PR PO ROCE OR LA EDIMI A DIR IENT RECC TO DE IÓN E REV
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PR PO ROCE OR LA EDIMI A DIR IENT RECC TO DE IÓN E REV
TR RANSPORTA ADORA DEE CÁRDENA AS, S.A. DEE C.V. REV VISIÓN POR LA DIREC CCIÓN CÓDIGO: P P‐CAL‐003 FECHA: 02 2/08/2010 VERSIÓN: 0 PR ROCE EDIMIIENT TODE EREV VISIÓ ÓN PO ORLA ADIR RECCIÓN TABLA A DE CONTEN NIDO 1. PROPÓSITO: ...................................................... .......................................................... 2 2. ALCANCE: .......................................................... .......................................................... 2 3. REFERENCIASS: .................................................... .......................................................... 2 4. DESARROLLO O: .................................................... .......................................................... 2 5. ANEXOS: ............................................................ .......................................................... 4 DE FLUJO ........................................ .......................................................... 5 6. DIAGRAMA D ELABORÓ Ó LIC. JOSÉÉ ALBERTO VEN NTURA AVALOS COO ORDINADOR DE CALIDAD AUTOR RIZÓ ING. A ALBERTO ROD DRÍGUEZ BURELLO GERENTE G GENERAL TR RANSPORTA ADORA DEE CÁRDENA AS, S.A. DEE C.V. REV VISIÓN POR LA DIREC CCIÓN CÓDIGO: P P‐CAL‐003 FECHA: 02 2/08/2010 VERSIÓN: 0 1. PRO OPÓSITO: Estable ecer un proccedimiento que q nos perm mita proporccionar evidencia de la im mplementación del Sistema de Gesstión de Calid dad integral, revisándolo a intervalos planificadoss de tal maneera que se e evalúe las o oportunidade es de mejoraa, necesidadees de cambio os en el Sisteema de Gestión de Calidad integral, política de calidad y ob bjetivos de C Calidad. Identtificando la iinformación de da y Resultad dos de la Reviisión por la D Dirección. Entrad 2. ALC CANCE: Este procedimiento o aplica para todas las pe ersonas respoonsables de las áreas quee conforman portadora de e Cárdenas S.A. de C.V. Transp 3. REFFERENCIAS: 3.1 NMX‐CC C‐9001‐IMNC C‐2008: Sistem ma de Gestiónn de Calidad; Requisitos. 3.2 NMX‐CC C‐9000‐IMNC C‐2005: Siste emas de Gesstión de la Calidad – FFundamentoss y Vocabu ularios. 4. DESSARROLLO: No. ACTIVIDAD A RESPONSABLE 1 Verificca la fecha para la reaalización de la Coordin nador de Gesstión de la reunió ón de revisió ón por la dirección con la Calidad Geren ncia General. 2 Envía correo electrónico a los rresponsables de Coordin nador de Gesstión de la área ccon la fecha señalada, esp pecificando s i la Calidad reunió ón es virtual o o presencial. 3.1 Si la reunión es virtual, v a la llegada la feccha Coordin nador de Gesstión de la especcificada se apertura el progra ma Calidad Micro osoft Groove en el espacio o de trabajo en el mó ódulo de reun niones. Contiinúa en el paaso 3.2. 3.2 Si la rreunión no ess virtual, ano ota los temas de Coordin nador de Gesstión de la la age enda en base a los requisittos de la nor ma Calidad en la ccláusula 5.6.2 2 ELABORÓ Ó LIC. JOSÉÉ ALBERTO VEN NTURA AVALOS COO ORDINADOR DE CALIDAD AUTOR RIZÓ ING. A ALBERTO ROD DRÍGUEZ BURELLO GERENTE G GENERAL TR RANSPORTA ADORA DEE CÁRDENA AS, S.A. DEE C.V. REV VISIÓN POR LA DIREC CCIÓN CÓDIGO: P P‐CAL‐003 FECHA: 02 2/08/2010 VERSIÓN: 0 4 5 6 7.1 7.2 8 Particcipan de acu uerdo a loss temas de la agend da. Resp ponsables dee Áreas Presentan evide encias de los tem mas Resp ponsables dee Áreas mencionados en la agenda (manual o electrrónica). Revisaa los temas de la agenda d de acuerdo a los G Gerente Geneeral requissitos de la norma 5.6.2 Si exxisten no conformidade c es, instruye al G Gerente Geneeral coord dinador de gestión de caalidad para qque registre la acción correctiva, especificando e o el el paso 8. área rresponsable. Continúa en e Si no o existen no conformidaades, exponee y G Gerente Geneeral recom mienda mejo oras para la eficacia del sistem ma de calidad. Registtra en el sisttema la minuta de revis ión Coordin nador de Gesstión de la por laa dirección, lo os resultados de la reunió n y Calidad accion nes correctivaas que proced dan. NOTA 1: (ELEMENTOS DE ENTRA ADA 5.6.2) 1. Resu ultados de auditorías. 2. Retrroalimentació ón del cliente.. 3. Dese empeño de lo os procesos 4. Estado de accione es correctivass y preventivaas 5. Acciones de seguimiento de re evisiones por la dirección pprevias 6. Posibles cambios al sistema 7. Reco omendacione es para la mejjora NOTA 2: (ELEMENTOS DE SALIDA A 5.6.3) 1. Mejo ora de la eficaacia del Sistema de Gestió ón de Calidad y sus proceso os. 2. Mejo ora del serviccio en relación n con los requ uisitos del clieente 3. Nece esidades de rrecursos ELABORÓ Ó LIC. JOSÉÉ ALBERTO VEN NTURA AVALOS COO ORDINADOR DE CALIDAD AUTOR RIZÓ ING. A ALBERTO ROD DRÍGUEZ BURELLO GERENTE G GENERAL TR RANSPORTA ADORA DEE CÁRDENA AS, S.A. DEE C.V. REV VISIÓN POR LA DIREC CCIÓN CÓDIGO: P P‐CAL‐003 FECHA: 02 2/08/2010 VERSIÓN: 0 5. ANEXOS: CÓDIGO F‐CAL‐‐013 S/C C DEESCRIPCIÓN Control de Accciones Correectivas y Prevventivas Minuta de Re evisión por la Dirección ELABORÓ Ó LIC. JOSÉÉ ALBERTO VEN NTURA AVALOS COO ORDINADOR DE CALIDAD AUTOR RIZÓ ING. A ALBERTO ROD DRÍGUEZ BURELLO GERENTE G GENERAL TR RANSPORTA ADORA DEE CÁRDENA AS, S.A. DEE C.V. REV VISIÓN POR LA DIREC CCIÓN CÓDIGO: P P‐CAL‐003 FECHA: 02 2/08/2010 VERSIÓN: 0 6. DIA AGRAMA DEE FLUJO ELABORÓ Ó LIC. JOSÉÉ ALBERTO VEN NTURA AVALOS COO ORDINADOR DE CALIDAD AUTOR RIZÓ ING. A ALBERTO ROD DRÍGUEZ BURELLO GERENTE G GENERAL