PR PO ROCE OR LA EDIMI A DIR IENT RECC TO DE IÓN E REV

Transcripción

PR PO ROCE OR LA EDIMI A DIR IENT RECC TO DE IÓN E REV
TR
RANSPORTA
ADORA DEE CÁRDENA
AS, S.A. DEE C.V. REV
VISIÓN POR LA DIREC
CCIÓN CÓDIGO: P
P‐CAL‐003
FECHA: 02
2/08/2010 VERSIÓN: 0
PR
ROCE
EDIMIIENT
TODE
EREV
VISIÓ
ÓN
PO
ORLA
ADIR
RECCIÓN
TABLA
A DE CONTEN
NIDO 1. PROPÓSITO: ...................................................... .......................................................... 2 2. ALCANCE: .......................................................... .......................................................... 2 3. REFERENCIASS: .................................................... .......................................................... 2 4. DESARROLLO
O: .................................................... .......................................................... 2 5. ANEXOS: ............................................................ .......................................................... 4 DE FLUJO ........................................ .......................................................... 5 6. DIAGRAMA D
ELABORÓ
Ó LIC. JOSÉÉ ALBERTO VEN
NTURA AVALOS COO
ORDINADOR DE CALIDAD AUTOR
RIZÓ ING. A
ALBERTO ROD
DRÍGUEZ BURELLO GERENTE G
GENERAL TR
RANSPORTA
ADORA DEE CÁRDENA
AS, S.A. DEE C.V. REV
VISIÓN POR LA DIREC
CCIÓN CÓDIGO: P
P‐CAL‐003
FECHA: 02
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1. PRO
OPÓSITO: Estable
ecer un proccedimiento que q nos perm
mita proporccionar evidencia de la im
mplementación del Sistema de Gesstión de Calid
dad integral, revisándolo a intervalos planificadoss de tal maneera que se
e evalúe las o
oportunidade
es de mejoraa, necesidadees de cambio
os en el Sisteema de Gestión de Calidad integral, política de calidad y ob
bjetivos de C
Calidad. Identtificando la iinformación de da y Resultad
dos de la Reviisión por la D
Dirección. Entrad
2. ALC
CANCE: Este procedimiento
o aplica para todas las pe
ersonas respoonsables de las áreas quee conforman portadora de
e Cárdenas S.A. de C.V. Transp
3. REFFERENCIAS: 3.1 NMX‐CC
C‐9001‐IMNC
C‐2008: Sistem
ma de Gestiónn de Calidad; Requisitos. 3.2 NMX‐CC
C‐9000‐IMNC
C‐2005: Siste
emas de Gesstión de la Calidad – FFundamentoss y Vocabu
ularios. 4. DESSARROLLO: No. ACTIVIDAD A
RESPONSABLE 1 Verificca la fecha para la reaalización de la Coordin
nador de Gesstión de la reunió
ón de revisió
ón por la dirección con la Calidad Geren
ncia General. 2 Envía correo electrónico a los rresponsables de Coordin
nador de Gesstión de la área ccon la fecha señalada, esp
pecificando s i la Calidad reunió
ón es virtual o
o presencial. 3.1 Si la reunión es virtual, v
a la llegada la feccha Coordin
nador de Gesstión de la especcificada se apertura el progra ma Calidad Micro
osoft Groove en el espacio
o de trabajo en el mó
ódulo de reun
niones. Contiinúa en el paaso 3.2. 3.2 Si la rreunión no ess virtual, ano
ota los temas de Coordin
nador de Gesstión de la la age
enda en base a los requisittos de la nor ma Calidad en la ccláusula 5.6.2
2 ELABORÓ
Ó LIC. JOSÉÉ ALBERTO VEN
NTURA AVALOS COO
ORDINADOR DE CALIDAD AUTOR
RIZÓ ING. A
ALBERTO ROD
DRÍGUEZ BURELLO GERENTE G
GENERAL TR
RANSPORTA
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4 5 6 7.1 7.2 8 Particcipan de acu
uerdo a loss temas de la agend
da. Resp
ponsables dee Áreas Presentan evide
encias de los tem
mas Resp
ponsables dee Áreas mencionados en la agenda (manual o electrrónica). Revisaa los temas de la agenda d
de acuerdo a los G
Gerente Geneeral requissitos de la norma 5.6.2 Si exxisten no conformidade
c
es, instruye al G
Gerente Geneeral coord
dinador de gestión de caalidad para qque registre la acción correctiva, especificando
e
o el el paso 8. área rresponsable. Continúa en e
Si no
o existen no conformidaades, exponee y G
Gerente Geneeral recom
mienda mejo
oras para la eficacia del sistem
ma de calidad. Registtra en el sisttema la minuta de revis ión Coordin
nador de Gesstión de la por laa dirección, lo
os resultados de la reunió n y Calidad accion
nes correctivaas que proced
dan. NOTA 1: (ELEMENTOS DE ENTRA
ADA 5.6.2) 1. Resu
ultados de auditorías. 2. Retrroalimentació
ón del cliente.. 3. Dese
empeño de lo
os procesos 4. Estado de accione
es correctivass y preventivaas 5. Acciones de seguimiento de re
evisiones por la dirección pprevias 6. Posibles cambios al sistema 7. Reco
omendacione
es para la mejjora NOTA 2: (ELEMENTOS DE SALIDA
A 5.6.3) 1. Mejo
ora de la eficaacia del Sistema de Gestió
ón de Calidad y sus proceso
os. 2. Mejo
ora del serviccio en relación
n con los requ
uisitos del clieente 3. Nece
esidades de rrecursos ELABORÓ
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5. ANEXOS: CÓDIGO F‐CAL‐‐013 S/C
C DEESCRIPCIÓN Control de Accciones Correectivas y Prevventivas Minuta de Re
evisión por la Dirección ELABORÓ
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6. DIA
AGRAMA DEE FLUJO ELABORÓ
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RIZÓ ING. A
ALBERTO ROD
DRÍGUEZ BURELLO GERENTE G
GENERAL 

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