuga factores tectónicos, volcánicos y erosivos así, el primer
conjunto, la parte alta, que se extiende en un ancho de 10Km, va desde los 3000 a 4800 msnm, comprende
una parte de la cordillera Occidental y está constituida de rocas volcánicas cuaternarias, presenta
pendientes muy fuertes y numerosas quebradas, que forman redes de drenaje rectangulares, sub paralelas
y dendríticas, la mayoría de estas tienen una capacidad de carga importante y forman marcados cañones.
La acción erosiva es intensa, principalmente, en estaciones de fuertes precipitaciones, provocando
deslizamientos del terreno, erosiones de forma lineal y regresiva, también rupturas de taludes, que
modelan los fondos de los valles en forma de V.
El segundo conjunto está constituido de una meseta que se extiende de Tambillo, al Sur, al valle de río
Guayllabamba, al Norte, y limitado al Este por la línea de los horsts orientales y Oeste por las estribaciones
de la Cordillera Occidental, transversales a esta cordillera existen dos campos de fallas secundarias, que
forman dos sistemas, el primero crea un horst de dirección Noreste que rompe la continuidad del graben
entre el Panecillo y la Avenida Oriental; este horst es responsable del desvío del río Machángara hacia el
Noreste y la causa de una abertura de la planicie de Quito hacia el río San Pedro. El segundo sistema se
debe a una falla transversal, en donde se separa Quito de Pomasqui.
Este conjunto se divide en tres subconjuntos: la zona de piedemonte, corresponde a las estribaciones
Orientales de la Cordillera Occidental y ocupa una franja situada entre los 2800 y 3000 m de altitud, se
caracteriza por depósitos coluviales, pequeños conos y taludes de derrubio, así como por conos de
deyección; la zona baja es en donde se asienta la mayor parte de la ciudad de Quito, formada por
depósitos aluviales y lacustres, relieves bajos con pendientes de hasta 12 %, salvo en el Panecillo y el
Itchimbía en donde alcanzan al 60 %. La zona Oriental, representada por un escarpe de falla, que presenta
una alineación de facetas trapezoides (cadenas de colinas), con una altura de 300 a 400 m.
En general, el relieve es homogéneo y con pendientes fuertes, su parte central está constituida, por las
lomas de Miravalle, Lumbisí y Puengasí, en la parte Sur las colinas alcanzan los 3100 m con pendientes de
hasta 70%, redondeadas en su cima con 21 vertientes rectilíneas y convexas. El tercer conjunto es la zona
correspondiente al valle central, limitada al occidente, por un escarpe de fallas y al Este por la
cordillera Oriental, ocupando una franja de 18 a 20 Km. de ancho, con una altitud promedio de 2500 m, su
relieve es homogéneo, con pendientes entre 0 y 15 %.
De la superficie total del Distrito, apenas el 6% corresponde a las áreas urbanas consolidadas y en proceso
4
de urbanización, afloramientos rocosos, eriales, islotes y cuerpos de agua.” Las actividades de la empresa
en operación objeto del presente estudio se ubica en la parte centro-sur de la ciudad en la parroquia
Mariscal Sucre, zona urbana perteneciente a la Administración Zonal Eugenio Espejo.
3
4
Atlas Ambiental, Distrito Metropolitano de Quito, 2008.
Idem1
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4.1.2.2.
GEOLOGÍA
La litología (tipo de rocas) presente en el área está representada por las siguientes formaciones:

Fm. Machángara
Llamados así por la Dirección General de Geología y Minas, DGGM (1977b), a las rocas que afloran a lo
largo del Río Machángara, al este de Quito. Tradicionalmente fue considerada equivalente, en edad, a la
Fm. Guayllabamba (DGGM 1982a), equivalente a la Fm. Pisque (Ego & Sebrier, 1996) o equivalentes a las
Fms. Pisque y Chiche (Alvarado 1996, Alvarado & Jiménez, 2001). La evidencia de campo indica que ésta
se subdivide en dos unidades: Unidad Volcánicos Basales y Unidad Fluvial “Quito”.

Mb. Volcánicos Basales
Está limitada solamente a la subcuenca de Quito. Uno de los mejores afloramientos se observa en la Q. El
Batán. Son volcánicos primarios, que incluyen depósitos de avalanchas, flujos piroclásticos, lavas
andesíticas, caídas de ceniza y pómez, caracterizándose porque hacia el techo de este miembro
predominan flujos piroclásticos y las caídas de pómez y ceniza. Los fragmentos líticos de los flujos
piroclásticos varían de 3-15% y corresponden en su mayoría a andesitas.
Su contacto superior con el Mb. Unidad Fluvial “Quito”, es con discordancias progresivas. La fuente
estaría limitada al Complejo Volcánico Pichincha, especialmente a la actividad del Rucu Pichincha (cuya
edad entre 1.32 y 0.8 Ma), así como también al Volcán Atacazo cuyas edades más jóvenes están entre
0.41 y 0.32 Ma (INECEL, 1980 en Alvarado, 1996). Su edad es Pleistoceno Superior.

Mb. Unidad Fluvial “Quito”
Está limitada solamente a la subcuenca de Quito. Los mejores afloramientos se observan en la Vía
Interoceánica y en la bajada a Zámbiza. El contacto inferior con el Mb. Volcánicos Basales es con
discordancias progresivas y el contacto superior con la Fm. Cangahua es transicional, pero de hecho deben
consistir sus depósitos en parte en material tipo cangahua retrabajada. El drenaje que predominó en la
depositación de este Miembro fue muy inmaduro, producto de la cercanía de la fuente. Su edad es del
Pleistoceno Superior.

Fm. Cangahua
Consiste en tobas alteradas, típicamente de colores amarillentos a marrones, generalmente intercalada con
caídas de cenizas, pómez, paleosuelos y, algunas veces, flujos de lodos y canales aluviales. Generalmente,
la cangahua tiene una textura imoarenosa. Se observan, a veces, finos niveles de costras calcáreas y
limonita entre planos de estratificación o rellenando grietas de desecación. Es de ambiente seco tipo estepa
durante su depositación, que contrastó con la época húmeda que le antecedió (Mb. Quito y Fm. Mojanda), y
con la época húmeda. Su edad es del Pleistoceno Superior a Holoceno.
4.1.2.3.
USO DE SUELO
El área de influencia está totalmente intervenida, la mayor parte del suelo se encuentra ocupado por el uso
residencial, existiendo también uso comercial. Además, es pertinente mencionar que en la zona no existen
sitios de pendiente o zonas de deslaves que impliquen algún tipo de riesgo. Así mismo se descarta en la
zona lugares de interés arqueológico.
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4.1.2.4.
COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO
De acuerdo al Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo, emitido por el Municipio del Distrito
metropolitano de Quito, del 17/01/2014, el Uso principal del Suelo para la zona corresponde a una zona de
I3 Industrial Alto impacto, ver Anexo 2.
4.1.3. FACTOR AIRE
4.1.3.1.
CALIDAD DEL AIRE
Para establecer la calidad del aire del área de influencia de la empresa, se ha utilizado la información
5
secundaria de los datos proporcionados por la Secretaría de Movilidad a través de la Red de Metropolitana
de Monitoreo Atmosférico de Quito, REMMAQ.
“La REMMAQ por medio de sus estaciones remotas ubicadas en el área urbana de la ciudad de Quito y los
valles aledaños, está en capacidad de medir de manera continua la concentración en el aire ambiente de
cinco de los denominados contaminantes comunes: material particulado fino (PM 2,5), óxidos de nitrógeno
expresados como dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y
6
oxidantes fotoquímicos expresados como ozono (O3)”
Para el presente estudio se seleccionó la estación más cercana a la zona de intervención de la empresa, en
este caso, corresponde a la Estación Belisario, localizada en el Colegio San Gabriel.
La Estación Belisario forma parte de la Red automática de monitoreo (RAUTO), y cuenta con analizadores
automáticos de gases y de partículas, cuyos datos son enviados hacia un centro de control, donde el
organismo competente gestiona la información que es publicada en la página web de la Secretaría de
Ambiente. Los analizadores de contaminantes disponibles en esta red son: CO, NO2, O3, y PM2.5. Se
efectuará una comparación de la calidad del aire de la Estación Belisario con la Norma de la Calidad Aire
Ambiente establecida en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Acuerdo No. 50.
Para complementar la información respecto a la calidad del aire, se tomaron los datos registrados por la
Red de Monitoreo Pasivo (REMPA), de la estación más cercana al predio de la empresa, esto es la
Estación Jipijapa (ver tabla 12).
Los datos de las dos redes permiten tener una visión general de la calidad del aire que se maneja en la
zona, estos valores se comparan con la Norma de Calidad de Aire Ecuatoriana, NCCA, publicada como
parte constituyente del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI De la Calidad
Ambiental.
La NCAA es una norma técnica de aplicación obligatoria en el Ecuador para evaluar el estado de la
contaminación atmosférica. Su objetivo principal es preservar la salud de las personas, la calidad del aire
ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general, para lo cual ha determinado límites
7
máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo (ver tabla 10).
6
Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito.
http://remmaq.corpaire.org/paginas/articulos/iqca.pdf.
8
Informe Anual 2010, La Calidad del Aire en Quito, Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2011.
7
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TABLA 10. NORMAS GENERALES PARA CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES CRITERIO
EN EL AIRE AMBIENTE
CONTAMINANTE
VALOR
UNIDAD
PERIODO DE MEDICIÓN
EXCEDENCIA
PERMITIDA
Partículas
sedimentables
1
mg/cm2
durante
30 días
Acumulado en 30 días
No se permite
3
Promedio aritmético de todas
las muestras en 1 año
No se permite
50
µg/m
100
µg/m3
Concentración máxima en 24
horas de todas las muestras
colectadas
No se permite
15
µg/m3
Promedio aritmético de todas
las muestras en 1 año
No se permite
50
µg/m3
Concentración máxima en 24
horas de todas las muestras
colectadas
No se permite
60
µg/m3
Promedio aritmético de todas
las muestras en 1 año
No se permite
125
µg/m3
Concentración máxima en 24
horas de todas las muestras
colectadas
No se permite
500
µg/m3
Concentración máxima para
un periodo de 10 minutos
No se permite
10 000
µg/m3
Concentración en 8 horas
consecutivas
1 vez por año
30 000
µg/m3
Concentración máxima en 1
hora
1 vez por año
PM10
PM2,5
SO2
CO
O3
100
µg/m3
3
40
µg/m
200
µg/m3
Concentración en 8 horas
consecutivas
1 vez por año
Promedio aritmético de todas
las muestras en 1 año
No se permite
Concentración máxima en 1
hora
No se permite
NO2
EFECTOS SOBRE LA SALUD
Produce irritación de las vías
respiratorias agrava el asma y
favorece
las
enfermedades
cardiovasculares. Se relaciona con la
silicosis y asbestosis. Causa deterioro
de la función respiratoria (corto plazo).
Asociado con el desarrollo de
enfermedades crónicas, el cáncer o la
muerte prematura (largo plazo).
Tiene la capacidad de ingresar al
espacio alveolar o al torrente
sanguíneo incrementando el riesgo de
padecer
enfermedades
crónicas
cardiovasculares y muerte prematura.
Altas
concentraciones
ocasionan
dificultad para respirar, conjuntivitis,
irritación severa en vías respiratorias y
en pulmones. Causante de bronco
constricción, bronquitis traqueítis y
bronco espasmos, agravamiento de
enfermedades
respiratorias
y
cardiovasculares existentes y la
muerte.
La hipoxia puede afectar al corazón,
cerebro, plaquetas y endotelio de los
vasos
sanguíneos.
Asociado
a
disminución de la percepción visual,
capacidad de trabajo, destreza manual
y habilidad de aprendizaje.
Concentraciones
altas
produce
irritación ocular, de la nariz y garganta,
tos, dificultad y dolor durante la
respiración profunda, opresión en el
pecho, malestar general, debilidad,
náusea y dolor de cabeza.
Causa irritación pulmonar, bronquitis,
pulmonía, reducción significativa de la
resistencia
respiratoria
a
las
infecciones. Exposición continua a
altas concentraciones incrementa la
incidencia
en
enfermedades
respiratorias
en
los
niños,
agravamiento de afecciones en
individuos asmáticos y enfermedades
respiratorias crónicas.
Fuente: Acuerdo No. 50 Norma de Calidad del Aire Ambiente o nivel de inmisión Libro VI Anexo 4.
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
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Los resultados del monitoreo a través de las redes de monitoreo automático para la estación Belisario
durante los años 2014 y 2015 se presentan en la tabla 11:
TABLA 11. RESULTADOS PROMEDIOS DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE EN LA ESTACIÓN
BELISARIO A TRAVÉS DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO
SO2
CO
ENERO
4,82
0,73
RAUTO
25,34
15,55
16,67
FEBRERO
5,38
0,73
27,9
19,37
19,43
MARZO
5,24
0,75
29,92
16,76
16,45
ABRIL
4,30
0,69
22,58
17,92
15,11
MAYO
3,52
0,78
25,20
12,87
15,66
JUNIO
3,41
0,69
22,41
16,62
12,56
JULIO
3,13
0,60
20,68
25,63
8,52
AGOSTO
3,63
0,60
24,33
32,30
11,65
SEPTIEMBRE
3,65
0,68
32,76
32,73
15,24
OCTUBRE
3,69
0,69
33,46
26,3
15,27
NOVIEMBRE
5,80
0,66
33,78
18,09
17,92
DICIEMBRE
5,70
0,72
31,53
18,17
16,51
ENERO
4,74
0,65
25,87
17,91
15,07
FEBRERO
4,16
0,64
25,43
18,65
14,87
ABRIL
4,04
0,69
28,46
17,35
16,3
MAYO
3,97
0,69
24,67
15,88
15,52
JUNIO
2,70
0,53
19,58
21,64
9,45
JULIO
3,31
0,56
23,36
20,35
11,61
AÑO
MES
2014
2015
NO2
O3
PM 2,5
Fuente: Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
Al comparar los valores medidos en la Red Automática de Monitores de monitoreo próximas a la zona de la
empresa con los valores permisibles definidos en la Norma de Calidad de aire, se observa lo siguiente: En
la gráfica 7, se puede observar que el material particulado 2,5 durante el período monitoreado el
comportamiento es prácticamente dentro de la norma.
GRÁFICA 7. COMPARACIÓN DE VALORES DE PM 2,5 CON LOS LÍMITES PERMISIBLES
60
50
40
30
20
10
Concentración
jul-15
jun-15
abr-15
may-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
0
Valor Permitido
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
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En la gráfica 8, se puede observar que el dióxido de azufre tiene cumplimiento con una holgura importante.
GRÁFICA 8. COMPARACIÓN DE VALORES DE SO2 CON LOS LÍMITES PERMISIBLES
70
60
50
40
30
20
10
Concentración
jul-15
jun-15
abr-15
may-15
mar-15
feb-15
dic-14
ene-15
nov-14
oct-14
sep-14
jul-14
ago-14
jun-14
may-14
abr-14
feb-14
mar-14
ene-14
0
Valor Permitido
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
En la gráfica 9, se puede observar que el monóxido de carbono tiene valores registrados que cumplen con
holgura en comparación con los mínimos valores permitidos.
GRÁFICA 9. COMPARACIÓN DE VALORES DE CO CON LOS LÍMITES PERMISIBLES
40
35
30
25
20
15
10
5
Concentración
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
0
Valor Permitido
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
En la gráfica 10, se puede observar que el ozono tiene valores registrados que están por debajo del límite
permitido.
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GRÁFICA 10. COMPARACIÓN DE VALORES DE O3 CON LOS LÍMITES PERMISIBLES
Concentración
jul-15
jun-15
abr-15
may-15
mar-15
feb-15
dic-14
ene-15
nov-14
oct-14
sep-14
jul-14
ago-14
jun-14
may-14
abr-14
feb-14
mar-14
ene-14
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Valor Permitido
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
En la gráfica 11, se puede observar que el dióxido de nitrógeno que los registros realizados están por
debajo de la concentración máxima permitida.
GRÁFICA 11. COMPARACIÓN DE VALORES DE NO2 CON LOS LÍMITES PERMISIBLES
Concentración
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Valor Permitido
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
En la tabla 12, se confirma el cumplimiento de los valores registrados con la norma en concordancia así
mismo con los datos obtenidos a través del monitoreo automático, a pesar de existir una separación
geográfica importante entre las dos ubicaciones de las estaciones de monitoreo.
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TABLA 12. RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE EN LA ESTACIÓN
JIPIJAPA A TRAVÉS DE LA RED DE MONITOREO PASIVO
NO2
AÑO
2010
2011
2013
O3
SO2
MES
BENCENO
TOLUENO
ETILBENCENO
REMPA (μg/m3)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
25,98
15,12
28,69
32,52
18,79
34,69
20,39
51,80
15,00
6,08
21,14
21,72
17,13
25,08
38,14
45,08
46,83
52,77
60,32
45,88
54,95
32,21
23,40
18,66
25,32
15,76
18,29
15,20
17,14
17,14
35,16
19,93
27,22
16,35
3,46
19,32
18,82
13,39
17,69
6,19
3,53
1,58
8,12
33,52
7,72
2,79
5,13
5,73
5,79
6,08
1,78
12,61
13,38
0,38
2,22
5,3
8,83
8,71
62,61
11,67
6,43
12,14
1,78
1,80
1,39
10,71
8,42
3,13
18,85
11,49
1,48
1,70
1,81
2,27
0,85
1,61
2,62
4,14
9,24
4,76
12,93
0,20
0,28
0,19
0,22
0,48
1,5
3,21
0
3,62
3,16
3,67
3,17
0,24
0,94
1,03
5,38
7,49
1,58
1,58
3,44
1,58
2,74
2,03
2,08
5,91
4,18
2,77
5,86
1,58
6,91
19,16
0
35,9
32,97
14,06
7,59
4,13
16,79
17
33,34
58,55
1,72
1,72
21,4
8,83
12,52
37,67
1,72
12,24
10,71
20,15
31,55
18,12
0
1,35
0
0,62
1,01
1,25
1,44
0
1,18
1,28
0
0
0,44
0,85
1,55
1,2
1,72
0,7
1,3
1,63
2,77
0,71
1,75
6,32
0,11
0,87
0,14
Fuente: Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
4.1.4. FACTOR AGUA
4.1.4.1.
HIDROLOGÍA
El área de Quito Metropolitano está localizada en la subcuenca hidrológica del Guayllabamba, una extensa
red interandina de drenaje limitada por las cordilleras paralelas de los Andes al Este y Oeste, y por cadenas
volcánicas transversales al Norte y Sur. Dentro de esta cuenca, y específicamente dentro del Distrito
Metropolitano de Quito, fluyen algunos importantes ríos: Guayllabamba, Machángara, Monjas, Pita y San
Pedro.
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La ciudad de Quito, se encuentra ubicada en una estrecha grada lateral del callejón interandino entre las
cotas 2.750 y 2.900 m.s.n.m. Un 25% de abastecimiento total de agua potable a la ciudad (800 l/s) procede
de las aguas subterráneas explotadas en los acuíferos ubicados en el área urbana.
En el acuífero de Quito, se diferencian dos sistemas de recarga:
1. En la parte Norte, donde la circulación es de tipo hipodérmico a través del flanco oriental del
Pichincha y la recarga natural hacia el acuífero se efectúa por infiltración directa de las
precipitaciones y de la escorrentía proveniente del volcán Pichincha;
2. En la parte Sur en donde la infiltración es más efectiva en las partes altas y la circulación, más
profunda, es de tipo regional. El acuífero Sur, está constituido por la parte superior de la cuenca
hidrográfica del río Machángara, que abandona la cuenca por un valle estrecho y profundo. A lo
largo de éste, no se observa ninguna zona de rezumamiento o de emergencia, lo que confirma la
impermeabilidad de la zona oriental al nivel Panecillo-Loma-Puengasí. Hay que recalcar que los
abundantes manantiales observados en el valle del Machángara (más de 100 l/s en El Sena y en
Guápulo) provienen de coladas andesíticas muy fracturadas que desempeñan el papel de drenajes
privilegiados.
4.1.4.2.
CALIDAD DE AGUA
El área de influencia de la empresa es un área totalmente urbanizada, en la cual existe generación de
aguas negras y grises de origen doméstico, que se conducen al sistema de alcantarillado.
4.2. COMPONENTE BIÓTICO
Para la caracterización del medio biótico se ha determinado el grado de intervención antrópico al que ha
sido sometido el área de influencia de la empresa, de tal manera que este parámetro determina si es o no
necesario realizar estudio del ambiente biótico.
En función de esto, se realizó el análisis del Informe de Compatibilidad de Uso del Suelo (Anexo 2
Documentos habilitantes y otros.) y del Certificado de Intersección.
De acuerdo al Informe de Compatibilidad de Uso del Suelo, la empresa se asienta en una zona uso de suelo
múltiple y adicionalmente no interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y
Patrimonio Forestal del Estado, de acuerdo con el informe respectivo, que se adjunta. Anexo 2.
Dentro del ámbito de estudio, no destaca ninguna especie de flora y fauna por su interés ecológico. Cabe
destacar que la mayoría de especies presentes son de ámbito son características de entornos urbanos o
muy urbanizados.
4.2.1. HÁBITATS Y ECOSISTEMAS
Las actividades del hotel se realizan en su totalidad en el ámbito urbano de la ciudad de Quito, altamente
intervenido y que experimenta una fuerte presión urbanística por el crecimiento y expansión de la población
causando detrimento de la flora y fauna del sector.
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4.3. COMPONENTE SOCIAL
Metodología y técnica de levantamiento de información primaria y secundaria para el componente
social
Revisión de documentación de fuentes oficiales como: el INEC (censo, 2010), Sistema Integrado de
Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), Mapa de Servicios Sociales Integrados del DMQ-parroquia
Mariscal Sucre y datos de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.
El levantamiento de la línea base, que permitió la caracterización económica, social y cultural de la
población del área de influencia del proyecto, consideró dos procedimientos metodológicos: investigación
bibliográfica e investigación de campo.
Para la investigación bibliográfica se consideró una serie de documentos que posean información sobre el
área de influencia, para lo cual se recurrió a fuentes como: internet, libros, revistas, publicaciones, software
(SIISE versión 4.5) e información oficial del INEC (censo, 2010); de esta manera recopilando información
provincial, cantonal, parroquial, barrial, referente al área en estudio.
La investigación de campo, se efectuó utilizando la metodología denominada Diagnóstico Participativo
Rápido (DPR), la misma que consiste en la aplicación de tres técnicas investigativas básicas: Cuestionarios
comunitarios a hogares, Entrevistas a informantes claves y Observación directa, de manera que se pudo
describir la situación del sector en aspectos como: educación, salud, cultura, economía, social, identificación
de conflictos socio ambientales, etc.
Con los resultados obtenidos de los cuestionarios se determinó los niveles de PERCEPCIÓN DE LA
COMUNIDAD AL PROYECTO.
4.3.1. SUPERFICIE
La ciudad de Quito se encuentra divida en 8 administraciones zonales con el fin de administrar más
eficientemente su desarrollo. HOTEL QUITO está ubicado en la parroquia Mariscal Sucre, en el
2
barrio La Floresta. El hotel que tiene un área de terreno 22105,60 m , área de construcción de
2
18821,07 m y frente de 601,16 m.
La parroquia Mariscal Sucre tiene una superficie total de 281,7 ha. de las cuales 281,7 ha. se
encuentran en el área urbana, siendo la parroquia más pequeña de la Administración Zonal Eugenio
Espejo. El barrio La Floresta tiene una superficie total de 110,59 ha.
La parroquia Mariscal Sucre se encuentra ubicado en el centro-norte de la urbe ecuatoriana y limita
con Iñaquito por el norte, Belisario Quevedo por el noroeste, San Juan por el sureste y por la
parroquia del Itchimbía al sur y este. La parroquia Mariscal Sucre ha tenido un incremento importante
de la zona habitacional que crece alrededor de la vía principal.
El barrio La Floresta es una zona contemporánea de Quito: cineastas, pintores, actores y músicos
viven en este barrio de casas antiguas, localizado al este de La Mariscal. Aquí, muchos sitios de
interés cultural: salas de cine independiente, restaurantes, productoras fílmicas y de televisión,
galerías de arte y locales de artesanías, comparten su espacio junto a residencias, universidades,
hoteles, plazas y parques.
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4.3.2. POBLACIÓN
Según INEC (2010) la parroquia Mariscal Sucre bordea los 12.976 habitantes, la composición de
género está distribuida por 6.056 hombres lo que corresponde al 46,67% de la población y 6.920
mujeres que corresponde al 53,33% de la población. En el período del 2001 al año 2010 la tasa de
crecimiento demográfico ha crecido en un 2,2% y una densidad poblacional global de 46,1 hab/ha.
Según el INEC (2010) el barrio La Floresta tiene 5.758 habitantes, la composición de genero está
distribuida por 2.716 hombres lo que corresponde al 47,2% de la población y 3.042 mujeres que
corresponde al 52,8% de la población y una densidad poblacional de 61,4 hab/ha.
Según el INEC (2010) la parroquia Mariscal Sucre tiene una PEA de 8.894 personas distribuidas
por 4.571 hombres lo que corresponde al 51,39 % de la población y 4.323 mujeres que corresponde al
48,61% de la población. La tasa de desempleo del sector es del 3,5%, el porcentaje de empleados
públicos es del 16,8%, el porcentaje de empleados privados es del 51,2%, existe un 2,4% de
empleados domésticos y un 14% de trabajadores independientes.
Según el INEC (2010) el barrio La Floresta tiene una PEA de 3.928 personas, la composición de
género está distribuida por 2.029 hombres lo que corresponde al 51,7% de la población y 1.899
mujeres que corresponde al 48,7% de la población. La tasa de desempleo del barrio es del 3%, el
porcentaje de empleados públicos es del 17,6%, el porcentaje de empleados privados es del 52,6%,
existe un 2,6% de empleados domésticos y un 12,7% de trabajadores independientes.
Según el INEC (2010) La distribución laboral de las personas por sectores económicos en la
parroquia Mariscal Sucre
está distribuida en 141 personas dedicadas al sector primario
(agricultura) que corresponde al 2%, 786 personas al sector secundario (Industrial) que corresponde
al 11% y 6.242 personas al sector terciario (Comercio y Servicios) que corresponde al 87% (ver
gráfica 12).
GRÁFICA 12. SECTORES ECONÓMICOS EN LA PARROQUIA MARISCAL SUCRE
87%
11%
Agricultura
Industrial
2%
Comercio y Servicio
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
8
Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda.
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Según el INEC (2010) la distribución laboral de las personas por sectores económicos en el barrio
La Floresta está distribuida en 64 personas dedicadas al sector primario (agricultura) que corresponde al
2%, 386 personas al sector secundario (Industrial) que corresponde al 12,3% y 2.698 personas al sector
terciario (Comercio y Servicios) que corresponde al 85,7% (ver gráfica 13).
GRÁFICA 13. SECTORES ECONÓMICOS DEL BARRIO LA FLORESTA
85%
12%
Agricultura
Industrial
2%
Comercio y Servicio
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
4.3.5. INFRAESTRUCTURA
4.3.5.1.
ACCESO A LOS SERCIVIOS BÁSICOS
En las tablas 13 y 14, se presenta los servicios básicos disponibles en la parroquia Mariscal Sucre y en el
barrio La Floresta.
TABLA 13. SERVICIOS BÁSICOS EN LA PARROQUIA MARISCAL SUCRE
SERVICIO
%
Agua potable-Red publica
Alcantarillado-Red publica
Eliminación de basura-carro recolector
Disponibilidad de energía eléctrica
99,4
99,4
99,6
100
Vía adoquinada, pavimentada o de concreto
98,1
Fuente Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda Quito
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
TABLA 14. SERVICIOS BÁSICOS EN EL BARRIO LA FLORESTA
SERVICIO
%
Agua potable-Red publica
Alcantarillado-Red publica
Eliminación de basura-carro recolector
Disponibilidad de energía eléctrica
99,5
99,7
99,8
100
Vía adoquinada, pavimentada o de concreto
97,5
Fuente Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda Quito
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
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4.3.5.2.
-
ACCESO A LOS SERCIVIOS SOCIALES
EQUIPAMIENTO
Dentro del área de implantación a nivel de inclusión social se encuentran en funcionamiento un
centro infantil del Buen Vivir, un centro de Desarrollo Comunitario, dos Unidades de Policía
Comunitaria, un espacio Juvenil y unidades de atención familiar. A nivel deportivo, la parroquia
9
Mariscal Sucre cuenta con un espacio deportivo (Parque La Foresta)
-
SALUD
A nivel de salud se ubican en el sector las siguientes unidades médicas: Hospital Pediátrico Baca
10
Ortiz.
-
EDUCACIÓN
En lo que se refiere a índices educativos, según el INEC (2010) la parroquia cuenta con u na tasa de
11
analfabetismo del 1,6% y con 41 unidades educativas.
-
SEGURIDAD
A nivel de seguridad se ubica en el barrio La Floresta dos Unidades de Policía Comunitaria.
12
Es importante nombrar los principales establecimientos que se encuentran alrededor de la empresa ya que
ello ayudará a definir las actividades en general, de la zona de influencia directa. A continuación se indica
una lista de algunos establecimientos que fueron objeto de observación en la visita de campo:
-
Edificios
Viviendas
Colegio La Inmaculada
Restaurantes
Hostales
Sala de belleza
Panadería
Centro de computo
La población que se involucra en los procesos electorales para elegir a dignidades (ver tabla 15):
9
Mapa de Servicios Sociales Integrados del DMQ-parroquia Mariscal Sucre.
10
11
12
Idem 9
INEC (censo, 2010)
Visita de Campo.
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TABLA 15. PARTICIPACION SOCIO-POLÍTICA
13
PICHINCHA
DMQ
MARISCAL
SUCRE
844.743
732.719
11.117
907.261
789.366
11.267
1.752.090
1.522.085
22.384
TOTAL DE AUSENTISMO
366.114
335.696
Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE), 2015
8.770
PROVINCIA/CANTON/PARROQUIA
HOMBRES
SUFRAGANTES
MUJERES
TOTAL SUFRAGANTES
4.4. MONITOREO AMBIENTAL
La empresa ha establecido programas de monitoreo ambiental trimestral de acuerdo a las exigencias
estipuladas en la Ordenanza 213 para descargas líquidas, mediante la contratación de laboratorios
ambientales acreditados ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano.
A continuación se muestra los resultados de monitoreo realizados en los últimos dos años y el análisis de
su cumplimiento con los límites máximos permisibles de las normas técnicas vigentes.
4.4.1. AGUAS RESIDUALES
HOTEL QUITO, genera descargas líquidas no domésticas provenientes de la lavandería, las mismas que
son enviadas al sistema de alcantarillado, sin ningún tratamiento previo, por cuanto el hotel utilizada
detergentes biodegradables y realizada limpieza el vertedero semanalmente.
En las tablas 16 y 17, se identifica el punto de descarga de aguas residuales y las caracterizaciones físicoquímicas realizadas al agua durante realizadas al agua durante los años 2014 y 2015.
TABLA 16. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE DESCARGA
PROCEDENCIA DE
LA DESCARGA
CAUDAL
m3 /día
TIPO DE
DESCARGA
Lavandería
0,3
Continua
TIEMPO DE DESCARGA/DÍA
7h00 hasta 21h00 con lapso de tiempo
entre carga y descarga de 15 minutos
todos los días
Fuente: Hotel Quito (2015)
CUERPO
RECEPTOR
Alcantarilla
TABLA 17. RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE DESCARGAS LÍQUIDAS
PARAMETRO
Caudal l/s
pH
Temperatura
Aceites y Grasas
DBO5
DQO
Sólidos Suspendidos
Fenoles
Tensoactivos
13
VALORES
PROMEDIO AÑO
2014
VALORES
PROMEDIO
AÑO 2015
0,2
0,3
7,6
7,4
28,6
23,4
6,9
4,1
42,8
57,3
123,5
133,5
36,3
46,5
0,013
0,0
1,0
0,4
Fuente: Hotel Quito (2015)
LMP
Resolución 002SA-2014
CUMPLE
4,5
9
40
70
170
350
100
0,2
1
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Estadísticas del Registro Electoral para las Elecciones 2014 (CNE).
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Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2015)
De acuerdo a los resultados presentados en las tablas anteriores, los mismos que han sido extraídos de los
informes de resultados realizados por un laboratorio acreditado (Universidad Central Facultad de Ciencias
Químicas OSP), se observa que el agua residual cumple con los Límites Máximos Permisibles de las Norma
Técnicas para descargas hacia el sistema de alcantarillado de la Resolución 0002-SA-2014. En caso de no
cumplir con los LMP el HOTEL QUITO deberá tomar medidas correctivas con el objetivo de cumplir con la
normativa. Los informes de análisis se encuentran en los medios de verificación del Anexo 4.
Según Norma Técnico para el control de descargas liquidas hacia el sistema de alcantarillado de la
Resolución 0002-SA-2014, los parámetros a ser monitoreos son los siguientes:
TABLA 18. PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LAVADO Y LIMPIEZA, INCLUIDA LA LIMPIEZA EN SECO, DE
PRODUCTOS TEXTILES Y DE PIEL
PARÁMETROS
MÉTODOS
Caudal
Demanda Bioquímica de Oxigeno
Demanda Química de Oxigeno
Sustancias Activas de Azul de
Metileno (Tensoactivos)
Sólidos Suspendidos Totales
Grasas y Aceites
Fenoles
Vertedero
5210 D
5220 D
5540 C
2540 D
5520 C, 5520 B, 5520 F
5530 C
Fuente: Norma Técnico para el control de descargas liquidas de la Resolución 0002-SA-2014
4.4.2. EMISIONES AL AIRE DE FUENTES FIJAS
En la tabla 19, se enumeran las fuentes fijas de combustión que de acuerdo a la normativa se consideran
fuentes significativas y que estarían obligadas a programas de monitoreo ambiental.
Para la operación del hotel, se cuenta con fuentes fijas de combustión como son dos calderos para
calentamiento de agua y dos generadores de emergencia que solo manifiestan emisiones de gases
esporádicas cuando operan únicamente en caso de cortes de energía de la red pública.
TABLA 19. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN
TIPO DE
FUENTE
MARCA
SERIE
POTENCIA
TIPO DE
COMBUSTIBLE
ESTADO
Caldero 3
Continental
L-196280
1316 HP
Diésel
Inactivo, dado de baja.
Caldero
York
Shipley
N/S 15-22886
1644 HP
Diésel
Caldero 1
Continental
L-457417
1316 HP
Diésel
Kohler
379831
400 KW
Diésel
Activo
Leroy
Somer
38441/01
164 KW
Diésel
Activo
Generador
1
Generador
2
Activo, reemplaza a caldero
continental.
Activo intermitente, funciona en
caso de emergencia o durante un
mantenimiento del equipo actual
Fuente: Hotel Quito (2015)
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En las tablas 20 y 21, se presenta las caracterizaciones físico-químicas realizadas a los gases de
combustión durante los años 2014 y 2015.
TABLA 20. RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES DE LOS GASES DE LOS CALDEROS
MARCA/SERIE
PARÁMETRO
VALOR PROMEDIO
2014 (mg/m3)
VALOR Febrero
2015 (mg/m3)
LMP
Resolución
002-SA-2014
CUMPLE
CALDERO 3
CONTINENTAL
L-196280
MP
SO2
NOx
CO
28
257
102
28
42
292
110
33
100
1200
500
200
SI
SI
SI
SI
FUENTE FIJA DE
COMBUSTIÓN
MARCA/SERIE
PARÁMETRO
VALOR PROMEDIO
2014 (mg/m3)
VALOR PROMEDIO
2015 (mg/m3)
LMP
Resolución
002-SA-2014
CUMPLE
CALDERO 1
CONTINENTAL
L-457417
MP
SO2
NOx
CO
46
198
80
138
43
532
95
50
100
1200
500
200
SI
SI
SI
SI
FUENTE FIJA DE
COMBUSTIÓN
En febrero 2015 se da de baja al caldero 3 Continental L-196280, y lo reemplaza el caldero York Shipley, el mismo que
pasa a ser desde esta fecha “Caldero 3”
FUENTE FIJA DE
COMBUSTIÓN
CALDERO 3
MARCA/SERIE
PARÁMETRO
VALOR PROMEDIO
2015 (mg/m3)
LMP Resolución
002-SA-2014
CUMPLE
13,5
100
MP
243,5
1200
SO
2
YORK SHIPLEY
N/S 15-22886
61
500
NOx
21,5
200
CO
Fuente: Hotel Quito (2015).
Elaborado por: Equipo consultor (Noviembre, 2015)
SI
SI
SI
SI
TABLA 21. RESULTADOS DE CRACTERIZACIÓN DE EMISIONES DE LOS GASES DE LOS GENERADORES
FUENTE FIJA DE
COMBUSTIÓN
GENERADOR 1
FUENTE FIJA DE
COMBUSTIÓN
GENERADOR 2
MARCA/SERIE
KOHLER
379831
MARCA/SERIE
LEROY SOMER
38441/01
PARÁMETRO
VALOR
PROMEDIO 2014
(mg/m3)
VALOR
PROMEDIO/2015
(mg/m3)
LMP
Resolución
002-SA-2014
CUMPLE
MP
SO2
NOx
CO
120
86
801
982
50,5
22
691
1133,5
150
400
2000
1500
SI
SI
SI
SI
PARÁMETRO
VALOR
PROMEDIO 2014
(mg/m3)
VALOR
PROMEDIO/2015
(mg/m3)
LMP
Resolución
002-SA-2014
CUMPLE
MP
SO2
NOx
CO
102
66
597
1252
66
41
384
1395
150
400
2000
1500
SI
SI
SI
SI
Fuente: Hotel Quito (2015)
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
De acuerdo a los resultados presentados en las tablas anteriores, los mismos que han sido extraídos de los
informes de resultados realizados por un laboratorio acreditado (AFH Services), se observa que el gases
cumple con los Límites Máximos Permisibles de las Norma Técnicas para emisiones de gases de fuentes
fijas de la Resolución 0002-SA-2014. En caso de no cumplir con los LMP el HOTEL QUITO deberá tomar
medidas correctivas con el objetivo de cumplir con la normativa. Los informes de análisis se encuentran en
los medios de verificación del Anexo 4.
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4.4.3. RUIDO AMBIENTAL
Durante las inspecciones realizadas, no se han identificado fuentes generadoras de ruido hacia el exterior.
4.4.4. GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
Durante todas las etapas de operación y mantenimiento se producen desechos sólidos los mismos que han
sido caracterizados, los resultados se pueden observar en las tablas 22, 23 y 24.
TABLA 22. CARACTERIZACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS SEGÚN EL LISTADO NACIONAL
CLAVE DEL
DESECHO
NOMBRE DE DESECHO
GENERACION ANUAL
14
CANTIDAD
UNIDAD
PUNTO DE
GENERACIÓN
Filtros usados de aceite mineral.
NE-32
5
kg
MN
Aceites minerales usados.
NE-03
1000
kg
MN
Material adsorbente contaminado con hidrocarburos:
waipes, paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y
otros materiales sólidos.
NE-42
14, 5
kg
MN
Materiales e insumos que han sido utilizados para
procedimientos médicos y que han estado en contacto con
fluidos corporales.
Q86,07
0,65
kg
SAX
Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la
atención de seres humanos.
Q.86.05
7,5
kg
SAX
Fármacos caducados o fuera de especificaciones.
Q.86.08
2,1
kg
SAX
Luminarias, lámparas, focos ahorradores con mercurio.
NE-40
106,8
kg
PP
Baterías usadas que contengan Hg, Ni, Cd u otros
materiales peligrosos y que exhiban características de
peligrosidad.
NE-08
41,7
kg
PP
Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados.
NE-53
34,5
kg
PP
Nota: PP: Producción MN = Mantenimiento SAX: Servicios auxiliares
Fuente: Hotel Quito (2015)
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
TABLA 23. DESECHOS ESPECIALES SEGÚN LISTADO NACIONAL
14
15
GENERACIÓN ANUAL
15
NOMBRE DE DESECHO
CLAVE DEL
DESECHO
CANTIDAD
UNIDAD
PUNTO DE
GENERACIÓN
Aceites vegetales usados generados en
procesos de fritura de alimentos.
ES-07
580
kg
PP
Acuerdo ministerial N0. 142
Ídem 10
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TABLA 24. CARACTERIZACIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
NOMBRE DE DESECHO
GENERACIÓN ANUAL
CANTIDAD
UNIDAD
Plástico
1075
kg
Cartón y papel
7128
kg
Papel
4071
kg
Vidrio
2393
kg
Orgánicos
Grasa de cocina
PUNTO DE GENERACIÓN
Eventos, banquetes y
habitaciones.
Material de empaque
Eventos, banquetes y
restaurante.
Actividades
administrativas
Cocina
Cocina
82549
kg
1860
kg
Fuente: Hotel Quito (2015)
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
4.5. PASIVOS AMBIENTALES
El presente capítulo tiene como objetivo la identificación y evaluación de los pasivos ambientales que
afectan directa o indirectamente al área de la actividad, también la identificación de las medidas de
mitigación de los impactos negativos a la salud de la población, a la propiedad y al ecosistema donde se
ubica el proyecto.
Los pasivos ambientales se encuentran constituidos por los problemas ambientales producidos por
operaciones mismas del proyecto y/u otras actividades ajenas al proyecto, que constituyen un riesgo
permanente y potencial para el ambiente. Un pasivo ambiental es una obligación, una deuda derivada de la
restauración, mitigación o compensación por un daño o impacto ambiental no mitigado. Este pasivo es
considerado cuando afecta de manera perceptible y cuantificable los elementos ambientales naturales
(físicos y bióticos) y humanos, es decir, la salud y calidad de vida de las personas, e incluso bienes públicos
como diversas infraestructuras.
Para realizar la identificación y evaluación de los pasivos ambientales existentes en la zona del Proyecto, se
ha utilizado el diseño de fichas de caracterización. Esta metodología emplea hojas de trabajo de campo que
tienen como finalidad agilizar el proceso de recopilación de los detalles de cada pasivo ambiental presente
en el proyecto
La ficha incluye la matriz de evaluación del pasivo ambiental, el esquema de solución planteada con su
respectivo presupuesto y la fotografía del lugar donde se ha identificado el pasivo ambiental.
Para el levantamiento de información de pasivos ambientales, se realizó un recorrido por todas las
instalaciones del hotel inspeccionando la existencia de pasivos ambientales, el día 07 de septiembre del
2015, se observó la presencia de equipos y un caldero fuera de uso, sin embargo no se realizó el
levantamiento a través de la Ficha de pasivo ambiental, debido a que estos equipos no pueden ser retirados
sin la autorización del Directorio del hotel lo que imposibilita realizar un Plan de Remediación.
5. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA Y ÁREAS
SENSIBLES Y ÁREA SOCIAL
La determinación del área de influencia se establece en base a aspectos biofísicos y socioeconómicos que
puedan ser afectados por las actividades desarrolladas en la operación mantenimiento y cierre de HOTEL
QUITO.
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Para determinar el área de influencia (AI) se consideraron los siguientes aspectos:
-
-
-
Límite del proyecto o actividad: Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el
desarrollo de las actividades a ejecutar. Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio
físico o entorno natural del área en estudio.
Límites espaciales y administrativos: Está relacionado con los límites Jurídico Administrativos
donde se ubica HOTEL QUITO. En este caso el área se ubica, política y administrativamente en la
provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Mariscal Sucre y barrio La floresta.
Límites ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin limitarse al
área construida donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende
más allá en función de potenciales impactos que puede generar la actividad.
De igual manera, el área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al criterio espacial de
ubicación de la zona específica de intervención de la actividad; en otras palabras, el área de influencia
social no se limita al sitio exacto del desarrollo de HOTEL QUITO. El área de influencia tiene que ver,
principalmente, con la dinámica de intervención sobre la estructura social de los grupos que ejercen
derechos de uso sobre el territorio en el que se va a intervenir o que se encuentren muy cercanos a las
áreas de intervención.
5.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)
El área de influencia directa corresponde “al ámbito geográfico donde se presentan de manera evidente
los impactos ambientales y socioculturales”, donde los impactos generados por la actividad son de
mayor intensidad. En el presente estudio, el área se encuentra en la provincia de Pichincha, en el cantón
Quito, parroquia Mariscal Sucre, específicamente en la Av. González Suarez N27-142 y Av. Francisco de
2
Orellana. La superficie general en donde opera la empresa es: terreno: 22105,60 m , área ocupada por las
2
actividades: 18821,07 m y frente: 601,16 m.
El área de influencia directa se ha determinado tomando en cuenta que la construcción es local, en un
terreno privado y en función de la población mayormente influenciada por la presencia de las otras
actividades diferentes de la empresa en todas sus etapas, la cual corresponde a viviendas y centros que se
ubican al contorno del área.
Los efectos ambientales provocados por el ruido ocasionado por la operación de HOTEL QUITO, son
imperceptibles al exterior.
Las emisiones de gases de fuentes fijas de combustión (2 calderos) se encuentran controlados ya que
cumplen con los Límites Máximos Permisibles de la normativa vigente, en el caso de los 2 generadores solo
se manifiestan emisiones de gases esporádicas ya que operan únicamente en caso de cortes de energía de
la red pública.
El área de tanques de almacenamiento de combustibles dispone de cubetos protectores de derrames, sin
embargo se debe considerar que cualquier derrame de importancia que podría producirse durante la
descarga de combustibles o por su almacenamiento estaría asociado a un accidente, sabotaje, o a hechos
fortuitos o descuidos operacionales. Para el caso de derrames por accidentes o fallas operativas durante el
trasvase de combustibles hacia el tanque de almacenamiento durante la descarga del auto tanque de
reparto se ha tomado en cuenta que la capacidad de un auto tanque de reparto es de máximo 5 mil galones,
volumen que se considera insuficiente como para alterar la calidad del suelo fuera de un perímetro mayor a
50 metros.
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El alcance de los efectos de un incendio o explosión se limitaría al área de influencia directa dentro de un
radio no mayor a 100 metros a la redonda, que es el lindero de la manzana donde se halla ubicado la
empresa; en tanto que los derrames o vertimientos accidentales del combustible, podrían ocasionar impacto
al suelo dentro de la propia empresa, esto gracias a que el hotel cuenta con planes de contingencia y
personal capacitado.
Partiendo del criterio antes enunciado y al componente socio económico y cultural de la población que es
afectada por las actividades normales que se realizan en HOTEL QUITO, y en base al análisis de la Matriz
de Impactos, se puede determinar que el mayor impacto ambiental que podría generar la empresa durante
su operación sería por efectos de un incendio o explosión, por derrames o vertimientos de combustibles.
Por las consideraciones expuestas, el área de influencia directa se circunscribe a un radio no mayor a 100
metros (ver imagen 1), tomando como eje el perímetro o cerramiento perimetral de la empresa.
Los vecinos lejanos al área de la empresa se verían menos influenciados por la presencia del mismo,
especialmente en lo que respecta a sus impactos negativos por la llegada y salida de vehículos.
Considerando además que la influencia sobre los medios físicos y bióticos no es significante ya que no
existen factores ambientales sensibles alrededor del mismo.
5.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)
El área de influencia indirecta comprende 300 metros a la redonda, considerando que la empresa se
encuentra ubicada en una zona Residencial alta densidad R3 y que para su funcionamiento utilizará en su
momento vías de acceso y servicios en general (ver imagen 1).
IMÁGEN 1. ÁREAS DE INFLUENCIA DE INSTALACIONES DE HOTEL QUITO
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2015)
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5.3. ÁREAS SENSIBLES
La empresa se halla situada dentro de una zona de expansión urbana de la parroquia Mariscal Sucre; zona
previamente impactada por actividades distintas a la empresa. La flora y faunas nativas han desaparecido
completamente del área de estudio. Los factores físicos ambientales, tales como clima, hidrografía,
geología, geomorfología se ven escasamente afectadas por las acciones de la actividad ya que se
encuentran afectadas por actividades antrópicas del sector y mayormente por el tráfico vehicular, no así el
componente socio económico y cultural de la población, que sí está influenciada por las actividades de la
empresa.
Otros elementos que tendrán alta sensibilidad por las actividades de la empresa son los siguientes:
 Suelo: podría sufrir alteraciones ante la ocurrencia de derrames que lo contaminen. Sin embargo,
las medidas de protección, contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, minimizarán las
probabilidades de que este componente sufra mayores variaciones.
 Agua: por descargas de aguas residuales provenientes de la lavandería del hotel, sin embargo su
calidad es analizada antes de ser vertida.
 Aire circundante: por emisiones de gases de fuentes fijas, sin embargo cabe destacar que se
cumple con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa.
 Aspecto socioeconómico: Impacto positivo, por la generación de empleo y turismo.
5.4. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA
El área de influencia social directa es el resultado de las interacciones directas, de uno o varios elementos
del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde se encuentra la empresa. La
relación social directa proyecto o actividad-entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración
social: Unidades individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios y organizaciones
16
sociales de primer y segundo orden (Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones) .
Se tomó como área de influencia social directa la misma área de influencia directa de la actividad tomando
en cuenta que la construcción es un local, en un terreno privado y en función de la población mayormente
influenciada por la presencia de las actividades del hospital en todas sus etapas la cual corresponde a
viviendas y locales comerciales que se ubican al contorno del área del hospital, se ha determinado las
siguientes unidades individuales a un radio de 100 metros del cierre perimetral del hospital.
5.4.1. UNIDADES INDIVIDUALES
De acuerdo a la determinación de las áreas de influencia de la empresa se ha determinado las siguientes
unidades individuales a un radio de 100 metros del cierre perimetral de la empresa.
Lado este: Cyber Gonzáles Suárez, Restaurante Chancho y Leña, Restaurante Los Choris, Motos Harley
Davidson Cycles, Buggatti, Hostal Villa Nancy, viviendas.
Lado oeste: Edificio Locarno, Habitat Guápulo, Warmi Restaurante, Casa Encalada de Guápulo, viviendas.
Lado norte: Edificio Palermo, Edificio Palermo, Colegio La Inmaculada, Edificio Bello Horizonte, Hotel
Gonzáles Suárez, Hostal Boutiquito S.A, viviendas.
Lado sur: Torre 1492- Edificio La Paz, Edificio Jericó, Restaurante La Vieja Europa, Restaurante Cats,
Edificio Lincoln, Edificio Bolívar, Club Unión Sociedad Quito, viviendas.
16
Acuerdo Ministerial 066
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5.4.2. ORGANIZACIONES SOCIALES






Barrio: La Floresta
Comité de Pro-mejoras y Seguridad
Liga Parroquial La Floresta
Unidades de Policía Comunitaria La Floresta
Iglesia Santa Mariana de Jesús La Floresta
Colegio La Inmaculada
En la tabla 25, se presenta un listado completo de los actores sociales identificados en el área de influencia
directa de 100 m realizada el 12 de septiembre del 2015. Para obtener la información necesaria se realizó la
visita de campo al área y una encuesta de puerta en puerta a los propietarios de las viviendas y locales
comerciales.
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TABLA 25. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
Pts.
NOMBRE
INSTITUCIÓN/ REFERENCIA
CARGO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
1
Subteniente Pedro Taboada
UPC Floresta Alta
Policía
Av. Julio Zaldumbide y Rubio de Arévalo
3230506
2
Padre Cesar Morales
Iglesia Santa Mariana de Jesús La Floresta
Párroco
Madrid y Asturias E14-236
2566374
3
Sr. Juan Torres
Liga Parroquial La Floresta
Presidente
Av. Los Conquistadores E16-52
------------
4
Sr. Álvaro Iturralde
Comité de Promejoras
Presidente
Muros N27-116 y Av. González Suárez
2251894
5
Sr. Juan Flores
Torre 1492- Edificio La Paz
Administrador
Av. 12 de Octubre N26-97 y Abraham Lincoln
6
Sra. Teresa Gómez de la Torre
Edificio Jericó
Administrador
Av. 12 de Octubre N26-141 y Abraham Lincoln
7
Sr. Mauricio Ponce
English Books
Propietario
Av. 12 de Octubre N26-145 y Av. Francisco de Orellana
8
Sr. Pedro Rodríguez
Conjunto Residencial Colinas de Vicenzo
Administrador
Av. Francisco de Orellana E12-144 Av. 12 de Octubre
9
Sr. Miguel García
Kare Diseño de Muebles
Propietario
Av. Francisco de Orellana E12-135 Av. 12 de Octubre
10
Sr. Luis Verdesoto
Casa blanca de dos pisos
Propietario
Av. Francisco de Orellana E12-167 Av. 12 de Octubre
11
Sr. María José Salgado
Restaurante Miele
Propietaria
Muros N27-60 y Av. González Suárez
12
Ing. Ramiro Chiriboga
Centro de Negocios Newcore
Administrador
Muros N27-95 y Av. González Suárez
13
Sr. Andrés Aguirre
Hostal Villa Nancy
Gerente General
Muros N27-94 y Av. González Suárez
2550839
14
Sra. Adriana Lanas
Casa de dos pisos crema con filos amarillos
Propietaria
Muros N27-111 y Av. González Suárez
0998400350
15
Sr. Nelson Galarza
Casa de dos pisos crema con puerta negra
Propietario
Muros N27-117 y Av. González Suárez
2520339
16
Sra. Paola Ponce
Casa de tres pisos blanca con puerta café
Propietaria
Muros N27-140 y Av. González Suárez
17
Sr. Galo Recalde
Casa de dos pisos café
Propietario
Muros N27-137 y Av. González Suárez
2228026
18
Sr. Roberto Varhola
Casa de tres pisos blanca
Propietario
Muros N27-166 y Av. González Suárez
2548002
19
Sra. Alejandra Jácome
Casa de dos pisos crema con filos tomate
Propietaria
Muros N27-175 y Av. González Suárez
2228362
20
Sr. Carlos Larreategui
Restaurante La Burguesa
Propietario
Muros N27-193 y Av. González Suarez
2523009
21
Sr. Carlos Arguello
Restaurante El Caminito
Propietario
Muros N27-207 y Av. González Suarez
2228326
22
Sra. Sara Yonsa
Casa de tres pisos amarilla con filos rojos
Propietaria
Muros N27-192 y Av. González Suarez
0998392659
23
Sra. María Manosalvas
Casa de dos pisos blanca
Propietaria
Muros N27-211 y Av. González Suarez
2529394
Dirección del Hotel: Av. González Suarez N27-142 y Av. Orellana, sector La Floresta. Telf. 2 3964 998
Email: [email protected]
0998380694
2231216
2500699
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
Pts.
NOMBRE
INSTITUCIÓN/ REFERENCIA
CARGO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
24
Sra. Genoveva Miño
Casa de dos pisos blanca
Propietaria
Muros N27-233 y Av. González Suarez
2540174
25
Ing. Carlos Sánchez
Edificio Palermo
Administrador
Av. González Suarez N27-311 y Muros
0999047535
26
Sr. Rubén Pruna
Edificio Delta
Administrador
Av. González Suarez N27-327 y Muros
27
No se identifico
Madeira
Administrador
San Ignacio E12-164 y Av. González Suarez
28
Sr. María Isabel Morales
Casa de dos pisos morada
Propietaria
San Ignacio E12-132 y Av. González Suarez
2233123
29
Lcda. Sor Samara Alcívar
Colegio La Inmaculada
Directora
Av. González Suarez y San Ignacio
2564968
30
Sra. Albalila Veintimilla
Edificio Bello Horizonte
Administrador
Av. González Suarez N27-342 y San Ignacio
2524141
31
Sr. José Antonio Mariategui
Cassolette
Gerente
Av. González Suarez N27-342 y San Ignacio
2525568
32
Sra. Alexandra Molina
La Caperuza Pizza
Propietaria
Av. González Suarez N27-342 y San Ignacio
2549552
33
No se identifico
Los Hot Dog de la Gonzáles Suárez
Administrador
Av. González Suárez N27-310 y San Ignacio
2569142
34
Sr. Marcelo Ortiz
Casa de dos pisos ploma
Propietario
Av. González Suárez N27-310 y San Ignacio
2505456
35
Lcdo. Segundo Mena
Hotel Gonzáles Suárez
Gerente
San Ignacio N27-50 y Av. Gonzáles Suárez
2224417
36
Sra. Sonia Cevallos
Sala de Belleza Sonia
Propietaria
Jonas Guerrero y Av. Gonzáles Suárez
99220775
37
Sr. Víctor Sosa
Edificio Sosa Sosa
Propietario
Jonas Guerrero N27-46 y Av. Gonzáles Suárez
2525806
38
Sra. Rosario Páez
Restaurante Santo Capricho
Propietaria
Jonas Guerrero N27-46 y Av. Gonzáles Suárez
2300933
39
Dra. María Valencia
Casa con cerramiento rojo y puerta negra
Propietaria
Jonas Guerrero N27-14 y Rafael León Larrea
0997760747
40
Sra. María Emilia Crespo
Hostal Boutiquito S.A
Gerente
Jonas Guerrero N27-14 y Rafael León Larrea
2233282
41
Sra. Claudia Cappelletti
Stubel Suites & Café
Gerente
Pasaje Stubel y Rafael León Larrea
6013499
42
Sr. Enrique Echeverría
Casa de dos pisos blanca con puerta café
Propietario
Pasaje Stubel N27-59 y Rafael León Larrea
2563206
43
Sr. Franklin Palma
Edificio El Valle
Administrador
Pasaje Stubel N27-80 y Rafael León Larrea
0997669627
44
Sra. Soledad Vinueza
Edificio El Valle
Presidenta
Pasaje Stubel N27-80 y Rafael León Larrea
0984202716
45
Dr. Jorge Giacometti
Chaquiñan
Gerente
Pasaje Stubel N27-73 y Rafael León Larrea
46
Sr. Byron Real
Edificio Linda Vista
Administrador
Pasaje Stubel N27-93 y Rafael León Larrea
0985658252
47
Sr. Eduardo Naranjo
Casa de tres pisos celeste
Propietario
Pasaje Stubel N27-122 y Rafael León Larrea
3238141
48
Lcdo. Mercedes Mora
Edificio Locarno
Administradora
Rafael León Larrea N27-304 y Av. Gonzáles Suárez
2547383
49
Sra. Margarita Tinajero
Hábitat Guápulo
Administradora
Rafael León Larrea N27-260 y Av. Gonzáles Suárez
2559500
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Email: [email protected]
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
Pts.
NOMBRE
INSTITUCIÓN/ REFERENCIA
CARGO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
50
Sra. María Loayza
Casa blanca de un piso con puerta café
Propietaria
Rafael León Larrea N27-210 y Av. Gonzáles Suárez
2236885
51
Sra. Vanesa Herrera
Warmi Restaurante
Propietaria
Rafael León Larrea 1050 y Camino de Orellana
2549680
52
Sr. Carlos Vivar
Casa blanca con puerta negra
Propietario
Camino de Orellana N27-154 y Rafael León Larrea
2549680
53
Sr. Alfonso Mora
Casa blanca con puerta café
Propietario
Camino de Orellana N27-128 y Rafael León Larrea
2231706
54
Sr. Julio Aulestia
Casa blanca con puerta verde
Propietario
Camino de Orellana N27-194 y Rafael León Larrea
2231692
55
Sra. Ruth Noboa
Casa Encalada de Guápulo
Administradora
Camino de Orellana N27-214 y Rafael León Larrea
0986336463
56
Sra. Paola Ballagán
Casa blanca con puerta negra
Propietaria
Camino de Orellana y Rafael León Larrea
57
Sr. Cornejo
Casa de dos pisos blanca
Propietario
Camino de Orellana y Rafael León Larrea
58
Sra. Carmen Torres
Restaurante La Vieja Europa
Administradora
Isabel La Católica N26-03 y Av. Francisco de Orellana
2226153
59
Sr. Jorge Salgado
Casa blanca con puerta negra
Propietario
Isabel La Católica N26-53 y Av. Francisco de Orellana
2540051
60
Sr. Álvaro Hernández
Restaurante Cats
Propietario
Av. Francisco de Orellana E11-70 y Av. Gonzáles Suárez
2226632
61
Sr. Willy Moelle
Casa Moeller Martínez C.A
Gerente
Av. Francisco de Orellana 155 y Av. 12 de Octubre
2509879
62
Sra. Gina García
Edificio Lincoln
Administradora
Av. Francisco de Orellana E11-14 y Av. Gonzáles Suárez
0987934696
63
Sr. Rodrigo Pineda
Panadería Alemana Brot Corp
Administrador
Av. Francisco de Orellana E11-14 y Av. Gonzáles Suárez
2228190
64
Sra. Carolina Izquierdo
Diseño de Modas
Propietaria
Av. Francisco de Orellana E11-14 y Av. Gonzáles Suárez
0994788405
65
Sr. Hugo Dávila
Alfaseguros Cía. Ltda.
Gerente
Av. 12 de octubre N27-53 y Muros
3827300
66
Sra. Fabiola Morales
Cyber Gonzáles Suárez
Propietaria
Av. Gonzáles Suárez y Muros
2562380
67
Sr. Cayetano Uribe
Uribes Decoración
Propietario
Av. González Suárez N27-147 y Muros
2527336
68
Sr. Ricardo Mariategui
Restaurante Chancho y Leña
Gerente
Av. González Suárez y Muros
2523589
69
Sra. Belén Ballagán
Restaurante Los Choris
Gerente
Av. González Suárez N27-186 y Muros
2500888
70
Sr. Alberto Gonzáles
Motos Harley Davidson Cycles
Administrador
Av. González Suárez N27-201 y Muros
2552124
71
Sr. José Luis Iturralde
Boutique Buggatti
Gerente
Av. González Suárez N27-221 y Muros
2906223
72
Arq. Edison Nabas
Edificio Bolívar
Administrador
Av. 12 de Octubre N26-118 y Av. Francisco de Orellana
0998031595
73
Sra. Mónica Arcos
Club Unión Sociedad Quito
Asistente de Gerencia
Av. 12 de Octubre N26-86 y Abraham Lincoln
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2015)
2557910
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IMÁGEN 2. UBICACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN EL ÀREA DE INFLUENCIA DIRECTA
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2015)
5.5.
RESULTADOS DE ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN
5.5.1. ASPECTOS GENERALES
¿Existe en el barrio comités promejoras, de seguridad u otras organizaciones sociales?
Respuesta
SI
NO
TOTAL
Cantidad
1
27
28
%
4
96
100
4% de los encuestados conoce la
existencia de comités pro mejoras, de
seguridad u otras organizaciones sociales.
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RESULTADOS DE ENCUESTA DE ASPECTOS GENERALES
96%
4%
SI
NO
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2015)
5.5.2. PERCEPCIÓN SOCIAL
¿Sabe usted que el Hotel Quito, desempeña actividades en el sector?
Respuesta
SI
TOTAL
Cantidad
28
28
%
100
100
100% de los encuestados sabe que el hotel
desempeña actividades en el sector.
¿Conoce usted las actividades que realiza el Hotel Quito?
Respuesta
SI
TOTAL
Cantidad
28
28
%
100
100
100 % de los encuestados sabe que
actividades desempeña el hotel.
¿Cómo es su relación con el Hotel Quito?
Respuesta
BUENA
INDIFERENTE
TOTAL
Cantidad
11
17
25
%
39
61
100
39% de los encuestados tienen una
relación buena con el hotel. El 61%
restante asegura no tener ninguna
relación con el hotel.
RESULTADOS DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL
61%
39%
BUENA
INDIFERENTE
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2015)
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5.5.3. ASPECTOS AMBIENTALES
¿Cree usted que las actividades el Hotel Quito han generado alguna molestia en el sector?
Respuesta
NO
TOTAL
Cantidad
28
28
%
100
100
100% de los encuestados no han
identificado molestias causadas por las
actividades el hotel.
¿La presencia de Hotel Quito ha generado algún tipo de beneficio en la zona?
Respuesta
SI
NO
TOTAL
Cantidad
11
17
28
%
39
61
100
39% de los encuestados han identificado
beneficios debido a la presencia del hotel.
El 61% restante no identificó ningún
beneficio.
RESULTADOS DE ENCUESTA DE ASPECTOS AMBIENTALES
39%
61%
SI
NO
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2015)
¿De ser positiva su respuesta, podría usted definir qué tipo de beneficio?
Beneficio
Comercio
Respuesta
11
5.6. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL INDIRECTA
Espacio socio-interinstitucional que resulta de la relación del proyecto o actividad con las unidades
político-territoriales donde se desarrolla el proyecto o actividad: parroquia, cantón y/o provincia




Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Parroquia: Mariscal Sucre
Administración zonal: Eugenio Espejo
En esta área se tomará en cuenta los siguientes actores sociales:
-
Director Provincial de Ambiente de Pichincha
Secretaria de Ambiente del DMQ
Administrador zonal Eugenio Espejo
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TABLA 26. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
NOMBRE
INSTITUCIÓN/REFERENCIA
CARGO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
Dra. Verónica Arias
Secretaria de Ambiente
Secretaria de
Ambiente
Rio Coca E6-85 e Isla Genovesa
2430588
Director
Luis Cordero y Av. 6 de Diciembre
2473269
Administrador
Av. Amazonas N38-112 y Pereira
2262994
Dr. Darío del Salto
Sr. Boris Mata Reyes
Dirección Provincial de
Ambiente Pichincha
Administración Zonal Eugenio
Espejo
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2015)
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADES
6.1. UBICACIÓN
HOTEL QUITO está ubicado en la parroquia Mariscal Sucre del cantón Quito, específicamente en la
(ver imagen 3). Las coordenadas geográficas son las siguientes:
TABLA 27. COORDENADAS GEOGRAFÍCAS DE HOTEL QUITO
X
Y
780578
780479
780409
780414
780479
780506
780584
780595
9977487
9977488
9977583
9977600
9977640
9977778
9977669
9977644
IMÁGEN 3. CROQUIS DE UBICACIÓN DE HOTEL QUITO
Fuente: Google Earth (2015)
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
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6.2. REQUISITOS OPERACIONALES
2
HOTEL QUITO, según las escrituras cuenta con un predio propio de 22105,60 m , área de
2
construcción: 18821,07 m y frente 601,16 m, los linderos del hotel son los siguientes (ver tabla 28):
TABLA 28. LINDEROS DE HOTEL QUITO
NORTE
Hostal Boutiquito S.A, viviendas
SUR
Restaurante Cats, Edificio Lincoln
Uribes Decoración , Restaurante Chancho y Leña, Restaurante Los Choris, Motos
Harley Davidson Cycles, Buggatti
Edificio Locarno, Habitat Guápulo, Warmi Restaurante, Casa Encalada de Guápulo
ESTE
OESTE
Fuente: Hotel Quito (2015)
6.2.1. RECURSO HUMANO
TABLA 29. PERSONAL DE LA EMPRESA
ÁREA
EMPLEADOS
Administrativos
41
Operarios
223
Total
264
Fuente: Hotel Quito (2015)
TABLA 30. HORARIOS DE TRABAJA EN EL HOTEL
HORARIO DE
FUNCIONAMIENTO
8:30-17:00
7:00 15:00
15:00 a 23:00
23:00 a 7:00
PERSONAL
ADMINISTRACIÓN
PRODUCCIÓN
6.2.2. EQUIPAMIENTO
TABLA 31. DATOS DE INFRAESTRUCTURA
ACTUALIDAD
CUADRO DE ÁREAS
NIVEL
-7,57
-7,57
-7,57
-7,57
-7,57
-7,57
-7,57
-7,57
-7,57
-7,57
-7,57
-7,57
-7,57
-7,57
USOS
CUARTO DE MÁQUINAS
TRANSFORMADORES
CUARTO DE CONTROLES
TRANSFORMADORES
AMA DE LLAVES Y ROPERIA
BODEGA AMA DE LLAVES
BODEGA BANQUETES
MANTELERIA
BODEGA DE MONTAJE
TALLER DE MANTENIMIENTO
EQUIPO DE SUMINISTRO DE
AIRE PARA LAVANDERÍA
BODEGA DE LIMPIEZA
OFICINA DE LIMPIEZA
LOCKERS HOMBRES
LOCKERS MUJERES
LAVANDERÍA
CIRCULACIONES
TOTALES
AREA BRUTA ÁREA NO COMPUTABLE
ÁREA UTIL
184,5
35,99
184,5
35,99
14,73
14,73
83,41
26,14
83,41
26,14
61,83
61,83
22,14
82,18
22,14
82,18
7,28
7,28
9,97
9,96
89,23
59,59
146,59
142,81
9,97
9,96
89,23
59,59
146,59
0,00
833,54
142,81
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NIVEL
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
NIVEL
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
NIVEL
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
USOS
CAMARA DE
TRANSFORMACIÓN
BODEGA DE VIVERES
CUARTO DE MÁQUINAS
SUMINISTRO AIRE SALON
PICHINCHA
COCINA, CUARTOS FRIOS
SALON PÌCHINCHA
BODEGA PRINCIPAL
SUMINISTROS, LICORES
OFICINA RECEPCION DE
MERCADERÍA
OFICINA BODEGA
CIRCULACIONES
TOTALES
CUADRO DE ÁREAS
AREA BRUTA ÁREA NO COMPUTABLE ÁREA UTIL
31,86
31,86
25,86
25,86
38,67
38,67
339,09
387,38
339,09
387,38
149,04
149,04
14,61
14,61
12,81
177,98
177,98
CUADRO DE ÁREAS
USOS
AREA BRUTA ÁREA NO COMPUTABLE
COCINA PRINCIPAL
274,58
COMEDOR DE EMPLEADOS
113,92
SALON CAYAMBE
192,03
BANQUETES OFICINA41,98
BODEGA
SALON SANGAY
47,45
CISTERNA, HALL Y
82,18
CORREDOR
BOMBAS
23,92
SALON SIMON BOLIVAR
137,03
BODEGA MONTAJE RINCON
7,18
QUITEÑO
BAÑOS DISCAPACITADOS
18,46
SALON RINCON QUITEÑO
99,15
LOBBY BAJO,
385,64
385,64
CIRCULACIONES
TOTALES
USOS
BAÑOS HOMBRES Y
MUJERES
SALON TUNGURAHUA
SALON COTOPAXI
SALON CHIMBORAZO
CUADRO DE ÁREAS
AREA BRUTA ÁREA NO COMPUTABLE
BAÑOS HOMBRES Y
MUJERES ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDAD Y
DEPARTAMENTO MÉDICO
CIRCULACIONES
TOTALES
12,81
0,00
999,32
ÁREA UTIL
274,58
113,92
192,03
41,98
47,45
82,18
23,92
137,03
7,18
18,46
99,15
0,00
1037,88
ÁREA UTIL
27,21
27,21
26,42
52,85
26,3
26,42
52,85
26,3
12
12
162,72
162,72
96,76
96,76
0,00
307,5
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
NIVEL
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
-3,55
ACTUALIDAD
CUADRO DE ÁREAS
USOS
AREA BRUTA ÁREA NO COMPUTABLE
BAÑO Y OFICINA CUENTAS
11,62
POR COBRAR
BODEGA CONTABILIDAD
11,46
OFICINA DE SEGURIDAD Y
28,58
SALUD
CAMARA DE
25,31
TRANSFORMACIÓN
SUBESTACIÓN 2
25,37
BODEGA STEWARD
26,47
OFICINA DE
44,17
MANTENIMIENTO
ARCHIVOS QUITO LINDO
37,73
BODEGA 1 CONTABILIDAD
38,31
BODEGA 2 CONTABILIDAD
18,66
BODEGA SUMINISTROS BLANCOS80,40
BODEGA AMA DE LLAVES DECORACIONES
23,52
CIRCULACIONES
181,06
181,06
TOTALES
ÁREA UTIL
11,62
11,46
28,58
25,31
25,37
26,47
44,17
37,73
38,31
18,66
80,40
23,52
0,00
371,6
ACTUALIDAD
CUADRO DE ÁREAS
AREA BRUTA ÁREA NO COMPUTABLE ÁREA UTIL
NIVEL USOS
SALA VACANTE EX
0,35
DISCOTECA
0,35 SALON GUAPULO 3
0,35 SALON GUAPULO 2
0,35 SALON GUAPULO 1
0,35 CIRCULACIONES
TOTALES
300,28
300,28
229,83
440,43
300
174,31
229,83
440,43
300
0
1270,54
174,31
CUADRO DE ÁREAS
NIVEL
0,35
OFICINAS RECEPCIÓN,
RESERVAS, SEGURIDAD,
DIRECCION A&B Y
BUSINESS CENTER
LOBBY Y CIRCULACIONES
TOTALES
0,35
NIVEL
3,35
3,35
3,35
AREA BRUTA ÁREA NO COMPUTABLE
ALMACENES
0,35
3,35
USOS
USOS
SALON EJECUTIVO
HABITACIONES, BODEGA
BOTONES
HABITACIONES
MEZANNINE,
CIRCULACIONES,ETC.
TOTALES
ÁREA UTIL
170,2
170,2
130,18
130,18
620,87
620,87
0,00
300,38
CUADRO DE ÁREAS
AREA BRUTA ÁREA NO COMPUTABLE
11,19
ÁREA UTIL
95,17
26,71
48,38
132,3
113,28
394,51
394,51
0,00
256,83
Fuente: Hotel Quito (2015)
Página 61 de 161
Dirección del Hotel: Av. González Suarez N27-142 y Av. Orellana, sector La Floresta. Telf. 2 3964 998
Email: [email protected]
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
6.2.3. ABASTECIMIENTOS Y CONSUMOS
Toda el agua que consume Hotel Quito proviene de la red pública.
TABLA 32. ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA
3
ABASTECIMIENTO DE AGUA
CANTIDAD MENSUAL (m )
Red Pública
2325
Fuente: Fuente: Hotel Quito (2015)
TABLA 33. ABANTECIMIENTO Y CONSUMO DE ENERGÍA
ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA
CANTIDAD MENSUAL (Kw/h)
Red Pública
112581
Fuente: Hotel Quito (2015)
TABLA 34. CONSUMO DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
CONSUMO MENSUAL
UNIDADES
FINALIDAD DE USO
GLP
2230
Kg
Diesel
11231
Gal
Cocción de alimentos
Calentamiento agua
calderos
Fuente: Hotel Quito (2015)
6.2.4. INSUMOS
Principales, insumos, productos químicos que se utilizan, están identificados en las siguientes tablas
(35 y 36).
TABLA 35. INSUMOS
LISTADO DE INSUMOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
No.
PRODUCTO
UNIDAD
CANT.
6526
ABRIGO UNIFORME
UNIDAD
9
3487
ACEITE JOHNSONS BABY 300M
UNIDAD
2
698
ADAPTADOR DVI AVGA COMPUTO
UNIDAD
1
2085
AGUA OXIGENADA 250ML
UNIDAD
2
3705
AGUJA DE COSER NO. 4
UNIDAD
5
4089
AGUJA DE COSER NO. 5
PAQUETE
5
3419
AGUJA MAQ.RECTA 1425 #14
PAQUETE
5
3414
AGUJA OVERLOCK 14/90 (10U
PAQUETE
5
3688
ALCALOS PLUS 20KG
CANECA
6
3428
ALCANEUTREX NEUTRALIZ.H.A
KILO
300
2263
ALCOHOL ANTIS•
PTICO 1000C
UNIDAD
2
2101
ALFILERES
UNIDAD
45
24
6011
ALFOMBRA P/TINA BAÑO HABT
UNIDAD
4275
ALMAS CAMISA CARTÓN (100U
PAQUETE
10
6481
ALMOHADA 70X50CM
UNIDAD
108
5427
ANTENA RADIO COMUNICACIÓN
UNIDAD
1
1015
APOYA MANOS
UNIDAD
3
2411
ARCHIVADOR ACORDEON MALET
UNIDAD
5
2383
ARCHIVADOR CARTÓN R3 GRAN
UNIDAD
26
2410
ARCHIVADOR GRANDE
UNIDAD
62
2419
ARCHIVADOR PEQUEÑO
UNIDAD
12
5494
ARENA SILICE/FILTRO PISCI
KILO
1300
3158
ARMADOR MADERA HAB.
UNIDAD
39
2084
ARMADORES PLASTICOS
UNIDAD
200
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
No.
PRODUCTO
UNIDAD
CANT.
2665
ASPIRINA ADVANCED
UNIDAD
60
2703
ATOMIZADOR JUMBO SPARTAN
UNIDAD
18
6195
AZUCARERA COMEDOR
UNIDAD
6
5224
BAJA LENGUAS (100U)
PAQUETE
1
4071
BANDEJA CERÁMICA HABITAC.
UNIDAD
67
3058
BANNER PUBLICITARIO GIGAN
UNIDAD
2
6001
BANQUETES A5 X10H
BLOCK
7.800
4449
BASE PARA PASTEL
UNIDAD
300
3701
BEBEDERO DE COLIBRI
UNIDAD
1
1442
BLOQUEADOR DE SOL
UNIDAD
4
6243
BLUSA UNIFORME
UNIDAD
3
3342
BOLETOS DÍA DE LA MADRE
UNIDAD
400
5351
BOLSO DE LAVANDERÍA
UNIDAD
1.350
5351
BOLSO DE LAVANDERÍA
UNIDAD
3.950
3576
BOLSO MINI REGALO VENTAS
UNIDAD
500
2444
BORRADOR
UNIDAD
8
1218
BOTIQUIN
UNIDAD
3
6657
BOWL CONSOMERO/OREJAS COR
UNIDAD
76
2010
BRASSO
UNIDAD
22
6229
BRILLACALZADO HABITACIÓN
UNIDAD
6.800
3721
CABLE USB IPHONE 5/6
UNIDAD
2
2965
CABLE UTP CAT 6 (305M)
ROLLO
1
3510
CAJA PARA PIZZA 22X22
UNIDAD
150
2061
CAJAS - LUNCH
UNIDAD
1.950
4190
CALCULADORA PEQUE¥A CASIO
UNIDAD
3
6242
CAMISA HOMBRES PERSONAL
UNIDAD
6
1691
CARGADOR BALANZA DIGITAL
UNIDAD
1
5612
CARIOCA DE CARNAVAL
UNIDAD
10
2089
CARPETA ARCHIVADOR PLÁSTICO
UNIDAD
1
1483
CARPETAS PLÁSTICAS 2 ANIL
UNIDAD
5
3187
CARTEL PAPEL COUCHE
UNIDAD
6
3882
CARTUCHO HP C6657A
UNIDAD
1
5588
CD-R CONO DE 50U
PAQUETE
7
3793
CEPILLO CERDA DURA
UNIDAD
10
4069
CEPILLO PLÁSTICO 15CM
UNIDAD
2
4141
CEPILLO PLÁSTICO 60CM.
UNIDAD
1
3667
CERA LIQUIDA PARA PISO
GALON
3
3731
CETIRIZINA 10MG TABLETAS
UNIDAD
60
2125
CHALECO UNIFORME PERSONAL
UNIDAD
28
2125
CHALECO UNIFORME PERSONAL
UNIDAD
13
4583
CHAQUETA CASIMIR HOMB.PER
UNIDAD
18
3519
CHIFLERA
UNIDAD
1
2450
CHINCHES
UNIDAD
10
6287
CHISPERO
UNIDAD
4
6288
CHISPERO RESPUESTO
UNIDAD
20
6370
CHOMPA CUARTO FRIO TERMIC
UNIDAD
2
4504
CIERRE 10CM
UNIDAD
100
4504
CIERRE 10CM
UNIDAD
10
3420
CIERRE 18CM METALICO GRUE
UNIDAD
36
3704
CIERRE CHOMPA 50CM GRUESO
UNIDAD
24
3035
CIERRE CHOMPA 55CM
UNIDAD
-
3035
CIERRE CHOMPA 55CM
UNIDAD
12
4527
CIERRE CHOMPA 65CM
UNIDAD
12
2462
CINTA DE EMBALAJE
UNIDAD
24
1580
CINTA DOBLE FAZ
UNIDAD
2
2434
CINTA EPSON 15A (8750)
UNIDAD
3
5171
CINTA EPSON ERC-38B
UNIDAD
44
2924
CINTA EPSON S015329 FX890
UNIDAD
6
3064
CINTA MÉTRICA
UNIDAD
1
2560
CINTA RIBBON ZEBRA 60MMX
UNIDAD
3
2461
CLIPS GRANDES MARIPOSA
UNIDAD
24
110
2442
CLIPS PEQUEÑOS
CAJA
3685
CLORIZIDE 54KG GRANO
CANECA
4
2656
CLORO EN PASTILLAS (PISCI
KILO
200
2559
CLORO GRANULADO
KILO
355
4502
CLORO HTH GRANULADO 45KG
KILO
315
3439
CLORO LIQUIDO AL 10%
KILO
200
2106
COLGANTES TOALLAS HAB.
UNIDAD
500
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
No.
PRODUCTO
UNIDAD
1688
COLORÍMETRO PROF.10PASOS
UNIDAD
CANT.
1
5695
COMANDA DESAYUNO CON COPI
BLOCK
200
3683
COMENTARIOS AYB (TDM)
UNIDAD
500
1309
COMENTARIOS HABITACIONES
UNIDAD
2.000
4114
COMENTARIOS PLAYA
UNIDAD
500
3315
CONO HILO CHINO
UNIDAD
13
4162
COPA AGUA PERCEPTION 14OZ
UNIDAD
72
6318
COPA FLAUTA LIBBEY PERCET
UNIDAD
24
6368
COPA TROPICAL PUNCH LIBBE
UNIDAD
12
1416
COPA V.TINTO PERCEPT.11OZ
UNIDAD
48
6179
COPA VINO BLANCO LIBBEY
UNIDAD
36
3005
CORBATA EJECUTIVO
UNIDAD
28
2429
CORRECTOR LIQUIDO
UNIDAD
48
3346
CORTINA DE BAÑO HAB.SOBRE
UNIDAD
48
9098
CORTINAS DE BAÑO
UNIDAD
97
2458
CREMA PARA CONTAR BILLETS
UNIDAD
5
3687
CRISTALIN GREEN 10KG
CANECA
11
6345
CUADERNO EMPASTADO 200H
UNIDAD
13
1074
CUADERNO UNIVERT.CUADROS
UNIDAD
5
6189
CUCHARA CAFE TLP1/11
UNIDAD
222
1147
CUCHARA DESECHAB. PAQ X50
PAQUETE
160
3680
CUCHARA DESECHAB.PAQX20U
PAQUETE
100
6399
CUCHARA MELAMINE BUFFET
UNIDAD
42
6652
CUCHARA PARA EXPRESO AC.I
UNIDAD
24
6190
CUCHARA POSTRE
UNIDAD
48
6651
CUCHARA SOPERA AC.INOX.
UNIDAD
186
6562
CUCHARETA 45CM 220IC EXOG
UNIDAD
24
3679
CUCHARON 1 1/2 CAMBRO
UNIDAD
12
6319
CUCHILLO MESA CARNE
UNIDAD
24
2723
CURITAS (100U)
CAJA
2
3413
CYTROX (20K)
KILO
240
4011
DAM MOD
GALON
1
5088
DESCORCHADOR VINOS
UNIDAD
6
6604
DESENGRASANTE IND. H2-D2
KILO
380
4048
DESMANCHADO. PERFECTO PLUSS
GALON
3
5863
DESMANCHADOR INKGO 1K
FRASCO
5
2014
DESODORANTE AMBIENTAL
UNIDAD
89
3226
DIADEMA TELEFÓNICA
UNIDAD
1
3333
DICLOFENACO GEL TUBO
UNIDAD
5
3356
DICLOFENACO MK 75MG AMPOL
UNIDAD
20
3356
DICLOFENACO MK 75MG AMPOL
UNIDAD
60
3350
DICLOFENACO TAB 50MG
UNIDAD
160
3203
DISPENSADOR DE MIEL 12OZ
UNIDAD
2
3135
DISPENSADOR JABÓN 46OZ
UNIDAD
5
2447
ENGRAPADORA
UNIDAD
5
2006
ESCOBA 40CM
UNIDAD
10
2006
ESCOBA 40CM
UNIDAD
16
2036
ESCOBA DE PLÁSTICO
UNIDAD
11
2420
ESFERO DE OFICINA
UNIDAD
36
2421
ESFERO PARA HABITACIÓN
UNIDAD
20.700
3891
ESPARADRAPO LEUKOP
UNIDAD
11
2104
ESPONJA BORRAMANCHAS
UNIDAD
60
2001
ESPONJA FIBRA VERDE 3M
UNIDAD
738
2001
ESPONJA FIBRA VERDE 3M
UNIDAD
1.296
3722
ESPONJA FIBRA VERDE EX.FU
UNIDAD
580
2107
ESPONJA MASTERBRIL PLÁSTICO
UNIDAD
144
2484
ESTILETE
UNIDAD
34
3660
ESTRELLA EN VINYL
UNIDAD
12
1869
ESTROPAJO ALAMBRE T/LLANT
UNIDAD
168
2561
ETIQUETAS SILVER ZEBRA
UNIDAD
3
6023
EUCALIPTO KILO
KILO
-
6023
EUCALIPTO KILO
KILO
80
6023
EUCALIPTO KILO
KILO
314
6169
EXPRIMIDOR PARA LIMON SUT
UNIDAD
2
6169
EXPRIMIDOR PARA LIMON SUT
UNIDAD
2
3422
EXTREME PLUS DESENG.DESIF
KILO
940
5147
FACTURAS RECEP.(1000 U)
CAJA
12
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
No.
PRODUCTO
UNIDAD
CANT.
3148
FLASH MEMORY 8GB HP
UNIDAD
10
3276
FLORES SECAS(PUPURRI)
UNIDAD
10
3049
FLYER PAPEL COUCHE 150GR
UNIDAD
1000
2544
FOAMY
KILO
580
3111
FORM. HOJAS PRECIOS CLP
UNIDAD
1300
3585
FORM. KIT DENTAL/AFEITAR
BLOCK
3
3684
FORM. MASCAR.TELEFONICA
UNIDAD
238
4090
FORM. MEMBRESIA CLUB PLAY
BLOCK
2
763
FORM. OBJETOS ENCONTRADOS
BLOCK
10
3021
FORM. ORDEN TRABAJO MANTE
BLOCK
20
3028
FORM. PEDIDO JUGO CONSERJ
BLOCK
10
4143
FORM. REG.INGRESOS BANCAR
BLOCK
5
3104
FORM. SERVIC.LAVAND.50U
BLOCK
40
2054
FORM. TRASPASOS ENTRE BOD
UNIDAD
60
3583
FOSFORERA DESECHABLE GRAN
UNIDAD
24
6555
FUENTE 39X6.2CM GASTRONOM
UNIDAD
1
5036
FUNDA ASPIRADORA KARCHER
UNIDAD
6
2979
FUNDA ASPIRADORA UZ 930
PAQUETE
6
2040
FUNDA BASURA NEGRA(50U)
PAQUETE
210
6554
FUNDA BLANCA 1/2/AGARRADE
PAQUETE
30
2067
FUNDA CARNE (PQTE. 100U)
PAQUETE
80
3749
FUNDA DE PAPEL NO. 12
UNIDAD
400
3499
FUNDA GRIS (50)
PAQUETE
10
3278
FUNDA ORGANZA (PUPURRI)
UNIDAD
200
2050
FUNDA PASTELERÍA (50U)
PAQUETE
20
811
FUNDA TACHO (10)
PAQUETE
2.700
5352
FUNDA VASO (100U)
UNIDAD
47
3105
FUNDA VERDE (50)
PAQUETE
69
3304
GAFA PROTECTORA VISITANTE
UNIDAD
82
3459
GARAMICINA CREMA
UNIDAD
1
2784
GASA QUIRÚRGICA (25U)
FUNDAS
6
3494
GEL ANTIBACTERIAL 70%
GALON
11
4049
GEL PARA CABELLO 500GR
UNIDAD
20
3381
GLOBOS
UNIDAD
200
1.280
2542
GOLDEN GLO
KILO
3981
GORRAS DE CHEF
UNIDAD
700
6225
GORRO DE BAÑO HABITACIÓN
UNIDAD
6.200
2438
GRAPAS NO.26/6
UNIDAD
40
4029
GUANTES CAUCHO NITRILO AL
PAR
204
2019
GUANTES DE CAUCHO * PARES
PAR
84
1851
GUANTES DESECHABLES 100U
CAJA
600
6
3800
GUANTES TÉRMICOS HORNO
PAR
3313
GUSANO FLOTADOR PISCINA
UNIDAD
6
3091
HABLADOR DE MESA FESTIVAL
UNIDAD
320
1686
HOJA A4 FESTIVAL
UNIDAD
26
3666
HOJA BOND TDM 29.7X10.5
UNIDAD
6.000
2401
HOJA MEMBRETADA Q.L.BIESS
UNIDAD
1.000
3579
HOJA PAPEL BOND 21X8CM 75
PAQUETE
10
1471
HOJA SUNDANCE LINEN HILO
UNIDAD
360
5913
HOJAS DE PALMERA
ATADO
2
3402
HOJAS PLAYA (MASAJES)
BLOCK
6
1378
IDENTIFICADOR DE LLAVES
UNIDAD
12
2103
IMPERDIBLES NO. 3
PAQUETE
2
1230
INCIENSOS VARIOS (10U)
PAQUETE
10
2017
INSECTICIDA SPRAY
UNIDAD
13
3201
INVITACIÓN CLUB LA PLAYA
UNIDAD
200
3216
INVITACIÓN CON SOBRE VTAS
UNIDAD
200
4943
INVITACION VIP (50U)
BLOCK
6
4123
JABÓN LAVA VAJILLA HP100
KILO
260
2032
JABÓN LIQ. MANOS FUN.800ML
FUNDAS
138
3145
JABÓN MARSELLA CON ESTUCH
UNIDAD
12.600
3146
JABÓN MARSELLA SIN ESTUCH
UNIDAD
15.000
1542
JABÓN SANITIZER CANECA
KILO
60
3165
JARRA CAMBRO 64OZ RTDM
UNIDAD
8
5708
JARRO DE COLORES
UNIDAD
720
3481
JERINGUILLA DESECHAB.10MM
UNIDAD
20
3481
JERINGUILLA DESECHAB.10MM
UNIDAD
100
2692
JERINGUILLA DESECHABLE 3M
UNIDAD
220
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
No.
PRODUCTO
UNIDAD
3479
JERINGUILLA DESECHABLE 5M
UNIDAD
CANT.
20
3479
JERINGUILLA DESECHABLE 5M
UNIDAD
100
6227
KIT AFEITAR ESTUCHE
UNIDAD
400
6226
KIT DENTAL ESTUCHE
UNIDAD
450
2003
LANA DE ACERO PARA PISOS
UNIDAD
25
2424
LÁPIZ NEGRO
UNIDAD
6
6305
LÁPIZ PORTAMINAS
UNIDAD
18
5742
LIBRETA PEQUEÑA ESPIRAL
UNIDAD
10
2415
LIBRETA TAQUIGRAFÍA
UNIDAD
3
4194
LIBRETIN NOTAS HAB.
UNIDAD
10.000
6145
LICUADORA PROFESIONAL
UNIDAD
1
2454
LIGAS
KILO
6
4106
LIMPIADOR MUEBLES 14OZ
UNIDAD
3
3578
LIMPION COCINA FAMITEX10U
PAQUETE
44
410
830
LIMPION INDUSTRIAL MARRÓN
UNIDAD
2217
LIQUIDACIÓN DE COMPRA
BLOCK
2
3139
LLAVE ELECTRÓNICA GENÉRICA
UNIDAD
500
6413
LLAVE ELECTRÓNICA HABITACIÓN
UNIDAD
3.000
6233
LOCIÓN CORP.TE VERDE GL
GALON
4
6223
LOCIÓN CORPORAL TÉ VERDE
UNIDAD
6.800
3715
LOCIÓN PHARMA 55ML
UNIDAD
600
4133
LUSTRA MUEBLES 500ML
UNIDAD
9
6359
MANGAS DESECHABLES
PAQUETE
2
3033
MANGO ALUMINIO PORTA MOPA
UNIDAD
6
4077
MANGUERA P/JARDIN 25M 5/8
UNIDAD
1
4511
MANTEQUILLERO CORAL
UNIDAD
72
4097
MARCADOR PARA ROPA
UNIDAD
10
2422
MARCADOR PERMANENTE
UNIDAD
68
3713
MARCADOR PERMANENTE CD
UNIDAD
3
2490
MARCADOR TIZA LIQUIDA
UNIDAD
170
2773
MASCARILLA NO8511 FILTRO
UNIDAD
100
3409
MASCARILLA QUIRÚRGICA
UNIDAD
1.200
3075
MECHAS REUSABLES FOGON
UNIDAD
86
5094
MENU CARTA SNACKS
UNIDAD
600
3024
MENU FESTIVAL COUCHE
UNIDAD
264
2796
MESULID
UNIDAD
60
4520
MICA CARNET 7.5X10.5 GRAN
UNIDAD
600
10
642
MINA .5
UNIDAD
3698
MOCHILA GRANDE/COMPRAS RF
UNIDAD
1
6351
MOLDE RECTANG.30CM TEFLÓN
UNIDAD
10
3922
MOPA TRAPERADOR REP.GRAND
UNIDAD
32
2452
MULTIPEG BLANCOS
PAQUETE
40
1733
MULTIPEG COLORES
PAQUETE
490
3354
NEO GRIPAL TAB
UNIDAD
20
3354
NEO GRIPAL TAB
UNIDAD
110
3424
NEPASIL BLANQUEADOR OXIG.
KILO
1.152
1780
NEUTRAL CLEANER GREEN SPR
LITRO
320
1546
NOTA DE CRÉDITO
BLOCK
3
2108
NOTA DE DEBITO
BLOCK
1
2190
NOTA DE INGRESO
BLOCK
10
2949
NOTA DE SALIDA
BLOCK
30
5506
ORANGE TOUCH 40 DESENGR.
GALON
3
3696
OVEN & GRILL 10LTS
CANECA
1
4096
PA¥UELOS DESECHABLES
CAJA
1.926
4176
PAD 20" BLANCO
UNIDAD
1
4654
PAD NEGRO.20"
UNIDAD
2
2007
PALA DE BASURA METÁLICA
UNIDAD
18
2078
PALILLOS 1/2 X 100
PAQUETE
80
2939
PALILLOS CHOPSTICK(100U)B
UNIDAD
2
4142
PALILLOS DE COLORES CAJA
CAJA
23
5060
PALILLOS MENTOLADOS
CAJA
4
3538
PALILLOS X 800U
PAQUETE
10
4584
PANTALÓN CASIMIR PERSONAL
UNIDAD
8
3717
PANTUFLAS DESECHABLES
UNIDAD
500
3221
PAÑITOS DESINFECTAN.125U
FRASCO
3
3050
PAPEL ALUMINIO *ROLLO*
ROLLO
5
2522
PAPEL CONT.TRO.971 COPIA
CAJA
9
2406
PAPEL CONTINUO 971
CAJA
1
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Email: [email protected]
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
No.
PRODUCTO
UNIDAD
CANT.
2406
PAPEL CONTINUO 971
CAJA
2
5237
PAPEL CONTINUO 971 2PAR
CAJA
8
2466
PAPEL ENCERADO
UNIDAD
4000
3489
PAPEL HIG.EXT.SUAVE (24U)
PAQUETE
335
3694
PAPEL HIG.ULTRASUAVE (32)
PAQUETE
46
3142
PAPEL INEN A-3 (500U)
PAQUETE
5
2397
PAPEL INEN A-4 (500 U)
RESMA
600
2111
PAPEL JUMBO
ROLLO
1.228
3697
PAPEL TOALLA FLUJO CENTRA
UNIDAD
468
3212
PAPEL TOALLA MEGAROLLO
UNIDAD
120
1706
PAPEL TOALLA(DISPENSADA)
UNIDAD
792
498
PARACETAMOL 500MG
UNIDAD
290
6295
PARRILLA ELECTRI 35X45CM
UNIDAD
1
2333
PARTES RECURSOS HUMANOS
BLOCK
50
3649
PEGA EN BARRA PEQUE¥A
UNIDAD
12
6228
PEINILLA CON ESTUCHE
UNIDAD
6.300
3456
PENICILINA BEZATINICA
UNIDAD
30
3457
PENICILINA CLEMIZOL
UNIDAD
10
3046
PESCADOR SACA HOJAS FUNDA
UNIDAD
1
5071
PESCADOR SACA HOJAS PLANO
UNIDAD
2
5490
PH DOWN (PISCINA)
KILO
70
40
5491
PH UP (PISCINA)
KILO
1917
PIEDRA DE AFILAR
UNIDAD
2
5786
PIEDRA POMEX
UNIDAD
10
3599
PIEDRA VOLCANICA 6K
FUNDAS
2
2075
PIOLA PARA CARNICERIA
UNIDAD
3
2064
PIRUTINA #6 (1000 U)
PAQUETE
13
2065
PIRUTINA #9 (1000 U)
PAQUETE
5
3693
PIZARRA TIZA LIQUI.120X80
UNIDAD
1
3068
PLANCHA ELÉCTRICA HAB.
UNIDAD
3
3796
PLANCHADOR PARA HABITACIÓN
UNIDAD
6
3286
PLÁSTICO NEGRO
METRO
200
6620
PLATO 17CM PAN CORAL
UNIDAD
100
6618
PLATO 20CM POSTRE CORAL
UNIDAD
170
6615
PLATO 28CM LLANO CORAL
UNIDAD
120
6625
PLATO ENSALADERO/SALCERO
UNIDAD
50
6371
PLATO PANDO 31CM CORONA
UNIDAD
24
6260
PLATO PASTA 30CMS CORONA
UNIDAD
24
6630
PLATO TAZA DE CAFE CORAL
UNIDAD
45
6391
PORCIONADOR HELADO 2 2/3
UNIDAD
2
1412
PORTA CLIPS
UNIDAD
2
5997
PORTA CUENTAS
UNIDAD
5.000
4063
PORTA KLEENEX CERÁMICA
UNIDAD
53
3090
PORTA MENÚ ACRÍLICO 8X10C
UNIDAD
50
6062
PORTA MOPA TRAPEADOR
UNIDAD
3
3205
PORTA NOTAS DE PLÁSTICO
UNIDAD
300
1106
PORTA TARJETA MAGNÉTICA
UNIDAD
14.000
3547
PORTA TARJETA MICROS RETR
UNIDAD
50
4066
PORTA TOALLAS CERÁMICA
UNIDAD
76
2230
POST IT 10X10
UNIDAD
72
4538
POST IT 3M BANDERITA 50U
UNIDAD
5
3924
PROTECTOR HOJAS (100 U)
PAQUETE
10
6692
QUEMADOR SOPLETE GAS PAST
UNIDAD
1
3690
RECETARIOS TALLER COCINA
UNIDAD
20
27
769
RED PARA EL CABELLO CAJA
CAJA
2449
REGLAS
UNIDAD
3
4734
REJILLA URINARIO AMBIENTL
UNIDAD
40
3640
RELOJ PARED GRANDE
UNIDAD
2
3720
REPORTE AMA LLAVES 50X2
BLOCK
4
3239
REPUESTO CUCHILLA LICUADO
UNIDAD
2
3797
REPUESTO PAD HOLDER SPART
UNIDAD
26
3215
REPUESTO ROLLO QUITA PELU
UNIDAD
7
2423
RESALTADOR
UNIDAD
108
2079
RESINITE *PLASTICO CARNE*
ROLLO
38
2079
RESINITE *PLASTICO CARNE*
ROLLO
51
1380
REVISTA DE TURISMO
UNIDAD
1.600
4124
RINSE LAVA VAJILLA A/D
LITRO
20
3712
RINSE PHARMA 55ML
UNIDAD
600
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
No.
PRODUCTO
UNIDAD
CANT.
6222
RINSE TÉ VERDE
UNIDAD
7.000
6232
RINSE TÉ VERDE GALÓN
GALON
8
4042
ROLL UPS (GIGANTOGRAFIA)
UNIDAD
4
3593
ROLLO IMP.5RP-270A 1PARTE
UNIDAD
150
2402
ROLLO IMP.5RP-270A 3PARTS
UNIDAD
1.250
3659
ROTULO PENSAMIENTO VINYL
UNIDAD
19
3661
ROTULO TOP 10 VINYL
UNIDAD
2
2551
RUST GO
KILO
4
2439
SACAGRAPAS
UNIDAD
3
2482
SACAPUNTAS
UNIDAD
4
6254
SALERO COMEDOR
UNIDAD
6
5487
SALES MINERALES NACIONAL
UNIDAD
17
3359
SALES REHIDRATACION ORAL
UNIDAD
110
6162
SALIDA DE BAÑO
UNIDAD
62
6329
SALSERA BOTE 300CC ALADIN
UNIDAD
24
6079
SALSERA LISA 180CC CORONA
UNIDAD
72
4148
SANIQUAT 20
KILO
30
6388
SARTÉN 20CM INDUCCIÓN
UNIDAD
2
6020
SARTEN 22CM ACERO INDUCC.
UNIDAD
2
2463
SCOTCH
UNIDAD
94
6070
SECADOR CABELLO HABITACIO
UNIDAD
6
3726
SEGURO DE CIRRES NO.5 PLS
UNIDAD
72
1585
SELLADOR PISO ON BASE
UNIDAD
1
3730
SELLO AUTOMÁTICO 5.6X3.3
UNIDAD
1
4811
SEPARADORES PLASTICOS PAQ
PAQUETE
46
3590
SERTAL COMPUESTO TAB
UNIDAD
60
3656
SERTAL COMPUETO AMPOLLAS
UNIDAD
5
2246
SERVICIO V.I.P ROOM
BLOCK
10
2060
SERVILLETA COMEDOR PERSON
PAQUETE
1.176
4450
SERVILLETA CON LOGO
PAQUETE
1.737
6291
SESGO DE ALGODÓN(107-20)
METRO
950
2130
SHAMPOO BAJA ESPUMA(ESTRA
GALON
64
3154
SHAMPOO JABON
GALON
40
3711
SHAMPOO PHARMA 55ML
UNIDAD
600
6221
SHAMPOO TÉ VERDE
UNIDAD
10.000
6231
SHAMPOO TÉ VERDE GALÓN
GALON
19
3686
SHOCK CORRECTIVO 18KG
CANECA
6
5166
SOBRE CON LOGO H.Q.
UNIDAD
4.000
3391
SOBRE EVENTOS Y BANQUETES
UNIDAD
1.000
4404
SOBRE MANILA 16X22 PEQUEÑO
UNIDAD
50
3442
SOBRE MANILA F6
UNIDAD
30
2391
SOBRE MANILA OFICIO
UNIDAD
100
5965
SOBRE OFICIO BLANCOS
UNIDAD
2.000
2219
SOBRE REMISIÓN DE FONDOS
UNIDAD
3.000
4828
SOLICITUD DE PAGO
BLOCK
20
3716
SOMBRERO FESTIVAL
UNIDAD
15
2072
SORBETES
PAQUETE
45
3053
SORBETILLO REMOVEDOR
PAQUETE
30
5120
SPAROX D
GALON
1
844
STICKERS BOTONES
UNIDAD
3.000
3426
SUAVIGERM SUAVIZANTE LIQU
KILO
540
3727
SUERO FISIOLOGICO 30ML
UNIDAD
6
3732
SUERO FISIOLÓGICO 60ML
UNIDAD
6
3604
SUERO FISIOLOGIGO 0.9%
UNIDAD
2
3410
SUERO ORAL
UNIDAD
46
3700
SURTIDOR PARA BOTELLON
UNIDAD
13
3760
TANQUE CO2 (9K)
UNIDAD
7
2063
TAPETES REDON.NUM 14 IMPO
UNIDAD
12.000
3708
TAPETES REDONDOS NO.6
UNIDAD
1.000
3396
TAPONES OÍDO 3M CAUCHO SI
PAR
86
2198
TARJETA DE CARNES
UNIDAD
2.000
3725
TARJETA DESCUENTO VENTAS
UNIDAD
1.000
6401
TARJETA EQUIPO/EMERGENCIA
UNIDAD
500
3023
TARJETA MEMBRESIA CLP
UNIDAD
600
2095
TARJETAS DE PRESENTACIÓN
UNIDAD
1.200
2095
TARJETAS DE PRESENTACIÓN
UNIDAD
1.200
3169
TARRINA BLANCA 1LT.50U PL
PAQUETE
94
6071
TARRINA CONT.8.5X8.5(25U)
PAQUETE
87
6071
TARRINA CONT.8.5X8.5(25U)
PAQUETE
10
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
No.
PRODUCTO
UNIDAD
CANT.
3718
TARRINA CONTEN.5X5HAMB.
PAQUETE
2
3095
TARRINA PLAST.132ESTUCHE
PAQUETE
1
8593
TARRINA PLÁSTICA #4
UNIDAD
50
1670
TAXLUZ DETERGENTE POLVO
KILO
920
4201
TAZA DE CAFE 200CC
UNIDAD
216
6631
TAZA DE CAFE 210CC CORAL
UNIDAD
208
475
TELA ALGODÓN EGIPCIO
METRO
1.193
6269
TELA ARUBA
METRO
3
6613
TELA PARA LIMPION
METRO
50
25
6074
TELA PARA UNIFORMES
METRO
3574
TELÉFONO INALÁMBRICO/EXT.
UNIDAD
1
2557
TENEDOR PARA POSTRE AC.IN
UNIDAD
72
6647
TERMÓMETRO DIGITAL ALIMEN
UNIDAD
1
5210
TETRA AMBIENTAL
KILO
500
5209
TETRA DEGREASE
KILO
1.840
5636
TICKET ESTAC.CORTESIA100U
BLOCK
10
2456
TIJERA
UNIDAD
4
3663
TIJERA DE OFICINA 3M
UNIDAD
10
2445
TINTA PARA ALMOHADILLA
UNIDAD
8
9237
TOALLA 140X75 CLUB PLAYA
UNIDAD
196
6402
TOALLA 70X40CM GIMNASIO
UNIDAD
100
168
TOALLA FACIAL
UNIDAD
1.260
2086
TOALLAS SANITARIAS
PAQUETE
1
2099
TOALLAS SANITARIAS PAQ.10
PAQUETE
4
3689
TOMA TODO PLASTICO VENTAS
UNIDAD
1.300
5358
TONER HP CB435A
UNIDAD
1
4135
TONER HP CE278A
UNIDAD
20
3060
TONER HP CE505A
UNIDAD
8
653
TONER HP Q2612A
UNIDAD
1
5640
TONER SAMSUMG ML2010D3/SE
UNIDAD
4
1271
TONER XEROX 106R02732
UNIDAD
1
3535
TORUNDAS ALGODON PAQ.100U
PAQUETE
5
1718
TORVI
UNIDAD
65
3623
VASO 12ONZ DESECH. CRIST
UNIDAD
1.648
3222
VASO 16OZ DESECH.CRIST.RU
UNIDAD
2.000
5288
VASO 7 ONZ BUFFET PRIMA
UNIDAD
72
617
VASO BANQUETES
UNIDAD
432
3692
VASO CERVECERO CORTESIA
UNIDAD
12
5184
VASO HABITAC.ESCRITORIO
UNIDAD
132
5563
VASO HABITACIÓN BAÑO
UNIDAD
132
6624
VASO LICUADORA
UNIDAD
6
6321
VASO ROOM SERVICE 12OZ
UNIDAD
70
1064
VASOS ESPUMAFLEX 4OZ (50U
PAQUETE
260
1066
VASOS ESPUMAFLEX 4OZ(24U)
PAQUETE
285
3710
VASOS ESPUMAFLEX 6OZ(25U)
PAQUETE
120
3338
VASOS HAB.
UNIDAD
2.000
1187
VELAS VARIAS PEQUE¥AS
PAQUETE
72
3042
VENDA DE GASA 2"
UNIDAD
10
3082
VENDA DE GASA 3"
UNIDAD
20
3013
VENDA ELÁSTICA 3"
UNIDAD
10
3651
VENTILADOR DE TORRE 3VEL.
UNIDAD
1
2443
VINCHAS
CAJA
2
2693
VISINA
UNIDAD
5
3180
VOLANTE PAQUETE PROMOCION
UNIDAD
2.000
3364
YELLOW PINE CANECA
KILO
80
3728
YODO BLANCO 30ML
UNIDAD
6
6442
ZAPATO DIELÉCTRICO
PAR
13
6265
ZAPATO ERGON.ANTIDESLIZAN
PAR
88
4394
ZAPATO PUNTA DE ACERO
PAR
3
Fuente: Hotel Quito (2015)
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
TABLA 36. PRODUCTOS QUÍMICOS
PRODUCTO
ALCALOS PLUS 20KG
ALCANEUTREX NEUTRALIZ.H.A
ATOMIZADOR JUMBO SPARTAN
CATALIZADOR MASILLA MUSTA
CLORIZIDE 54KG GRANO
CLORO GRANULADO
CLORO HTH GRANULADO 45KG
CLORO LIQUIDO AL 10%
CRISTALIN GREEN 10KG
CYTROX (20K)
DAM MOD
DESENGRASANTE IND. H2-D2
DESINCRUSTANTE TQ-SOFT-PL
DESMANCHAD.PERFECTO PLUSS
DESMANCHADOR INKGO 1K
EXTREME PLUS DESENG.DESIF
FOAMY
GOLDEN GLO
INSECTICIDA SPRAY
NEPASIL BLANQUEADOR OXIG.
NEUTRAL CLEANER GREEN SPR
ORANGE TOUCH 40 DESENGR.
OVEN & GRILL 10LTS
PH DOWN (PISCINA)
PH UP (PISCINA)
RFS-123
RUST GO
SANI T 10
SANIQUAT 20
SHOCK CORRECTIVO 18KG
SPAROX D
SUAVIGERM SUAVIZANTE LIQU
TETRA AMBIENTAL
TETRA DEGREASE
THINER
TRENDSETTER(CERA ONA MON)
TURBO MAX DESENG.ALTO POD
TURBO MAX DESENG.ALTO POD
YELLOW PINE CANECA
UNIDAD
CANT.
CANECA
KILO
UNIDAD
UNIDAD
CANECA
KILO
KILO
KILO
CANECA
KILO
GALON
KILO
KILO
GALON
FRASCO
KILO
KILO
KILO
UNIDAD
KILO
LITRO
GALON
CANECA
KILO
KILO
GALON
KILO
KILO
KILO
CANECA
GALON
KILO
KILO
KILO
LITRO
GALON
LITRO
LITRO
KILO
6
300
68
38
4
355
315
200
2
240
2
380
1100
3
5
940
580
1.280
13
1.152
320
5
1
70
40
2
4
20
30
6
1
1080
500
1.840
1000
5
40
40
80
Fuente: Hotel Quito (2015)
6.2.5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SECCIÓN
EQUIPO
LAVANDERIA
TABLA 37. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
RODILLO PLANCHADOR
LAVADORA DE 80LB. (MAYTA)
LAVADORAS DE 80 LB.(CISSELL)
LAVADORA DE 60lbs(MILNOR)
SECADORAS DOMÉSTICAS
LAVADORAS DOMÉSTICAS
SECADORAS INDUSTRIALES
PRENSAS INDUSTRIALES
MUÑECO PLANCHADOR
EXTRACCIÓN DE AIRE
SUMINISTRO DE AIRE
VERTEDERO
COMPRESOR TORNILLO Y PISTON
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRE
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SECCIÓN
EQUIPO
LAVANDERIA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
TABLEROS ELECTRICOS
LUMINARIAS LAVANDERÍA
DESMANCHADORA
INSTALACIONES MECANICAS
CABEZOTE Y MANGAS
PLANCHA A VAPOR
TABLEROS ELECTRICOS
CALDERO 1 (CONTINENTAL)
CASA DE MAQUINAS
CALDERO 3 (YORK SHIPLEY)
BOMBAS DE RECIRCULACIÓN
BOMBAS DE CONDENSADO
BOMBA DE QUIMICO
TANQUE DE CONDENSADO
TANQUE AGUA CALIENTE 1
TANQUE AGUA CALIENTE 2
TANQUES DIARIOS DE DIESEL C1,C2
BOMBAS DE AGUA
LUMINARIAS CASA DE MÁQUINAS
INSTALACIONES MECANICAS
ABLANDADOR DE AGUA CALDERA
CLUB LA PLAYA
DUCTOS DE COCINA Y LAVANDERÍA
TABLEROS ELECTRICOS
BOMBA DE RECIRCULACION PISCINA
FILTRO DE PISCINA
INTERCAMBIADOR DE CALOR PISCINA
FILTRO DE HIDROMASAJE
SAUNA, TURCO Y POLAR
LUMINARIAS CLUB LA PLAYA
INSTALACIONES MECANICAS
TABLEROS ELECTRICOS
HORNO A COMBI
COCINA T.D.M
QUEMADORES COCINAS
PLANCHAS
CALENTADOR DE PLATOS
LUMINARIAS COCINA T.D.M.
FREIDORA DE PAPAS
SANDUCHERA
SALAMANDRA
EXTRACCION COCINA TDM 1
EXTRACCION COCINA TDM 2
LAVADORA DE VAJILLAS
COCINA PRINCIPAL
CAFETERA
TABLEROS ELECTRICOS
INSTALACIONES MECANICAS
QUEMADORES COCINAS
PLANCHAS
HORNO ELÉCTRICO-GAS PASTELERÍA (PEQUEÑO)
HORNO ELÉCTRICO-GAS PASTELERÍA (FIORINI)
MÁQUINA DE HELADOS
QUEMADORES COCINAS PASTELERÍA
AMASADORA PASTELERÍA
LAMINADORA PASTELERÍA
BOLEADORA PASTELERÍA
BATIDORAS INDUSTRIALES
FREIDORA DE PAPAS
HORNOS IMPERIAL COCINA PRINCIPAL
MARMITAS
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SECCIÓN
EQUIPO
COCINA PRINCIPAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
MOLINO DE CARNE
PROCESADOR DE ALIMENTOS
VENTILADOR MÁQUINA DE HIELO
HORNO COMBI
PELADORA DE PAPAS
LAVADORAS DE VAJILLAS
LAVADORA DE VASOS
CAFETERA
CORTADORA DE JAMÓN
CORTADORA DE HUESOS
LICUADORAS INDUSTRIALES
SARTEN BASCULANTE
SALAMANDRA
EXTRACCIÓN DE COCINA PRINCIPAL 1
EXTRACCIÓN DE COCINA PRINCIPAL 2
LUMINARIAS COCINA PRINCIPAL
EXPRIMIDOR DE NARANJAS
MAQUINAS DE HIELO
SUMINISTRO DE AIRE FRESCO AL SALÓN PICHINCHA
EXTRACCIÓN DEL SALÓN PICHINCHA
LUMINARIAS PARQUEADERO NORTE Y SUR
LUMINARIAS MEZANINE
LUMINARIAS RESTAURANT T.D.M.
LUMINARIAS CORREDOR PICHINCHA Y CAYAMBE
LUMINARIAS SALÓN GUAPULO II
LUMINARIAS SALÓN GUAPULO I
LUMINARIAS SALONES PEQUEÑOS Y CORREDOR
LUMINARIAS SALÓN EJECUTIVO
LUMINARIAS SALÓN RINCÓN QUITEÑO
LUMINARIAS SALÓN CAYAMBE
LUMINARIAS SIMÓN BOLIVAR
LUMINARIAS SALÓN PICHINCHA
ÁREAS PUBLICAS
LUMINARIAS GUAYAS 1, 2, 3.
LUMINARIAS NAPO 1, 2, 3.
LUMINARIAS AMBATO 4, 5, 6,
LUMINARIAS AMBATO 1, 2, 3.
LUMINARIAS LOBBY
LUMINARIAS ESMERALDAS
CALEFONES CASITAS
EXTRACCIÓN BAÑOS TECHO DEL MUNDO
EXTRACCIÓN BAÑOS LOBBY
SUMINISTRO DE AIRE SALÓN. CAYAMBE Y COMEDOR DE COLABORADORES
BOMBONA DE GAS
MONTACARGAS DE SALÓN GUAPULO
EXTRACCIÓN DE SALONES GUAPULO
SUB ESTACION TORRE
SUB ESTACION ALAS
GENERADORES
BARRAS PARQUEADERO NORTE
MOTOR PUERTA AUTOMATICA PARQUEADERO SUR
CARPINTERÍA (Sierra circular, Ingletadora, compresor)
ASCENSORES
CÁMARAS FRIAS
CISTERNA
CERRAJERÍA (Suelda eléctrica)
Fuente: Hotel Quito (2015)
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
Además de los equipos presentados en los cuadros anteriores se mantienen equipos sin operación y
que han sido dados de baja del inventario, al ser el Hotel Quito una empresa privada cuyo propietario
del 100% del paquete accionario es el BIESS, no se los puede gestionar sin previa autorización del
Directorio del hotel.
EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DADOS DE BAJA EN EL HOTEL QUITO
EQUIPO
UBICACIÓN
MODELO
MARCA
SERIE
UBICACIÓN
ACTUAL
CALDERO 3
Casa de
maquinas
100 hp
Continental
-
Junto a la
carpintería
LAVADORA DE
VAJILLA
Cocina
principal
Ccm-2
Hobart
148823
Parqueadero
sur
SARTEN
BASCULANTE
Cocina
principal
-
-
-
Parqueadero
sur
LAVADORA DE
VAJILLA
Cocina techo
del mundo
-
-
-
Bodega de
seguridad
HORNO
ELÉCTRICO
Pastelería
-
Equipan
-
Parqueadero
sur
RODILLO
PLANCHADOR
Lavandería
-
American
-
Bodega de
seguridad
TRANSFORMADOR
MONOFÁSICO
Subestación
torre
Jwv
200/10
Aec
10/1
Bodega de
seguridad
6.2.5.1.
EL USO QUE
SE DABA
QUE SE HARA
CON ELLO
Generación de
vapor para el
hotel
Limpieza de
vajilla de
eventos y
banquetes.
Preparación de
alimentos
Limpieza de
vajilla de la
cocina techo
del mundo
Preparación de
alimentos
(pastelería)
Planchado de
mantelería y
sabanas para
el hotel
Alimentación
de energía
EN ESPERA DE LA
AUTORIZACIÓN
DEL DIRECTORIO
DEL BIESS PARA
(VENTA O
DONACIÓN)
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPOS DADOS DE BAJA
FOTO 1: LAVADORA DE VAJILLA, COCINA PRINCIPAL
FOTO 2: HORNO-PASTELERÍA
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FOTO 3: SARTÉN BASCULANTE – COCINA PRINCIPAL
FOTO 4: INTERCAMBIADOR DE CALOR- CASA DE
MÁQUINAS
FOTO 5: TRANSFORMADOR MONOFÁSICO –
SUBESTACIÓN TORRE
FOTO 6: RODILLO PLANCHADOR – LAVANDERÍA
FOTO 7: CALDERO 3 CONTINENTAL– CASA DE
MÁQUINAS
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6.3. ÁREAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EL HOTEL
HOTEL QUITO es una empresa hotelera que brinda servicios de habitaciones, restaurantes, salones
para banquetes. Dentro de su ámbito de trabajo cuenta con las siguientes instalaciones:
6.3.1. BODEGA DE MANTENIMIENTO
En esta área se encuentran los insumos necesarios para el mantenimiento de las diferentes áreas del
hotel. Los repuestos y herramientas se encuentran almacenados en estanterías de madera de 2 m de
altura, con una separación adecuada. En el corredor se ubica un extintor contra incendios.
FOTO 1. BODEGA DE MANTENIMIENTO
6.3.2. BODEGA DE LIMPIEZA
En esta área se almacena los equipos y herramientas que se utilizan para la limpieza de todas las
áreas del hotel. En la oficina de limpieza junto a las bodegas se ubica un extintor contra incendios.
FOTO 2. BODEGA DE LIMPIEZA
6.3.3. BODEGA DE PINTURAS
La bodega tiene una estructura de rejillas de metal cerrada en el cual se almacenan pinturas en
recipientes plásticos bien identificados, con una altura de 2 m aprox. En el corredor se ubica un extintor
contra incendios.
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FOTO 3. BODEGA DE PINTURA
6.3.4. BODEGA DE PAPELERIA
En esta área se almacena todo tipo de insumos y suministros de papel como: hojas, sobres,
membretes, rollos de papel, etc. En el interior se ubica un extintor contra incendios.
6.3.5. BODEGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
En esta área se almacenan todos los productos químicos que son de utilidad de los diferentes
actividades del hotel. Los productos químicos se encuentran almacenados en estanterías de metal con
una separación adecuada en donde se puede identificar claramente los mismos. En el corredor se
ubica un extintor contra incendios.
FOTO 4. BOGEGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
6.3.6. TALLER DE CARPINTERÍA
En esta área se realizan diferentes arreglos a la madera que serán de utilidad para diferentes áreas y
servicios del hotel. El área es bastante grande, los materiales y equipos de encuentran almacenados
en estanterías metálicas bien identificadas, área se encuentra limpia. En el corredor se ubica un
extintor contra incendios.
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FOTO 5. TALLER DE CARPINTERÍA
6.3.7. BODEGA DE UNIFORMES
En esta área se almacena todo tipo de uniformes de los trabajadores del hotel, así como también se
encuentran almacenados para su entrega y utilización en las diferentes áreas del hotel. En el interior se
ubica un extintor contra incendios.
FOTO 6. BODEGA DE UNIFORMES
6.3.8. BODEGA DE MANTELERÍA
En esta área se almacena todo tipo de menaje para mesas como: manteles, servilletas, sabanas, se
encuentran almacenados para su entrega y utilización en las diferentes áreas del hotel. En el corredor
se ubica un extintor contra incendios.
6.3.9. BODEGA DE VIVERES
En esta área se encuentran todo tipo de víveres para el consumo de diferentes áreas del hotel. El área
es bastante grande, los víveres se encuentran almacenados en estanterías metálicas con una
separación adecuada en donde se puede identificar claramente los mismos. En el corredor se ubica un
extintor contra incendios.
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FOTO 7. BODEGA DE VÍVERES
6.3.10. COCINA
En esta área se preparan todo tipo de alimentos para los diferentes servicios del hotel. Todos los
trabajadores se encuentran bien uniformados. Todas las descargas liquidas de la cocina se dirigen a
una trampa de grasa para luego ser evacuadas al alcantarillado público. La señalización es
permanente contra peligros y situaciones de emergencia.
FOTO 8. COCINA Y TRAMA DE GRASA
6.3.11. COMEDOR PARA LOS TRABAJADORES DEL HOTEL
En esta área todos los trabajadores del hotel desayunan, almuerzan y cenan, se encuentran mesas,
sillas y un pequeño sitio de cocina. En el corredor se ubica un extintor contra incendios.
6.3.12. LAVANDERÍA
En esta área el personal se ocupa de la limpieza, lavado, higiene y clasificación de la ropa del personal
del hotel y de las prendas de los huéspedes que se alojan en ellos, utilizando productos detergentes
biodegradables En el interior se ubican dos extintores contra incendios.
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FOTO 9. LAVANDERÍA
6.3.13. ÁREA DE JARDINERÍA
En esta área se almacenan las diferentes herramientas que se utilizan para la limpieza y cuidado de los
jardines del hotel.
FOTO 10. ÁREA DE JARDINERÍA
6.3.14. PISOS DEL HOTEL
En cada piso del hotel esta implementado un sistema de alarmas contra incendio, extintores completos,
la señalización en caso de emergencia está bien diferenciado y distribuido.
6.3.15. CASA DE MÁQUINAS PISCINA
En esta área se realiza la limpieza de la piscina, el agua circula permanentemente a través de un filtro
de arena sílica. También se almacena productos químicos como: hipoclorito, elevador de pH y
algicidas.
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FOTO 11. CASA DE MÁQUINAS PISCINA
6.3.16. CUARTO DE CALDEROS
En esta área se encuentra toda la distribución de agua caliente, agua fría y vapor mediante el
funcionamiento de los calderos. En el corredor se ubica un extintor contra incendios.
FOTO 12. CUARTO DE CALDEROS Y TANQUES DE AGUA
6.3.16.1. GASES DE COMBUSTIÓN DE LOS CALDEROS
Los gases de combustión de los calderos se dirigen por medio de un ducto independiente para cada
caldero, los cuales terminan en las chimeneas ubicadas en la terraza del séptimo tipo.
FOTO 13. PUERTO DE MUESTREO DEL CALDERO
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6.3.17. CUARTO DE GENERADORES
Los generadores funcionan ocasionalmente cuando no existe suministro de energía eléctrica dentro del
establecimiento. El hotel cuenta con dos generadores que funcionan con diésel mediante un
abastecimiento con un tanque diario.
FOTO 14. CUARTO DE GENERADORES
6.3.17.1. GASES DE COMBUSTIÓN DE LOS GENERADORES
Los gases de combustión de los generadores se dirigen por medio de un ducto independiente para
cada generador, los cuales terminan en las chimeneas ubicadas en la parte superior de la casa de
máquinas de la piscina.
6.3.18. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL
TABLA 38. ALMACENAMIENTO DE DIESEL
CANTIDAD
COMBUSTIBLE
1
1
1
Diesel
Diésel
Diésel
CAPACIDAD
DEL TANQUE
12000
190
227
1
Diésel
195
1
Diésel
UNIDADES
FINALIDAD DE USO
Gal
Gal
Gal
Almacenamiento principal
Generadores
Caldero 3 York Shipley
Caldero 1 de emergencia
Continental
Tanque de Reserva
Gal
2500
Gal
Fuente: Hotel Quito (2015)
FOTO 15. TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL
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6.3.19. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE GLP
El tanque se encuentra totalmente aislado con sistemas de seguridad y señalización con carteles de
seguridad y prevención.
TABLA 39. ALMACENAMIENTO DE GLP
CANTIDAD
COMBUSTIBLE
CAPACIDAD
DEL TANQUE
UNIDADES
FINALIDAD DE USO
1
GLP
1000
Kg
Cocina
Fuente: Hotel Quito (2015)
FOTO 16. TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP
6.3.20. SEPARACIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
Las personas que trabajan en Limpieza y Posillería son las responsables de la clasificación de los
desechos en esta área. Se realiza la separación de cartón, papel, plástico y basura común. Los
desechos comunes son almacenados en contenedores tomates que se encuentra junto parqueadero
para luego ser recolectado por la EMASEO. Los desechos no peligrosos son entregados a los
siguientes gestores:
TABLA 40. GESTORES DE DESECHOS NO PELIGROSOS
GESTOR
TIPO DE RESIDUO
ROSA VICTORIA BRAVO TENECORA
Desechos orgánicos
MILTON BRAVO
Trampas de grasa
GREEN POINT
EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
Papel, cartón, plástico, vidrio
Común
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FOTO 17. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS DESECHOS COMUNES
FOTO 18. SEPARACIÓN DE LOS DESECHOS NO PELIGROSOS
6.3.21. SEPARACION DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
Se realiza un almacenamiento adecuado los desechos peligrosos en recolectores de madera que se
encuentran dentro de una estructura de rejillas de metal cerrada. También el aceite usado vegetal es
almacenado en recipientes plásticos dentro de una estructura de rejillas de metal cerrada. Los
desechos peligrosos y especiales son entregados a los siguientes gestores:
TABLA 41. GESTORES DE DESECHOS
GESTOR
TIPO DE RESIDUO
HAZWAT
Desechos peligrosos
SERVITEM
Aceite de cocina
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FOTO 19. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
6.3.22. SEPARACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS
Se realiza un almacenamiento adecuado los desechos infecciosos.
FOTO 20. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DESECHOS INFECCIOSOS
Los desechos infecciosos son enviados a la EP-EMGIRS
6.3.23. CLUB LA PLAYA
El Club La Playa del Hotel Quito le ofrece las comodidades de un resort sin salir de la ciudad, que
cuenta con una piscina exterior temperada y extensos jardines bien cuidados. Un baño sauna seco o
húmedo, hidromasaje y gimnasio.
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FOTO 21. PISCINA, JARDINES Y GIMNASIO
6.3.24. HABITACIONES
El HOTEL QUITO ofrece el servicio de hospedaje para clientes nacionales e internacionales, en sus
215 cómodas habitaciones, las mismas que por su ubicación tienen una espectacular vista para la
ciudad y los valles que le rodean. Las habitaciones cuentan con servicio de room services, internet
inalámbrico, televisión por cable y cajas de seguridad. El hotel ofrece en sus habitaciones una mezcla
de elegancia, comodidad, privacidad y una vista espectacular con mucha luz natural para que se sienta
como en casa.
FOTO 22. HABITACIONES
6.3.25. SERVICIO DE RESTAURANTES
Con la espectacular vista de la ciudad o con el valle a sus pies, porque estamos en el séptimo piso del
Hotel Quito, podrá degustar platos innovadores de la cocina internacional o delicias de la gastronomía
ecuatoriana.
El restaurante El TECHO DEL MUNDO por su fina y exquisita cocina es el lugar perfecto para
compartir un grato momento entre amigos o de negocios. Es informal pero muy sofisticado y le ofrece
una sorprendente variedad de experiencias que despertarán sus sentidos.
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FOTO 23. RESTAUTANTE El TECHO DEL MUNDO
6.3.26. SERVICIO DE EVENTOS Y BANQUETES
Para la realización de Eventos y Banquetes, el Hotel ofrece la comodidad de los salones con la
tecnología de punta, con capacidad hasta 500 personas. La privacidad de los salones tiene iluminación
natural y están aislados acústicamente. Ofrece además eventos al aire libre en una atmósfera tranquila
y relajada en el grill de la piscina o en los magníficos y amplios jardines del Hotel.
Los menús de banquetes están pensados para satisfacer a sus invitados, o puede crear el suyo propio.
El cliente podrá degustar con anticipación los menús escogidos. Los servicios de Eventos y Banquetes
incluye la organización y realización de eventos con todos los detalles como la preparación del
escenario, tarimas, sonido, iluminación, arreglos florales, o lo que usted requiera para el éxito de su
evento.
6.4. FASES DE OPERACIÓN
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IMÁGEN 4. DIAGRAMA DEL PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
HOTEL QUITO
PROCESO INICIAL
INSUMOS
Ingreso de
insumos y
combustibles
PROCESO PRODUCTIVO
Ruido y gases
por ingreso y
salida de
vehículos
INGRESO
BODEGAS
Refrigerante
Aire
VENTILACIÓN
MECÁNICA
PROCESO FINAL
EMISIONES
AL AIRE
Tráfico
vehicular
Desechos
material de
empaque
GENERACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO
Aire
SALIDAS
Ruido por
compresores
Ruido por
ventildores y
torres de
enfriamiento
ENTREGA
GESTORES
EMISIONES
AL AIRE
EMISIONES
AL AIRE
Kitt de medición
de cloro
Envases de
productos
químicos
ATENCIÓN AL
CLIENTE
GESTOR
AMBIENTAL
PISCINA
CISTERNAS
AGUA
Residuos de
Combustibles,
repuestos y
wypes
GESTOR
Diesel
FUNCIONAMIENTO
DE CALDEROS Y
Gases de
combustión y
ruido
EMISIONES
AL AIRE
GLP
Desechos
Orgánicos
Alimentos, aceite,
utensilios de
cocina
RESTAURANTES Y
CAFETERÍAS
Medicinas,
jeringas, agujas,
gasas, insumos
médicos
PROCESOS
AUXILIARES
MANTENIMIENTO
Agua y
detergentes
biodegradables
Repuestos,
pinturas y
productos
químicos de
limpieza
Aceite usado
Agua residual
AGUA
POTABLE
DISPENSARIO
MÉDICO
GESTOR
AUTORIZADO
Desechos
BiológicosInfecciosos
Agua residual
LAVANDERÍA
Desechos
peligrosos
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES
y EQUIPOS
ALCANTARILLA
GESTOR
AUTORIZADO
ALCANTARILLA
GESTOR
AUTORIZADOS
Ruido
EMISIONES
AL AIRE
Fuente: Hotel Quito (2015)
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6.5. FASE DE MANTENIMIENTO
Para la operación continua del hotel, es tiene programados todas las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo que se realizaran a las instalaciones del establecimiento este mantenimiento
esta cargo del Jefe de mantenimiento.
En equipos donde exista garantía técnica o requieran de mantenimiento especializado la reparación o
mantenimiento se ejecutara con proveedores externos debidamente designados al equipo a intervenir.
Limpieza de las instalaciones: Son todas las actividades de limpieza de las instalaciones, tales como:
habitaciones, salones y áreas públicas, cumpliendo los estándares y control higiénico.
Almacenamiento de productos químicos y combustibles La actividad de mantenimiento incluye el
uso de productos químicos para limpieza, desinfección, desengrasado y tratamiento de agua de
calderos.
6.6. FASE DE CIERRE
Cuando se defina el momento del cierre y abandono de las instalaciones, se procederá de la siguiente
manera:



Análisis del uso potencial de las instalaciones considerando en primer término las perspectivas
que tenga la empresa y tomando en consideración el menor impacto al ambiente y a la
comunidad adyacente a la zona.
Retiro de los equipos y/o pasivos ambientales.
Acondicionamiento y rehabilitación de áreas.
Las opciones de uso de las instalaciones así como el destino de los equipos podrán verse modificados
de acuerdo a las necesidades y tendencias al momento del cierre y abandono, por lo que no se
presenta un análisis detallado del mismo.
HOTEL QUITO, desarrollará un Plan de cierre y abandono acorde con las exigencias ambientales
vigentes y con el compromiso de ejecutar las acciones necesarias para cerrar las operaciones de la
planta reduciendo, previniendo y mitigando los posibles impactos que se puedan generar.
El objetivo del Plan de Cierre y Abandono, es lograr culminar la vida útil de la empresa, logrando que
éste signifique:



Un riesgo mínimo a la salud y seguridad humana.
Un mínimo impacto al ambiente.
Cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables.
6.6.1. RETIRO DE EQUIPOS Y/O PASIVOS AMBIENTALES
En el caso del cierre de operaciones total o parcial de las instalaciones, los directivos de la empresa
determinarán el destino de la zona ocupada y las medidas que se tomarán para ejecutar el abandono
final del área. Para ello se efectuará una evaluación preliminar, a fin de determinar si una parte o la
totalidad de la Infraestructura, deberá ser desmantelada.
Para el cierre técnico definitivo de la planta, cuando sea el caso, se han considerado las siguientes
etapas:


Demolición de edificaciones.
Retiro y disposición de todo tipo de desechos y materiales inertes.
Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones se deberá verificar que éstos
se hayan realizado convenientemente, de forma que proporcione una protección ambiental del área
intervenida a largo plazo, de acuerdo con los requisitos o acuerdos adoptados con la autoridad
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competente, en particular en la rehabilitación de las superficies dedicadas al almacenamiento de
combustibles y productos químicos.
Durante el desarrollo de los trabajos se verificará que los restos producidos sean trasladados al relleno
sanitario y/o a la escombrera autorizada, y que la limpieza de la zona sea absoluta, procurando evitar la
creación de pasivos ambientales, como áreas contaminadas por derrames de combustibles,
acumulación de desechos etc.
6.7. ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS POR ACTIVIDAD
En cada actividad realizada por el hotel se pueden identificar los siguientes aspectos ambientales:
RECEPCIÓN DE INSUMOS Y COMBUSTIBLES: se generan desechos sólidos provenientes del
material de embalaje como: cartón, plástico, papel los cuales son entregados a gestores ambientales
autorizados, además debido al movimiento de vehículos de carga, se generarán gases de combustión y
ruido.
ATENCIÓN AL CLIENTE: Existe generación de ruido generado por sistema de ventilación,
compresores, emisión de gases de combustión de calderos para generación de agua caliente para
habitaciones, cocina y piscina, cabe destacar que las emisiones de gases cumplen con los límites
máximos permisibles de la normativa y el ruido generado es imperceptible al exterior.
RESTAURANTES Y SALAS DE EVENTOS: Se tiene desechos sólidos no peligrosos como material de
empaque papel, plástico, cartón, desechos orgánicos y desechos especiales como aceite de cocina
usado.
PROCESOS AUXILIARES: En el dispensario médico se genera desechos biológicos infecciosos; en
lavandería envases de productos de limpieza y aguas residuales que cumplen con los límites máximos
permisibles de la norma técnica antes de su descarga. Los desechos son gestionados a través de
gestores autorizados.
MANTENIMIENTO: Se tiene la generación de waipes contaminados con hidrocarburos, lubricantes,
filtros usados de aire, aceite y combustibles, envases de lubricantes, lámparas fluorescentes, pilas,
baterías, cartuchos y toners de impresión, todos son entregados a gestores autorizados para su
disposición.
7. DESCRIPCIÓN DE RIESGOS
7.1. RIESGOS NATURALES
La ciudad de Quito está situada en un valle entre las cordilleras occidental y oriental de los Andes,
asentada sobre la falla tectónica de piedemonte de la Cordillera Occidental, rodeada de volcanes. En
los últimos 500 años ha sido afectada por sismos, erupciones volcánicas, movimientos de masa,
inundaciones e incendios forestales, que han dejado pérdidas incalculables en las edificaciones del
Centro Histórico, en la infraestructura y en los bosques aledaños de la ciudad.
7.1.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS RIESGOS DEL DMQ
Conforme se contempla en el Atlas de Amenazas Naturales del DMQ que fue generado por el
Municipio de Quito, los factores que influyen en los riesgos del DMQ se definen de la siguiente manera:
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7.1.1.1.
CLIMA
El clima de la Serranía Ecuatoriana es variable debido a su orografía, topografía y a la presencia de
muchos microclimas que existen en la ciudad; la circulación de los vientos fluyen por los valles y
llanuras y es muy susceptible a la influencia de las corrientes marinas, como la cálida de El Niño y la
fría de Humboldt, así como de los vientos provenientes de la Región Amazónica, cuya presencia
determina en gran medida la variabilidad climática. Por estar ubicado el DMQ en la serranía
ecuatoriana, cuenta con un clima de tipo ecuatorial. Tiene dos estaciones: la lluviosa y la seca (existen
fases críticas de estiaje), que se caracterizan en función al régimen pluviométrico. Cabe mencionar que
en la actualidad estos períodos temporales han variado en intensidad, duración y también en
frecuencia, debido a efectos del cambio climático global y local.
7.1.1.2.
PRECIPITACIÓN
El factor meteorológico más relevante del clima en el DMQ son las precipitaciones (lluvia), cuyas
fluctuaciones están condicionadas al comportamiento de los patrones meteorológicos que inciden en el
Ecuador y especialmente en el DMQ. Para la definición de las épocas del año (lluviosa y seca), debido
a su relieve (altura), las precipitaciones máximas se dan al sur y van decreciendo hacia el norte, siendo
su gradiente norte–sur, aproximadamente de 21 mm/km, las intensidades máximas están alrededor de
43 mm/h en 30 minutos, y llueve un promedio de 172 días al año. El régimen de las lluvias tiene las
características de clima ecuatorial pero con una forma de distribución e intensidad diferentes,
geográficamente y en el tiempo. Se distinguen tres zonas:
7.1.1.3.
TEMPERATURA
La temperatura media en el territorio del DMQ es de 14,5ºC; sin embargo, las fluctuaciones son diarias,
la media mínima es de 9,6ºC y la media máxima es de 21ºC. La humedad relativa es de 73% anual. La
heliofanía es de 4 a 5 horas por día. El viento al norte de la ciudad tiene una velocidad media de 3,0
m/s y decrece hacia el centro hasta 0,7 m/s. En las vertientes oriental y occidental del Callejón
Interandino se registran temperaturas medias inferiores a los 10ºC; por esta razón, la agricultura se
interrumpe a 3.200 msnm en el primer caso y a 3.400 msnm en el segundo.
7.1.2. RIESGOS SÍSMICOS
Debido a que fenómenos como los terremotos obedecen a causas que son activas desde hace
millones de años, su ocurrencia puede considerarse como una variable esta estacionaria en el tiempo;
es decir, donde han ocurrido grandes terremotos es probable que en el futuro ocurran otros de
magnitud similar.
Quito está ubicada sobre esta falla geológica que empieza en el sur de Quito, en el sector de
Santa Rosa, en Tambillo y termina en San Antonio de Pichincha, en la mitad del mundo. La longitud es
de 60 kilómetros. Atraviesa todo el valle de la capital donde se asientan sectores como La Ecuatoriana,
Guamaní, centro histórico, centro norte de la ciudad y Pomasqui.
Morfológicamente está representado por las colinas de Puengasí, Lumbisí, el Batán–La Bota y
Bellavista–Catequilla. Estas colinas son el resultado superficial de fallamiento de tipo inverso, que no
alcanza la superficie pero que pliegan las capas formando estas colinas. Para la falla de Quito, el
bloque sobre el que se asienta la ciudad se levanta aproximadamente a 400 m con respecto al valle
interandino. Este es un caso típico de fallas ocultas, pero que muestran actividad sísmica constante en
17
el tiempo teniendo la ciudad de Quito la mayor complicación, por hallarse construida sobre su propia
falla geológica, expuesta a altas vibraciones y, a ser afectada por sismos superficiales.
17
Breves Fundamentos sobre los terremotos en el Ecuador. Francisco Ribadeneira, Mónica Segovia, Alexandra Alvarado, José Egred,
Liliana Troncoso, Sandro Vaca, Hugo Yépez. IG – EPN.
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Históricamente, la ciudad de Quito ha sido afectada por sismos de gran magnitud, los de 1541, 1587,
1755, 1797, 1859, 1868 y el más actual en el 2014 causó víctimas y daños.
-
-
-
En 1868, un sismo de 8,8 grados Richter destruyó la ciudad costera de Esmeraldas y causó
muertes y destrucción de viviendas, iglesias y conventos en la capital del país, cuando existía
menos población y estaba menos desarrollada que en la actualidad.
El sismo de 1987, con epicentro en la región amazónica y una magnitud de 5,6 grados Richter
en Quito, causó fisuras en cúpulas y torres de las iglesias La Merced, San Agustín y El Belén,
afectó a 150.000 personas y se calcularon daños por USD 700 millones.
En el 2014, un sismo de una magnitud de 5,1 grados Richter y 5 kilómetros de profundidad
con epicentro en Collas al este de Calderón, generó deslizamientos de tierra en el área de las
canteras, derrumbes que provocaron caos y cierre de carreteras, 64 viviendas afectadas en
Pomasqui.
7.1.3. RIESGOS VOLCÁNICOS
El arco volcánico ecuatoriano es en efecto, el resultado de la subducción de la placa oceánica de
Nazca bajo la placa continental Sudamericana y varios volcanes apagados o potencialmente activos se
distribuyen siguiendo cuatro alineamientos a lo largo de la cordillera Occidental, del callejón
interandino, de la cordillera Real y en el Oriente.
En Quito, claramente se puede establecer el riesgo volcánico al que está sometida la ciudad no
solamente constituida por la presencia del volcán Pichincha que está ubicado a 12 Km. de Quito, sino
también de las potenciales erupciones de los volcanes Cotopaxi y Pululahua (se encuentra dentro del
área urbana), a las que se sumarían las amenazas de los volcanes activos Cayambe y Antisana, que
en caso de erupción, impactarían a los sistemas de abastecimiento de la ciudad (ver imagen 4).
Los fenómenos ocasionados por eventos volcánicos, que pueden afectar a la actividad humana son los
flujos de lodo, flujos piroclásticos, flujos de lava y eventos ocasionados por la ceniza volcánica en
relación con la topografía y la geografía de la zona. En función de estas amenazas, los volcanes
significan un riesgo real para Quito, la actividad del volcán Cotopaxi tiene la potencialidad de emitir
14
flujos de lodo lo suficientemente importantes como para interrumpir todo tipo de comunicación .
En la ciudad de Quito, más de 2.000 hectáreas, es decir más del 10% de su superficie, están
expuestas: en los flancos del Pichincha y en las partes planas situadas frente a las quebradas,
principalmente, en las parroquias de Cotocollao, La Concepción, Santa Prisca, San Roque, La
Magdalena y La Villa Flora. En el caso del Cotopaxi, los lahares producidos por la fusión del casquete
glaciar que recubre al volcán podrían afectar a una parte importante del DMQ, a lo largo de los ríos
Salto, Pita, Santa Clara y San Pedro, amenazando a una gran parte del valle de Los Chillos, así como
al valle Cumbayá-Tumbaco. Estos espacios, poco poblados durante las últimas grandes erupciones del
Cotopaxi, están hoy muy urbanizados.
7.1.4. RIESGOS POR INUNDACIONES
La ciudad de Quito está sujeta a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y la influencia de
la humedad de la Amazonía y de los vientos del Pacífico. Estos fenómenos son típicos de la región
tropical y se presentan con mucha frecuencia, más de una vez al año y afectan diferentes áreas.
La amenaza derivada de las condiciones antes indicadas la constituyen las precipitaciones continuas,
moderadas o fuertes, que al caer sobre la zona urbanizada de la cuidad produce importantes
escurrimientos superficiales. Las zonas de más peligro a las inundaciones son las zonas bajas de la
cuidad, ubicadas a lo largo de la avenida 10 de Agosto y La Prensa en el norte de la cuidad. En la parte
sur se puede identificar dos zonas ubicadas Chimbacalle y La Magdalena. Las zonas de afectación han
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sido delineadas no por modelación del escurrimiento superficial de crecidas, sino por la interpretación
18
de datos de campo de fenómenos registrados .
7.2. RIESGOS DE LA ACTIVIDAD AL AMBIENTE
7.2.1.
INCENDIOS
Se considera que existe riesgo de incendio en los sitios de almacenamiento de combustibles y
productos químicos. A pesar que HOTEL QUITO cuenta con un plan de contingencia aprobado por el
cuerpo de bomberos, ningún lugar está exento del peligro de ocurrencia de un incendio. Por lo tanto,
este riesgo está considerado como catastrófico pero que se estima que es poco probable que suceda
debido a las actividades preventivas ejecutadas internamente en la empresa y al sistema contra
incendios implementado.
7.2.2. FUGAS Y DERRAMES
En el área de almacenamiento de combustibles, productos químicos y cisterna de aguas residuales
pueden ocurrir fugas y derrames Las fugas y derrames pueden ocurrir al momento de la carga y
descarga del producto, en el transporte y almacenamiento.
Las áreas de almacenamiento cuentan con cubetos de contención de derrames evitando la salida. De
esta manera, también se previene la contaminación por fugas y derrames al suelo y cuerpos de agua,
fuera de las áreas de trabajo. Debido a que se pueden dar fugas y derrames en más de una fase de la
actividad, se considera un riesgo moderado.
8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES
Como parte de la ejecución de las actividades contempladas en el funcionamiento y operación de la
empresa, se han identificado impactos ambientales tanto positivos como negativos en todas las etapas
básicas del proceso de operación, mantenimiento y retiro.
8.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SU AFECTACIÓN AL
AMBIENTE
Para la identificación de los impactos, se desarrolló una Matriz causa-efecto, en la que se describe
todas las actividades llevadas a cabo en el hotel, y se indican los factores ambientes que pueden ser
afectados por estas acciones. La identificación de impactos se realizó mediante una lista de chequeo a
través de la matriz causa-efecto. Se identificó la interacción (actividad-factor ambiental) que se ve
afectada, con una cruz, para lo cual se ha ubicado los factores ambientales a ser susceptibles de
afectación en las columnas, mientras que las diferentes actividades que se desarrollan en la empresa
se han distribuido en las filas de la matriz. Para la distribución de las actividades se han considerado
todas las fases de operación, mantenimiento, hasta el cierre. De esta manera se ha construido una
matriz de 6 columnas por 35 filas; luego del análisis de las distintas interacciones, se logró identificar un
total de 69 interacciones (ver tablas 42 y 43).
TABLA 42. NÚMERO DE INTERACCIONES IDENTIFICADAS
INTERACCIONES
No. Total
No. Positivos
No. Negativos
18
69
17
52
Estudio de Impacto Ambiental Metro de Quito.
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TABLA 43. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: FASES DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y CIERRE
FACTORES
ACCIONES
ACTIVIDADES
ASPECTOS AMBIENTALES
1.1 Circulación de vehículos.
Emisiones de vehículos (gases y
ruido)
RIESGOS
Calidad
de aire
Calidad
de agua
Calidad
de
suelo
FASE DE OPERACIÓN
x
Desechos sólidos no peligrosos:
material de empaque, papel,
plástico, cartón.
1.2 Recepción de combustibles,
productos químicos e insumos.
x
Ruido por entrada de vehículos.
Accidentes:
incendio
Ruido.
2.2 Mantenimiento de piscina.
Envases de productos químicos de
desinfección.
2.3 Generación de agua
caliente.
Emisiones al aire de calderos.
2. ATENCIÓN AL
CLIENTE
2.4 Restaurantes y cafeterías.
3.1 Dispensario médico.
Desechos biológico, desechos
infecciosos, desechos cortopunzantes,
3.2 Lavandería.
Efluentes.
3. SERVICIOS
AUXILIARES
x
x
x
x
x
x
x
x
Desechos especiales (aceite
usados). Desechos orgánicos
(restos de frutas, vegetales y
comida). Desechos de limpieza de
trampa de grasa
Envases de productos químicos de
limpieza.
Efluentes domésticas.
x
x
Accidentes:
derrames
2.1 Sistemas de ventilación y
aire acondicionado.
Social
x
Tráfico vehicular.
1. RECEPCIÓN DE
INSUMOS
PRODUCTOS
QUÍMICOS Y
COMBUSTIBLES
Infraestructura
Salud y
vial
Seguridad
x
x
x
x
x
x
x
x
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CIERRE Y ABANDONO
FASE DE MANTENIMIENTO
CONTINUACIÓN TABLA 43. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: FASES DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y CIERRE
1. MATENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
1.1 Servicios generales
(sistemas de ventilación,
compresores, calentadores de
agua y generadores de
emergencia).
1. RETIRO DE EQUIPOS,
MATERIALES E INSUMOS
2. ACONDICIONAMIENTO
DE ÁREAS
x
x
x
x
x
Equipos eléctricos y electrónicos en
desuso.
x
x
Toners y cartuchos de impresión.
x
x
Desechos sólidos (waipes, arena
contaminada). Filtros de aire de
sistema de ventilación.
x
x
Desechos de mantenimiento de
calderos y generadores.
Ruido.
1.2 Mantenimiento de equipos
eléctricos y electrónicos.
2. MATENIMIENTO
TANQUES Y SISTEMAS
DE DISTRIBUCIÓN Y
VENTILACIÓN
Desecho líquido (Aceite mineral
usado).
2.1 Limpieza de tanques de
almacenamiento de combustible
cambio de filtros de sistemas de
ventilación.
1.1 Carga de productos,
insumos, materiales, equipos,
desechos y escombros.
x
Accidentes:
derrames
Accidentes:
incendio
Emisiones de gases y ruido.
x
x
x
x
x
x
Derrames de
combustibles
x
x
x
1.2 Desmantelamiento de
estructuras, demolición de
edificaciones y retiro de pasivos
ambientales.
Desechos sólidos (escombros,
estructuras metálicas, tanques de
combustibles, entre otras).
x
x
2.1 Limpieza de todas las áreas.
Desechos sólidos (waipes, material
de empaque, envases de químicos,
chatarra, fluorescentes).
x
x
2.2 Rehabilitación de áreas
afectadas.
Desechos sólidos (material
contaminado).
x
x
16
2
TOTAL DE INTERACCIONES
8
6
x
5
12
49
Elaborado por: Equipo Consultor (Septiembre, 2015)
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8.2. METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En primer término, se analizaron los posibles problemas ambientales y el impacto que algunas
acciones puedan tener sobre los Factores Ambientales establecidos en este estudio (Aire, Agua, factor
social, etc.) para lo cual se establece la matriz de identificación causa-efecto; una vez realizada la
identificación, se procede a su valoración.
La valoración de los Impactos Ambientales se realizó aplicando el Método de la Matriz de Leopold
(Adaptada del método simplificado de Leopold, del texto Evaluación de Impacto Ambiental, Juan Carlos
Páez Zamora, Comisión Asesora de la Presidencia de la República del Ecuador, CAAM, diciembre
1996), en el cual se califica al impacto, en función de la INTENSIDAD DE LA ACCIÓN y de la
MAGNITUD DEL FACTOR AMBIENTAL, este último valor determinado en función del proyecto o
actividad.
Para cada interacción entre las acciones del proyecto o actividad y los componentes ambientales, se
identificará la naturaleza del impacto y su valoración resultará del producto de las magnitudes que
correspondan a cada elemento tipificado. Así los impactos ambientales identificados se pueden calificar
considerando los parámetros mencionados:
Magnitud: Es el grado con el que un impacto altera a un determinado elemento del ambiente, por lo
tanto está en relación con la fragilidad o sensibilidad de dicho elemento (ver tabla 44).
TABLA 44. CRITERIO DE MAGNITUD
CALIFICACIÓN
VALORACIÓN
DESCRIPCIÓN
BAJO
1
El impacto sobre el ambiente casi no
tendrá afectación o será mínima
MEDIO
2
El impacto sobre el ambiente afectará
medianamente
ALTO
3
El impacto sobre el ambiente afectará
considerablemente
Intensidad o Importancia: Se refiere básicamente a la calidad del impacto y grado de incidencia
hacia el elemento del ambiente que puede ser afectado. Se relaciona con el riesgo y recuperabilidad.
Para el grado de importancia, se consideran los siguientes criterios (ver tabla 45):



Extensión (E): es decir el área de afectación o área de influencia del impacto ambiental en
relación con el entorno del proyecto o actividad
Duración (D): ésta puede ser temporal, media o permanente
Reversibilidad (R): representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez
producido el impacto ambiental
TABLA 45. CRITERIO PARA LA VALORACIÓN DE LA INTENSIDAD
VALOR
EXTENSIÓN
DURACIÓN
REVERSIBILIDAD
1
2
3
Puntual
Local
Regional
Esporádica
Temporal
Permanente
Reversible
Medianamente reversible
Irreversible
El valor de la importancia de cada impacto se calcula mediante la siguiente ecuación:
I = PE x E + PD x D + PR x R
PE, PD, PR representan un factores de ponderación que se asigna a cada criterio utilizado para la
determinación de la Importancia. Estos valores son asignados en función del tipo de la actividad.
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Una vez determinada la importancia, se cuenta con los siguientes criterios para su análisis (ver tabla
46).
TABLA 46. CRITERIO DE IMPORTANCIA
CALIFICACIÓN
VALORACIÓN
BAJO
1
MEDIO
2
ALTO
3
DESCRIPCIÓN
El impacto no afecta mayormente al
factor ambiental
El impacto afecta en forma
moderada al factor ambiental
El impacto tiene un efecto grande
sobre el factor ambiental
Tipo de impacto (benéfico o detrimente), se le asigna de un valor (+) cuando el impacto de la acción es
benéfico y un signo (-) cuando el impacto de la acción es detrimente (ver tabla 47).
TABLA 47. NATURALEZA TIPO DE IMPACTO
CALIFICACIÓN
VALORACIÓN
BENÉFICO
+
DETRIMENTE
-
DESCRIPCIÓN
Si el impacto es benéfico sobre el
factor ambiental
Si el impacto es negativo sobre el
factor ambiental
8.3. METODOLOGÍA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados se lo hace sobre la base del
valor del impacto, determinado en el proceso de predicción; se han estructurado las siguientes
categorías (ver tabla 48):
TABLA 48. CATEGORIZACIÓN
VALOR DEL IMPACTO (S)
CATEGORIZACIÓN
S <- 6
-6 <S< -3
-3 <S< -0
S>0
Muy significativo
Significativo
Poco significativo
Positivo
8.4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Una vez que se cuenta con una identificación cualitativa, se procede a realizar la valoración de los
impactos para lo cual se calcula la importancia o intensidad aplicando los criterios para su valoración y
aplicando los siguientes factores de ponderación (ver tabla 49 y 50):
TABLA 49. FACTORES DE PONDERACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA INTENSIDAD
FACTOR
VALOR DE PONDERACIÓN
PE Peso del criterio de Extensión
PD Peso del criterio de Duración
PR Peso del criterio de Reversibilidad
0,30
0,35
0,35
Con los valores calculados para la importancia y aplicando los criterios para el cálculo de la magnitud,
finalmente se tiene la valoración del impacto (S) que corresponde al producto entre la magnitud y la
intensidad. Definida la valoración del impacto se realiza la categorización de impactos en función de su
significancia (ver tabla 51)
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FACTORES
2. ATENCIÓN AL CLIENTE
1. RECEPCIÓN DE INSUMOS
PRODUCTOS QUÍMICOS Y
COMBUSTIBLES
ACCIÓN
ACTIVIDADES
1.1. Circulación de
vehículos.
ASPECTOS
AMBIENTALES
Emisiones de vehículos
(gases y ruido).
Calidad de
aire
M
I
S
-2,0
1,7
-3,3
Calidad de
agua
M
I
S
Calidad de
suelo
M
I
S
Tráfico vehicular.
1.2. Recepción de
combustibles,
productos químicos
e insumos.
Ruido.
2.2. Mantenimiento
de piscina.
Envases de productos
químicos de desinfección.
2.3. Generación de
agua caliente.
Emisiones al aire de
calderos.
Desechos especiales
(aceite usados). Desechos
orgánicos (restos de frutas,
vegetales y comida).
Desechos de limpieza de
trampa de grasa.
Envases de productos
químicos de limpieza.
2.4. Restaurantes y
cafeterías.
-2,0
-2,0
Accidente
derrames
Accidente
incendio
2.1. Sistemas de
ventilación y aire
acondicionado.
3.1 Dispensario
médico.
Desechos biológicos,
desechos infecciosos,
desechos corto-punzantes.
3.2 Lavandería
Efluentes.
Infraestructura
vial
M
-2,0
Desechos sólidos no
peligrosos: material de
empaque, papel, plástico,
cartón.
Ruido por entrada de
vehículos.
Efluentes.
3.
SERV.
AUXIL.
RIESGOS
1,4
-3,0
2,3
-6,9
-1,0
1,0
-1,0
1,7
-3,4
-2,0
-1,0
1,7
I
1,7
S
Salud y
seguridad
M
I
S
Social
M
I
-3,3
-4,7
1,0
1,0
1,7
2,0
-3,4
1,0
2,0
2,0
0,0
-3,3
-3,3
0,0
-3,3
-3,3
1,0
-4,7
-3,7
0,0
-2,7
-2,7
1,4
-2,7
0,0
-9,5
-9,5
-2,0
1,7
-3,3
0,0
-10,2
10,2
0,0
-1,0
-1,0
0,0
-2,0
-2,0
0,0
-3,3
-3,3
-2,0
-2,0
1,7
-3,4
1,0
1,0
1,0
1,0
-3,4
-2,4
-1,0
2,0
-2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-2,0
-1,0
0,0
-4,0
-4,0
1,0
-4,0
-3,0
0,0
-4,0
-4,0
-4,0
-2,0
-2,0
Negativa
-2,0
-3,3
-2,0
Positiva
S
-2,7
-2,0
-2,0
2,4
AFECTACIÓN
Agregación
de impactos
TABLA 50. VALORACIÓN DE IMPACTOS
M = Magnitud I = Importancia
S = Valor del impacto (Significancia)
2,0
-4,0
-4,0
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1,0
1,0
1,0
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1. PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
2. TANQUES Y
SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN Y
VENTILACIÓN
1. RETIRO DE
EQUIPOS,
MATERIALES E
INSUMOS
2.
ACONDICIO
NAMIENTO
DE ÁREAS
CIERRE Y ABANDONO
MANTENIMIENTO
CONTINUACIÓN TABLA 50. VALORACIÓN DE IMPACTOS
M = Magnitud I = Importancia
S = Valor del impacto (Significancia)
1.1 Servicios generales
(sistemas de
ventilación,
compresores ,
calentadores de agua y
generadores de
emergencia)
1.2 Mantenimiento de
equipos eléctricos y
electrónicos
2.1 Limpieza de
tanques de
almacenamiento de
combustible cambio de
filtros de sistemas de
ventilación.
1.1 Carga de
productos, insumos,
materiales, equipos,
desechos y escombros.
Desecho líquido (Aceite
mineral usado)
-2,0
2,0
-4,0
Desechos de
mantenimiento de calderos
y generadores
Ruido
Equipos eléctricos y
electrónicos en desuso
Toners y cartuchos de
impresión.
Desechos sólidos (waipes,
arena contaminada); Filtros
de aire de sistema de
ventilación.
-1,0
Accidentes:
derrames
Accidentes:
incendio
Emisiones de gases y
ruido.
1,7
2,0
-4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-8,0
-7,0
-2,0
2,0
-4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-4,0
-3,0
0,0
-1,7
-1,7
-1,7
-2,0
-3,0
2,3
-6,9
-2,0
1,4
-2,7
Derrames
de
combustibl.
-2,0
-2,0
1,7
1,7
-3,4
-3,4
-1,0
1,7
-1,7
1,0
1,0
1,0
1,0
-1,7
-0,7
-2,0
1,7
-3,4
1,0
1,0
1,0
1,0
-3,4
-2,4
-2,0
2,0
-4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-4,0
-3,0
-3,0
1,7
-5,1
-2,0
1,7
-3,4
-2,0
1,4
-2,7
0,0
-11,2
-11,2
-2,0
1,7
-3,3
0,0
-10,2
-10,2
0,0
-2,7
-2,7
0,0
-9,5
-9,5
-2,0
1,4
-2,7
1.2 Desmantelamiento
de estructuras,
demolición de
edificaciones y retiro de
pasivos ambientales.
Desechos sólidos
(escombros, estructuras
metálicas, tanques de
combustibles, entre otras)
-2,0
2,0
-4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-4,0
-3,0
2.1 Limpieza de todas
las áreas.
Desechos sólidos ( waipes,
material de empaque,
envases de químicos,
chatarra, fluorescentes)
-2,0
2,0
-4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-4,0
-3,0
2.2 Rehabilitación de
áreas afectadas
Desechos sólidos (material
contaminado)
-2,0
2,0
-4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-7,3
-6,3
TOTAL INTERACCIONES
8
6
POSITIVAS
NEGATIVAS
0
8
-2,0
1,7
-3,3
16
2
5
12
0
0
0
0
12
6
16
2
5
0
Elaborado por: Equipo Consultor (Septiembre, 2015)
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TABLA 51. CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
FACTORES
1. RECEPCIÓN DE INSUMOS
PRODUCTOS QUÍMICOS Y
COMBUSTIBLES
2. ATENCIÓN AL CLIENTE
3.
SERVICIOS
AUXILIARES
FASE DE OPERACIÓN
ACCIONES
ACTIVIDADES
1.1. Circulación de
vehículos
1.2. Recepción de
combustibles,
productos químicos
e insumos.
TOTAL
Calidad de
aire
Calidad de
agua
Calidad de
suelo
Infraestructura
vial
Salud y
seguridad
Social
Emisiones de vehículos (gases y ruido).
-3,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3,30
Tráfico vehicular.
0,00
0,00
0,00
-3,30
0,00
0,00
-3,30
Desechos sólidos no peligrosos: material
de empaque, papel, plástico, cartón.
0,00
0,00
-4,70
0,00
0,00
1,00
-3,70
Ruido por entrada de vehículos.
-2,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,70
Accidentes:
derrames
0,00
-3,40
-3,40
0,00
-2,70
0,00
-9,50
Accidentes:
incendio
-6,90
0,00
0,00
0,00
-3,30
0,00
-10,20
ASPECTOS AMBIENTALES
RIESGOS
2.1. Sistemas de
ventilación y aire
acondicionado
Ruido
-1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,00
2.2. Mantenimiento
de piscina
Envases de productos químicos de
desinfección.
0,00
0,00
-2,00
0,00
0,00
0,00
-2,00
2.3. Generación de
agua caliente
Emisiones al aire de calderos.
-3,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3,30
0,00
0,00
-3,40
0,00
0,00
1,00
-2,40
0,00
0,00
-2,00
0,00
0,00
1,00
-1,00
Efluentes.
0,00
-4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4,00
3.1 Dispensario
médico
Desechos biológicos, desechos infecciosos,
desechos corto-punzantes.
0,00
0,00
-4,00
0,00
0,00
1,00
-3,00
Lavandería
Efluentes
0,00
-4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4,00
2.4. Restaurantes y
cafeterías
Desechos especiales (aceite usados)
Desechos orgánicos (restos de frutas,
vegetales y comida)
Desechos de limpieza de trampa de grasa.
Envases de productos químicos de
limpieza.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
1. PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS
2. TANQUES Y
SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN
Y VENTILACIÓN
1. RETIRO DE
EQUIPOS,
MATERIALES E
INSUMOS
2.
ACONDICIONA
MIENTO DE
ÁREAS
CIERRE Y ABANDONO
MANTENIMIENTO
CONTINUACIÓN TABLA 51. CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
1.1. Servicios generales
(sistemas de ventilación,
compresores, calentadores
de agua y generadores de
emergencia)
1.2. Mantenimiento de
equipos eléctricos y
electrónicos
2.1. Limpieza de tanques de
almacenamiento de
combustible cambio de filtros
de sistemas de ventilación.
1.1.. Carga de productos,
insumos, materiales,
equipos, desechos y
escombros.
Desecho líquido (Aceite mineral
usado).
0,00
-4,00
-4,00
0,00
0,00
1,00
-7,00
Desechos de mantenimiento de
calderos y generadores
0,00
0,00
-4,00
0,00
0,00
1,00
-3,00
Ruido
Equipos eléctricos y electrónicos
en desuso.
-1,70
0,00
0,00
-1,70
0,00
0,00
1,00
-0,70
Toners y cartuchos de impresión.
0,00
0,00
-3,40
0,00
0,00
1,00
-2,40
Desechos sólidos (waipes, arena
contaminada); Filtros de aire de
sistema de ventilación.
0,00
0,00
-4,00
0,00
0,00
1,00
-3,00
Accidentes:
derrames
0,00
-3,40
-5,10
0,00
-2,70
0,00
-11,20
Accidentes:
incendio
-6,90
0,00
0,00
0,00
-3,30
0,00
-10,20
-2,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,70
0,00
-3,40
-3,40
0,00
-2,70
0,00
-9,50
Emisiones de gases y ruido.
Derrames de
combustibles
-1,70
1.2 Desmantelamiento de
estructuras, demolición de
edificaciones y retiro de
pasivos ambientales.
Desechos sólidos (escombros,
estructuras metálicas, tanques de
combustibles, entre otras)
0,00
0,00
-4,00
0,00
0,00
1,00
-3,00
2.1 Limpieza de todas las
áreas.
Desechos sólidos ( waipes,
material de empaque, envases de
químicos, chatarra, fluorescentes)
0,00
0,00
-4,00
0,00
0,00
1,00
-3,00
2.2 Rehabilitación de áreas
afectadas
Desechos sólidos (material
contaminado)
0,00
0,00
-4,00
-3,30
0,00
1,00
-6,30
TOTAL
-28,5
-22,2
-57,1
-6,6
-14,7
12,0
Muy Significativo
Significativo
Poco Significativo
Positivo
Elaborado por: Equipo Consultor (Septiembre, 2015)
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8.5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL IMPACTO
Una vez que se ha identificado, valorado y categorizado los impactos generados por las actividades de
la empresa se realiza el análisis de acuerdo a los siguientes criterios.
8.5.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
La identificación de impactos es la fase inicial del proceso de evaluación de impactos ambientales en la
que es posible predecir la existencia de impactos positivos y negativos generados durante las fases de
operación, mantenimiento y finalmente durante el cierre y abandono de la actividad. En el presente
Estudio se establecieron 69 interacciones, de las cuales 17 son de carácter positivo y 52 son de
carácter negativo.
8.5.2. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
La evaluación de impactos permite jerarquizar los impactos, para el presente estudio se ha realizado
una división por etapas del proceso por cuanto las medidas o acciones preventivas deben priorizar las
afectaciones ambientales en función de cada etapa. Los resultados se muestran en las siguientes
tablas 52, 53 y 54:
TABLA 52. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR FACTORES AMBIENTALES
FASE DE OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CIERRE
TOTAL
NEGATIVOS
Calidad de aire
-28,5
Calidad de agua
-22,2
Calidad de suelo
-57,1
Infraestructura vial
-6,6
Salud y seguridad
-14,7
POSITIVOS
Social
12,0
Elaborado por: Equipo Consultor (Agosto, 2015)
De acuerdo a la tabla de jerarquización de impactos ambientales el suelo es el factor ambiental más
afectado debido a la generación de desechos sólidos peligrosos en todas las etapas.
A continuación se tiene afectación a la calidad del aire de gases de combustión y ruido de vehículos
pero principalmente en caso de incendios.
El factor agua se vería afectada en caso de derrames accidentales de combustibles, productos
químicos y aguas residuales sin tratar.
En caso de derrames e incendios se tendría además la afectación a la seguridad y salud de los
trabajadores y vecinos de la empresa.
Como impactos positivos se tiene la mejora de vida de la población por la generación de empleo.
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FASE DE OPERACIÓN
TABLA 53. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDADES
ACCIONES
PRINCIPALES OPERACIONES
1. RECEPCIÓN DE
INSUMOS PRODUCTOS
QUÍMICOS Y
COMBUSTIBLES
1.1 Circulación de vehículos.
TOTAL
-32,70
1.2 Recepción de combustibles, productos
químicos e insumos.
2.1 Sistemas de ventilación y aire acondicionado
2.2. Mantenimiento de piscina.
2. ATENCIÓN AL CLIENTE
2.3. Generación de agua caliente.
-13,70
2.4. Restaurantes y cafeterías.
3.1. Dispensario médico.
-3,00
3.2 Lavandería
-4,00
CIERRE Y ABANDONO
MANTENIMIENTO
3. SERVICIOS AUXILIARES
1. MATENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE INSTALACIONES Y
EQUIPOS
2. MATENIMIENTO TANQUES
Y SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN Y
VENTILACIÓN
1. RETIRO DE EQUIPOS,
MATERIALES E INSUMOS
2. ACONDICIONAMIENTO DE
ÁREAS
1.1. Servicios generales (sistemas de
ventilación, compresores, calentadores de agua
y generador de emergencia).
-14,80
1.2. Mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos
2.1. Limpieza de tanques de almacenamiento de
combustible cambio de filtros de sistemas de
ventilación.
-24,40
1.1. Carga de productos, insumos, materiales,
equipos, desechos y escombros.
1.2. Desmantelamiento de estructuras,
demolición de edificaciones y retiro de pasivos
ambientales.
2.1 Limpieza de todas las áreas.
-15,20
-9,30
Elaborado por: Equipo Consultor (Agosto, 2015)
Los procesos que mayor impacto negativo produce, son la recepción de materias primas, insumos,
productos químicos y combustibles, por los riegos de derrame e incendio.
A continuación se ubica los impactos ambientales generados en los procesos de mantenimiento por
la generación de desechos sólidos peligrosos, riesgo de incendio y derrames accidentales.
Finalmente, se presenta una tabla 54 en que se resume la categorización de impactos en función de
su significancia:
TABLA 54. SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS
Muy significativo
CANTIDAD DE
IMPACTOS
2
PORCENTAJE
%
4,08
IMPACTO
Significativo
25
51,02
Poco significativo
10
20,41
Positivo
12
24,49
Total
49
100
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2015)
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GRÁFICA 14. PORCENTAJE DE IMPACTOS AMBIENTALES
Muy significativo
Significativo
Poco significativo
Positivo
51%
20%
4%
25%
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2015)
8.5.3. AFECTACIONES SIGNIFICATIVAS A CADA UNO DE LOS FACTORES
AMBIENTALES
A continuación se presenta un análisis de las afectaciones a cada uno de los factores ambientales.
8.5.3.1.
-
FASE OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO
Calidad de aire y generación de ruido:
Se han identificado un porcentaje muy bajo de impactos ambientales muy significativos los cuales se
producirían solo en caso de incendios.
Como impactos significativos se ha identificado a las emisiones vehiculares provenientes de su
circulación.
En lo que se refiere a la afectación por ruido se ha identificado como un impacto poco significativo
generado principalmente por entrada y salida de vehículos, el ruido generado por el sistema de
ventilación, calderos son imperceptibles al exterior.
-
Calidad de suelo:
El suelo es el factor ambiental más afectado por las actividades de la empresa por la generación de
desechos sólidos reciclables, filtros de aire, aceite y combustible, aceite mineral usado, luminarias con
mercurio, waipes contaminados con productos químicos, biológico infecciosos, toners, pilas, baterías y
aceite vegetal usado.
Eventualmente, en el caso de derrames de combustibles,
podría verse afectado. El impacto generado al factor suelo
embargo estos impactos han sido mitigados debido al
desechos, productos químicos y combustibles dentro del
través de Gestores Ambientales autorizados.
lubricantes y productos químicos el suelo
se han categorizado como significativo sin
adecuado almacenamiento de todos los
establecimiento y la gestión apropiada a
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-
Calidad del agua:
La afectación a la calidad del agua por las descargas provenientes de cocina sin embargo éstas son
similares a domésticas y se dispone de trampas de grasa. Además, afectación por las descargas
provenientes de la lavandería las mismas que son enviados a la alcantarilla sin un previo tratamiento
debido a que se utiliza detergentes biodegradables y se realiza la limpieza del vertedero
semanalmente, las mismas que cumplen con los LMP de las Norma Técnicas para descargas hacia el
sistema de alcantarillado de la Resolución 0002-SA-2014.
El factor agua eventualmente podría ser afectado en caso de derrames de combustibles, productos
químicos en ese caso se tendría un impacto ambiental significativo.
-
Infraestructura vial:
La afluencia de vehículos ya sea por el ingreso de materia prima, combustibles e insumos y el
despacho de producto terminado incrementan el tráfico vehicular en las calles aledañas al
establecimiento, debido tanto a la circulación como al estacionamiento de los mismos.
-
Afectaciones a la salud y seguridad:
El riesgo de incendios y derrames, es un tema que afectaría a la salud y seguridad del personal que
permanecen en el hotel y a la comunidad aledaña en caso de no ser controlada adecuadamente.
-
Factor Social:
Se ha considerado como un impacto positivo por cuanto en la fase de operación, mantenimiento, cierre
y abandono, se abrirían fuentes de empleo para la población, por la recolección de desechos sólidos
reciclables, peligrosos y especiales.
8.5.3.2.
FASE DE CIERRE
Durante la etapa de cierre y abandono básicamente se tiene la generación de desechos sólidos
provenientes del desmantelamiento de equipos y desmantelamiento de la infraestructura, así como
emisiones vehiculares de los equipos y maquinarias que se ubique en el área para realizar su trabajo.
En menor escala se tendría afectaciones por emisiones gaseosas provenientes de las fuentes móviles
(vehículos pesados) o material particulado que se podría generar durante esta etapa.
8.5.4. CONCLUSIONES
De la evaluación realizada a los diferentes componentes ambientales con las actividades de operación,
mantenimiento, abandono y cierre, se puede concluir lo siguiente:
-
La circulación mínima de vehículos en todas las fases, afectará a la calidad del aire por las
emisiones gaseosas y ruido.
-
Durante la fase de operación, se identifica un aspecto importante, esto es la generación de
efluentes líquidos, desechos no peligrosos y peligrosos/especiales.
-
Se debe continuar con una adecuada gestión de desechos sólidos, tanto peligrosos como no
peligrosos, que cubra el manejo desde la generación en la fuente hasta su correcta disposición
final, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.
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-
EL impacto ambiental que se produciría en caso de incendio y derrames es muy significativo
por lo cual se debe mantener planes de contingencia y personal capacitado para su adecuada
aplicación.
-
Se identificaron impactos positivos por la generación de empleo durante las fases de
operación, cierre y abandono.
9. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL
Para el análisis del cumplimiento de la normativa nacional y local se ha tomado en consideración las
siguientes fases:
9.1. ETAPA DE PRE-AUDITORÍA
En esta etapa, se preparó la auditoría ambiental inicial, realizando una investigación bibliográficadescriptiva, chequeo de la información con los responsables de la empresa, análisis de actividades,
procesos y cumplimiento de protocolos, con el fin de reunir detalles suficientes tanto del marco legal
influyente como para la elaboración del diagnóstico ambiental, descripción de actividades de la
empresa y elaboración del Plan de Manejo Ambiental.
9.2. AUDITORÍA EN CAMPO
En esta fase se llevó a cabo las actividades in-situ comprobando y verificando el grado de cumplimiento
con la normativa. En esta fase se reconoció visualmente el área donde se encuentra operando la
empresa, utilizando las siguientes técnicas:
9.2.1. OBSERVACIÓN DIRECTA
Inspección mediante la observación no participante, de las características más sobresalientes de la
empresa respecto de la problemática ambiental.
9.2.2. ENTREVISTAS
Se obtuvo información testimonial por parte del personal involucrado directamente en todas las
actividades respecto a las prácticas ambientales; de igual manera con los directivos de la empresa
respecto a las políticas ambientales que se están implementando; además de las entrevistas realizadas
por el área social a la comunidad para el diagnóstico social.
9.2.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Generación de un registro fotográfico que evidencie el levantamiento de la información del diagnóstico
ambiental In Situ y de la participación ciudadana de la población. A continuación se presenta el registro
fotográfico tomado el día 07 de septiembre del 2015.
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FOTO 1. CASA DE MÁQUIMAS DE LA PISCINA
FOTO 3. CALDERO
FOTO 5. TANQUES DE AGUA CALIENTE
FOTO 2. GENERADORES
FOTO 4. ALMACENAMIENTO DE DIESEL
FOTO 6. ALMACENAMIENTO DELOS CILINDROS DE
GLP
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FOTO 7. LAVAOJOS DE EMERGENCIA
FOTO 8. LAVANDERÍA
FOTO 9. VERTEDERO PARA LA TOMA DE AGUA DE LA
LAVANDERÍA
FOTO 10. BODEGA DE UNIFORMES
FOTO 11. BODEGA DE MANTENIMIENTO
FOTO 12. COCINA
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FOTO 13. TRAMPA DE GRASA DE LA COCINA
FOTO 14. BODEGA DE VÍVERES
FOTO 15. BODEGA DE QUÍMICOS
FOTO 16. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ACITE USADO
VEGETAL Y DESECHOS DE LA TRAMPA DE GRASA
FOTO 17. TANQUE DE GLP
FOTO 18. TANQUES DE ALMACEMANIENTO DE
DESECHOS COMUNES
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FOTO 19. ALMACENAMIENTO DE DESECHOS RECICLABLES Y
PELIGROSOS
FOTO 20. BODEGA DE PINTURAS
FOTO 21. TALLER DE CARPINTERIA
FOTO 22. ÁREA DE JARDINERÍA
FOTO 23. ÁREA DE DESCARGA DE DIESEL
FOTO 24. GABINETE DE INCENDIOS
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FOTO 25. EXTINTORES
FOTO 26. CHIMENEA DE CALDEROS
FOTO 27. ALMACENAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS
FOTO 28. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS
FOTO 28. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS
FOTO 28. HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS
QUÍMICOS
Fuente: Hotel Quito (2015)
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2015)
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9.3. POST-AUDITORÍA
Una vez recolectada la información bibliográfica y de campo se analizaron los resultados obtenidos en
la fase de campo, valorándolos y realizando un diseño de las medidas correctoras de los impactos
detectados.
9.4. HALLAZGOS
Con la información de la auditoría, se identificarán las no conformidades mayores o menores de
acuerdo a los siguientes criterios.
-
La No Conformidad menor (NC ) se establece frente a una falta leve a la normativa ambiental y se
encuentra evaluada frente a los siguientes criterios:
-
Fácil corrección
Rápida corrección o remediación
Bajo costo en corrección
Evento de magnitud pequeña
Extensión puntual
Poco riesgo
+
La No Conformidad Mayor (NC ) implica una falta grave frente alguna normativa, y puede ser una
repetición de no conformidades menores:
-
De difícil corrección o remediación
Requiere para su mitigación de mayor tiempo y recursos
El evento es de mayor magnitud
Los riesgos potenciales pueden ser fatales
9.5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL
En la matriz presentada en la tabla 55, se ha definido los artículos de la normativa ambiental nacional y
local a cumplirse de acuerdo a la actividad de la empresa, cabe mencionar que la verificación ha sido
realizada con la normativa ambiental nacional vigente a la fecha de presentación de Términos de
Referencia, se ha marcado con un (x) la columna que corresponde luego de la evaluación (no
conformidad mayor, menor, cumplimiento y cuando no aplica por diferentes razones) se presenta una
descripción de los hallazgos de la auditoría, las medidas o correctivos en caso de incumplimiento y los
medios de verificación en caso de cumplimiento.
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TABLA 55. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL
TULSMA LIBRO VI, Anexo 1,
Resolución 002-SA-2014, Art. 6
4.2.1.1. El regulado deberá mantener un registro
de los efluentes generados, indicando el caudal
del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento
aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y
la disposición de los mismos, identificando el
cuerpo receptor. Es mandatorio que el caudal
reportado de los efluentes generados sea
respaldado
con
datos
de
producción.
RESOLUCIÓN 3.4. El regulado
mantendrá
una bitácora con el registros de los efluentes
generados ( en formato físico o digital), de
manera mensual para el control interno y
control público, que contengan como mínimo
la siguiente información: el proceso del que
provienen, frecuencia de descargas
del
efluente, tratamiento aplicado a los efluentes,
el caudal de los efluentes y su relación con
datos de producción, consumo de agua,
dispositivos
de medida
y su control
(frecuencia/tipo)
4.2.1.3. Se prohíbe la utilización de cualquier
tipo de agua, con el propósito de diluir los
efluentes
líquidos
no
tratados.
RESOLUCIÓN: 3.3. Se prohíbe la dilución
intencional
de descargas liquidas
no
depuradas
utilizando el agua de las redes
públicas o privadas, aguas subterráneas o
aguas lluvias, así como el infiltrar en el suelo
descargas líquidas no depuradas.
NC-
x
NC+
No se
evidencia el
registro de
los efluentes
generados.
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
C
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
N/A
TULSMA LIBRO VI,
Anexo 1
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
ASPECTO
AMBIENTAL
FECHA DE AUDITORÍA: 07 de septiembre del 2015
AUDITORES: ING. GILDA RIVERA, ING. LILIANA CHALCO
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Elaborar una
bitácora de
registro de
efluentes
generados
con todos los
datos
requeridos en
normativa.
x
Vertedero
4.2.1.8. Los laboratorios que realicen los análisis
de determinación del grado de contaminación de
los efluentes o cuerpos receptores deberán
haber implantado buenas prácticas de
laboratorio, seguir métodos normalizados de
análisis y estar certificados por alguna norma
internacional de laboratorios, hasta tanto el
organismo de acreditación ecuatoriano estable.
RESOLUCIÓN: 3.9. Los laboratorios que
realicen
ensayos
analíticos
para
la
determinación del grado de contaminación de las
descargas líquidas deberán contar con el
certificado de acreditación otorgado por el
Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) y
el registro ante la Autoridad Ambiental Distrital
para los servicios de toma de muestras y
ensayos.
x
Análisis de aguas con la
Universidad Central OSP
trimestral. MV-01 y
presentación de CFQ a la
Autoridad Ambiental.
4.2.1.5. Se prohíbe toda descarga de desechos
líquidos a las vías públicas, canales de riego y
drenaje o sistemas de recolección de aguas
lluvias y aguas subterráneas.
x
No se evidencia esta
práctica, el Regulado
declara no realizarla.
x
En abril del 2014 se
identificó incumplimiento
en la normativa, se ha
tomado los correctivo
verificando la dosificación
de productos químicos y
capacitando al personal
MV-02.
4.2.1.6. Las aguas residuales que no cumplan
previamente a su descarga, con los parámetros
establecidos de descarga en esta Norma,
deberán ser tratadas mediante tratamiento
convencional, sea cual fuere su origen: público o
privado. Por lo tanto, los sistemas de tratamiento
deben ser modulares para evitar la falta absoluta
de tratamiento de las aguas residuales en caso
de paralización de una de las unidades, por falla
o mantenimiento.
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N/A
4.2.1.9. Los
domésticas,
generen en
separadas
colectores.
sistemas de drenaje para las aguas
industriales y pluviales que se
una industria, deberán encontrarse
en sus respectivos sistemas o
C
NC-
NC+
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
x
TULSMA LIBRO VI, Anexo 1
Resolución
002-SA-2014, Art. 6
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
Se mantiene vertedero
con separación de
descargas líquidas.
4.2.1.10. Se prohíbe descargar sustancias o
desechos
peligrosos
(líquidos-sólidossemisólidos) fuera de los estándares permitidos,
hacia el cuerpo receptor, sistema de
alcantarillado y sistema de aguas lluvias.
x
Se mantiene
cumplimiento de los
LMP a partir del tercer
trimestre del 2014.
4.2.1.11. Se prohíbe la descarga de desechos
líquidos sin tratar hacia el sistema de
alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua,
provenientes del lavado y/o mantenimiento de
vehículos aéreos y terrestres, así como el de
aplicadores manuales y aéreos, recipientes,
empaques y envases que contengan o hayan
contenido agroquímicos u otras sustancias
tóxicas.
x
No se realiza lavado de
vehículos dentro del
establecimiento.
4.2.1.12. Se prohíbe la infiltración al suelo, de
efluentes industriales tratados y no tratados, sin
permiso de la Entidad Ambiental de Control.
x
No se observó esta
actividad, el Regulado
declara no realizarla.
4.2.1.14. El regulado deberá disponer de sitios
adecuados para caracterización y aforo de sus
efluentes y proporcionarán todas las facilidades
para que el personal técnico encargado del
control pueda efectuar su trabajo de la mejor
manera posible.
x
4.2.2.1. Se prohíbe descargar en un sistema
público de alcantarillado, cualquier sustancia que
pudiera bloquear los colectores o sus accesorios,
formar vapores o gases tóxicos, explosivos o de
mal olor, o que pudiera deteriorar los materiales
de construcción en forma significativa.
x
No se observó esta
actividad, el Regulado
declara no realizarla.
4.2.2.6. Se prohíbe la descarga hacia el sistema
de alcantarillado de desechos líquidos no
tratados, que contengan restos de aceite
lubricante, grasas, etc, provenientes de los
talleres mecánicos, vulcanizadoras, restaurantes
y hoteles.
x
No se observa esta
actividad, el Regulado
declara no realizarla.
3.1. Toda
descarga
proveniente
de
actividades
en
plantas
o
bodegas
industriales, emplazamientos
agropecuarios
o agroindustriales,
locales de comercio o
de prestación de servicios, actividades de
almacenamiento
o comercialización
de
sustancias químicas en general, deberá ser
vertida al receptor cuando se haya verificado
el cumplimiento
de los valores máximos
permisibles.
x
No
se
observa
descarga de productos
químicos al sistema de
alcantarillado.
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N/A
Resolución 0002-SA 2014, Art. 6
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
3.5. Como
realizarán
descargas
resultados
Autoridad
formulario
C
NC-
NC+
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
parte del control interno anual, se
programas
de control de las
líquidas y se presentarán
los
de los auto monitoreos
a la
Ambiental Distrital, utilizando el
establecido para el efecto.
x
Presentación de CFQ a
la entidad de
seguimiento. MV-01
3.8. Los regulados solicitarán a los laboratorios
la medición del caudal como parte de los
parámetros a monitorear. El valor del caudal que
resulte de los monitoreos deberá registrarse en el
formato de caracterizaciones, el cual servirá
como dato referencial para el cálculo de la carga
contaminante y otros parámetros.
x
Formularios AA07.a y
AA07.b MV-02
3.10. Todos los establecimientos deberán
presentar para su evaluación el valor de
producción anual y el número de días laborables
en el año en el formato que la Autoridad
Ambiental Distrital establezca para el efecto.
x
Formularios AA07.a y
AA07.b MV-02
x
El hotel opera los 365
días al año, por lo cual
los monitoreos son
realizados en operación
normal.
x
De acuerdo a los
monitoreos realizados
desde abril 2014 se
cumple con los LMP.
MV-02
6.1. Para las determinaciones analíticas, se
deberán aplicar los métodos establecidos en el
Anexo Tabla No. 2, u otras técnicas analíticas
más precisas, de menores límites
de
cuantificación y que hayan sido validadas en
el proceso de acreditación del laboratorio ante
el OAE.
x
Los monitoreo se lleva
n a cabo con el
laboratorio OSP, el
mismo que es
acreditado por el SAE.
MV-02
6.2. Para el monitoreo de efluentes líquidos
industriales se requiere que se suministren las
facilidades técnicas para la toma de muestra y
la
medición
del
caudal.
a. Para descargas discontinuas, se deberá
recolectar en un tanque de almacenamiento
y reportar el valor de volumen alcanzado y la
frecuencia de vaciado, dicha información deberá
ser
recogida
en
la
bitácora.
b. Para descargas continuas, el regulado
obligatoriamente deberá implementar algún
mecanismo de medición del caudal, sean
estos metrológicos o a su vez la utilización de
vertederos.
x
6.3. Los resultados de laboratorio se deberán
obtener del análisis de muestras compuestas.
En todos
los
casos los valores de
las
concentraciones
de
los
parámetros
corresponden a valores medios diarios.
x
3.11. El monitoreo se realizará en condiciones
normales de operación, lo cual será verificado
por medio de la bitácora.
5.1. Los valores de los límites máximos
permisibles, corresponden a promedios diarios
de la concentración del correspondiente
parámetro.
ANEXO: Tabla No.1
Límites
máximos
permisibles por cuerpo receptor.
EL hotel tiene
vertedero.
En el formulario AA07.b
se muestra que el
muestreo realizado es
compuesto.
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N/A
C
TULSMA, Libro VI Anexo 2
4.1. Durante las diferentes etapas del manejo
de desechos industriales, comerciales y de
servicios se prohíbe: El depósito o
confinamiento de desechos no peligrosos y
peligrosos en suelos de conservación ecológica
o áreas naturales protegidas.
Resolución 0002-SA 2014, Art. 5
EMISIONES AL AIRE
PRESERVACIÓN DEL RECURSO SUELO
4.1. Prevenir y reducir la generación de
desechos municipales industriales, comerciales
y de servicios, incorporando técnicas
apropiadas y procedimientos para su
minimización, reuso y reciclaje
NC-
x
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
Hotel Quito
dispone de un
procedimiento
de gestión de
desechos, sin
embargo no ha
implementado
medidas para la
minimización
de generación
de desechos.
Implementar
una política y
procedimiento
para reducir,
minimizar y/o
eliminar
desechos no
peligrosos y
peligrosos.
NC+
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
x
No se observó que se
lleve a cabo ésta
práctica, el Regulado
declara no realizarla.
x
Se mantiene entrega
de desechos
reciclables a gestores
autorizados. MV-03
4.1.2.5. Los envases vacíos de plaguicidas,
aceite mineral, hidrocarburos de petróleo y
sustancias peligrosos en general, no deberán
ser dispuestos sobre la superficie del suelo o
con la basura común.
x
Los envases de
productos químicos
se encuentran
dispuestos sobre piso
impermeabilizado.
4.1.1.6. Se prohíbe la descarga, infiltración o
inyección en el suelo o en el subsuelo de
efluentes tratados o no, que alteren la calidad
del recurso.
x
No se observó que el
Regulado lleve a
cabo esta práctica.
Art. 25, literal b.- Los tanques o grupos de
tanques o recipientes para crudo y sus
derivados así como para combustibles se
regirán para su construcción con las normas
correspondientes;
deberán
mantenerse
herméticamente cerrados, a nivel del suelo y
estar aislados, mediante material impermeable
para evitar filtraciones y contaminación del
medio ambiente, y rodeados de un cubeto
técnicamente diseñado para el efecto, con un
volumen igual o mayor al 110% del tanque
mayor.
x
Se tiene 3 tanques de
uso diario, un tanque
principal de 12000
galones y un tanque
de reserva de 2500
galones.
3.1. Se prohíbe expresamente la dilución de las
emisiones al aire desde una fuente fija con el
fin de alcanzar cumplimiento con la normativa
aquí descrita.
x
No se observó que el
Regulado lleve a
cabo esta práctica.
3.2 Se prohíbe el uso de aceites lubricantes
usados como combustible en calderas, hornos
u otros equipos de combustión.
x
Se observó el uso de
diésel para las
fuentes fijas de
combustión
4.1.1.1. Toda actividad productiva que genere
desechos sólidos no peligrosos, deberá
implementar una política de reciclaje o reuso
de desechos. Si el reciclaje o reuso no es
viable, los desechos deberán ser dispuestos de
manera ambientalmente aceptable
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N/A
3.4. Los responsables de las fuentes fijas
deberán comunicar a la Autoridad Ambiental
Distrital cualquier situación anómala, no típica,
que se presente en la operación normal de la
fuente,
y en la que se verificaren
emisiones de contaminantes superiores a los
valores máximos establecidos en la presente
Norma Técnica.
C
Resolución 0002-SA 2014, Art. 5
EMISIONES AL AIRE
NC+
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Se observó que el
valor de CO en
agosto de 2014
superó el LMP para
el generador 2. Para
lo cual se realizó
mantenimiento
general. MV-04
x
3.5. Los responsables de las fuentes fijas
deberán llevar una bitácora de operación y
mantenimiento de los equipos de combustión
ya sea en formato impreso o electrónico. La
bitácora mínimo debe mantener: Nombre,
marca y capacidad nominal del equipo, tiempo
de operación de la fuente, consumo y tipo de
combustible.
3.8. Todos los regulados que dispongan de
fuentes fijas significativas deberán realizar
programas propios de control interno de
emisiones al aire de fuentes fijas de
combustión. Los resultados serán reportados
a la Autoridad Ambiental Distrital o su
delegado, con toda la información requerida
en los formatos establecidos por la Autoridad
Ambiental Distrital. La frecuencia de los automonitoreos será semestral, teniendo que
reportarse los resultados a la AAD de acuerdo
al Instructivo de Aplicación de la Ordenanza
404.
3.9. El control de las horas de operación
de los grupos electrógenos
de uso
emergente se realizará mediante horómetros
que cumplan con un plan de mantenimiento
y verificación periódicos. El responsable llevará
un registro de las lecturas del horómetro con el
cual se obtendrá el tiempo de funcionamiento
del equipo, este
registro
permitirá
dar
seguimiento
al
plan
anteriormente
mencionado. Los registros deberán
ser
mantenidos en sus archivos por un período de
dos años y estarán a disposición de la
Autoridad Ambiental Distrital cuando así se
requiera.
3.10. Todos los regulados que dispongan
de
fuentes
fijas
significativas
están
obligados a presentar los resultados de las
caracterizaciones
físico
químicas
semestrales
de las
emisiones
a
la
atmósfera, ante la Autoridad Ambiental
Distrital o su delegado. Para esto, emplearán
los formularios establecidos por la Autoridad
Ambiental Distrital de acuerdo al Instructivo de
Aplicación de la Ordenanza 404.
3.11. El monitoreo y caracterización físico química de las emisiones de fuentes fijas de
combustión
será
realizado
única
y
exclusivamente
por
los
Laboratorios
Ambientales que se encuentren acreditados
por el OAE y registrados por la Autoridad
Ambiental Distrital.
NC-
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
x
No se evidencia
registros de
operación y
mantenimiento
de fuentes fijas
de acuerdo a la
normativa.
Elaborar una
bitácora de
operación y
mantenimiento
de los equipos
de combustión
con todos los
datos
requeridos en
normativa.
x
Se mantiene
monitoreos
trimestrales de gases
con el laboratorio
AFH. MV-05
x
Registros de horas
de funcionamiento de
generador y
calibración de
horómetros. MV-06
x
Se mantiene
monitoreos
trimestrales de gases
con el laboratorio
AFH. MV-05
x
Se mantiene
monitoreos
trimestrales de gases
con el laboratorio
AFH. MV-05
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5.
REQUISITOS
a. Las fuentes fijas de
combustión
deberán
cumplir
con los
requisitos técnicos mínimos que permitan la
ejecución de las mediciones,
según el
Anexo 1: Condiciones de Seguridad para la
Realización de Mediciones en Chimeneas.
b. Toda fuente fija que funcione dentro del
Distrito Metropolitano
de Quito no podrá
emitir al aire cantidades superiores a las
indicadas en la Tabla No.1 Emisiones fuentes
fijas
de
combustión,
combustible
4.2.8. Se prohíbe la disposición o abandono de
desechos
sólidos,
cualquiera
sea
su
procedencia a cielo abierto, patios predios,
viviendas, en vías o áreas públicas y en los
cuerpos de agua superficiales o subterráneas.
NC+
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
NC-
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Los lugares de
monitoreo de fuentes
fijas de combustión
tanto para calderos
como para
generadores cumplen
con los requisitos
establecidos por la
normativa.
Se mantiene
cumplimiento de los
LMP de emisiones
para fuentes fijas
durante el año 20142015, el generador 2
tiene incumplimiento
de CO en el mes de
agosto 2014 pero en
adelante ya cumple.
x
x
No se observó que el
Regulado lleve a
cabo esta práctica,
declara no realizarla
nunca.
x
4.1.22. Las industrias generadoras, poseedoras
y/o terceros que produzcan o manipulen
desechos peligrosos deben obligatoriamente
realizar la separación en la fuente de desechos
sólidos normales de los peligrosos, evitando de
esta manera una contaminación cruzada en la
disposición final de los desechos
TULSMA, Libro VI, Anexo 6
GESTIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
4.2.6. Se prohíbe quemar desechos sólidos a
cielo abierto
C
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
N/A
Resolución 0002-SA 2014, Art. 5
EMISIONES AL AIRE
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
x
No se evidencia
una adecuada
separación de
desechos.
Implementar un
sistema de
separación de
desechos no
peligrosos.
x
Se mantiene
áreas específicas de
almacenamiento de
desechos.
4.4.11
Las
áreas
destinadas
para
almacenamiento de desechos sólidos en
las, deben cumplir por lo menos con los
siguientes
requisitos:
a) Ubicados en áreas designadas por la
entidad de aseo. b) Los acabados serán lisos,
para permitir su fácil limpieza e impedir la
formación de ambiente propicio para el
desarrollo de microorganismos en general. c)
Tendrán
sistemas
de
ventilación,
de
suministros de agua, de drenaje y de
prevención y control de incendios. d) Serán
construidas de manera que se prevenga el
acceso de insectos, roedores y otras clases de
animales. e) Además las áreas deberán ser
aseadas,
fumigadas,
desinfectadas
y
desinfestadas con la regularidad que exige la
naturaleza
de
la
actividad
que
en
ellas se desarrolle.
x
Se mantiene áreas
separadas.
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N/A
C
4.2.9. Se prohíbe la entrega de desechos
sólidos no peligrosos para la recolección en
recipientes que no cumplan con los requisitos
establecidos en esta norma.
4.2.18. Se prohíbe mezclar desechos sólidos
peligrosos con los desechos no peligrosos.
NC-
x
NC+
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Implementar
recipientes que
Se observa que cumplan con el
no todos los
código de
desechos se
colores
encuentran
establecidos en
dentro de
la normativa
recipientes de
para el
acuerdo a
almacenamiento
normativa.
de los desechos
no peligrosos.
x
TULSMA, Libro VI, Anexo 6
GESTIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
Se mantiene áreas
separadas.
4.2.2. Los recipientes para almacenamiento de
desechos sólidos en el servicio ordinario deben
ser de tal forma que se evite el contacto de
éstos con el medio y los recipientes podrán ser
retornables o no retornables. En ningún caso
se autoriza el uso de cajas, saquillos,
recipientes o fundas plásticas no homologadas
y envolturas de papel.
x
4.4.4. Los recipientes para almacenamiento de
desechos deben contar con las siguientes
características: a) Peso y construcción que
faciliten el manejo. b) De color opaco.
c)
Construidos de material impermeable, de fácil
limpieza, con protección al moho y la corrosión.
d) Dotados de tapa. e) Construidos de tal forma
que tapados no permitan la entrada de agua,
insectos o roedores, ni el escape de líquidos. f)
Bordes redondeados y de mayor área en la
parte superior. g) Capacidad de acuerdo a la
entidad de aseo.
4.4.8. Todos los edificios de viviendas, locales
comerciales,
industrias
y
demás
establecimientos, que se vayan a construir,
deberán disponer de un espacio de
dimensiones adecuadas para la acumulación y
almacenamiento de los desechos sólidos que
se producen diariamente.
x
Se observa que
los
contenedores
no disponen de
tapas para
evitar el
contacto con el
agua.
Implementar
contenedores
que cumplan
con las
características
establecidos en
la normativa.
Contenedores
tomates.
.
x
Se mantiene áreas
separadas.
4.4.10. El espacio y los contenedores
destinados al almacenamiento de los desechos
sólidos deben mantenerse en perfectas
condiciones de higiene y limpieza
x
Contenedores
tomates.
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Instructivo OM No. 404
Instructivo OM No. 404
5.6.1. b) Diferenciar y clasificar los desechos
(Artículo 17 de la OM 332) y depositarlos en
recipientes individuales impermeables cerrados
que cuenten con identificación o señalética
(numeral 5 del Artículo 8 de las reglas técnicas
de la OM 332). El regulado debe contar con el
número de recipientes respectivos y los
recipientes deben contar las dimensiones
adecuadas, para depositar todos los desechos
sin desbordar (numeral 9 del Artículo 10 de las
reglas técnicas de la OM 332).
x
5.6.1. c) Identificar con el código de colores
definido los recipientes y/o contenedores
utilizados para depositar desechos (Artículo 17
de la OM 332 y Artículo 7 de las reglas técnicas
de la OM 332), acorde a lo referido en el
numeral 5 del literal a del Artículo 98 de la OM
332:
- Para papel, cartón, y plástico, vidrio, color
azul. Para desechos no aprovechables, color
negro.
Para
desechos
peligrosos
u
hospitalarios, color rojo. Para desechos
orgánicos, color verde
Art. 179.- Todas las personas que intervengan
en cualquiera de las fases de la gestión integral
de los desechos peligrosos y especiales, se
asegurarán que el personal que se encargue
del manejo de estos desechos, tenga la
capacitación necesaria y cuenten con el equipo
de protección apropiado, a fin de precautelar su
salud. INSTRUCTIVO: Numeral 5.6.3 literal c)
Art. 180.- La transferencia (entrega/recepción)
de desechos peligrosos y/o especiales, entre
las fases del sistema de gestión establecido,
queda condicionada a la verificación de la
vigencia del registro otorgado al generador y el
alcance de la regulación ambiental de los
prestadores de servicio para la gestión de
desechos
peligrosos
y/o
especiales.
INSTRUCTIVO: Numeral 5.6.3 literal p)
Art. 181.- Todo generador de desechos
peligrosos y especiales es el titular y
responsable del manejo de los mismos hasta
su disposición final, siendo su responsabilidad:
a. Responder conjunta y solidariamente con las
personas naturales o jurídicas que efectúen
para él la gestión de los desechos de su
titularidad, en cuanto al cumplimiento de la
normativa ambiental aplicable antes de la
entrega de los mismos y en caso de incidentes
que
involucren
manejo
inadecuado,
contaminación y/o daño ambiental. La
responsabilidad es solidaria e irrenunciable;
INSTRUCTIVO: Numeral 5.6.3 literal s)
Art. 181 b. Tomar medidas con el fin de reducir
o minimizar la generación de desechos
peligrosos y especiales. INSTRUCTIVO,
numeral 5.6.3, literal d)
NC-
x
NC+
No todos los
desechos se
encuentran en
recipientes de
acuerdo a
normativa.
No todos los
desechos se
encuentran en
recipientes de
acuerdo a
normativa.
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
C
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
N/A
Acuerdo ministerial 161 TULSMA, Libro VI Título V
GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
GESTIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
.
Implementar
recipientes que
cumplan con las
características
el código colores
establecidos en
la normativa
para el
almacenamiento
de los desechos
no peligrosos.
x
Capacitación en
manejo de
desechos. MV-07
x
Registros de
entrega de todos
los desechos
peligrosos y
reciclados a
gestores
autorizados. MV-08
x
El Regulado
declara no haber
tenido incidentes
en manejo de
desechos.
x
Hotel Quito
Implementar una
dispone de un
política y
procedimiento
procedimiento
de gestión de
para reducir,
desechos, sin
minimizar y/o
embargo no ha
eliminar
implementado
desechos no
medidas para la
peligrosos y
minimización
peligrosos/
de generación
especiales.
de desechos
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N/A
C
NC-
Art. 181 c. Obtener obligatoriamente el registro
de generador de desechos peligrosos y/o
especiales ante el Ministerio del Ambiente o las
Autoridades
Ambientales
de
Aplicación
Responsable, para lo cual el Ministerio del
Ambiente establecerá los procedimientos
aprobatorios respectivos mediante acuerdo
ministerial.
x
Instructivo OM No. 404
Acuerdo ministerial 161 TULSMA, Libro VI Título V
GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Art. 181 d. Almacenar los desechos peligrosos
y especiales en condiciones técnicas de
seguridad y en áreas que reúnan los requisitos
previstos en el presente Reglamento, normas
INEN y/o normas nacionales e internacionales
aplicables evitando su contacto con los
recursos agua y suelo y verificando la
compatibilidad de los mismos. INSTRUCTIVO
OM: 404 numeral 5.6.3, literal f)
x
Art. 181 e. Disponer de instalaciones
adecuadas y técnicamente construidas para
realizar el almacenamiento de los desechos
peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a
los vehículos que vayan a realizar el traslado
de los mismos. INSTRUCTIVO OM 404:
numeral 5.6.3 literal e)
Art. 181 f. Identificar y/o caracterizar los
desechos peligrosos y/o especiales generados,
de acuerdo a la norma técnica correspondiente.
INSTRUCTIVO OM 404, numeral 5.6.3, literal
f)
Art. 181 g. Realizar la entrega de los desechos
peligrosos y/o especiales para su adecuado
manejo, únicamente a personas naturales o
jurídicas que cuenten con la regularización
ambiental correspondiente emitida por el
Ministerio del Ambiente o por la Autoridad
Ambiental de Aplicación Responsable.
Art. 181 h. Antes de entregar sus desechos
peligrosos y/o especiales, el generador deberá
demostrar ante la autoridad ambiental
competente que no es posible someterlos a
algún sistema de eliminación y/o disposición
final dentro de sus instalaciones, bajo los
lineamientos técnicos establecidos en la
normativa ambiental emitida por el Ministerio
del Ambiente o por el INEN; en caso de ser
necesario se complementará con las normas
internacionales aplicables.
Art. 181 i. Elaborar, formalizar y custodiar el
manifiesto único de movimiento de los
desechos peligrosos y/o especiales para su
gestión; este documento crea la cadena de
custodia desde la generación hasta la
disposición
final;
INSTRUCTIVO OM 404, numeral 5.6.3, literal
q)
Art. 181 j. Regularizar su actividad conforme lo
establece la normativa ambiental ante el
Ministerio del Ambiente o las Autoridades
Ambientales de Aplicación Responsables.
NC+
No ha iniciado el
trámite para
registro como
generador de
desechos
peligrosos y/o
especiales.
Se mantiene
almacenado bajo
techo y sobre
piso
impermeabilizado
pero no todos se
encuentran en
recipientes bien
etiquetados.
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Iniciar el trámite
de registro de
generador de
desechos
peligrosos y/o
especiales.
Colocar en los
recipientes de
almacenamiento
de desechos
peligrosos
etiquetas según
la normativa.
x
Las áreas de
almacenamiento
de desechos
peligrosos/
especiales
cuentan con
acceso a los
vehículos de
recolección de
desechos.
x
Se mantiene una
adecuada
caracterización e
identificación de
desechos.
x
Registros de
entrega de todos
los desechos
peligrosos y
reciclados a
gestores
autorizados.
MV-08
x
No se ha
observado que el
hotel tenga
sistemas de
eliminación y/o
disposición final.
No tiene aún el
registro de
generador de
desechos.
x
x
La empresa se
encuentra en
proceso de
transición de la
OM 213 a la OM
404
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N/A
Instructivo OM No. 404
Acuerdo ministerial 161 TULSMA, Libro VI Título V
GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Art. 181 l. Declarar anualmente ante el
Ministerio del Ambiente o Autoridad Ambiental
de Aplicación Responsable acreditada para su
aprobación, la generación y manejo de
desechos peligrosos y/o especiales. Esta
declaración la realizará cada generador por
registro otorgado de manera anual. La
información consignada en este documento
estará sujeta a comprobación por parte de la
Autoridad Competente, quien podrá solicitar
informes específicos cuando lo requiera. El
incumplimiento de esta disposición conllevará
la cancelación del registro sin perjuicio de las
sanciones administrativas, civiles y penales a
que hubieran lugar. INSTRUCTIVO OM 404,
numeral 5.6.3, literal t)
C
NC+
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
No tiene aún el
registro de
generador de
desechos.
x
Art. 181 m. Mantener un registro (bitácora) de
los movimientos de entrada y salida de
desechos peligrosos y especiales en su área
de almacenamiento, en donde se hará constar
la fecha de los movimientos (entradas/salidas),
nombre del desecho, su origen, cantidad
(transferida/almacenada)
y
destino;
INSTRUCTIVO OM 404, Numeral 5.6.3 literal
u), Numerales 5 y 6 de las reglas técnicas
del Artículo 33 de la OM 332
Art. 184.- El generador reportará al MAE o a la
Autoridad
Ambiental
de
Aplicación
Responsable, los accidentes producidos
durante la generación y manejo de los
desechos peligrosos y/o especiales. El
ocultamiento de esta información recibirá la
sanción prevista en la legislación ambiental
aplicable.
Art. 187.- Dentro de esta etapa de la gestión,
los desechos peligrosos o especiales deben
permanecer envasados, almacenados y
etiquetados, aplicando para el efecto, las
normas técnicas pertinentes establecidas por el
Ministerio del Ambiente y el INEN, o en su
defecto normas técnicas aceptadas a nivel
internacional aplicables en el país. Los envases
empleados en el almacenamiento deben ser
utilizados únicamente para este fin, tomando
en cuenta las características de peligrosidad y
de incompatibilidad de los desechos peligrosos
o
especiales
con
ciertos
materiales.
INSTRUCTIVO OM 404, numeral 5.6.3, literal
f) Los envases deberán ser herméticos de
características físicas y mecánicas tales que
permitan, en forma segura, su manipulación y
transporte, así como minimizar los riesgos de
pérdida o derrame de dichos desechos.
Art. 188.- El almacenamiento de desechos
peligrosos y/o especiales en las instalaciones,
no podrá superar, los doce (12) meses. En
casos justificados mediante informe técnico, se
podrá solicitar a la autoridad ambiental una
extensión de dicho periodo que no excederá de
6 meses. Durante el tiempo que el generador
esté almacenando desechos peligrosos dentro
de sus instalaciones, éste debe garantizar que
se tomen las medidas tendientes a prevenir
cualquier afectación a la salud y al ambiente,
teniendo en cuenta su responsabilidad por
todos los efectos ocasionados. INSTRUCTIVO
OM 404, numeral 5.6.3, literal n)
NC-
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
x
No se evidencia
registros de los
movimientos de
entrada y salida
de los desechos.
Elaborar una
bitácora que
contenga
información
como: Fecha de
movimientos
(entrada/ salida)
nombre de
desechos, su
origen,
cantidades y
destino.
El Regulado
declara no
haberse
presentado
accidentes
durante la
generación de
desechos.
x
x
x
No se observa la
disposición de
desechos
peligrosos en
recipientes
herméticos y con
etiquetas.
Disponer los
desechos
peligrosos/
especiales en
recipientes
herméticos y
adecuadamente
señalizados.
La entrega de
desechos se
realiza máxima
hasta 12 meses.
MV-08
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Instructivo OM No. 404
NC-
NC+
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
C
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
N/A
Acuerdo ministerial 161 TULSMA, Libro VI Título V
GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Art. 191.- Los lugares para el almacenamiento
de desechos peligrosos deben cumplir con las
siguientes
condiciones
mínimas:
a. Ser lo suficientemente amplios para
almacenar y manipular en forma segura los
desechos peligrosos, así como contar con
pasillos lo suficientemente amplios, que
permitan
el
tránsito
de
montacargas
mecánicos, electrónicos o manuales, así como
el movimiento de los grupos de seguridad y
bomberos
en
casos
de
emergencia;
INSTRUCTIVO OM 404, numeral 5.6.3, literal
f)
x
Art. 191 b. Estar separados de las áreas de
producción,
servicios,
oficinas
y
de
almacenamiento de materias primas o
productos terminados. INSTRUCTIVO OM 404,
numeral 5.6.3, literal f)
x
Art. 191 c. No almacenar desechos peligrosos
con sustancias químicas peligrosas.
x
Art. 191 d. El acceso a estos locales debe ser
restringido, únicamente se admitirá el ingreso a
personal autorizado provisto de todos los
implementos determinados en las normas de
seguridad industrial y que cuente con la
identificación correspondiente para su ingreso.
INSTRUCTIVO OM: 404, Numeral 5.6.3 literal
f) Poseer cierre perimetral de 1,80 m de altura
como mínimo para evitar el acceso.
x
El sitio de almacenamiento tiene
cierre perimetral de 1,8 m de
altura y señalética.
Art. 191 f. Contar con un equipo de
emergencia y personal capacitado en la
aplicación de planes de contingencia.
INSTRUCTIVO OM 404, numeral 5.6.3, literal
m)
x
Se observa extintores cercanos a
los sitios de almacenamiento de
desechos peligrosos. Registro de
capacitación dada al personal.
MV-13
Art. 191 g. Las instalaciones deben contar con
pisos cuyas superficies sean de acabado liso,
continuo e impermeable o se hayan
impermeabilizado, resistentes química y
estructuralmente a los desechos peligrosos que
se almacenen, así como contar con una
cubierta a fin de estar protegidos de
condiciones ambientales tales como humedad,
temperatura,
radiación
y
evitar
la
contaminación por escorrentía. INSTRUCTIVO
OM 404, numeral 5.6.3, literal f); literal a y
literal c) del Artículo 26 de las reglas técnicas
de la OM 332).
x
Art. 191 j. Contar con sistemas de extinción
contra incendios. En el caso de hidrantes,
estos deberán mantener una presión mínima
de
6kg/cm2
durante
15
minutos.
INSTRUCTIVO OM 404, numeral 5.6.3, literal
f)
Se mantiene áreas exclusivas
apartadas de las demás áreas.
.
El área cuenta un piso cuyas
superficies es liso, continuo e
impermeable.
x
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N/A
C
NC-
Art. 191 h. Para el caso de almacenamiento de
desechos líquidos, el sitio debe contar con
cubetos para contención de derrames o fosas
de retención de derrames cuya capacidad sea
del 110% del contenedor de mayor capacidad,
además deben contar con trincheras o
canaletas para conducir derrames a las fosas
de retención con capacidad para contener una
quinta parte de lo almacenado. INSTRUCTIVO
OM 404, numeral 5.6.3, literal f
x
Instructivo OM No. 404
Acuerdo ministerial 161 TULSMA, Libro VI Título V
GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Art. 191 i. Contar con señalización apropiada
con letreros alusivos a la peligrosidad de los
mismos, en lugares y formas visibles.
INSTRUCTIVO OM 404, numeral 5.6.3, literal
f)
Art. 191 k. Contar con un cierre perimetral que
impida el libre acceso de personas y animales.
INSTRUCTIVO OM: 404, Numeral 5.6.3 literal
f) Poseer cierre perimetral de 1,80 m de altura
como mínimo para evitar el acceso.
x
x
Art. 192 e. No almacenar con desechos
peligrosos o sustancias químicas peligrosas.
Construir un
cubeto en el
área de
almacenamiento
de aceite usado
mineral de
acuerdo a la
normativa.
Implementar
señalización
apropiada con
letreros alusivos
en el área de
desechos
peligrosos.
No se cuenta con
señalización
apropiada en las
áreas de
almacenamiento
de desechos
especiales
Implementar
señalización
apropiada con
letreros alusivos
en el área de
desechos
especiales.
No todos los
desechos se
encuentran
almacenados
dentro del área
con perímetro de
1,80 m.
Implementar en
todas las áreas
de
almacenamiento
de desechos
especiales un
cierre perimetral
de 1,8 m de
altura.
x
Art. 192 c. Contar con un cierre perimetral que
impida el libre acceso de personas y animales.
INSTRUCTIVO OM: 404, Numeral 5.6.3 literal
f) Poseer cierre perimetral de 1,80 m de altura
como mínimo para evitar el acceso
Art. 192 d. Estar separados de las áreas de
producción,
servicios,
oficinas
y
de
almacenamiento de materias primas o
productos terminados. INSTRUCTIVO OM 404,
numeral 5.6.3, literal f)
No se mantiene
almacenamiento
del aceite usado
mineral y no
dispone de un
cubeto con una
capacidad del
110% para
contención en
caso de
derrames.
No se cuenta con
señalización
apropiada en las
áreas de
almacenamiento
de desechos
peligrosos.
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
x
Art.
192.Los
lugares
para
el
almacenamiento de desechos especiales
deben
cumplir
con
las
siguientes
condiciones
mínimas:
a. Contar con señalización apropiada con
letreros alusivos a la identificación de los
mismos, en lugares y formas visibles.
INSTRUCTIVO OM 404, numeral 5.6.3, literal
f)
Art. 192 b. Contar con sistemas contra
incendio. INSTRUCTIVO OM 404, numeral
5.6.3, literal f)
NC+
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
x
x
x
Se mantiene
áreas exclusivas
apartadas de las
demás áreas.
Se cuenta con
bodegas
individuales.
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N/A
Instructivo OM No. 404
Acuerdo ministerial 161 TULSMA, Libro VI Título V
GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Art. 192 f. Las instalaciones deben contar con
pisos cuyas superficies sean de acabado liso,
continuo e impermeable o se hayan
impermeabilizado, resistentes química y
estructuralmente a los desechos especiales
que se almacenen, así como contar con una
cubierta a fin de estar protegidos de
condiciones ambientales tales como humedad,
temperatura,
radiación
y
evitar
la
contaminación por escorrentía. INSTRUCTIVO
OM 404, numeral 5.6.3, literal f); literal a del
Artículo 26 de las reglas técnicas de la OM
332).
C
Art. 195.- El generador que transfiera
desechos peligrosos y/o especiales a un
prestador de servicio (gestor) autorizado para
el almacenamiento de los mismos, debe llevar
la cadena de custodia de estos desechos a
través de la consignación de la información
correspondiente de cada movimiento en el
manifiesto único. INSTRUCTIVO OM 404,
numeral 5.6.3, literal q)
NC+
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
x
Art. 192 g. Para el caso de almacenamiento de
desechos
líquidos,
el
sitio
de
almacenamiento debe contar con cubetos para
contención de derrames o fosas de retención
de derrames cuya capacidad sea del 110% del
contenedor de mayor capacidad, además
deben contar con trincheras o canaletas para
conducir derrames a las fosas de retención con
capacidad para contener una quinta parte de lo
almacenado. INSTRUCTIVO OM 404, numeral
5.6.3, literal f)
Art. 193.- Todo
envase
durante el
almacenamiento
temporal
de
desechos
peligrosos y/o especiales debe llevar la
identificación correspondiente de acuerdo a las
normas técnicas emitidas por el Ministerio del
Ambiente o el INEN y las normas
internacionales aplicables al país. La
identificación será con marcas de tipo
indeleble, legible, ubicada en sitio visible y de
un material resistente a la intemperie.
INSTRUCTIVO OM 404, numeral 5.6.3, literal
h) Colocar en cada uno de los recipientes de
los desechos peligrosos y/o especiales
previo a la entrega al gestor ambiental de
desechos, un rótulo o etiqueta en la cual
se indique el destino y las medidas de
emergencia que deben ser tomadas en caso de
alguna contingencia (numeral 3 del Artículo 33
de las reglas técnicas de la OM 332).
Art. 194.- Los desechos peligrosos y
especiales serán almacenados considerando
los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo
establecido en las normas técnicas emitidas
por el Ministerio del Ambiente o el INEN y las
normas internacionales aplicables al país, no
podrán ser almacenados en forma conjunta en
un mismo recipiente y serán entregados
únicamente a personas naturales o jurídicas
que cuenten con la regulación ambiental
emitida por el Ministerio del Ambiente o por las
Autoridades
Ambientales
de
Aplicación
Responsable.
NC-
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
x
Construir un
No se cuenta con
cubeto en el
cubeto con una
área de
capacidad del
110% para
almacenamien
contención en
to de aceite
caso de derrames usado vegetal
de aceite usado
de acuerdo a
vegetal.
la normativa.
x
Los envases de
almacenamiento
temporal de los
desechos
peligrosos/
especiales no se
encuentran
identificados de
acuerdo a la
normativa.
Implementar
señalética de
identificación
en todos los
envases de los
desechos.
x
x
Se mantiene
cadenas de
custodia
entregadas por el
gestor ambiental, el
regulado no posee
manifiestos de
movimiento ya que
no cuenta con
registro como
generador. MV-08
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Instructivo OM No. 404
Acuerdo ministerial 161 TULSMA, Libro VI Título V
Art. 209.- El
transporte
de
desechos
peligrosos desde su generación hasta su
disposición final deberá realizarse acompañado
de un manifiesto único de identificación
entregado por el
generador, condición
indispensable para que el transportista pueda
recibir, transportar y entregar dichos desechos.
Tanto generador, almacenador, transportista,
como
el
que
ejecuta
sistemas
de
eliminación y disposición final, intervendrán
en la formalización del documento de
manifiesto, en el que cada uno de ellos es
responsable por la información que consta en
el documento y por la función que realiza.
INSTRUCTIVO OM 404, num 5.6.3, literal q)
Art. 212.- Sin perjuicio de lo anterior, el
generador está obligado a archivar los
manifiestos únicos de cada movimiento de
desechos peligrosos, por un período de 6 años,
los cuales podrán ser auditados y fiscalizados
en cualquier momento por el Ministerio del
Ambiente o las Autoridades Ambientales de
Aplicación Responsables, y se deberá
presentar una copia física y digitalizada de
cada uno de ellos, una vez finalizado el
movimiento de desechos. INSTRUCTIVO OM
404, numeral 5.6.3, literal r)
Art. 220.- El transportista de desechos
peligrosos tiene prohibido realizar las
siguientes actividades: El generador de los
desechos peligrosos es el responsable de
entregar el manifiesto único al transportista
en el que conste el destino final de los
desechos peligrosos. INSTRUCTIVO OM 404,
numeral 5.6.3, literal q)
Art. 234.- En cualquier etapa del manejo de
desechos peligrosos, queda expresamente
prohibida la mezcla de éstos con desechos que
no tengan las mismas características o con
otras sustancias o materiales, cuando dicha
mezcla tenga como fin diluir o disminuir su
concentración. En el caso de que esto llegare
a ocurrir,
la mezcla
completa
debe
Manejarse como desecho peligroso, de
acuerdo a lo que establece el presente
reglamento. INSTRUCTIVO OM 404, numeral
5.6.3, literal i)
Art. 235.- Queda prohibida la mezcla de
desechos
especiales
con
desechos
peligrosos, ya que si esto llega a ocurrir, la
mezcla completa debe manejarse como
desecho peligroso. INSTRUCTIVO OM 404,
numeral 5.6.3, literal j)
Art. 25. Manejo y almacenamiento de crudo
y/o combustibles: b) Deberán mantenerse
herméticamente cerrados, a nivel de suelo y
estar
aislados
mediante
un
material
impermeable para evitar infiltraciones y
contaminación del ambiente, y rodeados de un
cubeto técnicamente diseñado para el efecto,
con un volumen igual o mayor al 110% del
tanque mayor.
NC-
NC+
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
C
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
N/A
Reglamento Sustitutivo del
RAOHE 1215
MANEJO DE COMBUSTIBLES
GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
MEDIO DE VERIFICACIÓN
x
Se mantiene cadenas de
custodia entregadas por el
gestor ambiental, el
regulado no posee
manifiestos de movimiento
ya que no cuenta con
registro como generador.
MV-08
x
El regulado archiva
cadenas de custodia
entregadas por el gestor
tecnificado. MV-08
Aún no cuenta con Registro
de generador de desechos
peligrosos.
x
x
No se observa la mezcla de
desechos peligrosos.
x
No se observa la mezcla de
desechos peligrosos o
especiales
x
Los tanques de
combustibles se
encuentran almacenados
en tanques sobre cubeto de
capacidad 110% de la
capacidad del tanque.
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Instructivo OM No. 404
Instructivo OM No. 404
Instructivo OM No. 404
10.2. EI regulado ante situaciones de
emergencia está obligado a: a.- Informar a la
Secretaría de Ambiente, mediante un informe
preliminar de la situación de emergencia, en un
tiempo no mayor a 24 horas a partir del
momento de producido el evento. b.- Poner en
marcha, de manera inmediata, los planes
diseñados para el efecto. c.- Presentar, en un
tiempo no mayor a 72 horas a la Secretaría de
Ambiente, un informe detallado sobre las
causas de la emergencia, las medidas tomadas
para mitigar el impacto sobre el ambiente y el
plan de trabajo para remediar. d.- Realizar las
acciones pertinentes para remediar y
compensar a los afectados por los daños que
tales situaciones hayan ocasionado y evaluar el
funcionamiento del plan de contingencias
aprobado.
5.6.1. r.- Efectuar el auto-monitoreo en caso
de actividades obras o proyectos que
generen descargas líquidas y sólidas,
emisiones gaseosas y de ruido, a través de un
laboratorio ambiental acreditado en el
Organismo de Acreditación Ecuatoriana OAE y
registrado en la Secretaría de Ambiente.
NC-
NC+
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
C
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
N/A
Acuerdo ministerial 161
TULSMA, Libro VI, Título V
GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS PELIGROSAS
EMISIONES Y VERTIDOS
SITUACIÓN DE EMERGENCIA
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
x
El Regulado
declara no haber
tenido situaciones
de emergencia.
x
Se mantiene
automonitoreos de
descargas líquidas
y emisiones al aire.
MV-01 y MV-05
5.6.1. s.Presentar a la Secretaría de
Ambiente y a las Entidades de Seguimiento los
reportes técnicos resultados de los automonitoreos (literal h del Art.II.380.107 de la OM
404) en los plazos previstos por la Secretaría
de Ambiente en el numeral 11.3.1 del presente
instructivo.
x
5.6.1. t.- Contar con las facilidades técnicas
para efectuar los monitoreos ambientales
(literal e del Art.II.380.107 de la OM 404).
x
5.6.1. u.- Cumplir con los límites máximos
permisibles establecidos en la normativa, con
respecto a descargas y emisiones, y tomar las
acciones correctivas necesarias cuando los
resultados de monitoreos ambientales denoten
resultados sobre los límites máximos
permisibles.
x
5.6.2 a.- Entregar los desechos a gestores
ambientales autorizados o calificados (literal b
del Art.II.380.107 de la OM 404 y Artículo 19 de
la OM 332).
x
Art. 166.- La transferencia (entrega/recepción)
de sustancias químicas peligrosas, entre las
fases del sistema de gestión establecido,
queda condicionada a la verificación de la
vigencia del registro.
x
Art. 167.- Es obligación de todas las personas
naturales
o
jurídicas
registradas
realizar una declaración anual de la gestión de
las sustancias químicas peligrosas.
x
Presentación a la
SA en noviembre
de 2013 MV-01,
aún no se habilita
la página web de la
SA para
presentación del
año 2015
Se cuenta con
vertedero para
descargar líquidas
y puertos de
monitoreo para
gases.
Durante el año
2015 se cumple
con los LMP.
Se cuenta con la
entrega de
desechos a
gestores calificados
MV-03 y MV-08
Ministerio del
Ambiente a la fecha
solo se encuentra
registrando a
productos químicos
de actividades
mineras.
Ministerio del
Ambiente a la fecha
solo se encuentra
registrando a
productos químicos
de actividades
mineras.
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Instructivo
OM No. 404
5.6.5 literal a.- Devolver los envases vacíos de
sustancias químicas peligrosas y productos
caducados o fuera de especificación, conforme
a los procedimientos establecidos por su
proveedor.
x
6.1.5. Etiquetado y rotulado: a.- Las
etiquetas deben ser de materiales resistentes a
la manipulación y la intemperie. b.- Las
etiquetas deben ajustarse al tamaño del
envase y dependerán del tipo de contenedor
sobre el cual habrán de ser colocadas. La
dimensión de las etiquetas debe ser de 100
mm x 100 mm. Las etiquetas tienen la forma
rombo cuadrangular, dividido en 4 zonas a las
cuales les corresponde un color y un número.
El color indica el tipo de riesgo existente con el
producto y el número indica el nivel de riesgo.
6.1.7.5 Compatibilidad: Durante el apilamiento
y manejo general de los materiales peligrosos
no se deben apilar o colocar juntos los
siguientes materiales: a) Materiales tóxicos con
alimentos, semillas o productos agrícolas
comestibles.
b)
Combustibles
con
comburentes. c) Explosivos con fulminantes o
detonadores. d) Líquidos inflamables con
comburentes. e) Material radioactivo con otro
cualquiera. g) Sustancias infecciosas con
ninguna otra. h) Ácidos con bases. i) Oxidantes
(comburentes) con reductores. j) Otros
6.1.7.10 literal b.10.- Toda persona natural o
jurídica que almacene y maneje materiales
peligrosos debe contar con los medios de
prevención para evitar que se produzcan
accidentes y daños que pudieran ocurrir como
resultado de la negligencia en el manejo o
mezcla de productos incompatibles.
No se observa
que exista una
política ni
procedimiento
para
minimización
de desechos.
Implementar una
política y
procedimiento
para reducir,
minimizar y/o
eliminar
desechos.
NC+
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
x
El Regulado
declara no haberse
presentado
Situaciones de
Emergencia.
x
Los envases vacíos
son enviados a los
mismos
proveedores de los
productos
químicos.
x
No todos los
productos
químicos
cuentan con
etiquetas de
identificación.
Colocar etiquetar
en todos los
productos
químicos de
acuerdo a la
normativa.
Los productos
químicos son
usados para
limpieza y
desinfección,
siendo éstos
compatibles entre
ellos.
x
No se manejan
materiales
peligrosos.
x
6.1.7.10 literal f.2.- Efectuar rápidamente la
limpieza y descontaminación de los derrames,
consultando la información de los fabricantes
del producto, con el fin de mitigar el impacto
ambiental.
6.1.7.10 literal f.9.- Asegurar que el piso de la
bodega sea impermeable y sin grietas para
permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones.
NC-
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
Acuerdo ministerial 161
Art. 173.- Todas las personas que intervengan
en cualquiera de las fases de la gestión integral
de las sustancias químicas peligrosas, están
obligadas a minimizar la generación de
desechos o remanentes y a responsabilizarse
de forma directa e indirecta por el manejo
adecuado de estos, de tal forma que no
contaminen el ambiente.
Art. 174.- Las personas que intervengan en el
almacenamiento
y
utilización
de
sustancias
químicas
peligrosas,
están
obligadas a reportar al Ministerio del Ambiente
los accidentes producidos durante la gestión de
las mismas.
C
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
N/A
NTE INEN 2266:2013
GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
x
x
No se observa
kits para
limpieza en
caso de
derrames en
todas las áreas
de
almacenamient
o de productos
químicos.
Implementar kits
para limpieza en
caso de
derrames en
todas las áreas
de
almacenamiento
de productos
químicos.
Los pisos de las
bodegas de
productos químicos
poseen superficies
impermeabilizadas.
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N/A
NTE INEN 2266:2013
NTE INEN 2266:2013. Numeral
Y.1.4.1
OM. 0470
INCENDIOS
NTE INEN 2288:2000
GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
6.1.7.10 literal f.17.- Disponer de una ducha
de agua de emergencia y fuente lavaojos.
6.1.7.10 literal g.1.- Todo el personal que
intervenga en la carga, transporte y descarga
de materiales peligrosos debe estar bien
informado sobre la toxicidad y peligro potencial
y debe utilizar el equipo de seguridad para las
maniobras.
6.1.7.10 literal h.- Colocación y apilamiento:
a.- Los materiales peligrosos deben ser
almacenados de acuerdo al grado de
incompatibilidad con otros materiales. b.- Los
envases
no
deben
estar
colocados
directamente en el suelo sino sobre
plataformas o paletas. c.- Los envases que
contienen
materiales
líquidos
deben
almacenarse con los cierres hacia arriba. d.Los envases deben apilarse de tal forma que
no se dañen unos con otros. e.- Los envases
deben apilarse en las paletas de acuerdo a una
sola clasificación. f.- Los anaqueles para
almacenar
deben
estar
claramente
identificados.
Conocimiento: No es posible evaluar los
peligros involucrados en la manipulación y
exposición a los productos químicos si no se
conocen sus propiedades. Por consiguiente,
cuando se trabaje con productos químicos, el
primer paso es determinar sus características
químicas, sus propiedades físicas y sus
peligros potenciales. Toda esta información se
encuentra en las hojas de seguridad (MSDS).
Todos los supervisores y trabajadores deben
recibir información adecuada sobre los peligros
potenciales de las sustancias químicas y sobre
las precauciones a tomar para controlar estos
peligros.
3.1. La etiqueta de precaución para cualquier
producto químicos peligroso debe estar basada
sobre los riesgos que éste implica. 3.2. La
siguiente información debe estar incluida en la
etiqueta:
1. Identidad del producto o componente(s)
peligroso(s). 2. Palabra clave. 3. Declaración
de riesgos 4. Medidas de precaución. 5.
Instrucciones en caso de contacto o
exposición. 6. Antídotos. 7. Notas para médicos
8. Instrucciones en caso de incendio, derrame
o goteo. 9. Instrucciones para manejo y
almacenamiento de recipientes.
Mantener vigente el Certificado de Bomberos.
C
NC-
NC+
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
x
Capacitación en
manejo de
productos
químicos. MV-09
x
x
No se mantiene
un
almacenamiento
de productos
químicos sobre
pallets y no se
mantiene una
clara
identificación de
los productos
químicos.
Almacenar
todas las
sustancias
químicas sobre
pallets y en
áreas
específica con
señalética
alusiva de
identificación
peligrosidad,
prohibición.
x
Capacitación en
manejo de
productos
químicos. MV-09
x
Capacitación en
manejo de
productos
químicos. MV-09
x
x
Certificado de los
Bomberos. MV-10
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OM. 308
Código del trabajo;
Decreto Ejecutivo
2393
Art. 434.
En todo medio colectivo y
permanente de trabajo que cuente con más
de 10 trabajadores, los empleadores están
obligados a elaborar y someter a la
aprobación del Ministerio de trabajo un
Reglamento de higiene y seguridad el mismo
que será renovado cada dos años.
Registro Oficial No. 379 del 20 de noviembre del 2014
OPERACIÓN
EN GENERAL
C
NC-
NC+
MEDIDAS O
CORRECTIVOS
N/A
Art. 28. Administradores obligados a obtener
LUAE
1. Están obligados a obtener LUAE todas las
personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, de derecho privado o público, o
las comunidades, que ejerzan actividades
económicas, con o sin finalidad de lucro, en
establecimientos ubicados en el DMQ.
DESECHOS HOSPITALARIOS
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
HALLAZGOS
DEL
EsIA Expost
CRITERIO
CITADO EN
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
RIEGOS DEL
TRABAJO
ASPECTO
AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
MEDIO DE VERIFICACIÓN
x
LUAE actualizado. MV-11
x
Ingreso del Reglamento de
seguridad y salud al Ministerio de
Trabajo. MV-12
Art 5. Literal 2.- Remitir durante los primeros
días del mes de diciembre de cada año, la
declaración anual de la gestión de los
desechos sanitarios peligrosos, a la autoridad
Ambiental competente.
x
Se espera la disponibilidad del
portal del SIAD
Art 6. Literal 11.Entregar firmado el
Manifiesto Único al transportista en cada
embarque de desechos peligrosos, el mismo
que al final de la gestión contará con la firma
de responsabilidad del transportista y el
gestor.
x
El registro de generador de
desechos se encuentra en trámite.
Art. 9.- Los desechos sanitarios infecciosos,
serán dispuestos en recipientes y fundas
plásticas de color rojo, y los desechos
comunes en fundas y recipientes de color
negro.
x
Art. 15.- Los desechos infecciosos biológicos
generados, se separan en la fuente y
acondicionarán
en
fundas resistentes,
claramente etiquetados.
x
Art. 20.- Los desechos corto punzantes se
depositarán en recipientes resistentes a la
perforación debidamente identificados y
etiquetados, los cuales previo a su transporte
se cerrarán herméticamente, permaneciendo
así durante todas las etapas.
x
Art. 24.- Los desechos de medicamentos
parcialmente consumidos, incluyendo sus
empaques se recolectarán en cajas de cartón,
resistentes debidamente identificadas, se
acondicionarán, almacenarán hasta entrega a
gestor.
x
5
95
19
4
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2015)
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9.6. SÍNTESIS DE NO CONFORMIDADES
La empresa mantiene un 81% de cumplimiento de la normativa ambiental por lo cual es necesario
implementar un plan de acción para levantamiento de las no conformidades y las medidas que deben
tomarse en cuenta en la realización del Plan de Manejo Ambiental para su respectivo cumplimiento (ver
tabla 57).
En la gráfica 14, se puede observar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en un 81%, no
conformidades mayores en un 3%, no conformidades menores en un 16%. Son 23 hallazgos a ser
tomadas en cuenta para cumplir en un 100% con los requerimientos de la normativa nacional y local.
GRÁFICA 15. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL EN HOTEL QUITO
VERIFICACIÓN
TOTAL
%
Cumplimiento
No conformidad menor
No conformidad mayor
TOTAL
95
19
4
118
81
16
3
100
80.%
3.%
16%
Cumplimiento
No conformidad menor
No conformidad mayor
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2015)
TABLA 56. REPORTE DE NO CONFORMIDADES
INFORME DE EVALUACIÓN
EMPRESA AUDITADA:
HOTEL QUITO
FECHA:
07 de Septiembre del 2015
AUDITORES:
Ing. Gilda Rivera
Ing. Liliana Chalco
PERSONAL AUDITADO:
Técnico Luis Huilca
NÚMERO:
PROCESO/FASE:
HQ-2015-01
Descarga de aguas residuales
LUGAR:
MAYOR
ARTICULO/NORMA
TIPO DE NC
MENOR
Vertedero
x
Resolución 002-SA-2014, Art. 6,
numeral 3.4
HALLAZGO: No se evidencia el registro de los efluentes generados.
NÚMERO:
PROCESO/FASE:
HQ-2015-02
Manejo de desechos peligrosos y no
peligrosos
LUGAR:
MAYOR
ARTICULO/NORMA
TIPO DE NC
MENOR
Toda la planta
x
TULSMA, Libro VI Anexo 2, numeral
4.1, AM 161 Art. 181 b) y Art.173.
HALLAZGO: Hotel Quito dispone de un procedimiento de gestión de desechos, sin embargo no ha implementado
medidas para la minimización de generación de desechos no peligrosos y peligrosos/especiales.
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NÚMERO:
PROCESO/FASE:
HQ-2015-03
Generación de calor y energía
LUGAR:
Toda la planta
MAYOR
x
ARTICULO/NORMA
TIPO DE NC
Resolución 0002-SA 2014, Art. 5,
numeral 3.5
MENOR
HALLAZGO: No se evidencia registros de operación y mantenimiento de fuentes fijas de acuerdo a la normativa.
NÚMERO:
PROCESO/FASE:
HQ-2015-04
LUGAR:
Manejo de desechos no peligrosos
MAYOR
Toda la planta
ARTICULO/NORMA
TIPO DE NC
MENOR
x
TULSMA, Libro VI, Anexo 6,
numeral 4.1.22
HALLAZGO: No se evidencia una adecuada separación de desechos.
NÚMERO:
PROCESO/FASE:
HQ -2015-05
LUGAR:
Manejo de desechos no peligrosos
MAYOR
Toda la planta
ARTICULO/NORMA
TIPO DE NC
TULSMA, Libro VI, Anexo 6,
numeral 4.2.9
HALLAZGO: Se observa que no todos los desechos no peligrosos se encuentran dentro de recipientes de acuerdo a
normativa.
MENOR
NÚMERO:
PROCESO/FASE:
x
HQ -2015-06
LUGAR:
Manejo de desechos no peligrosos
MAYOR
Toda la planta
ARTICULO/NORMA
TIPO DE NC
MENOR
x
TULSMA, Libro VI, Anexo 6,
numeral 4.4.4
HALLAZGO: Se observa que los contenedores tomates no disponen de tapas para evitar el contacto con el agua.
NÚMERO:
PROCESO/FASE:
HQ-2015-07
Manejo de desechos peligrosos/especiales
LUGAR:
Toda la planta
MAYOR
x
ARTICULO/NORMA
TIPO DE NC
MENOR
AM 161, Art. 181 literal c
HALLAZGO: No ha iniciado el trámite para registro como generador de desechos peligrosos/especiales
NÚMERO:
PROCESO/FASE:
HQ-2015-08
Manejo de desechos peligrosos/especiales
LUGAR:
MAYOR
Toda la planta
ARTICULO/NORMA
TIPO DE NC
MENOR
x
AM 161, Art. 181 literal d
HALLAZGO: Se mantiene almacenado bajo techo y sobre piso impermeabilizado, pero no todos se encuentran en
recipientes bien etiquetados.
NÚMERO:
PROCESO/FASE:
HQ-2015-09
Manejo de desechos peligrosos/especiales
LUGAR:
MAYOR
Toda la planta
ARTICULO/NORMA
TIPO DE NC
MENOR
x
AM 161, Art. 181 literal m
HALLAZGO: No se evidencia registros de los movimientos de entrada y salida de los desechos.
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NÚMERO:
PROCESO/FASE:
HQ-2015-10
Manejo de desechos peligrosos/especiales
LUGAR:
MAYOR
Toda la planta
ARTICULO/NORMA
TIPO DE NC
MENOR
x
AM 161, Art. 187
HALLAZGO: No se observa la disposición de desechos peligrosos en recipientes herméticos y con etiquetas.
NÚMERO:
PROCESO/FASE:
HQ-2015-11
Manejo de desechos peligrosos/especiales
LUGAR:
Toda la planta
MAYOR
x
ARTICULO/NORMA
TIPO DE NC
MENOR
AM 161, Art. 191, literal h
HALLAZGO: No se mantiene almacenamiento del aceite usado mineral y no dispone de un cubeto con una capacidad
del 110% para contención en caso de derrames.
NÚMERO:
HQ-2015-12
PROCESO/FASE:
Manejo de desechos peligrosos/especiales
TIPO DE NC
MAYOR
LUGAR:
Toda la planta
ARTICULO/NORMA
AM 161, Art. 191, literal i y Art. 192,
MENOR
x
literal a
HALLAZGO: No se cuenta con señalización apropiada en las áreas de almacenamiento de desechos peligrosos/
especiales.
NÚMERO:
HQ-2015-13
PROCESO/FASE:
Manejo de desechos peligrosos/especiales
TIPO DE NC
MAYOR
LUGAR:
Toda la planta
ARTICULO/NORMA
MENOR
x
AM 161, Art. 192, literal c
HALLAZGO: No todos los desechos se encuentran almacenados dentro del área con perímetro de 1,80 m.
NÚMERO:
HQ-2015-14
PROCESO/FASE:
Manejo de desechos peligrosos/especiales
LUGAR:
Toda la planta
TIPO DE NC
MAYOR
x
ARTICULO/NORMA
MENOR
AM 161, Art. 192, literal g
HALLAZGO: No se cuenta con cubeto con una capacidad del 110% para contención en caso de derrames de aceite
usado vegetal.
NÚMERO:
HQ-2015-15
PROCESO/FASE:
Manejo de desechos peligrosos/especiales
TIPO DE NC
MAYOR
MENOR
LUGAR:
Toda la planta
ARTICULO/NORMA
x
AM 161, Art. 193
HALLAZGO: Los envases de almacenamiento temporal de los desechos peligrosos/ especiales no se encuentran
identificados de acuerdo a la normativa.
NÚMERO:
HQ-2015-16
PROCESO/FASE:
Manejo y almacenamiento de productos
químicos
TIPO DE NC
MAYOR
LUGAR:
Toda la planta
ARTICULO/NORMA
NTE INEN 2266:2013, numeral 6.1.5
y numeral 6.1.1.10 literal h
HALLAZGO: No se mantiene un almacenamiento de productos químicos sobre pallets. No todos los productos
químicos cuentan con etiquetas de identificación.
MENOR
x
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NÚMERO:
HQ-2015-17
PROCESO/FASE:
Manejo y almacenamiento de productos
químicos
LUGAR:
Toda la planta
MAYOR
ARTICULO/NORMA
TIPO DE NC
NTE INEN 2266:2013, numeral
6.1.7.10 literal f.2
HALLAZGO: No se observa kits para limpieza en caso de derrames en todas las áreas de almacenamiento de
productos químicos.
MENOR
x
Gilda Rivera Ll.
Auditor Líder
Luis Huilca
Auditado
Elaborado por: Equipo Consultor (Septiembre, 2015)
9.7. PLAN DE ACCIÓN
TABLA 57. PLAN DE ACCIÓN
N°
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PLAZO
1
Elaborar una bitácora de registro de efluentes
generados con todos los datos requeridos en
normativa.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
3 meses
2
Implementar una política y procedimiento para
reducir, minimizar y/o eliminar desechos no
peligrosos y peligrosos/especiales.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Procedimiento
6 meses
3
Elaborar una bitácora de operación y mantenimiento
de los equipos de combustión con todos los datos
requeridos en normativa.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
3 meses
4
Imprentar un sistema de separación de desechos no
peligrosos.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
3 meses
5
Implementar contenedores que cumplan con las
características establecidos en la normativa.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
6 meses
6
Implementar recipientes para el almacenamiento de
desechos no peligrosos que cumplan con las
características y código colores establecidas en la
normativa.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
6 meses
7
Iniciar el trámite de registro de generador de
desechos peligrosos/ especiales ante el MAE.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
6 meses
8
Elaborar una bitácora que contenga información
como: Fecha de movimientos (entrada/ salida)
nombre de desechos, su origen, cantidades
(transferida/almacenada) y destino.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
3 meses
9
Disponer los desechos peligrosos/especiales en
recipientes
herméticos
y
adecuadamente
etiquetados según la normativa.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
3 meses
10
Construir un cubeto en el área de almacenamiento
de aceite usado mineral de acuerdo a la normativa.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
6 meses
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N°
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PLAZO
11
Implementar señalización apropiada con letreros
alusivos en el área de almacenamiento de desechos
peligrosos/especiales.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
6 meses
12
Implementar en todas las áreas de almacenamiento
de desechos especiales un cierre perimetral de 1,8
m de altura y señalética de prohibición de paso y
riesgo
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
6 meses
13
Construir un cubeto en el área de almacenamiento
de aceite usado vegetal de acuerdo a la normativa.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
9 meses
14
Colocar etiquetar en todos los productos químicos de
acuerdo a la normativa.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
3 meses
15
Implementar kits para limpieza en caso de derrames
en todas las áreas de almacenamiento de productos
químicos.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
3 meses
16
Almacenar todas las sustancias químicas sobre
pallets y en áreas específica con señalética alusiva
de identificación peligrosidad, prohibición.
Gestión Ambiental
/Mantenimiento
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotos/Verificación
in situ
3 meses
Elaborado por: Equipo Consultor Septiembre, 2015)
10. ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
10.1. METODOLOGÍA19
Para la evaluación de los riesgos industriales (derrames, explosión, entre otros) y naturales se utilizó la
matriz de vulnerabilidad a fin de determinar el tipo de riesgo en función de la probabilidad y la
consecuencia. La probabilidad es el análisis de que un accidente ocurra dentro de cierto periodo de
tiempo.
La consecuencia evalúa el efecto sobre la población, las propiedades y el medio ambiente. Para poder
establecer el riesgo se construye una matriz de Identificación del riesgo, en la que se establecen las
siguientes variables:








Objeto: corresponde al objeto riesgoso, es decir el objeto que puede ser una o más fuentes de
riesgo
Operación: parte del proceso en el que se identifica el objeto
Peligro: corresponde a la identificación de la fuente de riesgo, por ejemplo cantidad de
combustible almacenado, de productos químicos, etc.
Tipo de Riesgo: son los tipos de accidentes que cada peligro pudiera provocar
Objeto amenazado: puede ser la vida, el ambiente, propiedades tomando en cuenta la
velocidad de propagación, su interacción definen la gravedad
Consecuencias
Probabilidad
Consecuencia (prioridad)
Los criterios cuantitativos a utilizarse para la probabilidad y consecuencia se presentan en las tablas 58
y 59:
19
PNUMA, Universidad de Guadalajara “Identificación y evaluación de riesgos en una comunidad local”, 1era. Edición, 1992
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
TABLA 58. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
NIVEL
CALIFICACIÓN
CRITERIO
A
Frecuente
Posibilidad de accidentes repetidos: 1 o más
al mes
B
Moderado
Posibilidad de accidentes aislados: 1 al año
C
Ocasional remoto
D
Improbable
E
Imposible
Posibilidad de que alguna vez ocurra un
incidente: 1 cada 10 años
Posibilidad muy baja, podría ocurrir un
incidente cada 100 años
Muy difícil que ocurra, probabilidad cercana a
cero
TABLA 59. CRITERIOS PARA ANÁLISIS DE LA CONSECUENCIA
CONSECUENCIA
NIVEL
CALIFICACIÓN
DAÑO A LAS
PERSONAS
IMPACTO, SOCIAL,
AFECTACIÓN A LA FALTA
DE SERVICIO
IMPACTO AL AMBIENTE
DAÑOS A LA
PROPIEDAD
1
Catastrófico
Múltiples muertos
(dos o más)
País
Mayor/ larga duración /
respuesta a gran escala
Impacto serio (mayor
a 10000) USD
2
Crítico
Un muerto
Ciudad / provincia
Necesidad de recursos
importantes
Impacto limitado
(entre 5000 a 10000)
USD
3
Moderado
Lesión seria personas
(atención médica)
Barrio
Moderado/corta
duración/respuesta
limitada
Impacto menor (1000
a 5000) USD
4
Insignificante
Primeros auxilios
(atención brigadistas)
Mínimo a ninguno
Menor necesidad de
respuesta pequeña
Ningún impacto
(menor a 1000) USD
IMÁGEN 5. MATRIZ DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
A
RIESGO
B
C
D
E
1
2
3
4
ALTO
MEDIO
BAJO
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TABLA 60. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
EVALUACIÓN
OBJETO
Áreas de
almacenamiento
combustibles.
OPERACIÓN
Carga y
descarga de
diésel.
Almacenamiento
de insumos.
Mantenimiento y
limpieza de
instalaciones,
productos
químicos de
limpieza.
Área de
almacenamiento
de desechos
peligrosos y
productos
químicos.
Almacenamiento
de aceites
usados, waipes
contaminados,
fluorescentes y
desechos
biológicos de
dispensario
Infraestructura
Lluvias fuertes
PELIGRO
1 tanques de 12000
gal (almacenamiento
principal) y 1 tanque
de 2500 gal
(reserva) de
capacidad de diésel.
14,5 kg de waipes
contaminados,
107 kg de tubos
fluorescentes,
1000 kg aceites
usados mineral y 580
kg de aceite usado
de cocina.
TIPO DE
RIESGO
OBJETO AMENAZADO
CONSECUENCIAS
PROBAB.
CONSEC.
CATEG.
Incendio
Vida: Trabajadores, pobladores que
viven cerca de la empresa
Ambiente: Aire, suelo
Propiedad: Infraestructura,
vehículos, casas, equipos, fábricas
aledañas.
Vida: intoxicaciones por gases,
quemaduras, muertes.
Ambiente: contaminación del aire
y suelo. Daño de bienes,
derrumbe de infraestructuras.
C
1
Alto
Derrame
Vida: Personas, Ambiente: Suelo,
agua.
Vida: Intoxicaciones
Ambiente: contaminación del
suelo y agua.
B
3
Medio
Incendio
Vida: Trabajadores, pobladores que
viven cerca de la empresa
Ambiente: aire, suelo
Propiedad: vehículos, casas,
equipos, fábricas aledañas.
Vida: intoxicaciones por gases,
quemaduras, muertes
Ambiente: contaminación del
suelo y agua. Daño de bienes,
derrumbe de infraestructuras
C
3
Medio
Incendio
Vida: Trabajadores y pobladores
que viven cerca de la empresa
Ambiente: aire, suelo
Propiedad: vehículos, casas,
equipos, fábricas aledañas.
Vida: intoxicaciones por gases,
quemaduras, muertes.
Ambiente: contaminación del
suelo y agua. Daño de bienes,
derrumbe de infraestructuras
C
3
Medio
Derrame
Vida: Personas, Ambiente: Suelo,
Agua.
Vida: Intoxicaciones
Ambiente: Contaminación del
suelo y agua.
B
4
Bajo
Inundación
Personas, equipos.
Heridos, daños materiales.
C
4
Bajo
Elaborado por: Equipo Consultor (Agosto, 2015)
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ACCIONES
Medidas
preventivas, de
control y
planeación de
emergencias,
Plan de
contingencia
aprobado por el
Cuerpo de
Bomberos.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es una herramienta para la gestión ambiental de la empresa, en el
plan se contemplan medidas para la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales
identificados en la etapa de evaluación, de acuerdo a su categorización o significancia.
El Plan de Manejo Ambiental establece criterios que el personal y las actividades de la empresa deben
cumplir de manera que permitan asegurar:




El menor impacto ambiental posible.
Control de riesgos a la seguridad industrial, a la salud del personal propio subcontratado.
Cumplimiento de la legislación ambiental aplicable
Una adecuada gestión de la empresa orientada al cuidado ambiental y al mejoramiento
continuo.
La aplicación de las medidas de prevención y el control ambiental establecidas en el plan son prácticas
que permitirán minimizar al máximo la ocurrencia de los impactos, riesgos y contingencias durante las
actividades que se realizan en la empresa durante su operación, mantenimiento, cierre y abandono, por
lo tanto deben ser satisfactoriamente implementadas en los plazos previstos.
12. CRONOGRAMA DEL PLAN DE NANEJO AMBIENTAL ANUAL VALORADO Y
PRESUPUESTO
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
12.1. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
TABLA 61. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CRONOGRAMA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CRONOGRAMA
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EMISIONES AL AIRE DE FUENTES FIJAS
OBJETIVOS:
1. Reducir a sus niveles mínimos las emisiones provenientes de fuentes fijas.
2. Cumplir con los LMP de la normativa ambiental vigente.
3. Proteger la salud y seguridad de los trabajadores y población aledaña a la empresa.
LUGAR DE APLICACIÓN: Cuarto de máquinas.
RESPONSABLE: Área de Mantenimiento.
PPM-01
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Emisiones al
aire de
calderos
Contaminación
del aire
Realizar mantenimientos preventivos de las
fuentes fijas de combustión: 2 calderos y 2
generadores.
#mantenimiento dados/
total mantenimientos
programados
Contaminación
del aire
Mantener bitácoras de operación y
mantenimiento de todas las fuentes fijas 2
calderos y 2 generadores, que contenga:
nombre, marca, capacidad nominal, tiempo
de operación de la fuente, consumo de
combustible y tipo de combustible
Contaminación
del aire
Emisiones al
aire de fuentes
fijas
Emisiones al
aire de
generadores
Emisiones al
aire de
calderos
PLAZOS
Inicio
Periodicidad
Finalización
Registros de
mantenimiento
En el mes de
obtención de la
AAA
Anual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Cumple = 1
Parcialmente = 0,5
No cumple = 0
Bitácora de
operación.
En el mes de
obtención de la
AAA
Cada que
opere la
fuente.
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Llevar un registro de lecturas de los
horómetros de los generadores activos.
# Horas registradas / #
Horas de
funcionamiento
Registro
En el mes de
obtención de la
AAA
Cada que
opere el
generador.
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Contaminación
del aire
Mantenimiento preventivo y de verificación
periódica de los horómetros de generadores
activos.
#mantenimiento dados/
total mantenimientos
programados
Registro de
mantenimiento
En el mes de
obtención de la
AAA
Bi Anual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Contaminación
del aire
Tomar acciones correctivas inmediatas en
caso de exceder los límites máximos
Límites máximos
permisibles de emisiones al aire en base a permisibles de la norma
los resultados del monitoreo semestral de la
técnica.
fuente fija.
Registro de acciones
correctivas
En el mes de la Cada vez que
recepción del
exista una
reporte de
excedencia
monitoreo
de LMP
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Email: [email protected]
Depende de
las acciones
correctivas
aplicadas
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR DESCARGAS LÍQUIDAS
OBJETIVOS:
1. Reducir el nivel de contaminantes presentes en el agua residual no doméstica proveniente de cada uno de los procesos.
2. Cumplir con los LMP de la normativa ambiental vigente previo a su descarga.
LUGAR DE APLICACIÓN: Vertedero.
RESPONSABLE: Áreas de Steward y Mantenimiento.
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Descargas
líquidas no
domésticas de
compresores
Contaminación
del agua
Dar mantenimiento a las trampas de grasa de
cocinas.
#mantenimiento dados/
total mantenimientos
programados
Contaminación
del agua
Utilizar detergentes biodegradables y dar
mantenimiento al vertedero.
Contaminación
del agua
Tomar acciones correctivas inmediatas en
caso de exceder los límites máximos
permisibles para descargas de la lavandería
hacia el sistema de alcantarillado en base a
los resultados del monitoreo.
Descargas
líquidas no
domésticas de
la lavandería
PPM-02
PLAZOS
Inicio
Periodicidad
Finalización
Registros de
mantenimiento
En el mes de
obtención de la
AAA
mensual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
#mantenimiento
dados/total
mantenimientos
programados
Registros de
mantenimiento
En el mes de
obtención de la
AAA
Permanente
Finalización
de la vida útil
del proyecto.
Límites máximos
permisibles de la norma
técnica
Registro de
acciones
correctivas
En el mes de la Cada vez que
recepción del
exista una
reporte de
excedencia
monitoreo
de LMP
Depende de
las acciones
correctivas
aplicadas.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y CORRECCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS AMBIENTALES
OBJETIVOS:
1. Prevenir y/o minimizar los efectos de un determinado incidente asegurando una respuesta inmediata y eficaz, producto de una
planificación y capacitación previa.
LUGAR DE APLICACIÓN: En lugar de ocurrencia de la emergencia.
RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Seguridad y Salud Ocupacional y Jefe de Mantenimiento.
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
Emisiones al
aire por
incendios
Contaminación
del aire
Derrames de
combustibles,
productos
químicos y
lubricantes
Emisiones al
aire por
incendios
Emisiones al
aire, derrames
al suelo y
descargas
líquidas
Ocurrencia de
eventos
emergentes
PDC-01
PLAZOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Inicio
Periodicidad
Finalización
Simulacros
realizados/simulacros
planificados
Registros de
asistencia y
fotografías
En el mes de
obtención de la
AAA
Anual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Contaminación Revisar todos los extintores para mantenerlos
de agua y suelo operativos.
Cumple = 1
Parcialmente = 0,5
No cumple = 0
Registros de
mantenimiento
/Verificación in situ
En el mes de
obtención de la
AAA
Anual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Contaminación
del aire
Revisar sistemas contra incendio: lámparas
de emergencia, detectores de humo, luces
estroboscópicas y alarmas.
Cumple = 1
Parcialmente = 0,5
No cumple = 0
Registros de
mantenimiento
/Verificación in situ
En el mes de
obtención de la
AAA
Anual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Contaminación
del aire
Mantener un kit para limpieza en caso de
derrames junto a las áreas de combustibles,
almacenamiento de productos químicos y
aceites lubricantes.
Cumple = 1
Parcialmente = 0,5
No cumple = 0
Verificación in situ
En el mes de
obtención de la
AAA
Permanente
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Contaminación
Señalización de rutas de escape y punto de
del aire, agua y
encuentro.
suelo
Cumple = 1
Parcialmente = 0,5
No cumple = 0
Verificación in situ.
En el mes de
obtención de la
AAA
Permanente
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Contaminación
del agua
Mantener señalética preventiva, prohibitiva e
informativa de riesgos en áreas de
almacenamiento de combustibles, productos
químicos y desechos peligroso.
Cumple = 1
Parcialmente = 0,5
No cumple = 0
Verificación in situ.
En el mes de
obtención de la
AAA
Permanente
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Afectación a la
salud del
trabajador
Mantener actualizado el mapa de rutas de
evacuación y mantenerlo en sitios
estratégicos en la empresa.
Cumple = 1
Parcialmente = 0,5
No cumple = 1
Mapa de evacuación
actualizado/
Verificación in situ
En el mes de
obtención de la
Licencia
Ambiental
Actualizar en
caso de
Finalización
implementars de la vida útil
e nuevas
del proyecto
áreas
MEDIDAS PROPUESTAS
Realizar simulacros en caso de incendios.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS AMBIENTALES
OBJETIVOS:
1. Establecer la organización de respuesta, interna y externa ante una emergencia ambiental.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todo el hotel.
RESPONSABLE: Jefe de seguridad.
ASPECTO
AMBIENTAL
Emisiones al
aire, derrames
al suelo y
descargas
líquidas
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
Contaminación
del aire, agua y
suelo.
PDC-02
PLAZOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Poner en marcha, de manera
inmediata, los planes diseñados para
el efecto de acuerdo al plan de
contingencia aprobado por el cuerpo
de bomberos.
Informes / año
Informe con análisis de la
contingencia/emergencia y
aplicación de medidas
correctivas
Cuando ocurra
la contingencia
(evento fortuito)
Cada vez que
Cuando
exista una
ocurra la
contingencia contingencia
(evento
(evento
fortuito)
fortuito)
Contaminación
del aire, agua y
suelo.
Informar a la Autoridad Ambiental
Distrital,
de la situación de
emergencia, en un tiempo no mayor a
veinticuatro horas a partir del
momento de producido el evento.
# Eventos
reportados/total
de eventos
sucedidos.
Informe con análisis de la
contingencia/emergencia y
aplicación de medidas
correctivas
Cuando ocurra
la contingencia
(evento fortuito)
Cada vez que
Cuando
exista una
ocurra la
contingencia contingencia
(evento
(evento
fortuito)
fortuito)
Contaminación
del aire, agua y
suelo.
Presentar, en un tiempo no mayor a
setenta y dos horas, un informe
detallado sobre las causas de la
emergencia, un informe detallado
sobre las causas de la emergencia, las
medidas tomadas para mitigar el
impacto sobre el ambiente y el plan de
trabajo para remediar.
Eventos
sucedidos
/Eventos
informados.
Informe con análisis de la
contingencia/emergencia y
aplicación de medidas
correctivas
Cuando ocurra
la contingencia
(evento fortuito)
Cada vez que
Cuando
exista una
ocurra la
contingencia contingencia
(evento
(evento
fortuito)
fortuito)
Inicio
Periodicidad
Finalización
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADA ASÍ COMO PMA
OBJETIVOS:
1. Concientizar al personal de la empresa sobre la importancia de mantener una gestión ambiental adecuada.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todo el hotel.
RESPONSABLE: Seguridad y Salud Ocupacional
PCC-01
PLAZOS
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Inicio
Periodicidad
Finalización
Generación de
desechos
sólidos
Contaminación
del suelo
Capacitación anual en manejo de desechos
peligrosos y no peligrosos de acuerdo a
normativa nacional y local vigente, hasta el
cuarto trimestre del año.
# capacitaciones
realizadas
/planificadas
Registro de
capacitación;
fotografías fechadas
En el mes de
obtención de la
AAA
Anual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Contaminación
del suelo, aire y
agua
Capacitación en Concienciación Ambiental,
hasta el cuarto trimestre del año.
# capacitaciones
realizadas
/planificadas
Registro de
capacitación;
fotografías fechadas
En el mes de
obtención de la
AAA
Anual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Contaminación
del suelo, aire y
agua
Difusión acerca del Plan de Contingencias
aprobado para el establecimiento, hasta el
cuarto trimestre del año.
# capacitaciones
realizadas
/planificadas
Registro de
capacitación;
fotografías fechadas
En el mes de
obtención de la
AAA
Única
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Emisiones de
gases y ruido,
descarga de
aguas
residuales,
derrames,
incendios
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
OBJETIVOS:
1. El Plan de seguridad industrial y salud ocupacional comprende las normas para preservar la salud y seguridad de los
empleados.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas.
RESPONSABLE: Seguridad y Salud Ocupacional.
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Emisiones de
gases y ruido,
descarga de aguas
residuales,
derrames,
incendios
Daño a la salud
de los
trabajadores
Elaborar y hacer aprobar por el Ministerio
del Trabajo el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Cumple = 1
En proceso = 0,5
No cumple = 0
Reglamento
aprobado
PSS-01
PLAZOS
Inicio
Periodicidad
Finalización
En el mes de
obtención de la
AAA
Bianual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO DOMÉSTICOS
PROGRAMA PARA RECOLECTAR, TRANSPORTAR, ETIQUETAR Y ALMACENAR DESECHOS
OBJETIVOS:
1. Implementar un programa integral de manejo de desechos no domésticos con el fin de prevenir, mitigar y controlar los efectos
adversos que pudieran presentarse sobre el ambiente.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas
RESPONSABLE: Área de Mantenimiento, Steward
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
Generación de
desechos
sólidos no
peligrosos
Contaminación
del suelo
Clasificar y almacenar los desechos reciclables
Cumple = 1
(papel, cartón, plástico, madera
y desechos
En proceso = 0,5
orgánicos) en áreas cubiertas sobre piso
No cumple = 0
impermeabilizado.
Generación de
desechos
sólidos
peligrosos y/o
especiales
Generación de
desechos
líquidos
peligrosos y/o
especiales
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
PMD-01
PLAZOS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Inicio
Periodicidad
Finalización
Verificación in situ.
En el mes de
obtención de la
AAA
Permanente
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Contaminación
del suelo
Clasificar y almacenar los desechos peligrosos y
especiales (waipes contaminados, tubos o focos
con mercurio, envases de productos químicos,
filtros de aceite y combustibles, pilas y baterías,
Cumple = 1
desechos biológico infecciosos y cortopunzantes,
En proceso = 0,5
aceites orgánicos, toners y cartuchos de
No cumple = 0
impresión), en áreas cubiertas, bajo techo, piso
impermeabilizado con perímetro de mínimo 1,80 m
de altura y con señalética de identificación,
prohibición y de riesgo.
Verificación in situ.
En el mes de
obtención de la
AAA
Permanente
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Contaminación
del suelo
Los desechos líquidos peligrosos (aceite mineral
Cumple = 1
usado, aceite vegetal usado) deberán ser En proceso = 0,5
almacenados en un cubeto normalizado.
No cumple = 0
Verificación in situ.
En el mes de
obtención de la
AAA
Permanente
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Contaminación
del suelo
Una vez llenos los envases con desechos
Cumple = 1
peligrosos, sellar, pesar y colocar la etiqueta de En proceso = 0,5
identificación según la norma INEN 2266.
No cumple = 0
Verificación in situ.
En el mes de
obtención de la
AAA
Permanente
Finalización
de la vida útil
del proyecto
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO DOMÉSTICOS
PROGRAMA PARA ESTABLECER FRECUENCIAS, EQUIPOS, RUTAS, SEÑALIZACIONES QUE DEBEN EMPLEARSE EN EL MANEJO DE DESECHOS
OBJETIVOS:
1. Definir las frecuencias, equipos, rutas, señalizaciones que deben emplearse para la gestión y disposición final de los residuos
generados durante la operación del proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas
RESPONSABLE: Área de Mantenimiento
ASPECTO
AMBIENTAL
Generación de
desechos
sólidos
peligrosos
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Contaminación
del suelo
Llevar registro de la generación de
desechos peligrosos, donde se
incluirá el nombre del desecho, peso,
procedencia y disposición final del
mismo.
Cumple = 1
Parcialmente = 0,5
No cumple = 0
Contaminación
del suelo
En las áreas de almacenamiento de
desechos peligrosos, contar con
sistemas para la prevención y
respuesta a incendios, así como
material para control de derrames.
Contaminación
del suelo
Mantener hojas seguridad o tarjetas
de emergencia para manejo de
desechos peligrosos en el lugar de
almacenamiento de los mismos.
Generación de
desechos
sólidos
PMD-02
PLAZOS
Inicio
Periodicidad
Finalización
Bitácora de generación mensual.
En el mes de
obtención de la
AAA
Mensual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Cumple = 1
Parcialmente = 0,5
No cumple = 0
Verificación in situ.
En el mes de
obtención de la
AAA
Permanente
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Hojas de
seguridad/tipo de
desechos.
Hojas de seguridad publicadas
En el mes de
obtención de la
AAA
Permanente
Finalización
de la vida útil
del proyecto
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO DOMÉSTICOS
PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS
OBJETIVOS:
1. Definir un programa de gestión de los residuos generados durante las etapas de construcción y operación del proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de almacenamiento de desechos.
RESPONSABLE: Área de Mantenimiento
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Generación de
desechos
sólidos
reciclables
Contaminación del
suelo
Entregar los desechos reciclables a gestores
calificados por la Autoridad Ambiental
Distrital.
Cantidad
entregada/cantidad
generada
Generación de
desechos
peligrosos y/o
especiales
Contaminación del
suelo
Entregar los desechos especiales a gestores
calificados en la Secretaría de Ambiente.
Cantidad
entregada/cantidad
generada
Contaminación del
suelo
Entregar los desechos peligrosos a Gestores
calificados en el MAE.
Cantidad
entregada/cantidad
generada
Contaminación del
suelo
Entregar el manifiesto de desechos
Manifiestos
peligrosos y/o especiales cada vez que se
entregados/Residuos
realice la entrega de desechos peligrosos y/o
entregados
especiales al gestor tecnificado.
Contaminación del
suelo
Mantener hojas de seguridad o fichas de
seguridad de desechos peligrosos en el lugar
de almacenamiento de los mismos.
Hojas de
seguridad/tipo de
desechos
Contaminación del
suelo
Reportar al Ministerio del Ambiente o a la
Autoridad
Ambiental
de
Aplicación
Responsable, los accidentes producidos
durante la generación y manejo de los
desechos peligrosos y/o especiales.
# accidentes
ocurridos / #
accidentes
reportados
Generación de
desechos
peligrosos y/o
especiales
Generación de
desechos
peligrosos y/o
especiales
PMD-03
PLAZOS
Inicio
Periodicidad
Finalización
Registros de
entrega.
En el mes de
obtención de la
AAA
Semestral
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Registros de
entrega.
En el mes de
obtención de la
AAA
Semestral
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Certificados de
En el mes de
destrucción de
obtención de la
desechos peligrosos.
AAA
Anual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Manifiestos de
entrega.
En el mes de
obtención de la
AAA
Anual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Hojas de seguridad
publicadas
En el mes de
obtención de la
Licencia
Ambiental
Permanente
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Comunicado con
sello de recepción
Cada vez que
exista un
Cuando ocurra
comportamie
(evento fortuito)
nto anómalo
de la fuente.
Cuando
ocurra
(evento
fortuito)
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y COMPENSACIÓN
OBJETIVOS:
1. Establecer buenas relaciones con la comunidad del área de influencia del proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia.
RESPONSABLE: Área de Mantenimiento.
ASPECTO
AMBIENTAL
Emisiones de
gases y ruido,
descarga de
aguas
residuales,
derrames,
incendios
PRC-01
PLAZOS
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Inicio
Periodicidad
Finalización
Molestias a la
comunidad
En caso de denuncias se acordará una reunión con los
vecinos del sector y con los denunciantes para tratar el
motivo de la denuncia y llegar a establecer medidas
concretas.
Cumple = 1
No cumple = 0
Informe de
acciones
correctivas
En el mes de
obtención de
la AAA
Cada que
exista
denuncias
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Molestias a la
comunidad
Difusión escrita del PMA aprobado a la comunidad de
influencia directa.
Difusión
realizada/difusión
programada
Registro de
difusión
En el mes de
obtención de
la AAA
Única
Dentro de
los seis
primeros
meses de
aprobado el
CPMA
Contaminación
del suelo, aire y
agua
Compensación y mitigación en caso de impactos
socio-ambientales negativos comprobados.
#
Compensaciones/
# eventos
Registro de
compensaciones
Cuando
ocurra el
evento
Cada vez que
exista un
evento.
Cuando
ocurra el
evento
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO DE EMISIONES AL AIRE
OBJETIVOS: Establecer un mecanismo de monitoreo para determinar el nivel de contaminantes emitidos por las fuentes fijas de
combustión y de procesos, con el fin de reducirlas en caso de incumplimiento de los Límites Máximos permisibles de la normativa
vigente.
LUGAR DE APLICACIÓN: Chimeneas de fuentes fijas.
RESPONSABLE: Área de Mantenimiento.
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Contaminación del
aire
Realizar automonitoreos de emisiones al aire
de los calderos y los generadores que superan
las 60 horas de funcionamiento al semestre
mediante la contratación de un laboratorio
acreditado por el SAE.
# monitoreos realizados
/ # monitoreos
programados
Contaminación del
aire
Emisiones al
aire de fuentes
fijas
PMS-01
PLAZOS
Inicio
Periodicidad
Finalización
Informes de
caracterizaciones
En el mes de
obtención de
la AAA
Semestral
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Presentar a la Autoridad Ambiental Distrital, los
resultados de análisis máximo 15 días después # informes presentados /
Oficio de entrega
de recibir los resultados del laboratorio en los # informes programados
formularios correspondientes.
En el mes de
obtención de
la AAA
Semestral
Finalización
de la vida útil
del proyecto
PLAN DE MONITOREO Y MONITOREO
PROGRAMA DE MONITOREO DE DESECHOS NO DOMÉSTICOS
OBJETIVOS: Establecer un mecanismo de monitoreo para determinar la gestión dada a los desechos sólidos no domésticos
LUGAR DE APLICACIÓN: Todo el hotel.
RESPONSABLE: Área de Mantenimiento.
ASPECTO
AMBIENTAL
Generación de
desechos
sólidos
IMPACTO
IDENTIFICADO
Contaminación
del suelo
Contaminación
del suelo
MEDIDAS PROPUESTAS
Declarar anualmente ante el Ministerio del
Ambiente o Autoridad Ambiental de Aplicación
Responsable acreditada para su aprobación, la
generación y manejo de desechos peligrosos y/o
especiales.
Presentar a la Autoridad Ambiental la
caracterización de desechos no peligrosos los
formularios establecidos por la Autoridad
Ambiental Distrital.
PMS-02
PLAZOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Inicio
Periodicidad
Finalización
# Informes
presentados /#
informes
programados
Registro de declaración
y entrega a la Autoridad
ambiental competente
En el mes de
obtención de
la AAA
Anual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
# informes
presentados / #
informes
programados
Registro de declaración
y entrega a la Autoridad
ambiental competente
En el mes de
obtención de
la AAA
Anual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO DE DESCARGAS LÍQUIDAS
OBJETIVOS: Establecer un mecanismo de monitoreo para determinar el nivel de contaminantes en efluentes, con el fin de reducirlas
en caso de incumplimiento de los Límites Máximos permisibles de la normativa vigente.
LUGAR DE APLICACIÓN: Vertedero.
RESPONSABLE: Área de Mantenimiento.
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
Contaminación del
agua
Realizar automonitoreos de
en el vertedero mediante la
laboratorio acreditado, los
Caudal, DBO, DQO, SST,
Aceites, Fenoles.
Contaminación del
agua
Presentar a la Autoridad Ambiental los resultados
de análisis de aguas residuales máximo 15 días
después de recibir los resultados del laboratorio
en los formularios establecidos en por la
Autoridad Ambiental Distrital.
Descarga de
aguas
residuales
INDICADORES
descargas líquidas
contratación de un
Informes de
parámetros son: resultados/análisis
SAAM, Grasas y
realizados
Formularios de la
AAD/Informes de
resultados
PMS-3
PLAZOS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Inicio
Periodicidad
Finalización
Informes de
caracterizaciones
En el mes de
obtención de
la Licencia
Ambiental
Semestral
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Oficio con sello de
recepción de
formularios en la
AAD
En el mes de
obtención de
la Licencia
Ambiental
Semestral
Finalización
de la vida útil
del proyecto
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SEGÚN CRONOGRAMA
OBJETIVOS: Velar de manera constante por el cumplimiento de las actividades establecidas en Plan de Manejo Ambiental,
LUGAR DE APLICACIÓN: Todo el hotel.
RESPONSABLE: Área de Mantenimiento.
ASPECTO
AMBIENTAL
Emisiones de
gases y ruido,
descarga de
aguas
residuales,
derrames,
incendios
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Contaminación del
suelo y agua
Realizar reuniones semestrales para revisar el
cumplimiento de las actividades del PMA.
Cumple = 1
No cumple = 0
Contaminación del
suelo y agua
Realización de auditorías ambientales internas
evaluando el cumplimiento del Plan de manejo
Ambiental con los indicadores ambientales
establecidos.
Informe de
auditoría/1
Contaminación del
suelo y agua
Obtener y renovar anualmente la garantía de
fiel cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental.
Contaminación del
aire, suelo y agua
Presentar Auditoría Ambiental de Cumplimiento
realizada por un consultor ambiental calificado.
Informe de
auditoría/1
Cumple = 1
No cumple = 0
PMS-04
PLAZOS
Inicio
Periodicidad
Finalización
Acta de reunión con
plan de acción.
En el mes de
obtención de
la AAA
Semestral
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Informe de la auditoría
realizada
En el mes de
obtención de
la AAA
Semestral
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Informe de la auditoría
realizada
Una vez
aprobado el
Estudio de
Impacto
Ambiental.
Anual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
Oficio de entrega
Tres meses
antes de
cumplir un
año de
emisión de la
licencia
ambiental
Bianual
Finalización
de la vida útil
del proyecto
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PROGRAMA DE GESTIÓN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
OBJETIVOS: Mitigar los impactos generados por situaciones de emergencia.
LUGAR DE APLICACIÓN: Lugar afectado.
RESPONSABLE: Área de Mantenimiento.
ASPECTO
AMBIENTAL
Emisiones de
gases y ruido,
descarga de
aguas
residuales,
derrames,
incendios
PRA-01
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
Contaminación del
aire, agua y suelo
Evaluar el funcionamiento del plan de
contingencia aprobado, en caso de
presentarse una situación de emergencia.
Informe de acción
correctiva / Total
situaciones que
causaron daños
Contaminación del
aire, agua y suelo
Realizar las acciones pertinentes para
compensar a los afectados por los daños
que tales situaciones hayan ocasionado.
Informe de acción
correctiva / Total
situaciones que
causaron daños.
Contaminación del
suelo y agua
Contaminación del
aire, suelo y agua
Efectuar medidas de reparación
rehabilitación que el caso amerite.
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio
Informe de
Cuando ocurra
evaluación y
la contingencia
revisiones realizadas (evento fortuito)
Periodicidad
Finalización
Cada vez que
exista una
contingencia
(evento
fortuito)
Cuando ocurra
la contingencia
(evento fortuito)
Informe de las
acciones de
compensación
Cuando ocurra
la contingencia
(evento fortuito)
Cada vez que
exista una
contingencia
(evento
fortuito)
Cuando ocurra
la contingencia
(evento fortuito)
Cumple = 1
Evaluación de situaciones de emergencias
Parcialmente = 0,5
con impactos y/o riesgos ambientales.
No cumple = 0
Fotografías,
Registros de
verificación,
verificación in situ
Cuando
amerite.
Única
Hasta remediar
todas las áreas
Cumple = 1
Parcialmente = 0,5
No cumple = 0
Informes de
cumplimiento,
verificación in situ
Cuando
amerite.
Única
Hasta remediar
todas las áreas
y/o
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PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
PROGRAMA DE GESTIÓN ÁREAS AFECTADAS
OBJETIVOS: Mitigar los impactos generados por la implantación del proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Toda la planta.
RESPONSABLE: Gerente General, Área de Mantenimiento.
PCA-01
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Emisiones de
gases y ruido,
generación de
efluentes y
residuos
sólidos
Contaminación del
suelo y agua
Comunicar a las autoridades competentes
la decisión de abandonar el área.
Cumple = 1
No cumple = 0
Contaminación del
aire
Mantener los vehículos con motores
apagados mientras se realiza la carga de
productos, insumos, materiales, equipos,
desechos, escombros entre otros, además
deben ser realizadas al interior del
establecimiento.
Contaminación de
suelo
En caso de desmantelamiento de
edificaciones, almacenar los escombros
lejos de desagües y entregarlos en
escombreras autorizadas.
Contaminación de
suelo
Realizar una limpieza de todas las áreas
Residuos
clasificando todos los residuos generados
generados/Resid
para luego ser enviados a los respectivos
uos entregados
gestores calificados según el caso.
Contaminación del
suelo
Los residuos de limpiezas de tanques de
Registros de
combustibles, tanques de aguas residuales
Residuos
generación de
y productos químicos (en caso de
generados/Resid residuos; certificados
generarse) deben ser almacenados de
uos entregados
de gestión de
manera adecuado y enviados a gestores
desechos
tecnificados con calificación en el MAE.
Emisiones de
gases y ruido
Generación de
desechos
sólidos
Generación de
desechos
sólidos
contaminados
PLAZOS
Inicio
Periodicidad
Finalización
Oficio con sello de
recepción de
auditoría en la AAD
Tres meses
antes de
iniciar el
abandono.
Única
Hasta un mes antes
de inicio del
abandono
Cumple = 1
No cumple = 0
Registros de
camiones.
Una vez
iniciado el
abandono
Cada vez que
ingrese un
vehículo
Hasta terminar toda
la evacuación
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotografías; registro
de entrega a
escombreras.
Una vez
iniciado el
desmantela
miento.
Cada vez que
se genere
escombros
Hasta terminar
toda el
desmantelamiento
Registro de
generación de
residuos; registros
de entrega a
gestores
Una vez
iniciada la
limpieza
Cada vez que
se genere
desechos
sólidos
Hasta terminar con
la limpieza.
Clasificación y
envío de desechos
Una vez
iniciada la
limpieza
Única
Hasta terminar con
limpieza y envío de
desechos
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PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
PROGRAMA DE GESTIÓN ÁREAS AFECTADAS
ASPECTO
AMBIENTAL
Derrames de
combustibles,
combustibles,
aceites,
productos
químicos y
descarga de
aguas
residuales sin
tratar
Generación de
desechos
sólidos
contaminados
Emisiones de
gases y ruido,
generación de
efluentes y
residuos sólidos
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
Realizar una inspección visual de todas las
áreas para verificar que no exista
Contaminación del
contaminación de suelo por derrames de
suelo
combustibles, aceite
y/o productos
químicos.
PLAZOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Inicio
Periodicidad
Finalización
Cumple = 1
No cumple = 0
Fotografías; videos e
informe de
inspección
Una vez
terminada la
limpieza
Única
Hasta revisar
todas las áreas
Informes de las
acciones de
remediación
Una vez
identificadas
las áreas
contaminadas
Única
Hasta remediar
todas las áreas
Una vez
iniciada la
limpieza
Única
Hasta terminar
con limpieza y
envío de
desechos
Una vez
iniciado el
abandono
Permanente
Hasta el cierre
Áreas
Contaminación del En caso de detectar contaminación de
contaminadas/Ár
suelo
suelo, remediar completamente el área (s).
eas remediadas
Los residuos de limpiezas de tanques de
Registros de
combustibles, tanques de aguas residuales
Residuos
generación de
Contaminación del y productos químicos (en caso de
generados/Resid residuos; certificados
suelo
generarse) deben ser almacenados de
uos entregados
de gestión de
manera adecuado y enviados a gestores
desechos
tecnificados con calificación en el MAE.
Molestias a la
comunidad
Colocar carteles en los exteriores de la
empresa informando a la comunidad la
decisión del cierre.
Cumple = 1
No cumple = 0
Información a la
Secretaría de
Ambiente
Informar a la Autoridad Ambiental Distrital,
la decisión de cerrar operaciones y
abandonar el área. (sea total o parcial)
Cumple = 1
No cumple = 1
Verificación in situ,
registro fotográfico
Nombre , Firma, del Representante
legal del Establecimiento
Nombre, firma del técnico Responsable y sello de la
entidad encargada de la revisión del PMA.
Comunicado con
Una vez
Una vez tomada
sello de recepción de
tomada la
Una sola vez
la decisión de
la Autoridad
decisión de
abandono
Ambiental
abandono
Nombre, firma del técnico Responsable y sello de la entidad
encargada del control y seguimiento.
Fecha de preparación de entrega
(dd/mm/aaaa):
Fecha de preparación de entrega
(dd/mm/aaaa):
Fecha de preparación de entrega
(dd/mm/aaaa):
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12.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL VALORADO Y PRESUPUESTO TOTAL
TABLA 62. CRONOGRAMA VALORADO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CRONOGRAMA VALORADO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Mes
1
ACTIVIDADES
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
PRESUPUESTO
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EMISIONES AL AIRE DE FUENTES FIJAS
Realizar mantenimientos preventivos de las fuentes fijas de combustión: 2
calderos y 2 generadores.
x
250,00
Mantener bitácoras de operación y mantenimiento de todas las fuentes fijas
2 calderos y 2 generadores, que contenga: nombre, marca, capacidad
nominal, tiempo de operación de la fuente, consumo de combustible y tipo de
combustible.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
Llevar un registro de lecturas de los horómetros de los generadores activos.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
x
120,00
Mantenimiento preventivo y de verificación periódica de los horómetros de
generadores activos.
x
Tomar acciones correctivas inmediatas en caso de exceder los límites
máximos permisibles de emisiones al aire en base a los resultados del
monitoreo semestral de la fuente fija.
Cuando aplique
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR DESCARGAS LÍQUIDAS
Dar mantenimiento a las trampas de grasa de cocinas.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
Utilizar detergentes biodegradables y dar mantenimiento al vertedero.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2000,00
Tomar acciones correctivas inmediatas en caso de exceder los límites
máximos permisibles para descargas de la lavandería hacia el sistema de
alcantarillado en base a los resultados del monitoreo.
Cuando aplique
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PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y CORRECCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS AMBIENTALES
Realizar simulacros en caso de incendios.
x
5,00
Revisar todos los extintores para mantenerlos operativos.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
300,00
Revisar sistemas contra incendio: lámparas de emergencia, detectores de
humo, luces estroboscópicas y alarmas.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
Mantener un kit para limpieza en caso de derrames junto a las áreas de
combustibles, almacenamiento de productos químicos y aceites lubricantes.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
Señalización de rutas de escape y punto de encuentro.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
Mantener señalética preventiva, prohibitiva e informativa de riesgos en áreas
de almacenamiento de combustibles, productos químicos y desechos
peligroso.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
Mantener actualizado el mapa de rutas de evacuación y mantenerlo en sitios
estratégicos en la empresa.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
x
5,00
PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS AMBIENTALES
Poner en marcha, de manera inmediata, los planes diseñados para el efecto
de acuerdo al plan de contingencia aprobado por el cuerpo de bomberos.
Cuando aplique
Informar a la Autoridad Ambiental Distrital, de la situación de emergencia, en
un tiempo no mayor a veinticuatro horas a partir del momento de producido el
evento.
Cuando aplique
Presentar, en un tiempo no mayor a setenta y dos horas, un informe
detallado sobre las causas de la emergencia, un informe detallado sobre las
causas de la emergencia, las medidas tomadas para mitigar el impacto sobre
el ambiente y el plan de trabajo para remediar.
Cuando aplique
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADA ASÍ COMO PMA
Capacitación anual en manejo de desechos peligrosos y no peligrosos de
acuerdo a normativa nacional y local vigente, hasta el cuarto trimestre del
año.
Capacitación en Concienciación Ambiental, hasta el cuarto trimestre del año.
x
5,00
Difusión acerca del Plan de Contingencias aprobado para el establecimiento,
hasta el cuarto trimestre del año.
x
5,00
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PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Elaborar y hacer aprobar por el Ministerio del Trabajo el Reglamento Interno
de Seguridad y Salud Ocupacional.
100,00
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO DOMÉSTICOS
PROGRAMA PARA RECOLECTAR., TRANSPORTAR, ETIQUETAR Y ALMACENAR DESECHOS
Clasificar y almacenar los desechos reciclables (papel, cartón, plástico,
madera
y desechos orgánicos) en áreas cubiertas sobre piso
impermeabilizado.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
Clasificar y almacenar los desechos peligrosos y especiales (waipes
contaminados, tubos o focos con mercurio, envases de productos químicos,
filtros de aceite y combustibles, pilas y baterías, desechos biológico
infecciosos y cortopunzantes, aceites orgánicos, toners y cartuchos de
impresión), en áreas cubiertas, bajo techo, piso impermeabilizado con
perímetro de mínimo 1,80 m de altura y con señalética de identificación,
prohibición y de riesgo.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
Los desechos líquidos peligrosos (aceite mineral usado, aceite vegetal
usado) deberán ser almacenados en un cubeto normalizado.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
Una vez llenos los envases con desechos peligrosos, sellar, pesar y colocar
la etiqueta de identificación según la norma INEN 2266.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO DOMÉSTICOS
PROGRAMA PARA ESTABLECER FRECUENCIAS, EQUIPOS, RUTAS, SEÑALIZACIONES QUE DEBEN EMPLEARSE EN EL MANEJO DE DESECHOS
Llevar registro de la generación de desechos peligrosos, donde se incluirá el
nombre del desecho, peso, procedencia y disposición final del mismo.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
En las áreas de almacenamiento de desechos peligrosos, contar con
sistemas para la prevención y respuesta a incendios, así como material para
control de derrames.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
Mantener hojas seguridad o tarjetas de emergencia para manejo de
desechos peligrosos en el lugar de almacenamiento de los mismos.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
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PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS, DESECHOS NO DOMÉSTICOS
PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS
Entregar los desechos reciclables a gestores calificados por la Autoridad
Ambiental Distrital.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
Entregar los desechos especiales a gestores calificados en la Secretaría de
Ambiente.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
Entregar los desechos peligrosos a Gestores calificados en el MAE.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
350,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,00
Entregar el manifiesto de desechos peligrosos y/o especiales cada vez que
se realice la entrega de desechos peligrosos y/o especiales al gestor
tecnificado.
Mantener hojas de seguridad o fichas de seguridad de desechos peligrosos
en el lugar de almacenamiento de los mismos.
Reportar al Ministerio del Ambiente o a la Autoridad Ambiental de Aplicación
Responsable, los accidentes producidos durante la generación y manejo de
los desechos peligrosos y/o especiales.
Cuando aplique
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y COMPENSACIÓN
En caso de denuncias se acordará una reunión con los vecinos del sector y
con los denunciantes para tratar el motivo de la denuncia y llegar a
establecer medidas concretas.
Cuando aplique
Difusión escrita del PMA aprobado a la comunidad de influencia directa
Cuando aplique
Compensación y mitigación en caso de impactos socio-ambientales
negativos comprobados.
Cuando aplique
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO DE EMISIONES AL AIRE
Realizar automonitoreos de emisiones al aire de los calderos y los
generadores que superan las 60 horas de funcionamiento al semestre
mediante la contratación de un laboratorio acreditado por el SAE.
x
x
700,00
Presentar a la Autoridad Ambiental Distrital, los resultados de análisis
máximo 15 días después de recibir los resultados del laboratorio en los
formularios correspondientes.
x
x
5,00
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO DE DESGARGAS LIQUIDAS
Realizar automonitoreos de descargas líquidas en el vertedero mediante la
contratación de un laboratorio acreditado, los parámetros son: Caudal, DBO,
DQO, SST, SAAM, Grasas y Aceites, Fenoles.
x
x
280,00
Presentar a la Autoridad Ambiental los resultados de análisis de aguas
residuales máximo 15 días después de recibir los resultados del laboratorio
en los formularios establecidos en por la Autoridad Ambiental Distrital.
x
x
5,00
Declarar anualmente ante el Ministerio del Ambiente o Autoridad Ambiental
de Aplicación Responsable acreditada para su aprobación, la generación y
manejo de desechos peligrosos y/o especiales.
x
5,00
Presentar a la Autoridad Ambiental la caracterización de desechos no
peligrosos los formularios establecidos por la Autoridad Ambiental Distrital.
x
5,00
PLAN DE MONITOREO Y MONITOREO
PROGRAMA DE MONITOREO DE DESECHOS NO DOMÉSTICOS
PLAN DE MONITOREO Y MONITOREO
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SEGÚN CRONOGRAMA
Realizar reuniones semestrales para revisar el cumplimiento de las
actividades del PMA.
x
x
5,00
Realización de auditorías ambientales internas evaluando el cumplimiento
del Plan de manejo Ambiental con los indicadores ambientales establecidos.
x
x
5,00
Obtener y renovar anualmente la garantía de fiel cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental.
x
5,00
Presentar Auditoría Ambiental de Cumplimiento realizada por un consultor
ambiental calificado.
x
5,00
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PROGRAMA DE GESTIÓN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
Evaluar el funcionamiento del plan de contingencia aprobado, en caso de
presentarse una situación de emergencia.
Cuando aplique
Realizar las acciones pertinentes para compensar a los afectados por los
daños que tales situaciones hayan ocasionado.
Cuando aplique
Evaluación de situaciones de emergencias con impactos y/o riesgos
ambientales.
Cuando aplique
Efectuar medidas de reparación y/o rehabilitación que el caso amerite.
Cuando aplique
PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
PROGRAMA DE GESTIÓN ÁREAS AFECTADAS
Comunicar a las autoridades competentes la decisión de abandonar el área.
Cuando aplique
Mantener los vehículos con motores apagados mientras se realiza la carga
de productos, insumos, materiales, equipos, desechos, escombros entre
otros, además deben ser realizadas al interior del establecimiento.
Cuando aplique
En caso de desmantelamiento de edificaciones, almacenar los escombros
lejos de desagües y entregarlos en escombreras autorizadas.
Cuando aplique
Realizar una limpieza de todas las áreas clasificando todos los residuos
generados para luego ser enviados a los respectivos gestores calificados
según el caso.
Cuando aplique
Realizar una inspección visual de todas las áreas para verificar que no exista
contaminación de suelo por derrames de combustibles, aceite y/o productos
químicos.
Cuando aplique
En caso de detectar contaminación de suelo, remediar completamente el
área (s).
Cuando aplique
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PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
PROGRAMA DE GESTIÓN ÁREAS AFECTADAS
Los residuos de limpiezas de tanques de combustibles, tanques de aguas
residuales y productos químicos (en caso de generarse) deben ser
almacenados de manera adecuado y enviados a gestores tecnificados con
calificación en el MAE.
Cuando aplique
Colocar carteles en los exteriores de la empresa informando a la comunidad
la decisión del cierre.
Cuando aplique
Informar a la Autoridad Ambiental Distrital, la decisión de cerrar operaciones
y abandonar el área. (sea total o parcial)
Cuando aplique
EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO DOLARES
TOTAL
$ USD
4255,00
Nombre, Firma, del Representante legal del Establecimiento
Fecha de preparación de entrega (dd/mm/aaaa):
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13. BIBLIOGRAFÍA

Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas, “Las Nuevas Centralidades
Urbanas del Distrito Metropolitano de Quito”, Quito,
http://www.cepeige.org/Revista/CENTRALIDADES%20URBANAS%20DMQ.pdf

La Vulnerabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Dirección Metropolitana de Territorio y
Vivienda, Instituto de Recherche puor le Developpement, Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito, 2004.

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, www.inamhi.gov.ec

Informe Anual de la Calidad del Aire, Secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de
Quito, Corpaire, www.corpaire.org

Atlas Ambiental, Dirección Metropolitana Ambiental, Distrito Metropolitano de Quito, 2008.

Evaluación de Impactos Ambientales, Carlos Páez Pérez, folleto de estudio, Octubre 2000,
Quito-Ecuador.

Guía de Participación Ciudadana en los Estudios de Impacto Ambiental, Distrito Metropolitano
de Quito, Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, Quito, junio 2006.

Identificación y evaluación de riesgos en una Comunidad, Local, Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, Universidad de Guadalajara, 1era. Edición, 1992.

Metodología para el análisis de vulnerabilidad y riesgo ante inundaciones y sismos, de las
edificaciones en centros urbanos, Olga Lozano Cortijo, PREDES, Perú, 1era. Edición,
noviembre 2008.

Instrumentos de apoyo para el Análisis y la Gestión de Riesgos Naturales, Guía para el
especialista, www.snet.gob.sv/Riesgo/GuiaMetodologica.pdf.

Silvicultura Urbana y Periurbana en Quito, Ecuador: Estudio de Caso, Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Sharon Murray, Roma, 1998,
http://www.fao.org/docrep/w7445s/w7445s00.htm#Contents

Occupational Safety & Health Administration, Parte 1910 Toxic and Hazardous Substances.

El riesgo volcánico del Distrito Metropolitano de Quito, Hugo Yépez.

Estudio de Impacto Ambiental de la primera línea del Metro de Quito.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Pomasqui (2012-2025)
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14. ANEXOS
ANEXO 1: Plano de Implantación
ANEXO 2: Documentos habilitantes
ANEXO 3: Información cartográfica
ANEXO 4: Informes de laboratorio, medios de verificación de cumplimiento de la normativa
ANEXO 5: Copia de la calificación de la consultora
ANEXO 6: Informe del proceso de participación social
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Documentos relacionados